Relação de Empenhos. Página: /08/ :43:36. Prefeitura Municipal de Alvorada

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Relação de Empenhos. Página: 000001 15/08/2014 11:43:36. Prefeitura Municipal de Alvorada"

Transcrição

1 Página: /08/ :43: /05/ /0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CONFERENCIAS E EXPOSICOES 1 OFICINA DE TEATRO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA CEL. APARÍCIO GONÇALVES BORGES / JUROS 05/05/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA /05/ /0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS PATRICIA GUSMAO MACIEL EMPENHO PARA OFICINA DE TEATRO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA CEL. APARÍCIO GONÇALVES BORGES SV 1, INSS MULTA E JUROS INSS REF. AS NFs MECANICAPINA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO , , , RONALDO DA SILVA MACHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA DENTRO DO ESTADO, NO DIA 01/05/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ PORTÃO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE 121,13 121,13 121, CLAUDIO ANTONIO RECH REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA CLAUDIO ANTONIO RECH, PARA DENTRO DO ESTADO, NO DIA 01/05/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ PORTÃO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE 121,13 121,13 121, AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA POIS A VIATURA DO DSU,PLACAS 4409, SEM FROTA, EM VIRTUDE DE SER DOAÇÃO DO ESTADO LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA POIS A VIATURA DO DSU,PLACAS 4409, SEM FROTA, EM VIRTUDE DE SER DOAÇÃO DO ESTADO. 85,50 85,50 85, RAMIRO PASSOS CORDEIRO REFERENTE Á DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA DENTRO DO ESTADO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RAMIRO PASSOS CORDEIRO, PARA OS DIAS 12/05/2014 A 14/05/2014, CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PARA LEI 2709/2013, AO 605,65 605, VALDEMIR MORETTI MACHADO REFERENTE Á DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA DENTRO DO ESTADO, PARA VALDENIR MORETTI MACHADO, PARA OS DIAS 12/05/2014 A 14/05/2014, CFE. LEI MUNICIPAL 730/94, ALTERADA PARA LEI 2709/2013, AO QUAL SE DESLOCARÁ A CAXIAS DO 605,65 605,65

2 Página: /08/ :43: /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL /05/ /0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS /05/ /4740 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTA REF. A DECISÃO JUDICIAL EM JORNAIS LOCAIS ENI REGINA DA S. ARAUJO EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTA REF. A DECISÃO JUDICIAL EM JORNAIS LOCAIS JORNAL DE ALVORADA - ME EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTA REF. A DECISÃO JUDICIAL EM JORNAIS LOCAIS Estimativa Não se Aplica CIEE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3772/2014- SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS ,80 622, , , REGENCY CONGRESSOS & EVENTOS LTDA INSCRIÇÃO SERVIDORA NORMITA BONALDO NO SEGUNDO CONGRESSO TERAPIA ANTIRRETROVIRAL NAS AMÉRICAS - DIAS 08 A 10 DE MAIO - MINISTRADO POR REGENCY CONGRESSOS & EVENTOS VILMA COUTO DA CUNHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR VILMA COUTO DA CUNHA,IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO "Xll 605,65 605,65 605, TATIANA SILVA GUTERRES REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR TATIANA SILVA GUTERRES,IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO "Xll 605,65 605,65 605, SONIA MARIA DA SILVA HOMEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR SONIA MARIA DA SILVA HOMEM,IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO "Xll 605,65 605,65 605, CARMEM LEA PERES SPIELMANN REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR CARMEM LEA PERES SPIELMANN,IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO 605,65 605,65 605,65

3 Página: /08/ :43: /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS DIEGO CAMARGO BORBA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR DIEGO CAMARGO BORBA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO "Xll 605,65 605,65 605, RODRIGO ROXO DE OLIVEIRA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR RODRIGO ROXO DE OLIVEIRA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO "Xll 605,65 605,65 605, EDUARDO SANTOS KRUGER REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR EDUARDO SANTOS KRUGER, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO "Xll 605,65 605,65 605, ODAIR AMARO PORTO BANDEIRA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR ODAIR AMARO PORTO BANDEIRA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO 605,65 605,65 605, OLIVAN SOUZA TATIM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR OLIVAN DE SOUZA TATIM, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO "Xll 605,65 605, VINICIUS LOURENZI DOS SANTOS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR VINICIUS LORENZI DOS SANTOS, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO" 605,65 605,65 605, THIAGO DA SILVA MARTINS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR THIAGO DA SILVA MARTINS, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO" Xll 605,65 605,65 605, ELIAS DA ROSA MOREIRA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR ELIAS DA ROSA MOREIRA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO" Xll 605,65 605, LEOMAR PAULO DE SOUZA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR LEOMAR PAULO DE SOUZA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO" Xll 605,65 605,65 605,65

4 Página: /08/ :43: /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ESTAGIARIOS /05/ /4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 8810 CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL A SERVIDORA CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO" 605,65 605,65 605, CARLA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL A SERVIDORA CARLA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR 605,65 605,65 605, LIANDRA DE BAIRROS REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL A SERVIDORA LIANDRA DE BAIRROS, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO" Xll 605,65 605,65 605, SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL A SERVIDORA SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO" 605,65 605,65 605, OTACILIO MENDES CORREA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOROTACÍLIO MENDES CORREA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO" Xll 605,65 605,65 605, SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA, AO QUAL O SERVIDOR SUZIANE CZENVIMSKI FERREIRA, IRÁ SE DESLOCAR ATÉ CAXIAS DO SUL/RS,PARA OS DIAS 12/05/2014 Á 14/05/2014,CFE. LEI MUNIC. 790/94 ALT. PELA LEI 2710/2013, PARTICIPAR DO" 605,65 605,65 605, CIEE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS P/ ANO DE SMED. COMPLEMENTO AO EMPENHO 4810/ , , , , DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS AMBULÃNCIA DUCATO JTD 2.8 PLACAS IOO FROTA 145 E GOL GIV 1.0 PLACAS IRL 4265 FROTA AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAL PARA OS VEÍCULOS AMBULÃNCIA DUCATO JTD 2.8 PLACAS IOO FROTA 145 E GOL GIV 1.0 PLACAS IRL 4265 FROTA ,00 516,00 516,00

5 Página: /08/ :43: /05/ /4510 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0001 SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR /05/ /1021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LOCACAO DE IMOVEIS /05/ /0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LIMPEZA E CONSERVACAO /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA IOO FROTA ,00 365,00 365, AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ ELX 1.8 PLACAS INP 7309 FROTA 140 E VEÍCULO KOMBI MOTOR AT PLACAS IOW 3160 FROTA ,00 478,00 478, DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ ELX 1.8 PLACAS INP 7309 FROTA 140 E VEÍCULO KOMBI MOTOR AT PLACAS IOW 3160 FROTA FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA PAGTO RPV - REF PROCESSO Nº 003/ , CUSTAS FADEP. 117,85 117,85 117, RESTAURANTE O ENGENHO LTDA COMPLEMENTO DO EMPENHO REF. PEDIDO Nº 41513/ ,00 379,00 Global Não se Aplica R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA. Prestação de serviço conforme Termo Aditivo ao contrato nº 099/2011 D em favor da empressa R.M. Comércio e Suprimentos Ltda Global Não se Aplica 6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA. Contratação para execução, de forma indireta e sob o regime de empreitada integral, por item, incluindo o fornecimento de material e serviços, para execução de Serviços de Limpeza Urbana em Alvorada. Todos os serviços deverão ser executados seguindo , , , , , CASA DAS RETROS LTDA Aquisição de material necessário para a manutenção da életrica da FROTA ,00 137, GILMAR DA SILVA RODRIGUES MEI MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GOL ANO 99 PLACA IIX7963 FROTA ,00 534,00 137,00 534,00

6 Página: /08/ :43: /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO /05/ /1168 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA LIMPEZA E CONSERVACAO /05/ /4510 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS GILMAR DA SILVA RODRIGUES MEI MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GOL ANO 99 PLACA IIX7963 FROTA NILO CARLESSO & CIA. LTDA. A AQUISIÇAO SE FAZ NECESSARIA PARA COBRIR A PICHAÇÃO QUE SE LOCALIZA NAS PARADES DA PREFEITURA. 98,80 98,80 98, VIDRA ARIA GON ALVES LTDA MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE JANELA, LOCALIZADA NO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DPM EDUCACAO LTDA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAFAELA JESUS FEIJÓ NO CURSO SIAPES (SISTEMA INFORMATIZADO DE AUDITORIA DE PESSOAL) NO DIA 08 DE MAIO DE 2014 NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE -RS 296,40 296,40 296, DC COMPUTADORES LTDA-ME Aquisição necessária pelo fato do HD que estava em utilização na CPU 4GB, placa mãe H61M, HD 1 terra, processor I5 24 (Patrimônio n 52548), ter queimado, necessitando reposição do mesmo para o funcionamento da CPU. 299,90 299,90 299, AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. Aquisição de peça para veículo GM/Corsa Sedan Maxxi, Placas IPB7710, frota ,00 75,00 75, DESINSETIZA AO NOVA SANTA RITA LTDA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO NO PRÉDIO DO PAM 8, LABORATÓRIO MUNICIPAL E ANEXO I DA SMS DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MULTI 2.8 P LACAS ISQ FROTA ,00 98,00 98, A. E A. DE VARGAS - ME SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO KIA BESTA GRAN PLACAS IJL FROTA , ,00

7 Página: /08/ :43: /05/ /4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL /05/ /1165 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /05/ /1165 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEGUROS EM GERAL /05/ /0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE /05/ /0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /05/ /0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES /05/ /4590 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /05/ / ESTAR DESIGN COM DE MÓVEIS LTDA CONFECÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. Aquisição de óleos e lubirficantes para o veículo Agrale/5000RD, placas IIL 6443, frota ,23 391,23 391, AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. Aquisição de óleos e lubirficantes para o veículo Agrale/5000RD, placas IIL 6443, frota ,00 29,00 29, SECRETARIA DA FAZENDA/ RS SEGURO OBRIGATÓRIO REF. VEICULO PLACA ISE 1579, CFE CI DFIN Nº 1126/ ,25 105,25 105, WORK TELECOM DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PROCESSO Nº 42731/ MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA HIPATH , , , BRASIL TELECOM S/A DESPESA EXERCIO MES DE DEZEMBRO/2013- FATURA CFE CI Nº 445/2014-SMA/DGA. 57,60 57, WORK TELECOM DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REF. PROCESSO Nº 42731/ SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA HIPATH OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI MATERIAIS PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E OFICINAS DE ARTESANATO, SENDO QUE O VARAL É PARA PENDURAR OS TRABALHOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO PARA EXPOSIÇÃO NO LOCAL E 482,43 482,43 482,43 ADIANTAMENTO SEMANAL - 01 A 07/05/ , FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED 155,00 155,00 57,60

8 Página: /08/ :43: /05/ / /05/ / OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL /05/ /0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ /0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ /0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ /0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ /0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ /0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ /0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS OP.CONC.DIARISTAS ADIANTAMENTO SEMANAL - 01 A 07/05/ ,00 EXONERAÇÃO EM 30/04/ ,68 EXONERAÇÃO EM 01/05/ ,86 EXOENERAÇÃO EM 29/04/ ,28 Ordinário 60% FUNDEB EXONERAÇÃO EM 22/04/ ,65 Ordinário 60% FUNDEB EXONERAÇÃO EM 29/04/ ,26 Ordinário 60% FUNDEB EXONERAÇÃO EM 22/04/ ,74 EXONERAÇÃO EM 23/04/ ,29 Ordinário 60% FUNDEB EXONERAÇÃO EM 23/04/ ,13 155,00 155, JOSE VICENTE DE SOUZA ALVES 442,68 442, TIAGO CARDOSO DA SILVEIRA 2.181, , LIDIO REIS DE SOUZA 182, LUCILEIA DA SILVA 882,65 882, VIVANE FERRAZ DOS SANTOS 1.359,26 411, ANDREI RUBERT RODRIGUES 228,74 204, ANA RAFAELA SOARES MENDES 809,29 809, CATIA REQUIA FERRANDIS 1.625, ,13 182,28 948,06 23,86

9 Página: /08/ :43: /05/ /0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES /05/ / REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA /05/ / REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA /05/ / REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA /05/ / REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA /05/ / REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA /05/ / REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA /05/ / REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA /05/ / REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA FERNANDO DRAGO DE SOUZA RESSARCIMENTO REF. PAGTO DE CÓPIAS DO PROCESSO DE CONVENIO Nº 1878/2009, CFE NF 4918 E OFICIO Nº 0089/2014 EM ANEXO. 23,55 23,55 23,55 GRATIF. LEI MUN 2066/09-01 A 08/05/ ,47 GRATIF. LEI MUN 2066/09-01 A 08/05/ ,47 GRATIF. LEI MUN 2066/09-01 A 08/05/ ,41 GRATIF. LEI MUN 2066/09-01 A 08/05/ ,47 GRATIF. LEI MUN 2066/09-01 A 08/05/ ,41 GRATIF. LEI MUN 2066/09-01 A 08/05/ ,88 GRATIF. LEI MUN 2066/09-01 A 08/05/ ,88 GRATIF. LEI MUN 2066/09-01 A 08/05/ , FL.SERV.URB.-CONC. 157,47 157, FLS SERVIDORES CONCURSADOS 157,47 157, FLS SERVIDORES CONCURSADOS 472,41 472, FLS SERVIDORES CONCURSADOS 157, FLS SERVIDORES CONCURSADOS 472,41 472, FLS SERVIDORES CONCURSADOS 629,88 629, FLS SERVIDORES CONCURSADOS 629,88 629, VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS 472,41 472,41 157,47

10 Página: /08/ :43: /05/ / REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA /05/ /4740 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO /05/ /4740 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS PARA O PAIS /05/ /0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /05/ /4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS GRATIF. LEI MUN 2066/09-01 A 08/05/ ,88 629,88 629, NORMITA GRACIELA G BONALDO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA NORMITA GRACIELA GARLET BONALDO, CFE. LEI MUNIC. 734/94, ALTERADA PARA LEI 2710/2013, SE DESLOCARÁ ATÉ AO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 08/05/2014 Á 10/05/2014,PARA 1.392, , , VANESSA CRISTINA PEREIRA LOCAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDA A LOCALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO SER FORA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA. Para transporte dos conselheiros no trecho Alvorada x Caxias do Sul x Alvorada saindo de Alvorada no dia 12/05/14 e retornando no dia NILO CARLESSO & CIA. LTDA. SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MARCAÇÃO DOS CAMPOS ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL ,50 98,50 98, TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME Se faz necessário Aquisição de passagens aéreas no trecho POA/SDU/POA, para a servidora Normita Bonaldo, a qual participará np II Encontro sobre Terapia Antirretroviral na América que ocorrerá dos dias 8 à 10 de maio de 2014 na cidade do Rio de Janeiro. A servidora 2.013, , , AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA. MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS FROTAS EM USO NA BORRACHARIA DA SMOV TECNOPONTO-ROLLOF, BUENO E CIA LTDA EPP MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA POSSAM REGISTRAR SUAS ENTRADAS E SAÍDAS. 124,00 124,00 124, TECNOPONTO-ROLLOF, BUENO E CIA LTDA EPP MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA POSSAM REGISTRAR SUAS ENTRADAS E SAÍDAS A. E A. DE VARGAS - ME CONSERTO DE VEÍCULO MERCEDES SPRINTER PLACAS IJL 8985, FROTA 37, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE OXIGÊNIO A PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, BEM COMO SUPRIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE

11 Página: /08/ :43: /05/ /4510 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO FERRAMENTAS /05/ /1168 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS GRAFICOS /05/ /1165 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A. E A. DE VARGAS - ME CONSERTO DE VEÍCULO MERCEDES SPRINTER PLACAS IJL 8985, FROTA 37, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE OXIGÊNIO A PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, BEM COMO SUPRIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE. 321,58 321,58 321, BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DE TELHADOS EM VÁRIOS SETORES NA SECRETARIA , , COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA. SE FAZ NECESSÁRIO PARA A FROTA 88,INDISPENSÁVEL, PEÇAS DANIFICADAS. 112,00 112,00 112, COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA. SE FAZ NECESSÁRIO PARA A FROTA 88,INDISPENSÁVEL, PEÇAS DANIFICADAS. 396,00 396,00 396, , RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-EPP SE FAZ NECESSÁRIO PARA MEDIR A POLUIÇAO SONORA EM ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO, DA SMAM E COM A BRIGADA MILITAR NILO CARLESSO & CIA. LTDA. EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SMPH. 88,10 88, DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO DA FROTA 126, PLACA IOA Global Não se Aplica GRAFICA R.J.R LTDA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O LANÇAMENTO DO 1 SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 027/2013 B. 256,00 256,00 256, POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS QUE ESTÃO DANIFICADAS PELO TEMPO DO CAMINHÃO AGRALE RD 5000, PLACAS IIL 6443, FROTA 43, DO DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. (DSV) , , ,00 88,10

12 Página: /08/ :43: /05/ /1165 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS /05/ /0040 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS /05/ /0040 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /1231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO /05/ /1231 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO /05/ /4510 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ / POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME MÃO DE OBRA, E MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS QUE ESTÃO DANIFICADAS PELO TEMPO DO CAMINHÃO AGRALE RD 5000, PLACAS IIL 6443, FROTA 43, DO DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. (DSV) COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA. MATERIAL P/ MANUT. DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20B/89, DE USO DA SMOV TECMOLD INDUSTRIA E COM[ERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS NO NUCLEO 11 DE ABRIL , , COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS TROPICAL LTDA. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS ITM FROTA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS TROPICAL LTDA. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS ITM FROTA 09 48,00 48, ,00 12 Global Não se Aplica ABS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA LIVRARIAS LTDA ME AQUIS. DE APARELHO TELEFONICO, CFE CONTRATO Nº 038/ ,00 178,00 48,00 178,00 Global Não se Aplica ABS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA LIVRARIAS LTDA ME AQUIS. DE EQUIPAMENTO, CFE CONTRATO Nº 038/ ,00 548,00 548, A. E A. DE VARGAS - ME CONSERTO DO VEÍCULO MERCEDES SPRINTER PLACAS IJL FROTA 37, SE FAZ NECESSÁRIO PARA PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, BEM COMO SUPRIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE EM AMBULATÓRIOS , , ,15 ADIANTAMENTO SEMANAL - 01 A 07/05/ OP.CONC.DIARISTAS 31 31

13 Página: /08/ :43: /05/ / /05/ /4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /05/ /4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL QUIMICO /05/ /4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /05/ /4710 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO /05/ /0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA /05/ /4520 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA AUXILIO A PESSOAS FISICAS /05/ /0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ /0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. ADIANTAMENTO SEMANAL - 01 A 07/05/ ,00 155,00 155,00 Global Não se Aplica AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, AO QUAL SE FAZ NECESSÁRIA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 033/2013-PRE 048/ ,00 996,00 996,00 Global Não se Aplica PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, AO QUAL SE FAZ NECESSÁRIA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 033/2013-PRE 048/ ,00 425,00 425,00 Global Não se Aplica PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS CFE REGISTRO DE PREÇOS 033/2013, PREG. 048/ , , ,00 Global Não se Aplica VERNER PEREIRA DE SOUZA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, AO QUAL SE FAZ NECESSÁRIA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 033/2013-PRE 048/ , , , BRASIL TELECOM S/A PAGTO FATURA REF. MES DE NOVEMBRO/2013- Nº CI Nº 444/2014-SMA/DGA. 57,60 57,60 Estimativa Não se Aplica IRIS DA SILVA BERTOLI BOLSA AUXILIO ESF - 14/04/2014 A 31/12/ CI SMS/GP Nº 0219/ , , , , CRISTIANE MICHEL SIMON PAGTO REF. EXONERAÇÃO EM 30/04/ FÉRIAS, 13 SALÁRIO , , ,41 57, , CLAUDIO KESSLER FRANCEZ REFERENTE A UMA DIÁRIA A CLAUDIO KESSLER FRANCEZ PARA DENTRO DO ESTADO CFE LEI 730/94, ALT. PARA LEI 2710/13, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTÃO/RS NO DIA 08/05/2014 PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL NAQULE 121,13 121,13 121,13

14 Página: /08/ :43: /05/ /4590 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DIARIAS NO PAIS /05/ /0001 OBRIGACOES PATRONAIS MULTAS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO /05/ /4590 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL /05/ /4590 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE /05/ /4590 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL /05/ /1238 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER REFERENTE A MEIA DIÁRIA A O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER PARA DENTRO DO ESTADO CFE LEI 730/94, ALT. PARA LEI 2710/13, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS NO DIA 06/05/2014 PARA BUSCAR PACIENTE 60,56 60,56 60,56 93 INSS PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO FGTS COMPETÊNCIA DO MÊS DE 04/ , , , COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA. MATERIAL P/ MANUT. DO VEICULO PLACA IJC FROTA ,00 71,00 71, DPM EDUCACAO LTDA Inscrição da servidora Graziela Meireles Tcacenco, no curso Comissão de Licitações, Pregoeiros e Equipe de Apoio: Processamento e Julgamento das Licitações, se faz necessário para o aperfeiçoamento para melhor atividade no departamento. 296,40 296,40 296, EURIDES DAROS - ME AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL, NO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS COM PAC.DO CAPSI, CAPS II E CAPS AD, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO 2.034, , , MATEK MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL, NO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS COM PAC.DO CAPSI, CAPS II E CAPS AD, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO 573,00 573,00 573, SILVA DE ÁVILA & CIA. LTDA. ME AQUISIIÇÃO NECESSÁRIA DE MATERIAL PARA O TRABALHO ROTINEIRO E RELATÓRIOS TÉCNICOS EMITIDOS PELA SMPH. 95,52 95, VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL, NO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS COM PAC.DO CAPSI, CAPS II E CAPS AD, QUE ESTÃO EM TRATAMENTO 1.026, , , REI DAS CHAVES LTDA SE FAZ NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A GRANDE DEMANDA,PROVOCANDO O DESGASTE DOS EXISTENTES. 808,00 808,00 808,00 95,52

15 Página: /08/ :43: /05/ /1238 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS /05/ /1238 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS /05/ /0001 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /05/ /0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS /05/ / OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL /05/ /0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ / OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL REI DAS CHAVES LTDA SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A GRANDE ROTATIVIDADE DE PESSOAS E MUDANÇA DE COORDENAÇÃO, E AINDA A MANUTENÇÃO REI DAS CHAVES LTDA SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A GRANDE ROTATIVIDADE DE PESSOAS E MUDANÇA DE COORDENAÇÃO, E AINDA A MANUTENÇÃO. 295,00 295,00 295, BAZAR E COMERCIO TRIII LTDA-ME SE FAZ NECESSÁRIO PARA PADRONIZAÇÃO E HIGIENE DO AMBIENTE PÚBLICO. 497,94 497,94 497, MODULAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA-ME COMPRA DE MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA QUE SEJA FEITO UMA SALA, NESTA SECRETARIA. 299,90 299,90 299, MODULAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA-ME COMPRA DE MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA QUE SEJA FEITO UMA SALA, NESTA SECRETARIA. 171,00 171,00 171, MODULAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA-ME COMPRA DE MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA QUE SEJA FEITO UMA SALA, NESTA SECRETARIA , , , JUSSARA PRUSS RODRIGUES EXONERAÇÃO - APOSENTADORIA COMPULSORIA EM 01/05/ ,98 439,98 439,98 Ordinário 60% FUNDEB NADIR TERESINHA ROSA MACHADO EXONERAÇÃO EM 01/05/2014- APOS. COMPULSÓRIA 1.668,52 EXONERAÇÃO EM 04/05/ , , , JESSICA SANTOS DA FONTOURA ROSA 4.247,28 513, ,49

16 Página: /08/ :43: /05/ /0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ /0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ / OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL /05/ /0031 INDENIZACOES TRABALHISTAS FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA /05/ /0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL /05/ / /05/ / /05/ /0001 Ordinário 60% FUNDEB ADALGISA TANIA GODINHO VERRAN EXONERAÇÃO EM 07/05/ ,52 EXONERAÇÃO EM 07/05/ ,25 EXONERAÇÃO EM 09/05/ ,62 Ordinário 60% FUNDEB EXONERAÇÃO EM 09/05/ , , , JOSE LUIZ SANTOS BORGES 1.214, , JACI DA ROSA PINTO 1.821,62 110, SIMONE MELLO DOS SANTOS 1.744,96 222, , , CORREIO DINAMICO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTA INFORMATIVA A RESPEITO DA GREVE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, A QUAL REQUER AMPLA DIVULGAÇÃO EM VIRTUDE DO INTERESSE PUBLICO E DE SEUS CIDADÃOS ,00 582, JORNAL DE ALVORADA - ME SE FAZ NECESSÁRIO PARA PUBLICAÇÃO DE NOTA INFORMATIVA A RESPEITO DA GREVE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, A QUAL REQUER AMPLA DIVULGAÇÃO EM VIRTUDE DO INTERESSE PUBLICO E DE SEUS CIDADÃOS ADIANTAMENTO SEMANAL - 01 A 07/05/ , FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC. 155,00 155, FL.SERV.URB.-CONC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,99 279,99 279, FLS CC ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,94 963,94 963,94

17 Página: /08/ :43: /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / FLS CC ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,41 985,41 985, FLS CC ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,00 162,00 162, FLS CC ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,07 816,07 816, FLS CC ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,49 62,49 62, FLS CC ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,15 93,15 93, FLS SERVIDORES CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,16 670,16 670, FLS SERVIDORES CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,65 948,65 948, FLS SERVIDORES CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,73 82,73 82, FLS SERVIDORES CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,10 89,10 89,10

18 Página: /08/ :43: /05/ / /05/ / /05/ / /05/ /0050 PENSOES CIVIS /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / FLS SERVIDORES CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ , , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,63 466,63 466, FLS SERVIDORES CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,63 466,63 466, FLS PENSIONISTAS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ , , ,96 Ordinário 60% FUNDEB FLS PROFESSORES CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ , , ,25 372,00 Ordinário 60% FUNDEB FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,52 702,52 702, FLS SECRETARIOS ESCOLAS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ , , , PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,60 903,60 903,60 Ordinário 60% FUNDEB FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ , , ,58

19 Página: /08/ :43: /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ /0001 Ordinário 60% FUNDEB PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,00 232,00 232, SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,70 549,70 549, CARGOS DE CONFIANCA SPH ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,94 963,94 963, SERV. CONC. SPH ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,00 264,00 264, FL.CCS SECR.SERV.URBANO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,30 68,30 68, SERV.CONC. - SMOV ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,63 466,63 466, SERV.CONC. - SMOV ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,19 569,19 569, VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,61 420,61 420, VIGIAS SAUDE CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,97 66,97 66,97

20 Página: /08/ :43: /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / /05/ / º SALARIO - RPPS CARGOS CONFIANCA SMSBES ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ , , , SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ , , , CARGOS CONFIAN A-SMED ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ , , , FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,00 558,00 558, FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,94 594,94 594,94 Ordinário 60% FUNDEB PROFESSORES CONC.FUNDEB 60% ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,30 213,30 213, FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,11 705,11 705, FOLHA SAMU SALVAR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MES MAIO/ ,66 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,03 568,66 568, FLS SERVIDORES CONCURSADOS 6.305, ,03

21 Página: /08/ :43: /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS FLS SERVIDORES CONCURSADOS 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,10 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,75 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,27 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,29 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,95 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,78 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,47 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,10 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ , , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 5.342, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 1.856, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 575,95 575, FLS SERVIDORES CONCURSADOS 2.361, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 9.462, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 1.099, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , ,17

22 Página: /08/ :43: /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS FLS SERVIDORES CONCURSADOS 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,28 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,80 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,76 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,89 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,36 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,61 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,20 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,89 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ , , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 4.583, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 5.284, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 5.458, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 3.821, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 2.629, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 3.682, ,81

23 Página: /08/ :43: /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RGPS FLS SERVIDORES CONCURSADOS 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,70 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,16 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,98 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,07 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,79 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,25 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,71 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,47 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ , , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 2.461, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 7.667, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS , , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 2.000, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 7.868, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 1.055, , FLS SERVIDORES CONCURSADOS 2.020, , CARGOS CONFIAN A-SMED 8.350, ,17

24 Página: /08/ :43: /05/ / º SALARIO - RGPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RGPS /05/ / º SALARIO - RGPS /05/ / º SALARIO - RGPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RPPS /05/ / º SALARIO - RGPS FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO) 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,86 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,58 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,51 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,59 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,84 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,14 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,02 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ ,08 13º SALARIO - 1ª PARCELA - MES MAIO/ , , , FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA , , FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL , , FL.SERV.EMP.PUBL.SMS 432,59 432, CARGOS DE CONFIANCA SPH 5.693, , SERV. CONC. SPH , , SERV. CONC. SPH 4.663, , SERV. CONC. SPH 7.002, , SERV. N/CONC. SPH 5.547, ,84

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/09/2013 a 31/10/2013 - Data Base: 31/10/2013

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/09/2013 a 31/10/2013 - Data Base: 31/10/2013 Página: 000001 31/10/2013 18:24:31 04/09/2013 8678 30466 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 3.3.3.9.0.39.96 JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA 8262 JURIDICA- JOSE VARGAS PAGAMENTO BRAZILANTECIPA

Leia mais

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5

CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS

Leia mais

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.

CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6

CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01

Leia mais

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6

CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6 Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES

Leia mais

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/01/2014 a 28/02/2014 - Data Base: 28/02/2014. Estimativa Não se Aplica

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/01/2014 a 28/02/2014 - Data Base: 28/02/2014. Estimativa Não se Aplica 1 02/01/2014 31091/0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS Página: 000001 02/04/2014 10:33:54 97 BANCO DO BRASIL S.A EMPENHO PARA TARIFAS BANCÁRIAS ANO 2014.

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014

Leia mais

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa

Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79

Leia mais

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.

CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO

Leia mais

Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco

Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Leia mais

Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC

Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC Orientações para Trâmites dos Projetos com recursos da UDESC 1. Introdução Serão considerados projetos com recursos da UDESC para fins destas orientações aqueles que integram: 1.1 Programa de Apoio à Pesquisa

Leia mais

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5

COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5 Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31

Leia mais

Supremo Tribunal Federal

Supremo Tribunal Federal EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013

Leia mais

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica

Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015. Resumo

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/05/2015 a 30/06/2015 - Data Base: 01/07/2015. Resumo Página: 000001 07/07/2015 15:53:53 9681 04/05/2015 38564/0020 AUXILIO-ALIMENTACAO 91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE 3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES - RGPS AUXILIO ALIMENTACAO MDE- SUPLEMENTAR

Leia mais

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 19/08/2013 - Data Base: 19/08/2013

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/07/2013 a 19/08/2013 - Data Base: 19/08/2013 Página: 000001 20/08/2013 08:29:03 03/07/2013 6419 35144 OBRIGACOES PATRONAIS 3.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS-EXERCICIO 2013

Leia mais

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08

Leia mais

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:

Leia mais

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga

Comparativo da Despesa Paga Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50

Leia mais

Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial

Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial 100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31

Leia mais

Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual

Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias

Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia

Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL

Leia mais

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS

4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS 1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES

Leia mais

26437 - Execução da despesa por Ação 1/3

26437 - Execução da despesa por Ação 1/3 UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES

Leia mais

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22

Leia mais

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita

Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS

Leia mais

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2, Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00

Leia mais

Comparativo da Despesa Empenhada

Comparativo da Despesa Empenhada Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO

Leia mais

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1 1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00

Leia mais

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5

CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5 Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01

Leia mais

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04

VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04 CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015. Resumo. Ordinário Não se Aplica

Relação de Empenhos. Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/01/2015 a 28/02/2015 - Data Base: 01/03/2015. Resumo. Ordinário Não se Aplica Página: 000001 13/03/2015 09:24:58 1 02/01/2015 31094/0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2 02/01/2015 38775/0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS 3.3.1.9.0.94.01.03.01

Leia mais

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA

Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA Conselho Regional de Psicologia / ES CNPJ: 06.964.242/0001-81 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.687.048,66 1.151.487,32 1.151.487,32 535.561,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

Leia mais

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24

Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D

Leia mais

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 02.01 GABINETE DO PREFEITO 247.000,00 0,00 247.000,00 237.968,18 9.031,82 0201.04 Administração 0201.04.122 Administração

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0

Leia mais

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013

Leia mais

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015 Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014

RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/MARANHÃO CNPJ: 06.353.247/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 4.554.868,00 230.071,61 1.957.394,21 2.597.473,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR

Comparativo da Despesa Paga OU FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOLAR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/MARANHÃO CNPJ: 06.353.247/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 4.554.868,00 206.153,40 2.934.858,03 1.620.009,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/9

CRM/SC. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 13.625.00 860.770,02 6.859.443,87 6.765.556,13 PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015

RELATÓRIO 2 - CUSTOS POR UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2015 JAN/2015 Órgão Fazendário (Vários itens) 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS - MF R$ 121.319.916 170006 - COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE 288001 - ADMINISTRACAO E LOGISTICA - CARF 31909601 -

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000

Leia mais

MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES

MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES ESTADO DA SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES DECRETO Nº 001/2014de 10 de Janeiro de 2014 APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA QDD para exercício financeiro de 2014 e

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.

Leia mais

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional

Leia mais

Proposta Orçamentária Exercício 2015

Proposta Orçamentária Exercício 2015 Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -

Leia mais

Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010

Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010 Resumo da Movimentação Financeira Exercício 2010 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Exercício Financeiro 2010 Conta Corrente 5838-6 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Recurso

Leia mais

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013

RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA

Leia mais

PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.

PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10

Leia mais

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 RELAÇÃO DE CONTAS CADASTRADAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 RELAÇÃO DE CONTAS CADASTRADAS UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 1000000000 RECEITAS CORRENTES 1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 1310000000 Receitas Imobiliárias 1311000000 Aluguéis 1312000000 Arrendamentos 1315000000

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.

Leia mais

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO

Leia mais

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.

CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag. Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE

Leia mais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /-

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS Processo /- Prefeitura Municipal de Imbé - Consolidação Página 1 de 194 17/11/2014 13:34:27 Empenho 2014/5061 Ordinario 2503 3.1.9.0.05.00.01.03.00 REMUNERAÇÃO SERV. E AGENTE POLÍ. DA ÁREA GESTÃO SAÚDE SALARIO MATERNIDADE

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15 01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

33903301 - Passagens

33903301 - Passagens MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO

Leia mais

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59

Leia mais

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93

Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA

Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná 73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas

Leia mais

Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada

Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada 100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04

Leia mais

Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel

Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais