Condomínio Edifício Rhodes

Documentos relacionados
CARNÊ DE PAGAMENTO. Tokio Marine - Residencial

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA

CONSÓRCIO BANRISUL. Layout Para Arquivo de Cobrança de Parcelas de Consórcio Sistema BDL-Carteira de Letras

RELAÇÃO DE VALE TRASPORTE VERONA ATACADÃO SUL JULHO

Linha Digitável: Valor: 39.52

Linha Digitável: Valor:

% em sua dívida! Aproveite, pague à vista ou em parcelas.

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

ÁREAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA Secretaria Municipal de Fazenda IPTU 2016

CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0019-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Emissão Doc Extra de Condomínio Sami ERP ++

OFÍCIO CIRCULAR Nº.004/2016 OCB/PE

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Circular nº. 003/2017 OCB/PE PRESID

9.603, , ,35 737,03 162,72 968,72 1,30 352,00 441,48 596,43 230,02 260,15 526,35 0,21 1,34 5,98 210, ,00 0,09 7,76 1.

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

MODALIDADES DE PAGAMENTO. Cursos de Graduação, ProForm, Seqüencial e Tecnológicos Presenciais

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA. Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Cedente

Como efetuar pagamento da Contribuição Sindical 2012

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

FEBRABAN 240 / SAP CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA

VARREDURA DE SACADO - BOLETO ELETRÔNICO. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos

RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ Receitas - taxa Condominio Taxa de condominio - 1 taxa(s) - Ref: 02/16

PRODUTO RECEBIMENTOS

Soluções em Recebimentos. Manual Técnico

COMPOSIÇÕES REPRESENTATIVAS DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA INTERNA

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:

MANUAL TÉCNICO MÓDULOI I EMISSÃO CLIENTE

SERVIÇO: LOCAL: COLOCAÇÃO DE TELHADO E PINTURA DO PRÉDIO DA PERMACULTURA CAMPUS MANAUS ZONA LESTE - IFAM COTAÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL (R$)

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2010

DDA. Sacado Eletrônico

DEPARTAMENTO FINANCEIRO PROCESSO

CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS CEPE / SP.

A uma plataforma online de gestão de condomínios permite gerir de forma fácil e simples a atividade do seu condomínio.


ANEXO I - E TRT PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS DE PINTURA

Uma visão prática de gestão com o ERP PRIMAVERA

CARTA FABRIL VISCONDE DE SEPETIBA, 935 SALA Número do Documento

COBRANÇA BANCÁRIA. Layout de Impressão de Boleto. Unicred

Especificação do Código de Barras para Bloquetos de Cobrança Rápida e Sem Registro SICOB - Nosso Número 11 posições

UM GIGANTE EM FLUXO DE PESSOAS.

FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Soluções em Recebimentos. Manual Técnico

Participantes Construtora Schahin: Thiago Baraldi. Relatório dos Assuntos Tratados:

DATA: 27/07/ OBJETIVO MODO PROCEDER HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES... 38

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto,I.P. Ano: 2008 Mapa: Fluxos de Caixa

Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38

MEMORIAL DESCRITIVO 1. OBRA/LOCAL/IDENTIFICAÇÃO

PROPOSTA PARA ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE SERVIÇOS OU CONJUNTO DE SERVIÇOS Cod. Cliente: Grupo: Cota:

Extrato de Conta Corrente de Condomínio

RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/ Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto

DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) Tibagi PR - AVISO DE LICITAÇÃO

APOSTILAS OBJETIVO TABELA DE PREÇOS 2016

Soluções Eletrônicas

Comissões Acresce Imposto Comissões Valores Sem Imposto Euros (min/máx) Valor Anual. 2. Comissão de Renovação , %

AVISO DE RETIFICAÇÃO I

DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO

Configuração e Utilização de Boletos FAQ23

Sair da tela Contas a Receber. Limpa todos os filtros marcados, para uma nova busca. Altera dados da parcela selecionada.

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Débitos vinculados ao veículo Data da Consulta: 26/05/ :33

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

CONSULENTE: CONDOMINIO VITTA VILA VIRGINIA. A/C Sindico Sr. Eduardo. MALBEC CONSTRUTORA.

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Demonstrativo de Pagamento Padrão ANS

PEP. Programa Especial de Parcelamento. Erika Yamada. Diretora de Arrecadação Secretaria da Fazenda de São Paulo

Como Atender Seu Cliente Modelo de Proposta

ANEXO A DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DOS MEMBROS DE SEU GRUPO FAMILIAR

10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

BANCO DO BRASIL. Cobrança Integrada BB BANCO DO BRASIL

CONDIÇÕES ESPECIFICAS SEGURO VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA GARANTIA DA COTA CONDOMINIAL

1.1 Lay out apropriado para a Cobrança DISTRIBUTIVA/SAD Retorno Eletrônico, com a utilização de Sistema Próprio do Cedente.

COBRANÇA REGISTRADA NOVA REGRA O QUE MUDA PARA SUA EMPRESA

D&H COMERCIAL H.R. DE SOUZA & CIA LTDA-EPP

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA LOTE I

IATE CLUBE JARDIM GUANABARA. Rua Orestes Barbosa, nº 229 Ilha do Governador RJ BALANÇO GERAL. 01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI

CIRCULAR Nº 11/2017 São Paulo, 22 de fevereiro de IRPF 2017 Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda

CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /

Prezado (a) Consorciado (a), Parabéns pela contemplação!

GESTÃO CONDOMINIAL- SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA. RUA PAULA PREVEDELLO GUSSO, 1225 BOA VISTA - CEP CURITIBA/PR FONE/FAX:

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) , ,72

10.1. Linhas de Crédito e Contas Correntes

Quantificação de Materiais e Mão-de-obra

RECE7000 Emissão de recibos de Adiantamentos. RECE7000 Emissão de Recibos de Adiantamentos 1 / 12

CONDOMÍNIO EDILÍCIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS FACULDADE DE DIREITO. Rafael Cândido da Silva

Cedente CPF/CNPJ Agência / Código do Cedente KELP SERVICOS MEDICOS LTDA / /

Procuradoria da Dívida Ativa - PG-05

Usuário: / NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Manaus

COBRANÇA ELETRÔNICA. Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas. Padrão FEBRABAN/CNAB SIGCB 240 Posições

PODER JUDICIÁRIO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DÉCIMA CÂMARA

Transcrição:

Circular nº 003/2018 São Paulo, 06 de abril de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edificio Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongagua SP. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de despesas (colocação revestimento cerâmico). Prezados Senhores, Conforme aprovação na reunião de Assembleia Geral realizada em 15/04/2017 neste Condomínio, descrevemos abaixo para vosso conhecimento, demonstrativo das despesas parciais realizadas até esta data correspondente ao serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio, em substituição às paredes pintadas. Data Descrição Valor pago R$ 09/6/17 Porto andaimes- locação de andaime cheque964293 440,00 13/6/17 Mendes mat construção- areia/bianco/escova 737,20 aço/sarrafo/cimento/trincha/lona/prego/zarcão/thiner /convertedor de ferrugem TF7. 16/6/17 Mendes mat. Construção-corda/arame 632,58 recozido/lixa/querosene/vaselina/madeirite/fita dupla face 29/6/17 Porto andaimes-renovação locação de andaimescheque 410,00 964297 30/6/17 BemLimpo mat. Limpeza- vassoura piaçava 12,00 30/6/17 Mendes mat.construçao- anticorrosivo, trincha, lixa ferro, caixa ralo/cotovelo/graxa/querosene-cheque 964290 195,00 30/6/17 Tok Final- 700m2 revestimento telado branco-nota 18.000,00 fiscal 2109- cheque 964298 03/7/17 Mendes mat. Construção- 373,40 cimento/bianco/tinner/broxa/luva/peneira 04/7/17 RC Argamassas- 175 sacos argamassa/ 30 sacos 3.000,00 rejunte- nota fiscal 4503 05/7/17 Mendes mat. Construção- convertedor de ferrugem 58,60 /lona plástica 10/7/17 Mendes mat. Construção- 394,40 madeirite/pontaletes/sarrafo/viga/ 10/7/17 Depósito Satiro- tábua de pinus 105,00 Valor acumulado R$ 10/7/17 Tok Final- revestimento telado vermelho 20m2 772,73 28/7/17 Porto andaimes- renovação locação de andaimes 400,00 29/7/17 Mendes mat. Construção-junta fácil/abraçadeira/lona 545,00 26.075,91 plástica/prego/arame galvanizado/prego de aço. 15/8/17 Porto andaimes- renovação locação de andaimes cheque 964242 460,00 30/8/17 Mendes mat. Construção- cheque 964245 NFiscal1872 687,60 27.223,51 12/9/17 Porto Andaime- renovação locação andaime cheque 460,00 nº964247 1

14/9/17 Dallanese buchas/parafusos de latão 49,24 14/10/17 Depósito Satiro madeirites 140,00 19/10/17 Porto Andaimes renovação locação andaime cheque 460,00 nº 964250 19/10/17 Mendes mat. Construçãovaselina/vedacit/encartelado diversos/solução ácida para limpeza/bianco/ caixa p/massa/lâmpadas/saco para entulho/buchas/durepoxi/anticorrosivo. Cheque nº 964251. 626,80 14/11/17 Porto Andaimes renovação locação andaime cheque 460,00 nº 964255 12/12/17 Mendes mat. Construção 700,00 30.119,55 Conduite/cx de luz/massa plástica/cola/lixa ferro/brocas/zarcao/saco para entulho/encartelado/anti corrosivo/luva azul/adaptador curto/martelo de unha/juntafacil/bianco/prego de aço/rufo/régua de alumínio. Nota Fiscal 01981 05/02/18 Casa Mendes nota fiscal 2041 483,60 Fecha trinca/caixa para massa/nível de madeira/prego de aço/bianco/saco entulho/vedarosca/abraçadeira/buchas/broca/vaselina /solução ácida para limpeza/máscara de proteção. 07/2/18 JM Instaladora- fita crepe 10,50 17/3/18 Casa Mendes cheque 964269 nota fiscal 2086 Junta fácil/broca/pregos/cantoneira alumínio/saco para entulho/arco de serra/martelo picador/vaselina liquida/disco de serra/serra starret. 463,60 31.077,15 Atenciosamente, Sergio Gal Síndico 2

Circular nº 004/2018 São Paulo, 06 de abril de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edifício Rhodes. Rua 12 de outubro, 491. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de pagamento (mão de obra- pedreiro) Prezados Senhores, Conforme aprovação na reunião de Assembleia Geral realizada em 15/04/2017 neste Condomínio, descrevemos abaixo para vosso conhecimento, demonstrativo de pagamento da mão de obra do pedreiro (Cícero), correspondente ao serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio. Data Valor pago R$ 11/6/17 3.000,00 22/6/17 3.300,00 18/7/17 4.000,00 28/7/17 2.000,00 12/8/17 3.000,00 26/8/17 3.000,00 9/9/17 1.300,00 17/9/17 1.000,00 23/9/17 3.000,00 13/10/17 2.000,00 28/10/17 3.000,00 25/11/17 2.000,00 03/12/17 500,00 22/12/17 2.500,00 20/01/18 1.400,00 02/03/18 1.500,00 Valor acumulado R$ 30/03/18 1.500,00 38.000,00 Atenciosamente, Sergio Gal Síndico 1

033-7 Recibo do Sacado Sacado Número do Documento Ana Maria Pereira de Campos 042018003 Conforme reunião de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15/4/2017. Parcela 11/12 Nosso Número 2222222239195 21/04/2018 Valor do Documento R$ 100,00 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado: 033-7 03399.20225 89322.222228 23919.501017 1 75010000010000 Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 21/04/2018 Agência / Ident. 2171-7 / 2022893 Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 05/05/2017 042018003 DM N 05/05/2017 222222223919 5 Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento x 101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL R$ 100,00 (-) Desconto Cobrar Mora diária de R$ 0,07 Cobrar 2% de multa após o vencimento. (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado: Ana Maria Pereira de Campos - CNPJ/CPF: 103.211.088-09 - Código: 12 Rua 12 de outubro, 491 / apartamento 12 11730000 Mongagua / SP Vila Atlantica Ficha de Compensação

033-7 Recibo do Sacado 20/04/2018 Sacado Número do Documento Nosso Número Valor do Documento Ana Maria Pereira de Campos 12 2222222242552 R$ 328,00 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado: 033-7 03399.20225 89322.222228 24255.201014 2 75000000032800 Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 20/04/2018 Agência / Ident. 2171-7 / 2022893 Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 07/04/2018 12 DM N 07/04/2018 222222224255 2 Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento x 101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL R$ 328,00 (-) Desconto Cobrar Mora diária de R$ 0,22 Cobrar 2% de multa após o vencimento. (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado: Ana Maria Pereira de Campos - CNPJ/CPF: 103.211.088-09 - Código: 12 Rua 12 de outubro, 491 / apartamento 12 11730000 Mongagua / SP Vila Atlantica Ficha de Compensação