Volume de Negócios: 94,5 M Resultado Operacional Bruto (EBITDA): 7,5 M Margem EBITDA: 7,9% Resultado Líquido: 1,1 M Autonomia Financeira: 53,8%
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1 Volume de Negócios: 94,5 M Resultado Operacional Bruto (EBITDA): 7,5 M Margem EBITDA: 7,9% Resultado Líquido: 1,1 M Autonomia Financeira: 53,8% Contas não auditadas P a g e 1
2 1. Análise do Volume de Negócios O contexto económico e empresarial desfavorável impactou a actividade da Glintt em 2011, visível especialmente ao nível do seu volume de negócios, o qual, apesar de ter ascendido a 94,5M, sofreu uma diminuição de 15% face a Volume de Negócios (Euro'000) % Na área de Prestação de Serviços, actividade de maior rentabilidade, a queda foi contudo de apenas 8%, tendo esta área incrementado o seu peso relativo no volume de negócios de 72% para 78%, em linha com a estratégia da Glintt Vendas vs. Prestação Serviços (Euro 000) -8% % Vendas Prestação de Serviços Reflexo do contexto de retracção do consumo e do investimento a nível empresarial em Portugal, verificou-se uma quebra acentuada no mercado das TI com impacto directo na actividade da Glintt em Portugal, que decresceu cerca de 18%. Em contrapartida, na área internacional é possível constatar os frutos da estratégia seguida pela Empresa dado que nesta área o volume de negócios cresceu cerca de 14%. Em 2011, a área internacional contribuiu já com 15% do volume de negócios da Glintt. Contas não auditadas P a g e 2
3 2. Análise dos Resultados Operacionais O Resultado Operacional Bruto (EBITDA) atingiu os 7,5M e a margem operacional bruta (Margem EBITDA) alcançou os 7,9%. Estes resultados evidenciam a preocupação da gestão da Glintt em preservar a rentabilidade num contexto de queda do volume de negócios. Em termos absolutos, registou-se uma queda ligeira face a 2010 (cerca de 350 mil ) e, em termos relativos, uma melhoria de margem de quase um ponto percentual. De salientar ainda que este valor de EBITDA está impactado negativamente por custos de reestruturação, não recorrentes, no montante de cerca de 1,2M, sem os quais o EBITDA teria atingido os 8,7M e a margem EBITDA 9,2%. Resultado Operacional Bruto (EBITDA) - Euro'000 Margem Operacional Bruta (margem EBITDA) - % ,0% 7,9% Descontando o impacto desfavorável dos custos de reestruturação, verificou-se uma redução dos custos fixos operacionais de 55,,3M para 53,3M, ou seja, -3,6%. Esta melhoria é um resultado directo das medidas implementadas ao longo de 2011 pela gestão da Glinttt a dois níveis: Racionalização e redução de custos indirectos (FSE s); Adopção de novas regras e critérios de recrutamento, gestão e remuneração de recursos humanos Custos com Pessoal e FSE's (Euro`000) - 8% % Custos com Pessoal 2011 Reestruturação FSE's Contas não auditadas P a g e 3
4 3. Análise dos Resultados Líquidos Em 2011, os resultados líquidos da Glintt ascenderam a 1,1M, o que representa, face ao período homólogo de 2010, uma queda de cerca de 71%. Esta diminuição é justificada em grande medida não só pelos custos de reestruturação (1,2M ) mas também pelo aumento significativo dos custos financeiros. De facto, o financiamento às empresas degradou-se significativamente em 2011, em particular no que diz respeito aos spreads praticados pelos Bancos. No caso da Glintt, os custos financeiros tiveram um crescimento acentuado, mais de 45%, ou seja, cerca de 900 mil, o que penalizou fortemente os Resultados Líquidos. Resultados Líquidos (Euro'000) Contas não auditadas P a g e 4
5 4. Comportamento Bolsista A evolução da cotação da Glintt por referência ao PSI-20, no ano de 2011, foi como segue: Evolução da performace das acções GLINTT vs PSI Indíce Base Glintt Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Set-11 Out-11 Nov-11 Dez-11 PSI20 5. Autonomia Financeira A Glintt continua a ter uma boa estrutura de capitais para fazer face aos seus compromissos financeiros, tal como se pode verificar abaixo pela evolução do seu rácio de autonomia financeira. 60,0% 59,0% 58,0% 57,0% 56,0% 55,0% 54,0% 53,0% 52,0% 51,0% 50,0% 49,0% Evolução da Autonomia Financeira 58,7% 57,3% 56,5% 55,7% 53,8% 52,7% Contas não auditadas P a g e 5
6 6. Perspetivas Futuras O ano de 2011 foi caracterizado por uma forte contracção da economia portuguesa, sendo previsível que este cenário se mantenha ao longo do ano de 2012 com reflexos na queda da procura interna, quer pública quer privada. Neste contexto, a Glintt vai continuar a dar prioridade ao processo de internacionalização em curso através de quatro vertentes: Consolidação da actividade de consultoria em Angola; Dinamização dos escritórios abertos no último semestre de 2011, Glintt Espanha e Glintt Polónia; Expansão da presença em países do centro da Europa (Bélgica, França, Alemanha e Suíça); Prospecção selectiva de oportunidades na América Latina (Brasil, México e Colômbia) e em África (Moçambique, África do Sul e Magrebe). Por outro lado, e seguindo a estratégia de reestruturação e optimização das suas linhas de oferta, a Glintt irá continuar a investir selectivamente no desenvolvimento de novos produtos e serviços procurando assim garantir um reforço do posicionamento competitivo e o crescimento sustentado a médio e longo prazo. Para 2012, a expectativa da Glintt é obter um volume de negócios e um EBITDA em linha com os valores de 2011, mas com um maior contributo da componente internacional. Sintra, 20 de Março de 2012 A ADMINISTRAÇÃO Raul Lufinha Secretário-Geral e Investor Relations //////////////////////////////////////////////////////// tel fax investor.relations@glintt.com Contas não auditadas P a g e 6
7 Demonstração Consolidada dos Resultados (v alores em euros) Dez-11 Dez-10 Variação Variação (%) Vendas ( ) -35% Prestação de serviços ( ) -8% Total das Vendas e Prestação de Serviços ( ) -15% Custo das vendas ( ) ( ) % Subcontratos ( ) ( ) % Margem Bruta ( ) -6% Fornecimentos e serviços externos 19 ( ) ( ) % Custos com pessoal 20 ( ) ( ) ( ) 1% Outros ganhos e perdas - líquidas % Resultado operacional bruto ( ) -5% Depreciações e amortizações 22 ( ) ( ) % Provisões (6.500) ( ) % Perdas por imparidade 23 ( ) ( ) % Resultado operacional % Resultados financeiros 24 ( ) ( ) ( ) 45% Ganhos em empresas do grupo ( ) - Resultados antes de impostos e antes de alienação de operações descontinuadas ( ) -60% Imposto sobre lucros 25 ( ) ( ) % Resultados depois de impostos e antes de alienação de operações descontinuadas ( ) -69% Perdas com operações descontinuadas - (55.858) Resultado antes de interesses minoritários ( ) -68% Interesses minoritários % Resultado líquido do exercício ( ) -71% Contas não auditadas P a g e 7
8 Balanço Consolidado (valores em euros) 31-Dez Dez-10 Variação (%) ACTIVO Não corrente Activos fixos tangíveis ,18% Goodwill ,00% Activos fixos Intangíveis ,21% Investimentos em associadas ,33% Impostos diferidos activos ,43% ,39% Corrente Inventários ,11% Contas a receber de clientes e outros devedores ,89% Caixa e equivalentes de caixa ,56% Acréscimos e diferimentos activos ,58% ,91% Total do Activo ,60% CAPITAL PRÓPRIO Capital e reservas atribuíveis aos detentores do capital Capital social ,00% Prémios de emissão ,00% Acções Próprias Outras reservas ,60% Outras variações no Capital Próprio ( ) - Resultados retidos de exercícios anteriores ,47% Resultados retidos no exercício ,66% Capital, excluindo interesses minoritários ,64% Interesses minoritários ,99% Total do Capital Próprio ,45% PASSIVO Não corrente Empréstimos ,45% Impostos diferidos passivos ,67% ,52% Corrente Contas a pagar a fornecedores e outros credores ,79% Empréstimos ,62% Provisões para outros passivos e encargos ,75% Acréscimos e diferimentos passivos ,85% ,73% Total do Passivo ,87% Total do Capital Próprio e Passivo ,60% Contas não auditadas P a g e 8
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