LIQUAÇÃO Página: 1 / 26 Empenho Nº 002729 002738 116 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE M P PAULETTO RUA PARIGOT DE SOUZA, 69 SAO JORGE 79.559.092/0001-02 85685-000 261-5 3545-1198 (46)545-1198 002729 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 10.301.10012.026 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01302 Saúde / PAB / Ações de Saúde - Exercício Corrente 167,75 167,75 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 167,75 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 4308 D 167,75
LIQUAÇÃO Página: 2 / 26 Empenho Nº 002730 002739 116 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE MARISA SOMAVILA DE CONTO -ME AVENA IGUAÇU, 825 80.848.922/0001-92 85685-000 276-3 4635451113 (46)3545-1113 002730 000730 04 SECR DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.27012.018 MANUTENCAO DEPTO DE ESPORTES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.535,16 1.535,16 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.535,16 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 4596 D 1.535,16
LIQUAÇÃO Página: 3 / 26 Empenho Nº 002731 002740 19 - PRESTACAO DE SERVICOS CREA-PR CONSELHO REG.DE ENG, ARQ E AGRON RUA TENENTE CAMARGO, 1777, null Francisco Beltrão / PR ELDORADO 85601-610 107-4 046 524-4279 002731 76.639.384/0001-59 001520 08 SECR DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 08.002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO 15.451.15012.036 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28,00 28,00 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 28,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 18 - Guia de 3632918 28,00
LIQUAÇÃO Página: 4 / 26 Empenho Nº 002732 002741 06 - COMBUSTIVEIS SADY MALACARNE RUA ANGELIN GRAHL, 406 CPF 85685-000 336-1 002732 258.297.779-91 000320 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 220,95 220,95 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 220,95 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 17125 D-02 115,95 1 - Nota Fiscal 13617 D-1 4 1 - Nota Fiscal 173689 1 65,00
LIQUAÇÃO Página: 5 / 26 Empenho Nº 002733 002742 07 - ALIMENTACAO SADY MALACARNE RUA ANGELIN GRAHL, 406 CPF 85685-000 336-1 002733 258.297.779-91 000350 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52,50 52,50 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 52,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 032667 2 52,50
LIQUAÇÃO Página: 6 / 26 Empenho Nº 002734 002743 04 - PECAS E PNEUS P/ VEICULOS ADEMIR MORGAN ME AVENA IGUAÇU, 907 78.807.823/0001-10 85685-000 99-0 4635451119 4635451119 002734 001640 09 SECR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 09.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.606.20012.043 MANUTENCAO DO DEPTO DE AGRICULTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 406,00 406,00 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 406,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 3993 D 406,00
LIQUAÇÃO Página: 7 / 26 Empenho Nº 002735 002744 05 - SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS ADEMIR MORGAN ME AVENA IGUAÇU, 907 78.807.823/0001-10 85685-000 99-0 4635451119 4635451119 002735 001680 09 SECR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 09.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.606.20012.043 MANUTENCAO DO DEPTO DE AGRICULTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53,00 53,00 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 53,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1884 F 53,00
LIQUAÇÃO Página: 8 / 26 Empenho Nº 002736 002745 06 - COMBUSTIVEIS OTAVIO GRZEGOZESKI RUA PITANGUEIRA, S/N CPF SAO CRISTOVAO 85685-000 548-7 002736 332.858.029-87 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 10.301.10012.026 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 136,00 136,00 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 136,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 314649 D-2 136,00
LIQUAÇÃO Página: 9 / 26 Empenho Nº 002737 002746 36 - DIARIAS OTAVIO GRZEGOZESKI RUA PITANGUEIRA, S/N CPF SAO CRISTOVAO 85685-000 548-7 002737 332.858.029-87 001100 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 10.301.10012.026 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 30 30 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 - Diárias 07 30
LIQUAÇÃO Página: 10 / 26 Empenho Nº 002738 002747 109 - AUXILIO MEDICAMENTOS RITA GOTIM DA SILVA & CIA LTDA AVENA IGUACU, 748 85685-000 1389-7 3545-1422 002738 77.093.086/0001-79 001110 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 10.301.10012.026 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 2.101,94 2.101,94 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 2.101,94 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 56424 D 349,06 1 - Nota Fiscal 56425 D 277,88 1 - Nota Fiscal 56429 D 438,61 1 - Nota Fiscal 56423 D 484,84 1 - Nota Fiscal 56427 D 288,37 1 - Nota Fiscal 56428 D 263,18
LIQUAÇÃO Página: 11 / 26 Empenho Nº 002739 002748 36 - DIARIAS OTAVIO GRZEGOZESKI RUA PITANGUEIRA, S/N CPF SAO CRISTOVAO 85685-000 548-7 002739 332.858.029-87 001100 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 10.301.10012.026 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 164,00 164,00 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON MATERIAL/BEM/SERVIÇO ENTREGUE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA DOCUEMTNAÇÃO FISCAL 164,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 - Diárias 07 164,00
LIQUAÇÃO Página: 12 / 26 Empenho Nº 002740 002749 107 - SERVICOS TERCEIRIZADOS JOSEMAR KUHNEN LINHA SAO JOAO DO VORA, S/N Processo dispensa 10/2005 000071-1/2005 2 CPF SAO JOAO DO VORA 85685-000 2717-1 3545-1035 002740 056.192.619-05 001620 09 SECR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 09.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.606.20012.043 MANUTENCAO DO DEPTO DE AGRICULTURA 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ. 84 84 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON. 84 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 3 - RPA - Serviços 07 84
LIQUAÇÃO Página: 13 / 26 Empenho Nº 002741 002750 115 - PASEP - CONTRIBUICAO 1% BANCO DO BRASIL S/A RUA CASTELO BRANCO, 10 85670-000 482-1 046035451259 002741 00.000.000/5814-96 000920 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DEPARTAMENTO DE RECEITA 04.123.04042.021 Manutenção do Departamento de Receitas 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Ex. Corrente 901,62 901,62 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 901,62 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 901,62
LIQUAÇÃO Página: 14 / 26 Empenho Nº 002742 002751 115 - PASEP - CONTRIBUICAO 1% BANCO DO BRASIL S/A RUA CASTELO BRANCO, 10 85670-000 482-1 046035451259 002742 00.000.000/5814-96 000920 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DEPARTAMENTO DE RECEITA 04.123.04042.021 Manutenção do Departamento de Receitas 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.285,39 1.285,39 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.285,39 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 1.285,39
LIQUAÇÃO Página: 15 / 26 Empenho Nº 002743 002752 106 - MULTAS E JUROS BANCO DO BRASIL S/A RUA CASTELO BRANCO, 10 85670-000 482-1 046035451259 002743 00.000.000/5814-96 000990 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 04.123.04032.022 Atividade do Depto de Controle Interno 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 264,74 264,74 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 264,74 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 264,74
LIQUAÇÃO Página: 16 / 26 Empenho Nº 002744 002753 19 - PRESTACAO DE SERVICOS RODRIGO ROVER PRE MOLDADO PROL. RUA TIRADENTES, 100 DISTRITO INDUSTRIAL II 85685-000 2868-1 46-3545-1585 002744 07.620.318/0001-14 001520 08 SECR DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 08.002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO 15.451.15012.036 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Ex. Corrente 7.22 7.22 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 7.22 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 003 1 7.22
LIQUAÇÃO Página: 17 / 26 Empenho Nº 002745 002754 07 - ALIMENTACAO VILMAR DA COSTA OTACILIO RODRIGUES, 667 CPF 85685-000 398-1 3545-1483 002745 804.882.699-20 001140 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 10.301.10012.026 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 4 4 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 4 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 27718 D 4
LIQUAÇÃO Página: 18 / 26 Empenho Nº 002746 002755 110 - AUXILIO CONSULTAS E EXAMES CLINICA CIRURGICA DR ALCEU S/C LTDA RUA VER.ROMEU LAURO WERLANG, 1199, null Francisco Beltrão / PR 85601-020 1827-9 46 3523 4076 002746 04.645.617/0001-15 001150 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 10.301.10012.026 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 7 7 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 7 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 2247 F 7
LIQUAÇÃO Página: 19 / 26 Empenho Nº 002747 002756 43 - DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, 814 85685-000 1843-1 3545-1312 002747 60.701.190/1181-05 001780 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.046 Amortização da Dívida Interna 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 1.705,05 1.705,05 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.705,05 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 1.705,05
LIQUAÇÃO Página: 20 / 26 Empenho Nº 002748 002757 43 - DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, 814 85685-000 1843-1 3545-1312 002748 60.701.190/1181-05 001790 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00002.047 Encargos Gerais do Município 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 2.236,45 2.236,45 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 2.236,45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 2.236,45
LIQUAÇÃO Página: 21 / 26 Empenho Nº 002749 002758 43 - DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, 814 85685-000 1843-1 3545-1312 002749 60.701.190/1181-05 001780 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.046 Amortização da Dívida Interna 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 4.051,28 4.051,28 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 4.051,28 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 4.051,28
LIQUAÇÃO Página: 22 / 26 Empenho Nº 002750 002759 43 - DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, 814 85685-000 1843-1 3545-1312 002750 60.701.190/1181-05 001790 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00002.047 Encargos Gerais do Município 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 5.313,88 5.313,88 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 5.313,88 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 5.313,88
LIQUAÇÃO Página: 23 / 26 Empenho Nº 002751 002760 43 - DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, 814 85685-000 1843-1 3545-1312 002751 60.701.190/1181-05 001800 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00002.047 Encargos Gerais do Município 3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 196,67 196,67 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 196,67 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 196,67
LIQUAÇÃO Página: 24 / 26 Empenho Nº 002752 002761 43 - DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, 814 85685-000 1843-1 3545-1312 002752 60.701.190/1181-05 001790 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00002.047 Encargos Gerais do Município 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 227,01 227,01 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 227,01 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 227,01
LIQUAÇÃO Página: 25 / 26 Empenho Nº 002753 002762 43 - DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, 814 85685-000 1843-1 3545-1312 002753 60.701.190/1181-05 001790 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00002.047 Encargos Gerais do Município 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 1.313,08 1.313,08 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.313,08 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 1.313,08
LIQUAÇÃO Página: 26 / 26 Empenho Nº 002754 002763 43 - DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, 814 85685-000 1843-1 3545-1312 002754 60.701.190/1181-05 001790 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00002.047 Encargos Gerais do Município 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 1.757,71 1.757,71 0008435 - SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.757,71 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 07 1.757,71