RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS RECEITAS NO QUADR. ACUMULADO 2 0 1 5 RECURSOS PRÓPRIOS DA FMS 401.679,00 1.635.631,00 1.656.915,00 (Txs. VS. e Apreensão de Animais, Apl.Finac. e Rec. Eventuais ) TRANSF. DA UNIÃO 15.588.648,00 44.796.853,00 43.976.543,00 ATENÇÃO BÁSICA 3.317.291,00 10.076.400,00 8.481.986,00 MÉDIA E ALTA COMPL. 10.890.816,00 31.702.427,00 32.081.530,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 609.663,00 1.677.709,00 1.202.991,00 ASSIST. BÁSICA FARMAC. 281.355,00 832.794,00 686.481,00 GESTÃO 20.000,00 38.000,00 0,00 INVESTIMENTO 469.523,00 469.523,00 1.523.555,00 TRANSF. DO ESTADO 663.722,00 1.559.670,00 461.327,00 PROGR. CONTROLE GLICEMIA 47.972,00 95.944,00 71.958,00 PROGR. CONTRA TUBERCULOSE 0,00 0,00 0,00 PROGR. CONTRA O AEDES 137.280,00 282.600,00 0,00 PROGR. DE EDUC. PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 PAB FIXO 299.941,00 896.341,00 296.425,00 PROGR. DOSE CERTA 138.501,00 243.676,00 39.535,00 SISTEMA PENITENCIÁRIO 28,00 1.109,00 10.009,00 PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 40.000,00 40.000,00 0,00 INVESTIMENTO 0,00 0,00 43.400,00 TRANSF. DA PREFEITURA 44.229.291,00 109.601.355,00 96.440.670,00 TOTAL 60.883.340,00 157.593.509,00 142.535.455,00 VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016... 10,56% FL. 01
DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS FONTES DE RECURSOS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA TOTAL NO QUADR. ACUMULADO NO QUADR. ACUMULADO NO QUADR. ACUMULADO A PAGAR MUNICÍPIO 20.558.492,00 123.636.804,00 43.477.888,00 115.303.033,00 37.603.090,00 90.447.500,00 33.189.304,00 FEDERAL 4.651.027,00 43.738.918,00 15.948.268,00 41.491.092,00 13.910.002,00 38.484.488,00 5.254.430,00 ESTADUAL 612.739,00 1.108.648,00 740.787,00 1.052.018,00 653.097,00 889.302,00 219.346,00 PRÓPRIA 140.306,00 921.022,00 294.922,00 821.022,00 268.738,00 669.548,00 251.474,00 TOTAL 25.962.564,00 169.405.392,00 60.461.865,00 158.667.165,00 52.434.927,00 130.490.838,00 38.914.554,00 2 0 1 5 163.946.363,65 148.552.592,04 124.583.457,12 39.362.906,53 VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016 3% 93,63% 95,47% ( - )1,15% FL. 02
DESPESAS COM PESSOAL DESCRIÇÃO NO QUADRIM. NOS ÚLTIMOS 2 0 1 5 12 MESES PESSOAL E ENCARGOS 35.590.474,00 100.189.650,00 97.163.283,00 RECEITA CORRENTE LÍQ. MUNICÍPIO 225.102.694,00 661.728.257,00 606.246.725,00 EM % 15,81% 15,14% 16,03% nº funcionários ativos 1.298 lic. gestante 5 lic. sem venc. 4 1.307 FL. 03
DEMOSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR PERÍODO RESTOS A PAGAMENTO PAGAMENTO CANCELADOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PAGAR NO QUADRIM. ACUMULADO EXERC.ANT. 2016 TOTAL exerc. anter. a 2016 97.363.575,00 672.376,00 22.942.145,00 2.276.456,00 72.144.974,00 38.914.554,00 111.059.528,00 RESTOS A PAGAR DE 2016 POR FONTES DE RECURSOS RESTOS A PAGAR DE 2016 - F.01 -POR CATEGORIA Fonte 01 = Município = 33.189.303,00 INSS 6.839.740,00 Fonte 02 = Estado = 219.346,00 FGTS 262.752,00 Fonte 04 = Próprio da Fund.= 251.474,00 IPRC 8.999.477,00 Fonte 05 = União = 5.254.431,00 PASEP 45.384,00 FOLHA PAGTO. ( dez./16) 5.178.141,00 TOTAL... 38.914.554,00 STA.CASA ( subvenção ) 3.300.000,00 FORNECEDORES 8.563.809,00 TOTAL... 33.189.303,00 FL. 04
ATENÇÃO BÁSICA U.B.S. CUSTO MÉDIO UNIDADES 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO POR 2 0 1 5 ATEND. CUSTO ATEND. CUSTO ATENDIM. ATEND. CUSTO UBS WENZEL 16.658 951.909,00 49.456 2.791.988,00 56,45 76.105 2.600.145,00 UBS VILA CRISTINA 11.980 1.087.890,00 31.962 3.114.308,00 97,44 33.808 2.969.049,00 UBS CERVEZÃO 20.250 1.777.706,00 58.054 4.797.982,00 82,65 56.483 4.508.603,00 UBS 29 22.117 2.212.756,00 67.390 6.342.436,00 94,12 68.849 5.518.021,00 TOTAL 71.005 6.030.261,00 206.862 17.046.714,00 82,41 235.245 15.595.818,00 VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016... ( - )12,07% 9,30% FL. 05
ATENÇÃO BÁSICA - P.S.F CUSTO MÉDIO UNIDADES 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO POR 2 0 1 5 ATEND. CUSTO ATEND. CUSTO ATENDIM. (ANO) ATEND. CUSTO AJAPI 10.063 326.801,00 30.722 1.007.866,00 32,81 35.752 857.429,00 ASSISTÊNCIA 2.840 169.895,00 9.923 464.601,00 46,82 0 0,00 BENJ. CASTRO 3.732 321.565,00 14.004 906.961,00 64,76 22.976 940.923,00 BONSUCESSO 21.223 448.981,00 68.766 1.252.480,00 18,21 49.285 1.017.500,00 JD. DAS FLORES 13.455 308.245,00 32.543 950.169,00 29,20 34.136 947.085,00 GUANABARA 7.451 301.169,00 26.563 925.342,00 34,84 30.293 915.081,00 JD. NOVO 1.745 394.269,00 6.488 1.137.290,00 175,29 18.104 1.032.337,00 MÃE PRETA 9.423 612.571,00 27.356 1.858.745,00 67,95 67.875 1.738.297,00 JD. PALMEIRAS 11.088 611.136,00 31.897 1.803.970,00 56,56 45.511 1.741.584,00 JD. PANORAMA 10.581 390.333,00 30.570 1.118.640,00 36,59 33.433 987.218,00 JD. PROGRESSO 1.463 337.495,00 11.928 937.171,00 78,57 14.026 865.188,00 TERRA NOVA 8.242 319.517,00 27.346 869.036,00 31,78 20.079 770.269,00 BOA VISTA 4.741 543.830,00 20.679 1.545.001,00 74,71 35.893 1.485.122,00 TOTAL GERAL 106.047 5.085.807,00 338.785 14.777.272,00 43,62 407.363 13.298.033,00 VARIAÇÃO DE 2015 PARA 2016... -16,83% 11,12% FL. 06
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCAL 3º QUADRIMESTRE - 2 016 NO QUADRIMESTRE ACUMULADO MÉDIA ANUAL UNIDADES ATENDIMENTOS CUSTO ATENDIMENTOS CUSTO DO CUSTO POR QUANT. ATENDIM. CUSTOS ATENDIMENTO 2 0 1 5 2 0 1 5 P. A. CERVEZÃO 80.644 4.874.010,00 167.717 14.158.870,00 84,42 142.407 14.190.930,00 U. P. A. 36.114 4.777.223,00 128.789 13.995.458,00 108,67 137.665 13.470.244,00 P S M I - AV. 15 1.964 4.284.270,00 14.280 11.693.359,00 818,86 20.082 10.444.060,00 GINECOLOGIA 3.790 1.366.930,00 11.277 3.844.710,00 340,93 10.913 3.580.737,00 CAPS III 5.872 1.510.138,00 14.753 4.298.502,00 291,36 11.781 4.309.291,00 SAMU 8.750 2.235.280,00 27.010 6.048.344,00 223,93 26.950 5.713.782,00 TOTAL GERAL 137.134 19.047.851,00 363.826 54.039.243,00 148,53 349.798 51.709.044,00 COMPARATIVO DE 2015 EM RELAÇÃO A 2016... 14.028 2.330.199,00 3,86% 0,05 FL. 07
UAC - UNID. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE E CENTRAL DE REGULAÇÃO 3º QUADRIM -2016 ACUMULADO 2 0 1 5 CIRURGIAS ELETIVAS SOLICITADAS REALIZADAS SOLICITADAS REALIZADAS SOLICITADAS REALIZADAS BUCO-MAXILO 0 0 25 25 10 34 CIRURGIA GERAL 0 0 0 0 0 14 GASTRO 101 8 552 64 286 150 GINECOLOGIA 68 12 129 55 133 98 LAQUEADURA 0 0 35 24 11 49 NEFROLOGIA 0 0 0 0 39 0 NEUROLOGIA 40 19 75 58 38 68 ONCOLOGIA 0 0 179 179 69 215 ORTOPEDIA 93 15 226 51 133 81 OTORRINOLARINGOLOGIA 94 0 218 12 123 57 PEDIATRIA 32 24 84 52 60 64 UROLOGIA 60 37 122 86 83 36 VASCULAR 78 8 195 19 88 48 VASECTOMIA 35 32 94 89 57 92 TOTAL 601 155 1.934 714 1.130 1006 VARIAÇÃO ENTRE O SOLICITADO E O REALIZADO = 2015= relação entre o solicitado e o executado 89,03% 2016= relação entre o solicitado e o executado 25,79% FL. 08
C. E. A. D. - CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS - 3º QUADRIMESTRE - 2 01 6 DESPESAS QUADRIM. ACUMULADO 2 0 1 5 Pessoal e Encargos 1.713.147,00 3.345.775,00 4.325.071,00 Manut. Geral 248.713,00 512.114,00 686.591,00 Custo Geral 1.961.860,00 3.857.889,00 5.011.662,00 Total de Atendimentos 15.042 32.008 115.947 Custo médio por atendimento 130,43 120,53 43,22 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS -72,39% PRODUTIVIDADE DO CEAD PROCEDIMENTOS NO QUADR. ACUMULADO 2015 VISITA DOMICILIAR 17 327 3.011 BIOPSIAS 27 111 1.728 ULTRASSONOGRAFIAS 2.332 5.879 5.386 CINTILOGRAFIA 0 0 166 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 0 0 546 ELETROCARDIOGRAMA 1.048 2.490 3.428 ELETROENCEFALOGRAMA 229 731 1.745 PESQUISA DE GLICOSE NA URINA 97 670 4.167 CONSULTAS 10.096 32.130 64.391 CONSULTA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 19 242 1.001 CATETERISMO 0 10 36 CURATIVOS 0 339 1.288 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBÁCEO /LIPOMA 0 0 999 ADMINISTRTAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AT. ESPECIALIZADA 16 4.285 999 DEMAIS PROCEDIMENTOS 1.161 1.830 7.200 TOTAL 15.042 49.044 96.091 FL. 09 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016-48,96%
C. E. O. - ANUAL DESPESAS NO QUADRIM. ACUMULADO 2 0 1 5 PESSOAL E ENCARGOS R$ 1.087.997,00 R$ 3.151.952,00 R$ 3.087.196,00 MANUTENÇÃO GERAL R$ 119.032,00 R$ 343.958,00 R$ 289.183,00 CUSTO TOTAL R$ 1.207.029,00 R$ 3.495.910,00 R$ 3.376.379,00 NÚMERO DE ATENDIMENTOS 11.202 24.467 19.477 CUSTO MÉDIO POR ATENDIMENTO R$ 107,75 R$ 142,88 R$ 173,35 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS 25,62% PRODUTIVIDADE DOS CEOS PROCEDIMENTOS NO QUADRIM. ACUMULADO 2015 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 333 780 1.515 RADIOGRAFIA PERI-APICALINTERPROXIMAL 1.268 2.282 3.981 PRIMEIRA CONSULTA ODONT.PROGRAMADA 1.812 3.405 5.643 RASPAGEM, ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS 0 937 2.952 RASPAGEM E ALISAMENTO SUBGENCIVAIS 185 535 1.547 RASPAGEM CORONO-RADICULAR 85 809 1.918 MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/CONTR.DE PRÓTESE DENT. 297 542 1.660 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE 282 696 1.499 APLICAÇÃO TÓPICA DE FLUOR 545 803 1.081 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 1.068 1.375 1.127 OBTURAÇÕES 242 548 973 APARELHO ORTOPÉDICO E ORTODONTICO REMOVÍVEL 26 60 183 PRÓTESES TOTAIS ( mandibular e maxilar ) 206 402 609 DEMAIS SERVIÇOS ( aplicação de selante, fluor, biopsia, etc.) 4.853 7.760 3.989 TOTAL 11.202 20.934 28.677 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016... -27,00% F. 10
PROGRAMA BEBÊ SORRISO PROCEDIMENTOS NO QUADRIM ACUMULADO CONSULTA PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA AT. BÁSICA 336 914 APLIC. TERAPÊUTICA INTERN. C/ FLÚOR POR SESSÃO 67 175 CONTROLE E EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA 118 313 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 0 7 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA 150 540 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 88 439 RESTAURAÇÃO C/ IONÔMETRO DE VIDRO DE 2 OU + FACES 0 2 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0 3 NECROPULPECTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 0 13 PULPOTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 0 6 FRENECTOMIA 44 115 EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO 5 14 TRATAM/O DE HEMORRAGIAIS OU PEQ. PROC. DE EMERGÊNCIA 4 18 OLOTOMIA / ULECTOMIA 0 5 TOTAL 812 2.564 ATENDIMENTOS QUANTIDADES QUANTIDADES RIO CLARO 433 1.412 MICRO REGIÃO 53 136 TOTAL 486 1.548 PALESTRAS EM CRECHES = 687 PESSOAS (PAIS E MONITORAS) PROGRAMA NA SANTA CASA = 125 BEBÊS (ORIENTAÇÃO DE AMAMENTAÇÃO E TESTE DA LINGUINHA) F. 11
S. A. S. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO NO ANO 2 0 1 5 PROCEDIMENTOS QUANT. DIAS QUANT. DIAS QUANT. PERDIDOS PERDIDOS ACIDENTE DE TRABALHO 16 55 68 ENTREGA DE EPIs 27 96 195 ENCAMINHAMENTOS 8 2 42 62 LAUDOS PERICIAIS 39 72 268 EXAME ADMISSIONAL 35 40 110 EXAME DEMISSIONAL 6 15 11 LICENÇA MATERNIDADE 2 21 3.420 23 LICENÇA SAUDE 6 1.080 354 3.873 747 LICENÇA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA 201 1.542 323 1.966 132 RETORNO AO TRABALHO 45 157 114 157 131 TREINAMENTO SEGURANÇA NO TRABALHO 0 6 6 6 31 VISITAS TÉCNICAS 37 165 185 CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 148 469 474 SERVIÇO SOCIAL 554 1.439 ATEND. PSICOLOGIA 0 304 393 TOTAL 1.124 2.787 2.076 9.422 4.269 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016-51,37% F. 12
RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO CCZ CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE CUSTO NO QUADRIM. ACUMULADO 2 0 1 5 PESSOAL E ENCARGOS 651.429,00 1.890.040,00 0,00 MANUTENÇÃO GERAL 180.211,00 388.691,00 0,00 TOTAL DOS CUSTOS 831.640,00 2.278.731,00 0,00 ATIVIDADES SOLICITAÇÕES RECEBIDAS PELO 156 645 1.986 2.725 (raticida, cães e gatos, caramujos, etc ) CASTRAÇÕES 781 2.630 1.984 ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO 206 538 411 ANIMAIS RECOLHIDOS NO CANIL 7 17 102 IMÓVEIS NEBULIZADOS 0 0 2.767 VISTORIAS EM IMÓVEIS ESPECIAIS 175 554 522 VISTORIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS 579 1.341 749 PALESTRAS E EVENTOS 25 162 191 ATEND.NÚCLEO DE COMBATE A DENGUE 21611 21.611 0 OUTRAS ATIVIDADES 541 541 445 TOTAL DAS ATIVIDADE 24.570 29.380 9.896 CUSTO MÉDIO POR ATIVIDADE R$ 33,85 R$ 77,56 F. 13
PROGRAMAS PROGRAMAS NO QUADRIMESTRE ACUMULADO 2 0 1 5 ATENDIM. CUSTO ATENDIM. CUSTO ATENDIM. CUSTO CAPS I 2.347 300.355,00 5.486 908.148,00 4.226 821.269,00 CAPS AD 12.729 318.800,00 34.719 902.468,00 26.045 773.332,00 CESM 2.739 337.396,00 10.893 979.263,00 11.266 528.527,00 CRIARI 1.164 329.434,00 3.767 885.375,00 3.722 823.168,00 SEPA 3.875 840.986,00 13.421 2.303.581,00 18.063 2.127.053,00 CEREST 1.854 384.525,00 6.459 1.077.393,00 6.445 977.318,00 C.H.I. 9.924 877.915,00 27.254 2.456.077,00 23.029 2.248.520,00 VIGILÂNCIA SANIT. 1.950 570.530,00 5.965 1.557.395,00 6.296 1.571.662,00 VIGILÂNCIA EPID. 204 365.203,00 1.140 1.051.580,00 13.513 940.611,00 TOTAL 36.786 4.325.144,00 109.104 12.121.280,00 112.605 10.811.460,00 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016-3,11% 10,81% F. 14 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO VACINAÇÃO NO QUADR. ACUMULADO HPV 199.556 200.084 CONTRA GRIPE 4.561 47.144 DEMAIS VACINAS 2.086.533 2.086.533 TOTAL 2.290.650 2.333.761 F. 15
EXAMES DE RAIO X 3º QUADRIMESTRE - 2016 PA. CERVEZÃO UPA PA. CERV. UPA DESCRIÇÃO QUADR. ACUMULADO QUADR. ACUMULADO 2015 2015 RX 8.292 18.711 7.528 32.296 28.143 30.719 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016-33,51% 5,13% F. 16
EXAMES DA REDE PRÓPRIA 3º QUADRIMESTRE - 2 0 1 5 P. A. CERV. UPA LABORAT. MUNIC. DESCRIÇÃO QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. exames laboratoriais 15.323 57.733 12.359 51.441 48.723 163.370 P. A. CERV. UPA LABORAT. MUNIC. DESCRIÇÃO QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. exames laboratoriais 15.272 43.398 14.960 40.013 26.604 129.452 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016-24,83% -22,22% -20,76% F. 17
E X A M E S D I V E R S O S E X A M E S NO QUADRIM. ACUMULADO QUANT. VALOR QUANT. VALOR anátomo 206 5.974,00 206 5.974,00 angiografia 2 1.000,00 2 1.000,00 biopsia 7 193,00 20 553,00 cintilografia 54 12.179,00 187 43.565,00 colonoscopia 77 17.048,00 285 63.099,00 endoscopia 55 21.512,00 63 23.057,00 exames oftalmológicos 360 22.197,00 873 57.429,00 exames pneumológicos 24 2.102,00 39 3.952,00 exames renais 0 0,00 13 819,00 holter 22 1.323,00 39 2.394,00 imunoistoquímica 62 5.890,00 234 22.230,00 polipectomia 47 5.000,00 163 17.343,00 polissonografia 13 7.800,00 13 7.800,00 teste ergométrico 18 1.260,00 106 7.420,00 tomografia 6 6.847,00 9 9.314,00 ultrassom 652 31.709,00 1871 91.613,00 demais exames 757 62.193,00 757 62.092,00 TOTAL GERAL 2.362 204.227,00 4.880 419.654,00 TOTAL DE EXAMES CONTRATADOS EM 2015... 5.182 512.242,00 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016-5,83% -18,08% F. 18
DEPTO. DE TRANSPORTE REMOÇÕES LOCAIS NO QUADR. ACUMULADO 2 0 1 5 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 LINHA SAÚDE 5.821 18.607 17.452 6,62% REMOÇÕES INTERNAS 402 1.583 1.172 35,07% TOTAL 6.223 20.190 18.624 8,41% F. 19
REMOÇÕES INTERMUNICIPAIS INTERMUNICIPAIS NO QUADR. ACUMULADO AMÉRICO BRASILIENSE 15 45 ARARAS 2 3 BARRETOS 14 37 BAURU 16 58 BOTUCATU 12 24 CAMPINAS 215 680 GUARULHOS 1 3 JAÚ 101 311 LEME 30 180 LIMEIRA 65 241 MOGI MIRIM 49 185 PIRACICABA 418 1.182 RIBEIRÃO PRETO 61 197 STA.BARBARA 9 45 SANTA GERTRUDES 1 1 SANTO ANDRÉ 7 10 SÃO CARLOS 9 75 SÃO PAULO 330 1.111 SOROCABA 13 54 SUMARÉ 53 158 DEMAIS CIDIADES 0 1 2 0 1 5 VARIAÇÃO TOTAL DE REMOÇÕES 1.421 4.601 4.809-4,33% TOTAL DE PACIENTES 3.847 9.660 12.502-22,73% TOTAL DE ACOMPANHANTES 1.726 5.825 6.381-8,71% F. 20
RESUMO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS POSIÇÃO EM 31/12/2016 FONTE DESCR. VALOR 2 0 1 5 F. 01 = PREFEITURA 1.181.311,76 191.348,12 F. 02 = ESTADO 757.282,15 256.591,67 F. 04 = PRÓPRIOS FMS 386.681,59 143.426,55 F. 05 = UNIÃO 6.613.206,46 6.537.277,83 8.938.481,96 7.128.644,17 F. 21
APLICAÇÃO EM SAÚDE - % 2 0 1 6 DESCRIÇÃO VALORES VALORES RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 419.487.030,00 401.802.220,00 DESPESAS COM SAÚDE 112.204.070,00 104.224.172,00 APLICAÇÃO EM SAÚDE 26,75% 25,94% F. 22