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Totais 3.937, , ,47. Totais 3.937,44 547, ,35. Totais 3.937,44 249, ,65. Totais 3.937,44 862,77 3.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009

Transcrição:

Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186 NEILTON COSTA DA SILVA 82 3263-1371 VALOR REF SUBSIDIOS 000549-561 78.000,00 0,00 31.305,04 46.694,96 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00 00000205 6.2.1.9.1.01.00.00.00.0000CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DO INSS 0,00 5.947,37 5.947,37 00000206 6.2.1.9.1.02.00.00.00.0000PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 1.800,00 1.800,00 00000207 6.2.1.9.1.03.00.00.00.0000I.R.R.F. 0,00 9.158,60 9.158,60 00000208 6.2.1.9.1.05.00.00.00.0000C.E.F. 0,00 14.399,07 14.399,07 0,00 31.305,04 31.305,04

Credor...: 00049519204415 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000260 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000187 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000187 JOSE ALVES DE SANTANA E OUTROS CEP.: 55.160-000 Tipo...: 2 CREDOR QUE NÃO PERTENCE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 82 3263-1371 VALOR REF. ASSESSORIA PARLAMENTAR 0000000537 108.115,00 0,00 10.038,33 98.076,67 108.115,00 108.115,00 0,00 0,00 108.115,00 108.115,00 00000209 6.2.1.9.1.01.00.00.00.0000CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DO INSS 0,00 9.653,40 9.653,40 00000210 6.2.1.9.1.03.00.00.00.0000I.R.R.F. 0,00 384,93 384,93 0,00 10.038,33 10.038,33

Credor...: 00021584524472 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000261 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000188 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000188 JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS VALOR REF. PAGAMENTO FUNCIONARIOS ESTAVEIS 000630-631 1.987,88 0,00 159,03 1.828,85 1.987,88 1.987,88 0,00 0,00 1.987,88 1.987,88 00000211 6.2.1.9.1.01.00.00.00.0000CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DO INSS 0,00 159,03 159,03 0,00 159,03 159,03

Credor...: 00001022550403 Endereço...: RUA NABOR ALBUQUERQUE, 558 Cidade...: MACEIO Ordem de Pagamento...: 00000262 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000189 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000189 VIVIAN CAMPELO DE SOUZA Bairro...: GRUTA DE LOURDES CEP.: 57.052-613 VALOR REF PAGAMENTO CONTROLE INTERNO 0000900632 4.000,00 82 9324-7270 0,00 664,00 3.336,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 00000212 6.2.1.9.1.01.00.00.00.0000CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DO INSS 0,00 440,00 440,00 00000213 6.2.1.9.1.03.00.00.00.0000I.R.R.F. 0,00 224,00 224,00 0,00 664,00 664,00

Credor...: 00092652280406 Endereço...: R DR TAVARES BASTOS 55 Ordem de Pagamento...: 00000263 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000190 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000190 CLAUDETE DO NASCIMENTO VERÇOSA E OUTROS VALOR REF. PAGAMENTO CHEFE DE GABINETE 000584-597 18.850,00 0,00 1.696,50 17.153,50 18.850,00 18.850,00 0,00 0,00 18.850,00 18.850,00 00000214 6.2.1.9.1.01.00.00.00.0000CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DO INSS 0,00 1.696,50 1.696,50 0,00 1.696,50 1.696,50

Credor...: 00038131889491 Endereço...: RUA DR TAVARES BASTOS,55 Ordem de Pagamento...: 00000264 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000191 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000191 MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Conta Corrente...: 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0000 000333-358 11.266,04 Agência...: 03623 Conta Corrente.: 00000000000060000600 Elemento de Despesa..: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 2.490,08 8.775,96 11.266,04 11.266,04 0,00 0,00 11.266,04 11.266,04 00000215 6.2.1.9.1.01.00.00.00.0000CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DO INSS 0,00 1.011,33 1.011,33 00000216 6.2.1.9.1.05.00.00.00.0000C.E.F. 0,00 670,00 670,00 00000217 6.2.1.9.1.03.00.00.00.0000I.R.R.F. 0,00 120,63 120,63 00000218 6.2.1.9.1.02.00.00.00.0000PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 137,43 137,43 00000219 6.2.1.9.1.04.00.00.00.0000I.S.S. 0,00 550,69 550,69 0,00 2.490,08 2.490,08

Credor...: 03029252000131 Endereço...: R. CLÁUDIO RAMOS, 431 Cidade...: MACEIO Ordem de Pagamento...: 00000265 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000192 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000192 M.F. CONTABILIDADE GERAL LTDA Bairro...: PONTA VERDE CEP.: 57.035-020 Tipo...: 2 CREDOR QUE NÃO PERTENCE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 82 3377-3059 82 3377-3059 Conta Corrente...: 1.1.1.1.2.99.04.02.00.0000 0000900361 4.200,00 VALOR REF. ASSESSORIA CONTABIL 82 9981-0404 Agência...: 03623 Conta Corrente.: 00000000000060000600 Elemento de Despesa..: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00