Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago"

Transcrição

1 (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Março de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA GERAL / / RISK OFFICE S.A., 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF 3 OUTROS/NÃO / ,00 600,00 0,00 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 02/ MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GERAL / / PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE CONVITE 05/2015 0,00 980,00 0, LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL / / SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM DISPENSA D /0 0, ,06 0,00 OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET ONLINE OUTROS/NÃO /0 0, ,43 0, / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE OUTROS/NÃO / ,00 15,69 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0, , ,18 0,00 Movimentação do dia 02 de Março de PASSAGENS PARA O PAÍS GERAL / / URANO VIAGENS E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO / , ,56 0,00

2 (Página: 2 / 17), DESPESA COM 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS, SENDO 2 IDAS E 2 VOLT AS, PARA CONSELHEIROS DO IPREM PARTICIPAREM NO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS), NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, NA CIDADE DE BELEM/PA EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS GERAL / FELIPE ROSA DA SILVA, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO / , ,00 0, / / URANO VIAGENS E TURISMO LTDA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, NOS DIAS 08 A 10/30/2016, NA CIDADE DE BELEM/PA, DESPESA COM 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS, SENDO 2 IDAS E 2 VOLTA S, PARA PARTICIPAR NO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0, / / URANO VIAGENS E TURISMO LTDA, DESPESAS COM 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PARTICIPAR DO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM, REF A PARTICIPAÇAO DE CONSELHEIROS DO IPREM NESSE EVENTO, A SER REALIZADA NOS DIAS 08, 0 9 E 10/03/2016, EM BELEM/PA. OUTROS/NÃO /0 365,40 365,40 0, / / ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU, DESPESA COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR NO 28º SEMINARI O NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM, DOS CONSELHEIROS DO IPREM, NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, EM BELEM/PA OUTROS/NÃO /0 630,00 630,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500, , ,96 500,00 Movimentação do dia 03 de Março de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 02/2016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 02/2016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECUNIA NO MES OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 489,96

3 (Página: 3 / 17), PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES 02/ º SALÁRIO GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA, REF 02/2016 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 242, FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FERIAS REMUNERADAS CONSTITUCIONAIS DA FOLHA DE PAGTO DA OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,08 SUPERINTENDENCIA REF MES 02/ OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% REF RESCISÃO NO MES OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 60, ESTAGIÁRIOS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIARIOS, REF MES 02/ CIEE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 880, SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS GERAL / / META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OUTROS/NÃO / , ,70 0,00 OBJETO A PREST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OUTROS/NÃO /0 0,00 737,52 0,00 LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS-CONTRIBUIÇÕES / FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,64

4 (Página: 4 / 17), FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/ PESSOAL CIVIL RPPS-CONTRIBUIÇÕES / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS-CONTRIBUIÇÕES / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 02/2016 OUTROS/NÃO / , ,71 0, / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTRES, REF 02/2016 OUTROS/NÃO / , , , º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF 02/2016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , PESSOAL CIVIL RPPS-CONTRIBUIÇÕES / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTRES REF 02/2016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , , , ,28 Movimentação do dia 04 de Março de Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL / / CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI, SEGUNDO TERMO ATITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, TENDO POR OBJETIV O A PRORROGRAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ORGAMENTO-PROGRAMA OUTROS/NÃO /0 0, ,62 0, / / CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0,00

5 (Página: 5 / 17), CONTRATAÇÃO DE PESS JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇAO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET ONLINE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE OUTROS/NÃO /0 0,00 645,33 0, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL / RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PASEP REF MES DE FEVEREIRO/16 DISPENSA D / , ,27 0, , , ,56 Movimentação do dia 07 de Março de LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL / / CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI, CONTRATAÇÃO DE PESS JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DA GESTÃO DE MATERIAIS DE FORMA CORPORATIVA, ABRANGENDO INSTALAÇAO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS, PARA O INST DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS GERAL / FELIPE ROSA DA SILVA, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,00 AUTARQUIA / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 276,57

6 (Página: 6 / 17), COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET ONLINE Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO DOENÇA RPPS-CONTRIBUIÇÕES / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 02/2016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , SALÁRIO MATERNIDADE GERAL / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/20016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , RPPS-CONTRIBUIÇÕES / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT, SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 02/2016 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 775, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS RPPS-CONTRIBUIÇÕES / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 02/2016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,59 0,00 0, ,16 Movimentação do dia 08 de Março de Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL / / RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00

7 (Página: 7 / 17), PAPEL SULFITE A4, PASTA A -Z, ELÁSTICO, COLA EM BASTÃO, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, FICHARIO UNVERSITARIO COM 4 ARGOLAS, CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE), GRAMPO 26/ MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GERAL / / PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE CONVITE 05/2015 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 980,00 Movimentação do dia 09 de Março de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GERAL / / INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF 02/2016, PASSIVO ATUARIAL DO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,99 IPREM REF 02/2016, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF 02/ MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL / / RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, PAPEL SULFITE A4, PASTA A -Z, ELÁSTICO, COLA EM BASTÃO, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, FICHARIO DISPENSA D /0 0, ,50 0,00 UNVERSITARIO COM 4 ARGOLAS, CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE), GRAMPO 26/ PASSAGENS PARA O PAÍS GERAL / / URANO VIAGENS E TURISMO LTDA, DESPESA COM 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS, SENDO 2 IDAS E 2 VOLT AS, PARA CONSELHEIROS DO IPREM PARTICIPAREM NO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM (ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,56 PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS), NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, NA CIDADE DE BELEM/PA LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL / / SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT, CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM DISPENSA D /0 0,00 0, ,06 OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS GERAL / / META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,08

8 (Página: 8 / 17), PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM COMO OBJETO A PREST DE SERVIÇOS DA AREA DE PERICIA MEDICA 0, , ,69 Movimentação do dia 10 de Março de EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS GERAL / / URANO VIAGENS E TURISMO LTDA, DESPESAS COM 2 DIÁRIAS DE HOTEL PARA PARTICIPAR DO 28º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM, REF A PARTICIPAÇAO DE CONSELHEIROS DO IPREM NESSE EVENTO, A SER REALIZADA NOS DIAS 08, 0 9 E 10/03/2016, EM BELEM/PA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 365, / / ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU, DESPESA COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR NO 28º SEMINARI O NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DA ABIPEM, DOS CONSELHEIROS DO IPREM, NOS DIAS 08, 09 E 10/03/2016, EM BELEM/PA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 995,40 Movimentação do dia 11 de Março de / FELIPE ROSA DA SILVA, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0-718,40-718,40-718,40-718,40-718,40-718,40 Movimentação do dia 14 de Março de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2016 DISPENSA D / , ,19 0, / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2016 DISPENSA D / , ,36 0, Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVENTOS - PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D / , ,81 0,00

9 (Página: 9 / 17), FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 03/ PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2016 DISPENSA D / , ,98 0, RPPS-CONTRIBUIÇÕES / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2016 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0, CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS-CONTRIBUIÇÕES / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF 03/2016 DISPENSA D / , ,47 0, PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2016 DISPENSA D / , ,91 0, , ,72 0,00 Movimentação do dia 15 de Março de Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL / / SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA INFORMA, TONER LEXMARK T654X11L ORIGINAL, TONER HP 507A/CE400A PRETO ORIGINAL, TONER HP 507 A/CE401A CIANO ORIGINAL, TONER HP 507A/CE402A AMARELO CONVITE 1/ ,00 0,00 0,00 ORIGINAL, TONER HP 507A/CE403A MAGENTA ORIGINAL / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO /0 0,00 276,57 0,00

10 (Página: 10 / 17), COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE ,00 276,57 0,00 Movimentação do dia 17 de Março de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2016 DISPENSA D /0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2016 DISPENSA D /0 0,00 0, , / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET ONLINE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 737, / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE OUTROS/NÃO /0 0,00-737,52 0, Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVENTOS - PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS REF 03/2016 DISPENSA D /0 0,00 0, , PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2016 DISPENSA D /0 0,00 0, , CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO PROVENTOS - PESSOAL CIVIL RPPS-CONTRIBUIÇÕES / FOLHA DE PAGAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0, ,47

11 (Página: 11 / 17), FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS ENTES REF 03/ PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF 03/2016 DISPENSA D /0 0,00 0, ,91 0,00-737, ,24 Movimentação do dia 18 de Março de Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF 02/2016 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA GERAL / / RISK OFFICE S.A., 11 MENSALIDADES DE PRES DE SERV DE CONSULTORIA FINANCEIRA, CONF 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 02/2012 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 600,00 0,00 0, ,28 Movimentação do dia 21 de Março de / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET ONLINE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 737, / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE OUTROS/NÃO /0 0, ,28 0, / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D / ,00 0,00 0,00

12 (Página: 12 / 17), PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, DATADO DE 31/03/2015, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREM E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA ONLINE - SISTEMA PUBNET , ,28 737,52 Movimentação do dia 22 de Março de MATERIAL DE COPA E COZINHA GERAL / / MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES, AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA COM 100 UN DISPENSA D /0 234,00 0,00 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00 434,00 200,00 0,00 Movimentação do dia 23 de Março de / JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Movimentação do dia 24 de Março de LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL / / CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI, SEGUNDO TERMO ATITIVO AO CONTRATO Nº 001/2014, TENDO POR OBJETIV O A PRORROGRAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PREST OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,62 DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICRO NAS AREAS DE ORGAMENTO-PROGRAMA / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO /0 0,00 737,52 0,00

13 (Página: 13 / 17), COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP GERAL / RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PASEP REF MES DE FEVEREIRO/16 DISPENSA D /0 0,00 0, ,27 0,00 737, ,89 Movimentação do dia 28 de Março de MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL / / RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, PAPEL SULFITE A4, PASTA A -Z, ELÁSTICO, COLA EM BASTÃO, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, FICHARIO DISPENSA D /0 0,00 0, ,50 UNVERSITARIO COM 4 ARGOLAS, CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA FINA (MARCADOR PERMANENTE), GRAMPO 26/ / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 276,57 SISTEMA PUBNET ONLINE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES DISPENSA D /0-86,72 21,68 0, / JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0-150,00-150,00-150,00-236,72-128, ,07 Movimentação do dia 29 de Março de MATERIAL DE COPA E COZINHA GERAL / / MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES DISPENSA D /0 0,00 234,00 0,00

14 (Página: 14 / 17), AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA COM 100 UN ESTAGIÁRIOS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF MARÇO/16 DISPENSA D /0 880,00 880,00 0,00 880, ,00 0,00 Movimentação do dia 30 de Março de VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REF MES MARÇO/16 DISPENSA D / , ,61 0, / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF MES MARÇO/16 DISPENSA D / , ,03 0, FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FERIAS REMUNERADAS PAGOS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA DISPENSA D / , ,69 0,00 SUPERINTENDENCIA REF MES MARÇO/ GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, PLANO DE CARREIRA E QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA DISPENSA D /0 560,96 560,96 0,00 SUPERINTENDENCIA REF MES MARÇO/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREM REF MES MARÇO/16 DISPENSA D / , ,79 0, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GERAL / / INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI DISPENSA D / , ,85 0,00

15 (Página: 15 / 17), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF MES MARÇO/16, PASSIVO ATUARIA L DO IPREM REF MES MARÇO/16, DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM REF MES MARÇO/ Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO PROVENTOS - PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM RER MES MARÇO/16 DISPENSA D / , ,41 0, PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF MES MARÇO/16 DISPENSA D / , ,13 0, CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO PROVENTOS - PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DOS ENTRES REF MES MARÇO/16 DISPENSA D / , ,24 0, PESSOAL CIVIL GERAL / FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF MES MARÇO/16 DISPENSA D / , ,91 0, , ,62 0,00 Movimentação do dia 31 de Março de Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL / / SISPREV TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LT DISPENSA D /0 0, , ,00

16 (Página: 16 / 17), CONTRATAÇÃO DA SISPREV TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTDA - ME, COM OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇO / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET ONLINE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO POR ESTIMATIVA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP S/A - IMESP, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL SISTEMA PUNET ONLINE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL / / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE 5 ESTAGIARIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES DISPENSA D /0 0,00 0,00 21, / JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0-500,00-500,00-500, / JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA AUTARQUIA OUTROS/NÃO /0 359,60 359,60 359, Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO DOENÇA GERAL / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 03/2016 DISPENSA D / , ,50 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C, AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2016 DISPENSA D / , ,24 0, SALÁRIO MATERNIDADE GERAL / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2016 DISPENSA D / , ,23 0, RPPS-CONTRIBUIÇÕES / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT, SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 03/2016 DISPENSA D / , ,13 0, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS GERAL / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA DISPENSA D / , ,59 0,00

17 (Página: 17 / 17), COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 03/ , , ,60 TOTAL , , ,09 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2016 EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE /O-5 T-SP AUXILIAR CONTÁBIL

Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 13) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 9) Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Maio de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 19) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 19) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 19) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 01 de Junho de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 19) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 19) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 19) Movimentação do dia 01 de Novembro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 12) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 12) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 16) Movimentação do dia 01 de Março de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 16) Movimentação do dia 03 de Abril de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Julho de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Abril de 2014 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277-2º andar CNPJ.: /

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277-2º andar CNPJ.: / (Página: 1 / 16) Movimentação do dia 01 de Outubro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277-2º andar CNPJ.: /

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277-2º andar CNPJ.: / (Página: 1 / 19) Movimentação do dia 01 de Novembro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 05 de Março de 2014 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100083

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 16) Movimentação do dia 02 de Maio de 2013 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000

Leia mais

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277-2º andar CNPJ.: /

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277-2º andar CNPJ.: / (Página: 1 / 20) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 16) Movimentação do dia 04 de Junho de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Agosto de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000

Leia mais

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 10/12/ :25:57 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 10/12/ :25:57 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2014 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000

Leia mais

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 06 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100113 0/0 000.360.305/0897-68 10205 - CAIXA ECONOMICA

Leia mais

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA

FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2012 05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO

Leia mais

FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Outubro de 2016 04-04.01-04.01.01-04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100086 memo 105/2016 065.511.883/0001-40

Leia mais

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTABILIDADE

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTABILIDADE (Página: 1 / 11) Movimentação do dia 18 de Março de 2019 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Julho de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.131

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Setembro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310

Leia mais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 O Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes IPREM, criado pela Lei Complementar nº 35, de 05 de julho de 2005, desenvolveu as seguintes atividades

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Abril de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122

Leia mais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág. Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 03/09/2013 Exercício: 2013 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 193/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 237,30 Histórico: REFERE-SE A RESTIT.

Leia mais

... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.

... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84. Folha: 1 1 ATIVO 8.691.994.154,02D 1.342.304.403,87 1.179.704.682,09 8.854.593.875,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.466.459.417,09D 1.235.880.022,69 1.139.597.863,30 3.562.741.576,48D 1.1.1 Disponível 1.048.640,92D

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 158 / 2011 6/6/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações,

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Abril de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 13:50:41 (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 60 700135/2010 000.626.646/0001-89 3

Leia mais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág. Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/06/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 114/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 100,00 Histórico: DESPESA QUE SE

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 7) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Agosto de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313

Leia mais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2016 1 SUMÁRIO 1. SUPERINTENDÊNCIA 1.1... Certificado de Regularidade Previdenciária 1.2... Informações e Participação dos Segurados ao Regime 1.2.1... Manutenção do

Leia mais

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Campo Bom Departamento de Contabilidade

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Campo Bom Departamento de Contabilidade IPASEM-Inst.de Previd.e Assist.dos Servi Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2015 Pg. 1 04 Administração 04.122 Administração Geral 04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa 04.122.0004.2236

Leia mais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2015 1 SUMÁRIO 1. SUPERINTENDÊNCIA 1.1... Certificado de Regularidade Previdenciária 1.2... Informações e Participação dos Segurados ao Regime 1.2.1... Manutenção do

Leia mais

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5 Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 40.485.923,89 13.291.871,93 34.047.849,65 6.438.074,24

Leia mais

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

Leia mais

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,58 57.

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT DESDOBRAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,58 57. Folha: 1 de 9 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 95.291,30 106.699,98 78.226,40 78.226,40 1.350.00

Leia mais

Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05

Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial

Leia mais

25 - PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA 01 - GABINETE DO PRESIDENTE. (Descentralizados) Estimativa de tarifas bancárias referente ao exercício de 2018 BANCÁRIOS

25 - PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA 01 - GABINETE DO PRESIDENTE. (Descentralizados) Estimativa de tarifas bancárias referente ao exercício de 2018 BANCÁRIOS s emitidos no período de 01/01/2018 até 30/06/2018 Dotação: > Credor: > Recurso : > Licitação : > Natureza de Despesa : > Fonte : > Situação

Leia mais

CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: /

CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: / Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: 59.575.555/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 9.177.00 415.503,03 4.358.996,61 4.818.003,39 6.2.2.1.1.31

Leia mais

Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06

Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Março de 2017 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.

Leia mais

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Autarquia Municipal: instituída através da Lei Complementar nº 35, de 05 de julho de 2005; Atribuição: gerenciar e operacionalizar o regime próprio de previdência social

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310

Leia mais

TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016

TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016 TOTAL DE SEGURADOS Posição em 30/04/2016 INSTITUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA ATIVOS 2.163 CÂMARA ATIVOS 33 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA INATIVOS

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01

Leia mais

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,74

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,74 Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 821.266,36 728.354,74 728.354,74 89.011,73 92.911,62

Leia mais

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , , , ,00 10.

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , , , ,00 10. Folha: 1 de 12 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 910.278,09 821.266,36 821.266,36 122.635,28

Leia mais

CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5

CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA

Leia mais

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA. RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA. (RESUMO PARA APRESENTAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ NO DIA 13/05/2019) 1 ÍNDICE RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 PARTE I

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2017 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314

Leia mais

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5

CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5 Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná 3 / 2013 03/01/2013 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA 1200104122001622543390390000 1005 2.286,00 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Referente Prestação de Serviços de Treinamento, curso Licitações,

Leia mais

CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: /

CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 37.745.935,90 1.217.523,32 31.846.277,05 5.899.658,85

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SETOR DE CONTABILIDADE Data: 30/07/2012 17:14:18 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 27 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - CAIXA DE

Leia mais

Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício

Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 3.249.666,10C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02

Leia mais

CFP. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Federal de Psicologia CNPJ: / Página:1/5

CFP. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Federal de Psicologia CNPJ: / Página:1/5 Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 20.419.611,83 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 20.121.460,84 2.551.169,01

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122

Leia mais

Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício

Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.103.243,04C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2017 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000 -

Leia mais

CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /

CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97

Leia mais

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,26

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , ,26 Folha: 1 de 10 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 368.596,61 280.352,26 280.352,26 80.966,03 88.244,35 88.244,35

Leia mais

IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012

IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012 Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014, estima a receita em R$ 17.626.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita

Leia mais

CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

CRMV / GO. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: / Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: 01.665.769/0001-91 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.601.00 1.092.274,15 3.508.725,85 6.2.2.1.1.01

Leia mais

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , ,99

ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT , , , , , ,99 Folha: 1 de 10 EXECUTORA 121220017.2.070 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.350.00 201.991,28 201.991,28 201.991,28 166.605,33

Leia mais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2017 1 SUMÁRIO 1. SUPERINTENDÊNCIA 1.1... Certificado de Regularidade Previdenciária 1.2... Informações e Participação dos Segurados ao Regime 1.2.1... Manutenção do

Leia mais

FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Junho de 2016 04-04.01-04.01.01-04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100047 MEMO 49/SP/2016 065.511.883/0001-40

Leia mais

Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITAS CORRENTES

Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITAS CORRENTES CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MS CNPJ: 03.026.580/0001-84 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1.1.01

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GABINETE DO SECRET MUNIC DE ADM E FINANÇAS

Leia mais

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág. Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 85/ 1 Licitação: - Credor: MILANE GOMES FIGUEIREDO Valor Bruto: 217,20 Histórico: RESTITUIÇÃO COM DIÁRIAS A ASSESSORA

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Março de 2017 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310

Leia mais

CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6

CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.482.830,15 388.223,19 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 953.330,15 588.246,36 588.246,36

Leia mais

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6

CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70

Leia mais