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Quinta-feira, 29 de Janeiro de 2015 N 849

Transcrição:

Página: 1 / 10 002199 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação LUIZ ROBERTO PENTEADO IMBITUVA, CPF 447.115.909-78 84430000 596-7 34361229 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.057 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 005540 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.401,61 3.000,00 4.401,61 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Infraestrutura Municipal. 002379 23/05/2013 3.000,00 002728 23/05/2013 3.000,00

Página: 2 / 10 002200 Ordinário 22/05/2013 Pregão 49/2013 303/2013 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA 02 16.783.980/0001-86 84430000 5099-7 42 3436-1046 42 3436-4136 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 86.827,29 1.722,50 85.104,79 Valor referente a aquisição de peças diversas para reposição em veiculos pertencentes a Secretaria de Saude Municipal, conforme Pregão n 049/2013, contrato n 303/2013. 002380 23/05/2013 1.722,50 003666 21/06/2013 1.722,50

Página: 3 / 10 002201 Ordinário 22/05/2013 Pregão 7/2013 200/2013 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430000 636-0 (42)3436-1983 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001860 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 26.595,44 281,18 26.314,26 Valor referente a aquisição de 101,93 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, conforme Pregão n 007/2013, contrato n 200/2013. 002381 23/05/2013 281,18 003273 11/06/2013 281,18

Página: 4 / 10 002202 Ordinário 22/05/2013 Pregão 7/2013 200/2013 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430000 636-0 (42)3436-1983 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001860 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 26.314,26 290,96 26.023,30 Valor referente a aquisição de 132,80 litros de oleo diesel para utilização em veiculos pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, conforme Pregão n 007/2013, contrato n 200/2013. 002382 23/05/2013 290,96 003274 11/06/2013 290,96

Página: 5 / 10 002203 Ordinário 22/05/2013 Pregão 63/2013 F.SILVEIRA PEÇAS E SERVIÇOS ME RUA DAS AGUAS MARINHAS, 700 15.660.157/0001-10 NOVA HOLANDA Carambeí / PR 84145000 228820-6 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.060 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 005910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 155.886,63 5.531,00 150.355,63 Valor referente a serviços em geral realizados em veiculos pertencentes ao Parque de Maquinas Municipal, conforme Pregão n 063/2013. 002383 23/05/2013 5.531,00 002977 04/06/2013 5.531,00

Página: 6 / 10 002204 Ordinário 22/05/2013 Pregão 63/2013 F.SILVEIRA PEÇAS E SERVIÇOS ME RUA DAS AGUAS MARINHAS, 700 15.660.157/0001-10 NOVA HOLANDA Carambeí / PR 84145000 228820-6 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.060 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 005870 00000 Recursos Ordinários (Livres) 205.169,66 10.309,00 194.860,66 Valor referente a aquisição de peças diversas para reposição em veiculos pertencentes ao Parque de Maquinas Municipal, conforme Pregão n 063/2013. 002384 23/05/2013 10.309,00 002978 04/06/2013 10.309,00

Página: 7 / 10 002205 Ordinário 22/05/2013 Pregão 7/2013 113/2013 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430000 636-0 (42)3436-1983 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.060 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 005870 00000 Recursos Ordinários (Livres) 194.860,66 121,61 194.739,05 Valor referente a aquisição de 44,08 litros de gasolina comum, para utilização em veiculos pertencentes ao Parque de Maquinas Municipal, conforme Pregão n 007/2013, contrato n 113/2013. 002385 23/05/2013 121,61 003275 11/06/2013 121,61

Página: 8 / 10 002206 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação MARILEIA MARTINS ME RUA XV DE NOVEMBRO, 137 08.654.234/0001-64 84430000 227767-1 08 SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO 08.001 DIVISÃO DE ESPORTE E RECREAÇÃO 27.812.27012.031 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 002700 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 770,00 4.230,00 Valor referente a aquisição de 01 bebedouro Drima Ice Pressão Inox conjugado Baby 127 volts, para a Secretaria de Esportes Municipal. 002390 23/05/2013 770,00 002948 04/06/2013 770,00

Página: 9 / 10 002207 Ordinário 22/05/2013 Pregão 58/2013 328/2013 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, 457 06.237.122/0001-82 84430000 2187-3 42 3436-4096 42 3828-0001 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000520 00000 Recursos Ordinários (Livres) 22.433,00 2.958,00 19.475,00 Valor referente a aquisição de 02 computadores AMD FX-6300 SIX core 3.5 GHZ, com gravador de DVD, Gabinete, Monitor 18,5' LED, para a Secretaria de Administração Municipal, conforme Pregão n 058/2013, contrato n 328/2013. 002391 23/05/2013 2.958,00 002756 28/05/2013 2.958,00

Página: 10 / 10 002208 Ordinário 22/05/2013 Sem licitação GESIELY SCHNEIDER BORGES null, null CPF 053.107.399-80 null / null 221887-9 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.010 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 000660 00000 Recursos Ordinários (Livres) 179.323,54 2.829,64 176.493,90 Valor referente a rescisão de contrato de trabalho. 002378 22/05/2013 2.829,64 002773 29/05/2013 2.829,64