CAMARÁ MUNICIPAL DE AMARGOSA

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1 ESTADO DA BAHIA CAMARÁ MUNICIPA DE AMARGOSA EXERCÍCIO DE 2015 Processo de Pagamento No. 426 Data: 28/10/2015 Credor: POSTO DE SERVIÇOS RIBEIRO TDA. Valor Bruto R$ Valor Retido R$ Valor íquido R$ DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Câmara Municipal de Amargosa GESTÃO DAS ACÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MATERIA DE CONSUMO O - Recursos Ordinários Conta Descrição Doe. Valor R$ 54-9 CONTA CÂMARA 7335 Ô Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria tda. (71) Kag.: za ae 01

2 ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPA DE AMARGOSA CNPJ: / NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA NOTA DE EMPENHO No. 99 / 2015 TIPO DA NOTA Ordinárk Global Estimativa Orçamentário e Suplementar UNIDADE ORÇAMENTARIA TIPO DE CREDITO Especial Extraordinário f FUNÇÃO Câmara Municipal de Amargosa 1 - EGISATIVA SUB-FUNÇÃO PROGRAMA 31 - AÇAO EGISATIVA 1 - ADMINISTRAÇÃO EGISATIVA ATIVIDADE / PROJETO EEMENTO DA DESPESA/SUBEEMENTO GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MATERIA DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E UBRIFICANTES O - Recursos Ordinários TAÇÃO: Não se Aplica No. SADO NA DOTAÇÃO SADO ANTERIOR DO EMPENHO VÍNCUO: O - RECURSOS ORDINÁRIOS ONTRATO: , ,00 SADO ATUA ,61 REDOR(A): POSTO DE SERVIÇOS RIBEIRO TDA. ENDREÇO: RUA CÓNEGO PEREIRA MARINHO, 31 BAIRRO: IDADE: MACAUBAS SAVADOR - BA.N.P.J.: l.m.: HISTÓRICO NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE 433,56 ITROS DE GASOINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCUOS DE PACAS JSV-0144, OUY-0991, OUY-9355 QUE SERVEM AO PODER EGISATIVO MUNICIPA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. SADO ANTERIOR R$ 2.347,24 R$ SADO ATUA R$ 816,38 AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/05/2015 DO EMPENHO R$ 1.428,00 DECARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/05/2015 DECARO QUE O(S) MATERIA(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO IVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 01/10/2015 C/ IQUIDAÇÃO DECARO QUE A DESPESA REATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ IQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 01/10/2015 TÂNIA MARIA SIVA SOUZA ANDRADE TÉCNICA DE.CONTROE INTERNO CPF N ZQ PROCESSO DE PAGAMENTO No. TOTA BRUTO R$ TOTA RETIDO R$ PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ um mil e quinhentos e trinta reais, oitenta e seis centavos ***** Descrição da Conta Documento Valor R$ 54-9 CONTA CAMARÁ 1.530,1 MARIVÃDO DOS SANTOS OBO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO " ÇPF N FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 28/10/2015 EM : 28/10/2015 MARIVADO DOS SANTOS OBO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO <ÍPF N G^VANIB -MACHA~DÕ CINTRA ^RESIDENTE CPrYN SAMUE RODRIGUES DE/SOUZA TESOUREIRO CPF N Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria tda. (71)

3 Recebemos de POSTO DE SERVIÇOS RIBEIRO TDA. os produtos/serviços constantes da NFe indkada ao lado DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e N": OOO.OOO.T78 SÉRIE: 2 IDENTiFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO DE SERVIÇOS RIBEIRO TDA. Rua Cónego Pereira Marinho 031 Sete Portas SAVADOR-BA FONE: (71) NATUREZA DA OPERAÇÀO! NpUrFiscal^Fatura_ ^INSCRIÇÃO ESTADUA DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIA CAMARÁ MUNICIPA DE AMARGOSA ENDEREÇO RUA MOREIRA COEHO, No MUNICÍPIO AMARGOSA FATURA/DUPICATAS ^NÚMERO DA FATURA ORIGINA DO DESCONTO NÚl^B VENCIMENTO NÚMERO OOO^P>0002íi6 01/10/2015 CÁCUO DO IMPOSTO BASE DE CÃC. 1CMS DO ICMS l BASE CÁC. 1CMS SUBST. DO FRETE 1 DO SEGURO o,op DESCONTO TRANSPORTADOR / VOUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIA ENDEREÇO DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ij N SÉRIE 2-FOHA 1/1 i INSCRIÇÃO ESTADUA DO SUBST. TRIBUTÁRIO" CIIAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOO DE AUTORIZAÇÃO DE USO JS/09/2gi5JO:56:28_ ~ C.N.P.J. ' / ~ci<pj / CPF / BAIRRO CEP CENTRO FO SE /FAX ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUA (75) BA tquido DATA DE EMISSÃO 29/09/2015 DATA DE SAÍDA 29/09/2015 HORA DE SAÍDA 10:55:00 VENCIMENTO NÚMERO VENCIMENTO ICMS SUBST. V.APROX.TR1BUTOS TOTA DOS PRODUTOS 601,31(39,28%} OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS DO 1PI TOTA DA NOTA FISCA 1 FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE MUNICÍPIO CÓDIGO ANTT PACA DO VEÍCUO UF UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUA DADOS DOS CÓDIGO PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO GASOINA ADIT1VADA GASOINA A01T1VADA NCM/SH CST CFOP UND QUANT. "õãn fe , , ,490 UNITÁRIO 3,390 3,490 3,590 3,599 3,699 ÍQUIDO 305,10 436,34 556,57 71,98 160,87 DESC. B.CAC. DO ICMS ICMS IPI AIQ. ICMS _ jw AÍQ. l IPI _JWM Zjwj <M>õ1 _^ INFORMAÇÕES COMPEMENTARES Nota Fistal gerada a partir da fatura: 286, no valor de: RS 1530,86., Substitui o(s) documento(s) tiscal(is): 16398,280647, , , ,283778, ,285160, ,286215, S6, , , , , 32119, 36705, RESERVADO AO FISCO DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/ :58:22

4 . BRADESCO BMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE RANSFFRENCIA PARA OUTRA AGENCIA ATA: 28/10/2015 HORA: 12:51 H AVORECIDO: POSTO DE SERVIÇOS RIBEIRO TDA AGENCIA: CONTA: EPOSITANTE: * G,ACOHEDORA:363? N.SEQ;004i2 TERMJIBS AUT:77i ,a OTA EM CHEQUE(S):

5 CÂMARA MUNICIPA DE AMARGOSA Rua Moreira Coelho n - 89 CENTRO C.N.P.J. : / Nome: POSTO DE SERVIÇOS RIBEIRO TDA. R.G./I.E.: Endereço : RUA CÓNEGO PEREIRA MARINHO, 31 C.P.F. /C.N.P.J.: Cidade / U.F. BA: SAVADOR - CASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentaria : Câmara Municipal de Amargosa Projeto / Atividade : GESTÃO DAS ACÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Elemento da Despesa : MATERIA DE CONSUMO Fonte de Recurso : O - Recursos Ordinários ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA NE DESTINA DA A AQUISIÇÃO DE 433,58 ITROS DE GASOINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCUOS DURANTE O MÊS. DE SETEMBRO/2015. DE PACAS JSV-0144, OUY-0991, OUY-9355 QUE SERVEM AO PODER EGISATIVO MUNICIPA. or Bruto R$ Pague-se em : 28/10/2015 RETENÇÕES Conta Documento Valor R$ l.s.s. R$ l.r.r.f. l.n.s.s. / PREVIDÊNCIA PRÓPRIA Outras Deduções Total Retido R$ R$ R$ R$ R$ Valor íquido R$ R$ RECIBO Recebi da CÂMARA MUNICIPA DE AMARGOSA do ESTADO DA BAHIA a quantia supra de R$ um mil e quinhentos e trinta reais, oitenta e seis centavos, correspondente a especificação acima descrita. Para devidos efeitos passo e firmo o presente em (duas) vias, dando plena e geral quitação. CÂMARA MUNICIPA DE AMARGOSA/BA, 28 outubro 2015 RECEBEDOR Nome C.P.F. R.G. QUITADO CONFORME RECIBO BANCÁRIO ANEXO iv Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria tda. (71)

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