Net Serviços de Comunicação S.A. Resultados 2T09
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- Nina Alves Martinho
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1 Net Serviços de Comunicação S.A. Resultados 2T09 1
2 DESTAQUES DO 2T09 2 Base de Clientes TV a Cabo: 3,5 milhões Base de Clientes Net Vírtua: 2,6 milhões Base de Clientes em Voz: 2,3 milhões ARPU: oportunidade de crescimento nas novas cidades da BIG TV e ESC 90 Dívida líquida estável, mesmo com pagamento da ESC 90 e Capex Redução do G&A produtividade e eficiência na expansão da Companhia PDD de 0,8% da Receita Bruta, ficando abaixo da média da indústria Lançamento da nova caixa de HD ajudando a aumentar as vendas deste serviço
3 TV POR ASSINATURA 3 BASE DE CLIENTES PARTICIPAÇÃO DE MERCADO + 28% Outros % 15% 14% 15% 16% 14% 11% 12% 15% Telefonica Sky 7% 7% 7% 7% 7% 32% 31% 31% 30% 29% 31% 32% 31% 25% 6% 7% 8% 10% BIG TV Vivax NET 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 7% 38% 45% 46% 46% 46% 47% 48% 49% 50% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 * % % 2T09 * 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Base de clientes inicial Adições líquidas
4 BANDA LARGA aumento de 17% no ano na velocidade média contratada 4 BASE DE CLIENTES PARTICIPAÇÃO DE MERCADO % Outros Brasil Telecom Nova Oi Telefonica NET % 12% 12% 15% 15% 15% 14% 14% 15% 23% 23% 22% 20% 20% 19% 18% 18% 37% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 28% 28% 28% 27% 26% 26% 26% 26% 25% 16% 18% 19% 18% 19% 20% 22% 22% 23% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 * % % 2T09 * 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Base de clientes inicial Adições líquidas
5 BASE DE ASSINANTES NET FONE 5 BASE DE CLIENTES PARTICIPAÇÃO DE MERCADO + 105% T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 * 2T09 * % % Nova Oi Telefonica Outras Net Fone % 56% 56% 55% 55% 55% 54% 54% 31% 30% 30% 30% 30% 29% 28% 28% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 14% 13% 1% 1% 1% 2% 2% 4% 4% 5% 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Base de clientes inicial Adições líquidas
6 UNIDADE GERADORA DE RECEITA 6 UGR + 47% Voz Video Digital 7% 8% 26% 9% 10% 11% 13% 8% 9% 12% 12% 27% 28% 28% 29% 18% 21% 23% 23% 25% 11% 12% 11% 10% 10% 28% 28% 28% 28% 28% Banda Larga 59% 56% 52% 49% 46% TV Paga 43% 40% 38% 38% 37% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 * 2T09 *
7 PENETRAÇÃO E OPORTUNIDADES 7 PENETRAÇÃO OPORTUNIDADES MERCADO (BRASIL) NET Penetração ainda é baixa (33%) Mercado de banda larga continua forte Vantagem competitiva com a rede HFC % Total PenetraçãoTV Usuários por Assinatura % Penetração Banda Larga 10.4 * Total de Domicílios 3.5 * 7.9 * 2.6 * % 33% 88% Penetração TV por assinatura Domicílios Bidirecional Penetração Banda Larga Penetração Voz / penetração Banda Larga Variedade de pacotes e Combos atendem a diferentes demandas As receitas recorrentes tornam o fluxo de caixa mais previsível Geração de caixa operacional suporta o crescimento da base de assinantes Entretenimento e acesso à informação dentro de casa estão se tornando cada vez mais importantes e não inclui a ESC 90
8 RECEITA LÍQUIDA E ARPU 8 (R$ milhões) RECEITA LÍQUIDA ARPU + 24% ,4 125,7 128,5 131,3 Sem BIG TV 134,0 Sem BIG TV 133,9 133,1 134,9 135,6 136,2 133,0 132,5 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 * 2T09 * 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 * 2T09 * + 29% + 27% R$ R$ % % 2008
9 CUSTOS E DESPESAS 9 (R$ milhões) CUSTO OPERACIONAL DESPESAS COM VENDAS, GERAIS E ADMINISTRATIVAS + 33% + 6% T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 * 2T09 * 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 * 2T09 * Programação e Franquia Marketing de Fidelização Mão de Obra e Benefícios Manutenção de Rede e Assinante Acesso à internet, Central de Relacionamento e Outros Despesas com Vendas Despesas Gerais, Administrativas e Outras
10 EBITDA 10 (R$ milhões) EBITDA + 24% EBITDA Margem EBITDA ,7% 28,0% 27,3% 27,0% 27,1% 26,0% 26,0% 27,2% 26,2% 26,0% 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 * 2T09 * + 26% + 22% R$ 804 R$ 982
11 ENDIVIDAMENTO 11 (R$ milhões) DÍVIDA LÍQUIDA CAIXA Pagamento BIG TV Pagamento ESC ,83x 0,76x 0,72x 0,69x 0,65x 1,04x 1,12x 1,02x ,53x 0,61x 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09*2T09* 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09* 2T09* Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA
12 CAPEX 12 (R$ milhões) CAPEX Capex vs. Crescimento vs. Margem Discricionário e de manutenção Instalação de Clientes ,0% ,0% 26,0% T07 2T08 2T09 * Capex de crescimento Adições Brutas Margem EBITDA 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09*2T09* R$ 768 R$ 992 Capex de crescimento Vendas Brutas Margem EBITDA ,0% 26,0% 26,0%
13 PERFIL DE ENDIVIDAMENTO 13 (R$ milhões) Cronograma de Amortização Dívida Total = R$ 1,7 bilhão 159 US$ 42% R$ 58% T10 2T10 3T10 4T
14 RESPONSABILIDADE SOCIAL 14
15 NET e APIMEC: Parceria de 10 anos
16 Disclaimer 16 Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Companhia. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu plano de negócios. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores Tel. (+55 11) [email protected]
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