DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIME DE ADIANTAMENTO

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Transcrição:

Do Setor: Requisitório nº 01/2015, a fim de cobrir despesas com locomoção a Belo Horizonte/MG: 1 Documento de Despesa 01 RECIBO DE TÁXI Prestador: Edson de Souza Nogueira 12/03/2015, Placa nº PUX-3853, Renavam 01023443543, PORTADOR DO CPF Belo Horizonte, saindo de Alterosa no dia 11/03/2015 às 7h, com destino à Belo Horizonte, permanecendo ali até o dia 12/03/2015, às 14 horas, retornando em seguida à Alterosa, chegando por volta das 20 horas. Informa que o veículo ficou à disposição dos vereadores Abimael, Hermes, Sebastião e Décio, levando-os a todos os destinos necessários, como Assembleia Legislativa, Cidade Administrativa, hotel, restaurantes. Valor R$ 950,00. (novecentos e cinquenta reais). a) Balancete de Prestação de Contas; b) Documentos das despesas utilizadas 01. Alterosa, 13 de março de 2015. Abimael Moreira Pinto

REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 02/2015 Do Setor: Requisitório nº 02/2015, a fim de cobrir despesas com locomoção a Brasília/DF, no dia 18/03/2015: Documento de Despesa 01 PASSAGEM AÉREA Prestador: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 18/03/2015 - CARTÕES DE EMBARQUE Q0144421/Q0184040, passagens aéreas de Belo Horizonte a Brasília, saindo de Belo Horizonte no dia 18/03/2015 às 08h07, voltando no mesmo dia às 21h01 para Belo Horizonte. Valor R$ 921,68. (novecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) 1) Balancete de Prestação de Contas; 2) Documentos das despesas utilizadas 01 (comprovante de pagamento de passagens com cartão de crédito e Cartões de Embarque) Rafael Augusto Gomes

REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 03/2015 Do Setor: Requisitório nº 03/2015, a fim de cobrir despesas com locomoção a Brasília/DF, no dia 18/03/2015: Documento de Despesa 01 PASSAGEM AÉREA Prestador: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 18/03/2015 - CARTÕES DE EMBARQUE Q0134421/Q0174040, passagens aéreas de Belo Horizonte a Brasília, saindo de Belo Horizonte no dia 18/03/2015 às 08h07, voltando no mesmo dia às 21h01 para Belo Horizonte. Valor R$ 921,68. (novecentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) 1) Balancete de Prestação de Contas; 2) Documentos das despesas utilizadas 01 (comprovante de pagamento de passagens com cartão de crédito e Cartões de Embarque) Eugênio de Andrade Souza

REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 04/2015 Do Setor: Requisitório nº 04/2015, a fim de cobrir despesas com locomoção a Belo Horizonte/MG: 2 Documento de Despesa 01 RECIBO DE TÁXI Prestador: Edson de Souza Nogueira 18/03/2015, Placa nº PUX-3853, Renavam 01023443543, PORTADOR DO CPF Belo Horizonte, saindo de Alterosa no dia 18/03/2015 às 9h, com destino à Belo Horizonte, permanecendo ali até o dia 19/03/2015, às 16 horas, retornando em seguida à Alterosa, chegando por volta das 22 horas. Informa que o veículo ficou à disposição dos vereadores Nilson Nunes Batista e Edson João Batista, levando-os a todos os destinos necessários, como Assembleia Legislativa, hotel, e restaurantes. Valor R$ 950,00. (novecentos e cinquenta reais). c) Balancete de Prestação de Contas; d) Documentos das despesas utilizadas 01. Nilson Nunes Batista

Do Setor: Requisitório nº 05/2015, a fim de cobrir despesas com locomoção a Belo Horizonte/MG: 3 Documento de Despesa 01 RECIBO DE TÁXI Prestador: Edson de Souza Nogueira 08/05/2015, Placa nº PUX-3853, Renavam 01023443543, PORTADOR DO CPF Belo Horizonte, saindo de Alterosa no dia 07/05/2015 às 6h, com destino à Belo Horizonte, permanecendo ali até o dia 08/05/2015, às 15 horas, retornando em seguida à Alterosa, chegando por volta das 21 horas. Informa que o veículo ficou à disposição dos vereadores Abimael, Hermes e Décio, levando-os a todos os destinos necessários, como Assembleia Legislativa, Cidade Administrativa, hotel, restaurantes. Valor R$ 950,00. (novecentos e cinquenta reais). e) Balancete de Prestação de Contas; f) Documentos das despesas utilizadas 01. Alterosa, 11 de maio de 2015. Abimael Moreira Pinto