0,00 no guia turístico e cultural de atibaia, edição/ ,00 conforme contrato nº 37/03.

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "0,00 no guia turístico e cultural de atibaia, edição/ ,00 conforme contrato nº 37/03."

Transcrição

1 1/2/ a 28/2/ 1/2/ PROATI PLAN. E GERENC. DE VENDAS LTDA Ref. serviços prestados de participação do Saae, através do anuncio 1.4 no guia turístico e cultural de atibaia, edição/ MULT-HIDRO COML. DE TUBOS E CONEXÕES LTDA 1.76,8 1 Ref. fornecimento de TEE de ferro fundido DN 1 mm. 1.76, C. ZIMMER REFEIÇÕES -EPP ,3 1 Ref. previo, p/serviços de fornecimento de de refeições, ,3 conforme contrato nº 37/ COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ,96 1 Valor ref. acréscimo moratorio conforme clausula 7.2 do Contrato 1/3, ,96 atinente as medições de março à setembro/. ( Construção da ETE Estoril). 2/2/ CER28 - SMARapd Informática Ltda CLAUDIO DA SILVA MAIA, 1 Ref. restituição conforme processo nº 89/4., ANTONIO MIGUEL CHEDICK 56,75 1 Ref. a restituição conforme processo nº 1556/. 56, SHUMI UEDA TAKAMATSU 54,53 1 Ref. restituição conforme processo nº 16/. 54, BENEDITA AP. LAZARA DA CUNHA 71,87 1 Ref. restituição conforme processo nº 11/. 71, ATILUX COMERCIAL LTDA-ME 194,1 1 ref. FORNECIMENTO DE 1 CHAVE SECCIONADORA, TRIPOLAR. 194,1 1

2 1/2/ a 28/2/ 2/2/ ACQUALAB LAB.E CONSULT.AMB.S/S LTDA 3.8,3 1 Ref. serviços prestados de analise de água superficial e analise 3.8,3 de água subterranea. 3/2/ INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD 38,7 1 REF. FORNECIMENTO DE 3 AGENDAS DIARIA COMUM. 38, JOAO BATISTA MEDEIROS FILHO 159, 1 Ref. a 72 horas de sobreaviso atinente a Folha de pagamento, 159, do mês de janeiro/5, que ora regularizado EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA 16,5 1 Ref. fornecimento de 2 espigão em latão e 1 abraçadeira 16,5 em latão VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 147,68 1 Ref. fornecimento de diversa peças, p/o veículos, 9,13,17 e. 147, L. ZANITTI & FILHOS LTDA 139, 1 Ref. fornecimento de 1 pastilha de freio e 2 disco de freio 139, INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD 38,7 1 REF. FORNECIMENTO DE 3 AGENDAS DIARIA. 38, INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD,8 1 Ref. fornecimento de 2 agendas diaria comum.,8 CER28 - SMARapd Informática Ltda 2

3 1/2/ a 28/2/ 4/2/ TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP 7.923,1 1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do período de 7.923,1 13/1 `a /2/ EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 7, 1 Ref. serviços prestados por envio de cartas, sedex e selos diversos. 7, GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA Ref. fornecimento de 1. t. de acido fluorsilicico AGROMETAL IND.COMERCIO E CONST.LTDA 676, 1 Ref. aquisição de 1 base para reservatório tipo taça, no bairro 676, do Portão PNEUS SALES LTDA 8 1 Ref. serviços prestados de 2 balanceamentos de rodas e 1 8 serviço de alinhamento. 9/2/ CONVEM SUPERMERCADOS LTDA 72,45 1 Ref,fornecimento de 56 kg. de açucar e 9 pacotes de fosforo. 72, MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP 44,66 1 Ref. fornecimento de 29 L. de achocolatado, 11 cxa de Filtro de papel, 44,66 23 pt. de margarina e 9 Litros de Leite HORTI-FRUTI WATANABE LTDA 1,26 1 Ref. fornecimento de 28,5 Kg. de café moido. 1,26 CER28 - SMARapd Informática Ltda 3

4 1/2/ a 28/2/ 9/2/ VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 394,1 1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/o veículo 13 e o trator 394,1 esteira TEODORO GONCALVES DOS RAMOS 379, 1 Ref. serviços prestados de borrachaira, atinente ao mês de janeiro/5. 379, 1/2/ L. ZANITTI & FILHOS LTDA 44,55 1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/o veículo 52, 15 e trator 44,55 esteira AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA 96,2 1 Ref. serviços prestados de manutenção eletrica, no veículo , ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A ,26 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de fevereiro/ ,26 11/2/ EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 64,5 1 Ref. serviços de envio de cartas, sedex e selos diversos. 64, GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA 85, 1 Ref. serviços prestados de picotagem em papel sulfite. 85, FAGUNDES & FERREIRA LTDA, 1 Ref. fornecimento de 3 bj. de gas de cozinha (2kg.), para equipe, mata baratas. CER28 - SMARapd Informática Ltda 4

5 1/2/ a 28/2/ 11/2/ VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 6,35 1 Ref. fornecimento de 1 bateria free 4 ah/ v. p/aparelho 6,35 de iluminação de emergência IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA 84,77 1 Ref. fornecimento de 1 registro de pvc esfera 1" e 2 registro esfera 84,77 pvc 1/4 dn 2" com rosca ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.279,72 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, atinente ao mês de fevereiro/ , R.O. DE CAMARGO ATIBAIA 373, 1 Ref. serviços prestados de mecânico, do veículo. 373, COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 1.334, 1 Ref. serviços prestados de recapagem de pneus , CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI 75, 1 Ref.. serviços prestados de adesivação na Kombi (42). 75, COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 3.638, 1 Ref. previo p/ocorrer fornecimento de cestas Basicas, 3.638, conf. contrato nº 2/ CAFEMA CONSTRUÇÕES LTDA Ref. Construção com mão de obra e material de 4 PEV (Posto de entrega Voluntária de Coleta Seletiva), Proc. disp. 4/. CER28 - SMARapd Informática Ltda 5

6 1/2/ a 28/2/ 14/2/ EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES 149, 1 Ref. serviços prestados de ligações telefonicas, do mês de 149, fevereiro/ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE ,5 1 Ref. parcela mensal devida, correspondente ao Convênio de Assist ,5 Médica, mantido por esta Associação, com Hospital Novo Atibaia S/A, atinente ao mês de fevereiro/ CELSO DOS SANTOS 144,69 1 Ref. restituição conforme processo nº 75/. 144, ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA 48,5 1 Ref. serviços prestados de enrolamento do induzido do Rompedor 48,5 Bosch GUILHERME LUIZ MOREIRA 111, 1 Ref. serviços prestados de funilaria no veículo , 15/2/ DROGA RIO OLIVEIRA LTDA 266,8 1 Ref. valor de taxa de recebimento de contas de água, do mês de 266,8 Janeiro/ STEELFIX ELEMENTOS DE FIX.E AMARRA 238, 1 Ref. fornecimento de 1 pç de cinta com catraca 35 mm x 2m. 238, COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA 113,54 1 Ref. serviços prestados de encadernação e cópias repograficas. 113,54 CER28 - SMARapd Informática Ltda 6

7 1/2/ a 28/2/ 15/2/ AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA 4,8 1 Ref. fornecimento de 48 L. de óleo Lubrificantes. 4, BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 15 1 Ref. recarregamento de crédito de 3 celulares AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA 48, 1 Ref. fornecimento de 3 filtros hidraulico de retorno. 48, ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 3.577,42 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de fevereiro/ ,42 16/2/ ROSA LÚCIA CARVALHO 67,68 1 Ref. restituição conforme processo nº 3/. 67, RIBERTO TADEU ESQUILLARO 158,42 1 Ref. restituição conforme processo nº 117/. 158, MARIA MERCEDES DA CONCEIÇÃO,74 1 Ref. restituição conforme processo nº 141/5., VERENA UNTERBERGER WAGNER LEITÃO 136,7 1 Ref. restituição conforme processo nº 19/. 136, GUILHERME LUIZ MOREIRA 347, 1 Ref. serviços prestados de funilaria, do veículo. 347, CER28 - SMARapd Informática Ltda 7

8 1/2/ a 28/2/ 17/2/ ILIDIO MAZZOLINI FILHO - ME 414,99 1 Ref. serviços de conserto da tela mosquiteira e de 1 porta de 414,99 aluminio GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ, 1 Ref. serviços prestados de encadernação do livro da divida, ativa/ MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA 15 1 Ref.fornecimento de 1 cxade grafico, para registrador de pressão GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA 29, 1 Ref. fornecimento de 1 cartões de visista, para uso do Diretor Técnico. 29, /2/ AMBIENTAL PESQUISAS E PROJ.EM MEIO AMBIENTE S/C LT 1 REF.SERVIÇOS DE TREINAMENTO, WORKSHOP DE CREDITO DE CARBONO, PARTICIPAÇÃO DO SR. ALEXANDRE PERANOVICH EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 5,35 1 Ref. serviços prestados de envio de cartas, sedex e selos diversos. 5, DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA 3.84, 1 Ref. fornecimento de 4 porta ferramentas do rompedor marca bosch. 3.84, BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA 44,53 1 Ref. fornecimento de 152 pç de pedra miracema 23 x 11,5 cm. 44, SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME 48,99 1 Ref. fornecimento de 1 emenda de ferro e 1 mangueira bitola. 48,99 CER28 - SMARapd Informática Ltda 8

9 1/2/ a 28/2/ /2/ WALDOMIRO VIDES 15,61 1 Ref. fornecimento de 1 fechadura externa com espelho oval. 15, R.O. DE CAMARGO ATIBAIA 227, 1 Ref. serviços prestados de mecanico na moto cg 1 (). 227, 21/2/ VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 721,2 1 Ref. fornecimento de vale transporte, p/funcionarios do SAAE. 721, AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA 1 1 Ref. ao fornecimento do vale transporte, p/os funcionários do SAAE VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA 23,3 1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/o carro 8, e para oficina 23,3 mecanica L. ZANITTI & FILHOS LTDA 37,6 1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/o veículo 5,8, e para 37,6 oficina mecânica R.O. DE CAMARGO ATIBAIA 1 Ref. serviços prestados de mecanico, no veiculo 46. (moto) ELETRO BUSCARIOLI LTDA 198,6 1 Ref. serviços prestados de enrolamento de motor, da ETA I. 198, N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME 43, 1 Ref. serviços prestados de alinhamento de direção e serviços de 43, fixação de escapamento. CER28 - SMARapd Informática Ltda 9

10 1/2/ a 28/2/ 21/2/ ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de fevereiro/ , ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A ,82 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de feereiro/ , COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 886, 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS. 886, IGUAÇUMEC ELETROMECÂNICA LTDA 9.384, 1 Ref. aquisição de 1 prensa enfardadeira hidráulica vertical para 9.384, capacidade ate 65 Kg. 22/2/ AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL 362,17 1 REF. A TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE FREQUENCIA DE RÁDIO. 362, BANCO BRADESCO S/A 116,22 1 ref. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 9/5. 116, NELSON JOSE DE TOLEDO 29,35 1 REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nª 156/5. 29, ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 573,16 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Fevereiro/5. 573, CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA D AGUA EM POLIETILENO ADITIVADO 2.55 COM TAMPA ROSCA, CAPACIDADE DE 1. LITROS. CER28 - SMARapd Informática Ltda 1

11 1/2/ a 28/2/ 23/2/ L. ZANITTI & FILHOS LTDA 885,6 1 Ref. fornecimento de diversas peças,p/os veículos,4,42, ,6 /2/ ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2.722,38 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de fevereiro/ , SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 964,96 1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA RETRO 964,96 ESCAVADEIRA POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L 46 1 Ref, serviços prestados de conserto de turbidimetro ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 14.9,93 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de fevereiro/ , DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA 3 1 Ref. serviços prestados de confecção de placas. 3 /2/ WILLIAM DUARTE PECANHA 1 Ref. Bolsa auxílio atinente ao mês de fevereiro/ BANCO NOSSA CAIXA S.A 9 1 Ref. a honorarios periciais atinente ao processo nº 562/, 9 1ª vara civel CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA 6.219,13 1 Ref. fornecimento de 2 cartucho (ploter),5 cartuchos de tinta stylus e 6.219,13 5 toner p/impr. laser. CER28 - SMARapd Informática Ltda 11

12 1/2/ a 28/2/ /2/ INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD 231,2 1 Ref. fornecimento de 2 cartuchos de tinta (ploter). 231, FELIPE CAMARGO GUARNIERI 1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Fevereiro/ LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE 1 Ref. a bolsa auxilio atinente ao mês de feereiro/ ELIANA BEZERRA DA SILVA 1 Ref. bolsa auxílio atinente ao mês de fevereiro/ TELESP CELULAR S/A 136, 1 Ref. serviços prestados de ligações da Telesp celular, do mês de 136, fevereiro/ WILLIAM PATATAS SOARES 295,68 1 Ref. bolsa auxílio atinente ao mês de fevereiro/5. 295, EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 268,2 1 Ref. serviços de envio de cartas, sedex e diversos selos. 268, SOTREQ S/A 237,11 1 Ref. serviços prestados de manutenções periodicas em retroescavadeira. 237, WALDOMIRO VIDES 16,9 1 Ref. fornecimento de 1 rolo de fibra para textura. 16,9 CER28 - SMARapd Informática Ltda

13 1/2/ a 28/2/ /2/ NEW MASTER COMERCIAL LTDA 15,74 1 Ref. fornecimento de 2 textura acrilica cor branca. 15,74 28/2/ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE 3.92,44 1 Ref. à parcela mensal devida, correspondente ao Convênio 3.92,44 Farmacêutico mantido por esta Associação do Mês de Fevereiro/ CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA 858, 1 Ref. bolsa auxilio e contribuição para os guardinhas, do mês de 858, fevereiro/ ESMERALDA GARCIA MAGDALENA 2. 1 Ref. adiantamento de numerarios 3/ conforme Lei Municipal 2. nº 2.977/99, para despesas com viagens e eventuais despesas do SAAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.5,45 1 Ref. taxas de recebimento de contas de Agua, do mês de Fevereiro/5. 1.5, UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS 69,85 1 Ref. taxas de recebimento de contas de Contas de Água, do mês de 69,85 fevereiro/ BANCO BRADESCO S/A 1.357,13 1 Ref. taxas de recebimento de contas de Água, do mês de 1.357,13 Fevereiro/5. 47 CER28 - SMARapd Informática Ltda BANCO REAL 11,6 1 Ref. taxas de recebimento de contas de Água, do mês de 11,6 fevereiro/5. 13

14 1/2/ a 28/2/ 28/2/ BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A 22,8 1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de 22,8 Fevereiro/ BANCO ITAU S/A 1.669,99 1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de 1.669,99 fevereiro/ BANCO NOSSA CAIXA S.A 1.841,2 1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de 1.841,2 Fevereiro/ ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2,75 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Fevereiro/5. 2, ORLANDO SOLDERA - ME 35, 1 Ref. serviços prestados de Solda no veículo 16 e confecção de 35, 2 grampos p/uso no cambão CONSTRUTORA ENGEBELA ENG.E COM.LTDA 2.635, 1 Ref. execução com mão de obra e material, de base para reservatório 2.635, metalico tipo taça mod. rt. 4/1, para eta do Bairro do portão CRUZ & BUENO LTDA 79,2 1 Ref. fornecimento de 8 cadeados 3mm de haste longa. 79, MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L 35 1 Ref. serviços prestados de coleta, transporte e destinação final 35 de resíduos solidos, da ETE. Total Geral ,13 CER28 - SMARapd Informática Ltda 14

15 1/2/ a 28/2/ CER28 - SMARapd Informática Ltda 15

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/12/2004 a 30/12/2004

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/12/2004 a 30/12/2004 1//24 a 3//24 1//24 252 253 2531 2532 2533 2529 344 - MAKEMEDIA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3 1 ref. serviços prestados de hospedagem de site,saaeatibaia.com.br. 3 3459 - CYNTIA TAKEMOTO 21,5 1 REF. RESTITUIÇÃO

Leia mais

Valor do Empenho OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA. 1 Papelaria ,00 13/10 à 12/11/05. 1 Materiais de construção 0 1

Valor do Empenho OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA. 1 Papelaria ,00 13/10 à 12/11/05. 1 Materiais de construção 0 1 1/11/ a 3/11/ 1/11/ 3/11/ 6 1 12 2 296 218 297 298 299 2112 211 212 213 1575 - SIEMENS LTDA Valor do 74,6 1 peças para veículos em geral 1 74,6 74,6 994 - TELESP CELULAR S.A Valor do 144,28 1 Ref. serviços

Leia mais

0,00 DE ÁGUA. 0,00 SAAE. 0,00 diesel), conforme Contrato nº 17/04. 1 ref. fornecimento de 55 jalecos, 35 calças masculina e 01 calça feminina.

0,00 DE ÁGUA. 0,00 SAAE. 0,00 diesel), conforme Contrato nº 17/04. 1 ref. fornecimento de 55 jalecos, 35 calças masculina e 01 calça feminina. 3/1/ 1 5 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA Valor do 2.11,62 1 Ref. fornecimento de materiais para escritorio, (Impressos)., 2.11,77 22 779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA Valor do 1.2, 1 REF. FORNECIMENTO

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Dezembro/2008

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Dezembro/2008 01/12/2008 03038 0020 03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS AUTOMOVEIS 90,00 DESTA AUTARQUIA 03039 0020 2932 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA-ME SERVIÇO MECANICO PARA

Leia mais

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/07/2005 a 29/07/ Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/07/2005 a 29/07/ Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos. 1/7/25 4/7/25 5/7/25 2 1 121 1211 1212 1213 128 129 1217 1214 12 74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES Valor do 152,8 1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos., 152,8 358 -

Leia mais

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 03/11/2004 a 30/11/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA.

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 03/11/2004 a 30/11/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA. 3/11/24 233 2334 2343 2331 2332 2339 2347 2333 2335 117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Valor do 1, 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA., 1, 225 - TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Maio/2009

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Maio/2009 04/05/2009 01027 0007 12228 - M. DE OLIVEIRA BORGES LEME - ME Ref. serviços de conserto de tela mosquiteira 258,00 258,00 05/05/2009 01034 0007 212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP REF. LIGAÇÕES

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Outubro/2008

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Outubro/2008 02/10/2008 02546 0019 00602 - DJALMA MORALES - EPP REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 528,00 02547 0010 00482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA

Leia mais

1 Manutenção preventiva e higienização de condicionadores de ar ,00 SEGURANÇA DO TRABALHO. 1 Encadernação 0 1

1 Manutenção preventiva e higienização de condicionadores de ar ,00 SEGURANÇA DO TRABALHO. 1 Encadernação 0 1 1/4/28 94 251 - REFRIGERAÇÃO FERNÃO DIAS LTDA. - ME 1 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP Valor do 1.4, 1 Manutenção preventiva e higienização de condicionadores de ar. 1 1.4, 1.4, 9 421 - HEALTH TOTAL MEDICINA

Leia mais

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/03/2005 a 31/03/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/03/2005 a 31/03/ REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. 1/3/ a 31/3/ 1/3/ 6 4 117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 15. 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. 15. 2/3/ 431 344 - MAKEMEDIA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3 1 Ref. serviços prestados

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Setembro/2008

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Setembro/2008 01/09/2008 02284 0007 03417 - RME SERRALHERIA LTDA REF. SERVIÇO DE SERRALHERIA 4.190,00 02285 0019 00115 - TSUJI MOTOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS/ SELO MECANICO 721,20 02286 0007 11533 - OFICIAL

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Julho/2009

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Julho/2009 01/07/2009 01523 0020 11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Ref. guia de recolhimento de DPVAT, do veículo VPV 6924. 93,51 01524 0019 12347 - GOLD BAG CONTAINERS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA DESIDRATAÇÃO

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Outubro/2009

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Outubro/2009 01/10/2009 02239 0020 1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09 86,30 02240 0007 1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. REF. FORNECIMENTO

Leia mais

1 Materiais Gráficos 0 1. Fornecedor 2.415,00. Fornecedor 248,00. Fornecedor 500,00. 1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 0 1

1 Materiais Gráficos 0 1. Fornecedor 2.415,00. Fornecedor 248,00. Fornecedor 500,00. 1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 0 1 2/7/ a 31/7/ 2/7/ 3/7/ 1 17 1438 144 1441 1439 1442 1443 1444 1445 1449 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 4,5 1 Materiais Gráficos 1 4,5 4,5 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 2.415, 1 Materiais Gráficos

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Agosto/2008

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Agosto/2008 01/08/2008 02033 0019 00602 - DJALMA MORALES - EPP REF. OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO (BALDE DE 20 LITROS) 815,00 02040 0007 24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA Ref. serviços de publicação de aviso

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Agosto/2009

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Agosto/2009 03/08/2009 01787 0020 11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Ref. guia de recolhimento de DPVATS, dos veículos do SAAE. 569,42 01790 0010 12373 - VM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE FERRAGENS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01

Leia mais

01/12/ APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME 100, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 100,00 BOMBA DE LAVAGEM DE VEICULOS

01/12/ APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME 100, REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 100,00 BOMBA DE LAVAGEM DE VEICULOS SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 01/12/2003 1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME 100,00 3.271 13-6 1 REF.SERVICOS PRESTADOS DE 0,00 100,00 BOMBA DE LAVAGEM DE VEICULOS 247-7 CAIXA ECONOMICA

Leia mais

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL LTDA ESCRITÓRIO

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL LTDA ESCRITÓRIO Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 LEVI MACIEL RODRIGUES & CIA 000000 12-06-2008 009927 4,000 7,3750 29,50 UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI 000000 19-06-2008 008342 8,000

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Novembro/2009

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Novembro/2009 03/11/2009 02523 0019 02655 - R. B. DE G. THEODORO ME REF. AQUISIÃO DE IDIVERSAS FERRAMENTAS E PREGOS 313,20 02524 0019 00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS E

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Março/2010

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Março/2010 01/03/2010 00463 0003 00359 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 04 BISELADOR/ CORTADOR TIPO TESOURA 147,00 00464 0003 01572 - ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 04 CORTADOR

Leia mais

03/05/ COSTA E MARQUES MATS.P/CONSTR.LTDA 180, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 0,00 180,00 GALOES DE ESMALTE SINTETICO.

03/05/ COSTA E MARQUES MATS.P/CONSTR.LTDA 180, PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 0,00 180,00 GALOES DE ESMALTE SINTETICO. SERV AUT.AGUA ESG. EST.ATIBAIA Pagina...: 1 02/05/2001 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 406,95 857 13-6 1 PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 0,00 406,95 ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 21/03

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Setembro/2009

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Setembro/2009 01/09/2009 02000 0019 01963 - SILVA E SILVA MAT. ELETRICOS LTDA - ME Ref. aquisição de 100 m. de cabo flexivel pp 2 x 2,5 194,00 02001 0019 00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 6 KG.

Leia mais

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/06/2005 a 30/06/2005 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA. Relação de Compras e Serviços. 01/06/2005 a 30/06/2005 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA 1/6/ a 3/6/ 1/6/ 2/6/ 6 16 35 6 6 119 1 3 2 136 137 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD Valor do 19,76 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA, 19,76 JUNTO A CETESB. 3563 - TECNBRAS- INDUSTRIA

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Abril/2010

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Abril/2010 01/04/2010 00750 0005 12477 - W-TECH COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E ASSISTEN REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO CARRO 47 260,00 00751 0005 12171 - PDL COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO M REF. SERVIÇOS

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Janeiro/2009

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Janeiro/2009 05/01/2009 00001 0019 12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS 234,30 00002 0010 00569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA REF. AQUISIÇÃO DE SACOS

Leia mais

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá 1 / 5 Processos licitatórios por Convite Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOE 21.420.571/0001-55

Leia mais

Relatório de Despesas Piraprev

Relatório de Despesas Piraprev 02/01/2019 PAGAMENTOS 2/1 02/01/2019 PAGAMENTOS 1/1 03/01/2019 PAGAMENTOS 5/1 04/01/2019 PAGAMENTOS 39/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 28/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 36/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 43/0 04/01/2019 PAGAMENTOS

Leia mais

Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL - EPP - EPP POTENCIA

Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL - EPP - EPP POTENCIA Folha: 1 de 6 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 CORCIAL ELETRO BENEDETTI 00000 18/01/2011 00011868 1,000 80,8800 80,88 ACIDO FLUORSILICICO KG 000001 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUMICOS 00000

Leia mais

Relatório de Despesas Piraprev

Relatório de Despesas Piraprev DATA TIPO DOCUMENT ORGÃO FAVORECIDO VALOR 03/12/2018 EMPENHOS 595/0 05/12/2018 EMPENHOS 601/0 05/12/2018 EMPENHOS 598/0 05/12/2018 EMPENHOS 614/0 05/12/2018 EMPENHOS 611/0 05/12/2018 EMPENHOS 608/0 05/12/2018

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC: IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)

Leia mais

DATA 02/10/2015 almoxarifado PAGINA 2 08/09/ LEITE LIGHT PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO LT 12,000 2, , /2015

DATA 02/10/2015 almoxarifado PAGINA 2 08/09/ LEITE LIGHT PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO LT 12,000 2, , /2015 DATA 02/10/2015 almoxarifado 00001 PAGINA 1 01/09/2015 111.00005.0003-01 AGUA MINERAL 20LTS GAL 2,000 5,5200 11,04 000698 /2015 NF-0000000459 03071 ROBSON LUIZ CORREA - ME 01/09/2015 111.00005.0001-01

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Junho de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Janeiro/2010

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Janeiro/2010 04/01/2010 00001 0005 12324 - DONIZETE BORDADOS DE ATIBAIA LTDA-ME REF. CONFECÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS (SAAE 40 ANOS) 312,00 00002 0003 12322 - KABALLAH BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME REF. AQUISIÇÃO

Leia mais

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Julho/2008

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Julho/2008 01/07/2008 01743 0019 03454 - AMERICANA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Ref. aquisição de diversos materiais 140,80 01744 0010 3250 - MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Materiais de escritório 477,12

Leia mais

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ GR IND. COM. E TRANSPORTES PROD. QUÍMICOS LTDA 03157268000200 22/12/2014 29/ 4 16/2013 01. 5.400,00 MODALIDADE DA 17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11 RESTOS A PAGAR DE 2013 RESTOS A PAGAR DE 2013 CONVITE AQUISIÇÃO

Leia mais

Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUIMICOS LTDA CABRAL LTDA LTDA ME

Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUIMICOS LTDA CABRAL LTDA LTDA ME Folha: 1 de 6 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 CORCIAL ELETRO BENEDETTI 00000 04/12/2009 010242 2,000 1,8900 3,78 ACIDO FLUORSILICICO KG 000001 CORCIAL TAKEL COM. DE PRODUTOS 00000 08/12/2009

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432

Leia mais

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/05/2013 a 31/05/2013)

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/05/2013 a 31/05/2013) 02/05 00709 X-Data Informática Ltda.-ME 2013/000626 0007 030101.1712200412.068-3.3.90.30.00 3.3.90.30.99 209,90 0,00 209,90 209,90 0,00 02/05 00710 Roncoli Rolamentos E Retentores Ltda. 2013/000627 0029

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 01/02/2018 00411 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/2018 00412 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/2018 00413 4.2.1.03.000030 -

Leia mais

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60

Leia mais

CNPJ: /

CNPJ: / DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - MURIAÉ - MG PUBLICA A NÃO HOMOLOGAÇÃO E REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA

Leia mais

853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP 21, REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DA 0,00 21,00 ART, DO RESPONSAVEL TECNICO.

853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP 21, REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DA 0,00 21,00 ART, DO RESPONSAVEL TECNICO. SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 01/10/2003 1.864-9 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 482.485,22 2.775 14-9 1 REF.EMPENHO DE ADITAMENTO DE 0,00 482.485,22 CONTRATO DA CONSTRUCAO E OPERACAO DE 1.

Leia mais

Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO

Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO : 08.885.069/0001-51 padrão 0240 - SERVICOS DE CORREIO Processo inexigibilidade 2 / 2007 000196 Estimativo 01/06/2010 166 000196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 Curitiba

Leia mais

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE

Leia mais

Sistema de Informações Municipais INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art. 2º, inciso XXIV)

Sistema de Informações Municipais INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art. 2º, inciso XXIV) 1 / 5 Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade

Leia mais

Município de Rio Azul - PR EMPENHO

Município de Rio Azul - PR EMPENHO 004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ

Leia mais

Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA

Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA DESCARTÁVEIS LTDA Folha: 1 de 6 ACESSORIOS PARA ESCRITORIO PC 000445 TAPECARIA CELSIL LTDA 000000 05-12-2007 007328 28,000 16,5357 463,00 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 MIETTO COML ELETRICO LTDA 000000

Leia mais

2005, Mês de julho 800, , ,00 ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : / /

2005, Mês de julho 800, , ,00 ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : / / Pag.: 1 C.N.P.J: 82.782.079/000114 ACOPLAMENTO FLEXÍVEL (TIPO PNEU) BANDA ELASTICA PARA ACOPLAMENTO TIPO PNEU X3 LADRILHO COMUM, 20 X 20 CM, COR CIMENTO. CONVERSOR DE SINAL MAG5000, 50/60 HZ. VALOR(R$)

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)

Leia mais

Folha: 1 de 5 : ALMOXARIFADO CENTRAL ALMOXARIFADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL LABORATÓRIOS LTDA RODRIAL LTDA CIMENTO LTDA EPP CIMENTO LTDA EPP

Folha: 1 de 5 : ALMOXARIFADO CENTRAL ALMOXARIFADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL LABORATÓRIOS LTDA RODRIAL LTDA CIMENTO LTDA EPP CIMENTO LTDA EPP Folha: 1 de 5 : CENTRAL ABRACADEIRA STRAUB REP 1L 0 139,7 MM NBR PC 000270 CORCIAL MARWIL LTDA 00000 26/01/2012 00003980 1,000 452,2000 452,20 ABRACADEIRA STRAUB REP 1L 0 168,3 MM NBR PC 000271 CORCIAL

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC: 02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 05 de Outubro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014

Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014 CONTRATOS SETEMBRO: Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014 Contratado: CARLINHO LIMA BONFIM Objetivo: com prestação de serviços com viagens conduzindo pessoas

Leia mais

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Novembro/2008

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia. Relação de Compras e Serviços de Novembro/2008 03/11/2008 02804 0007 212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP Ref. serviços de Ligações Telefonicas, atinente ao periodo de 13/10 à 12/11/08. 10.156,33 10.156,33 04/11/2008 02805 0019 00364 - METASIL

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa

Leia mais

\ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO

\ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO \ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ATAS EM VIGÊNCIA- AGOSTO/2016 Setor responsável: Gerência de Contratação- GCON e-mail: contratacao@tjpb.jus.br Telefone:

Leia mais

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2017 até 31/03/2017)

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2017 até 31/03/2017) 02/03 00463 B&F Borrachas Ltda - EPP 2017/000285 00039 030102.1751200422.070-3.3.90.30.00 3.3.90.30.9 32.76 32.76 32.76 Total em 02/03/2017 32.76 32.76 32.76 07/03 00464 André Benedito Roversi 05/2017

Leia mais

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Novembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102091

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03

Leia mais

TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum

TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de

Leia mais

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS 19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013

Leia mais

ANEXO I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018

ANEXO I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 Terça-feira, 06 de Fevereiro de 2018 Edição N 1.580 Caderno I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 DETENTOR(A) DA ATA: ALDINEIA PAULINA MAZZOLINI GARDINAL - Valor Total da Ata: R$ 560.000,00

Leia mais

Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D

Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA

Leia mais

Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2011 a 31/12/2011

Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2011 a 31/12/2011 Fornecedor : 00296 - J.A. Indústria Gráfica Ltda Processo: 2011/001312-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.38.000013 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2011/001141 su 1,00 512,50 512,50

Leia mais

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá 1 / 7 Processos licitatórios por Concorrência VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 09.101.356/0001-96 316/2014 2/2014 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS URBANOS TONELADA 106,9700 31.200,00 3.337.464,00 DO MUNICÍPIO

Leia mais

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:

Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 2026 Prefeitura Municipal de publica: Resultado Pregão Presencial PP N. 0165/17 - Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes. Resultado Pregão Presencial

Leia mais

RELAÇÃO DE COMPRAS. Período 01/01/2015 à 31/01/2015

RELAÇÃO DE COMPRAS. Período 01/01/2015 à 31/01/2015 Pág. 1 04/01/2015 12.609.569/0001-38 Marcio Roberto Ventura 03242047605 SERVIÇO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DE CARÁTER INFORMATIVO COMPRA DIRETA ADMINISTRAÇÃO 1,00 3.000,00 3.000,00 22.780.944/0001-61

Leia mais

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá 1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO

Leia mais

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ TELEFÔNICA BRASIL S.A 02558157000162 24/06/2013 126/28 000000 960,57 PAGTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO Nº 3261.9700 (DDR) DA ETA, JUN/13. COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151

Leia mais

Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1229 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Papel Timbrado - Cotações de Preços - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de material de construção, elétrico,

Leia mais

MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Maio de 2011 BATERIA PARA VEÍCULO PARATI 60 AMPERES

MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Maio de 2011 BATERIA PARA VEÍCULO PARATI 60 AMPERES 1 / 5 ARTE MECANICA E PECAS LTDA 01.031.220/0001-45 33 / 2.011 BATERIA PARA VEÍCULO PARATI 60 AMPERES UN 200,0000 1,00 200,00 POSTO ALBERTO LTDA 21.835.590/0001-42 47 / 2.011 LT 1,8800 15.000,00 28.200,00

Leia mais

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS 19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013

Leia mais

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2016 até 31/12/2016)

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2016 até 31/12/2016) 01/12 02050 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001531 00036 030102.1751200422.069-3.3.90.39.00 3.3.90.39.1 28 28 28 01/12 02051 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001532 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00

Leia mais

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016)

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016) 04/01 00001 Leocrides Tres e Noelite Maria Tres 2009/900842 00010 030101.1712200412.068-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 7.685,53 1.280,92 1.280,92 04/01 00002 Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia

Leia mais

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá 1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade SEMETRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA M 07.422.912/0001-09

Leia mais

Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Maio/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB

Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Maio/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 1.024,88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL 194,43 PGTO PESSOAL 277,13 PGTO PESSOAL 1.332,69 PGTO PESSOAL 1.575,73 PGTO PESSOAL 2.080,56 PGTO PESSOAL 207.541,26

Leia mais

O DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO TORNA PÚBLICO A ATA DE

O DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO TORNA PÚBLICO A ATA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/17 E 109/17 REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA - ME, EMPRESA

Leia mais

CATÁLOGO 2017

CATÁLOGO 2017 2017 www.capo.ind.br CATÁLOGO 2017 Missão Missão Desenvolver, produzir e comercializar peças e acessórios para engates e reboques, utilizando a criatividade na busca de soluções que proporcionem segurança

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS SAAE Exercício de 21 Pág. 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9 10 17 32 36 37 39 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 67 72 107 109 111

Leia mais

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/07/2012 a 31/07/2012)

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/07/2012 a 31/07/2012) 02/07 00757 Caixa Economica Federal 2012/000665 0016 030101.2884600440.006-3.2.90.21.00 3.2.90.21.01 124.733,35 0,00 124.733,35 124.733,35 0,00 02/07 00758 Caixa Economica Federal 2012/000665 0017 030101.2884600440.006-4.6.90.71.00

Leia mais

Balancete Mensal (Analítico)

Balancete Mensal (Analítico) 1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75

Leia mais

DIVISÃO CONSTRUÇÃO E AUTO PARTS

DIVISÃO CONSTRUÇÃO E AUTO PARTS DIVISÃO CONSTRUÇÃO E AUTO PARTS Na ARBYN é assim... A ARBYN é uma empresa 100% nacional, atuante no mercado desde 1964, que tem como principal objetivo tornar-se referência na fabricação de ABRAÇADEIRAS

Leia mais

Requisições de compra 2012

Requisições de compra 2012 Página: 1/5 Dados do credor Identificação Inscrição: 3871 Nome: Ivori Leal & Cia Ltda CNPJ: 05.096.448/0001-74 Data cadastral: 07/07/2014 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral: Ativo Localização Logradouro:

Leia mais

01/11/ BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 405, REF.SERVICOS DE PUBLICACAO 0,00 405,72 EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PUBLICO.

01/11/ BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 405, REF.SERVICOS DE PUBLICACAO 0,00 405,72 EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PUBLICO. SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA Pagina...: 1 Hora...: 14:58 01/11/2002 24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD 405,72 2.924 7-1 1 REF.SERVICOS DE PUBLICACAO 0,00 405,72 EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PUBLICO.

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 23 de Agosto de 2017 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502

Leia mais

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá

MUNICÍPIO DE Guaratinguetá 1 / 6 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade CUNHA & MAIA LTDA EPP 65.602.518/0001-40 BANDEIJA

Leia mais

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ: 1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS EXTRATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação -ORDEM DE COMPRA 001/2013. Originário do PAD 003/13. Empresa COMÉRCIO

Leia mais

BALDES PARA GRAXA. Descrição

BALDES PARA GRAXA. Descrição BALDES PARA GRAXA Balde de Graxa Oval 18 kg Ref.: 1100 Balde manual de graxa com acionamento por alavanca, com recipiente oval construído em chapas metálicas, com capacidade de 18 kg, bomba em ferro fundido

Leia mais

Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:

Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Prefeitura Municipal de Maragogipe 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1922 Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Serviços Nº002/2014. Serviços Nº124/2014. Serviços Nº201/2015. Serviços Nº154/2017. Extrato

Leia mais

Gestão Integrada de Saneamento Ambiental

Gestão Integrada de Saneamento Ambiental Um modelo inovador de gestão integrada O Semasa Autarquia Municipal criada em 1.969 a partir da estrutura do antigo DAE Departamento de Água e Esgoto de Santo André ÁGUA E ESGOTO DRENAGEM GESTÃO AMBIENTAL

Leia mais

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 9) 308 / 2017 00 06/04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 163.477,4900 309 / 2017 00 06/04/2017 IS-C -

Leia mais

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/ 22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - CIMENTO PORTLAND CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER,

Leia mais

Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9

Empenhos e Pagamentos por Favorecido 1/9 04957650000180 96523204200 00398099000121 39327556000122 04788376000163 33977798200 05914650000166 AMAZONGAS DISTRIB DE GAS LIQUEF DE PETROLEO LTDA ANDRE DE OLIVEIRA CASAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO

Leia mais

RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS

Leia mais

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. DATA 22/10/2009 PAGINA 1 Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP Pedido : 000573 2009 Data: 02/01/2009 037.00010.0013-01 OLEO DIFERENCIAL 140 - GL DE 20 LITROS GL 013141 2008 G00072 /2008 120,000

Leia mais