Circular nº 003/2018 São Paulo, 06 de abril de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edificio Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongagua SP. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de despesas (colocação revestimento cerâmico). Prezados Senhores, Conforme aprovação na reunião de Assembleia Geral realizada em 15/04/2017 neste Condomínio, descrevemos abaixo para vosso conhecimento, demonstrativo das despesas parciais realizadas até esta data correspondente ao serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio, em substituição às paredes pintadas. Data Descrição Valor pago R$ 09/6/17 Porto andaimes- locação de andaime cheque964293 440,00 13/6/17 Mendes mat construção- areia/bianco/escova 737,20 aço/sarrafo/cimento/trincha/lona/prego/zarcão/thiner /convertedor de ferrugem TF7. 16/6/17 Mendes mat. Construção-corda/arame 632,58 recozido/lixa/querosene/vaselina/madeirite/fita dupla face 29/6/17 Porto andaimes-renovação locação de andaimescheque 410,00 964297 30/6/17 BemLimpo mat. Limpeza- vassoura piaçava 12,00 30/6/17 Mendes mat.construçao- anticorrosivo, trincha, lixa ferro, caixa ralo/cotovelo/graxa/querosene-cheque 964290 195,00 30/6/17 Tok Final- 700m2 revestimento telado branco-nota 18.000,00 fiscal 2109- cheque 964298 03/7/17 Mendes mat. Construção- 373,40 cimento/bianco/tinner/broxa/luva/peneira 04/7/17 RC Argamassas- 175 sacos argamassa/ 30 sacos 3.000,00 rejunte- nota fiscal 4503 05/7/17 Mendes mat. Construção- convertedor de ferrugem 58,60 /lona plástica 10/7/17 Mendes mat. Construção- 394,40 madeirite/pontaletes/sarrafo/viga/ 10/7/17 Depósito Satiro- tábua de pinus 105,00 Valor acumulado R$ 10/7/17 Tok Final- revestimento telado vermelho 20m2 772,73 28/7/17 Porto andaimes- renovação locação de andaimes 400,00 29/7/17 Mendes mat. Construção-junta fácil/abraçadeira/lona 545,00 26.075,91 plástica/prego/arame galvanizado/prego de aço. 15/8/17 Porto andaimes- renovação locação de andaimes cheque 964242 460,00 30/8/17 Mendes mat. Construção- cheque 964245 NFiscal1872 687,60 27.223,51 12/9/17 Porto Andaime- renovação locação andaime cheque 460,00 nº964247 1
14/9/17 Dallanese buchas/parafusos de latão 49,24 14/10/17 Depósito Satiro madeirites 140,00 19/10/17 Porto Andaimes renovação locação andaime cheque 460,00 nº 964250 19/10/17 Mendes mat. Construçãovaselina/vedacit/encartelado diversos/solução ácida para limpeza/bianco/ caixa p/massa/lâmpadas/saco para entulho/buchas/durepoxi/anticorrosivo. Cheque nº 964251. 626,80 14/11/17 Porto Andaimes renovação locação andaime cheque 460,00 nº 964255 12/12/17 Mendes mat. Construção 700,00 30.119,55 Conduite/cx de luz/massa plástica/cola/lixa ferro/brocas/zarcao/saco para entulho/encartelado/anti corrosivo/luva azul/adaptador curto/martelo de unha/juntafacil/bianco/prego de aço/rufo/régua de alumínio. Nota Fiscal 01981 05/02/18 Casa Mendes nota fiscal 2041 483,60 Fecha trinca/caixa para massa/nível de madeira/prego de aço/bianco/saco entulho/vedarosca/abraçadeira/buchas/broca/vaselina /solução ácida para limpeza/máscara de proteção. 07/2/18 JM Instaladora- fita crepe 10,50 17/3/18 Casa Mendes cheque 964269 nota fiscal 2086 Junta fácil/broca/pregos/cantoneira alumínio/saco para entulho/arco de serra/martelo picador/vaselina liquida/disco de serra/serra starret. 463,60 31.077,15 Atenciosamente, Sergio Gal Síndico 2
Circular nº 004/2018 São Paulo, 06 de abril de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edifício Rhodes. Rua 12 de outubro, 491. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de pagamento (mão de obra- pedreiro) Prezados Senhores, Conforme aprovação na reunião de Assembleia Geral realizada em 15/04/2017 neste Condomínio, descrevemos abaixo para vosso conhecimento, demonstrativo de pagamento da mão de obra do pedreiro (Cícero), correspondente ao serviço de colocação de revestimento cerâmico nas paredes internas do prédio. Data Valor pago R$ 11/6/17 3.000,00 22/6/17 3.300,00 18/7/17 4.000,00 28/7/17 2.000,00 12/8/17 3.000,00 26/8/17 3.000,00 9/9/17 1.300,00 17/9/17 1.000,00 23/9/17 3.000,00 13/10/17 2.000,00 28/10/17 3.000,00 25/11/17 2.000,00 03/12/17 500,00 22/12/17 2.500,00 20/01/18 1.400,00 02/03/18 1.500,00 Valor acumulado R$ 30/03/18 1.500,00 38.000,00 Atenciosamente, Sergio Gal Síndico 1
033-7 Recibo do Sacado Sacado Número do Documento Naor Vieira Antunes 042018020 Conforme reunião de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15/4/2017. Parcela 11/12 Nosso Número 2222222239365 21/04/2018 Valor do Documento R$ 100,00 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado: 033-7 03399.20225 89322.222228 23936.501016 4 75010000010000 Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 21/04/2018 Agência / Ident. 2171-7 / 2022893 Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 05/05/2017 042018020 DM N 05/05/2017 222222223936 5 Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento x 101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL R$ 100,00 (-) Desconto Cobrar Mora diária de R$ 0,07 Cobrar 2% de multa após o vencimento. (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado: Naor Vieira Antunes - CNPJ/CPF: 142.593.118-91 - Código: 33 Rua 12 de outubro, 491 / apartamento 33 11730000 Mongagua / SP Vila Atlantica Ficha de Compensação
033-7 Recibo do Sacado 20/04/2018 Sacado Número do Documento Nosso Número Valor do Documento Naor Vieira Antunes 33 2222222242722 R$ 328,00 Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado: 033-7 03399.20225 89322.222228 24272.201013 7 75000000032800 Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 20/04/2018 Agência / Ident. 2171-7 / 2022893 Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número 07/04/2018 33 DM N 07/04/2018 222222224272 2 Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento x 101 - RÁPIDA COM REGISTRO REAL R$ 328,00 (-) Desconto Cobrar Mora diária de R$ 0,22 Cobrar 2% de multa após o vencimento. (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado: Naor Vieira Antunes - CNPJ/CPF: 142.593.118-91 - Código: 33 Rua 12 de outubro, 491 / apartamento 33 11730000 Mongagua / SP Vila Atlantica Ficha de Compensação