ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE TAZEM

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1 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE TAZEM PLANO DE ACTIVIDADES ORÇAMENTO 2012 Plano de Actividades e Orçamento de 2012 Página 1

2 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIADE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE TAZEM CONVOCATRÓRIA Ao abrigo dos Estatutos da Associação, convoco a Assembleia Geral Ordinária da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Tazem, para reunir na sua sede social, Avenida D. Maria Cândida em Vila Nova de Tazem, pelas 20,00 horas do dia 21 de Dezembro de 2011 com a seguinte: ORDEM DE TRABALHOS: 1) Apreciação, discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento da Direcção para o exercício de 2012 e parecer do Conselho Fiscal; 2) Eleição dos Órgãos Sociais para o Triénio 2012/ ) Outros assuntos de interesse geral. Não havendo número legal de Associados para poder funcionar à hora marcada, a Assembleia, reunirá meia hora depois com qualquer número de presenças, nos termos do Art.º 36 dos Estatutos da Associação. Vila Nova de Tazem, 15 de Novembro de 2011 O Presidente da Assembleia Geral (Vítor Manuel Rodrigues Quintela) Plano de Actividades e Orçamento de 2012 Página 2

3 Ao abrigo do Art.º 43º alínea d) dos Estatutos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Tazem, vem a Direção desta Associação submeter á aprovação dos senhores associados o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de Com a mudança de Governo saído das últimas eleições, parece que uma grande parte das políticas irá sofrer uma mudança, que todos esperamos que seja no sentido de uma melhoria em todas as vertentes. No que diz respeito aos Bombeiros o atual Ministro da Tutela tem produzido algumas declarações de intenções não só de os dotar de meios para os tornar mais operacionais, o que julgamos muito importante, bem como reformar o Sistema de Proteção Civil existente, tornando-o mais eficaz. Como todos estamos lembrados o anterior Governo produziu uma quantidade enorme de legislação que só veio complicar e tornar pesada uma estrutura que para funcionar tem de ser leve e funcional. Quanto às Associações pensamos que os novos Corpos Sociais que vão gerir a Liga dos Bombeiros Portugueses, eleitos no Congresso de Peso da Régua e que tomarão posse no próximo mês de Janeiro, irão fazer sentir ao Governo os problemas que nos afligem nomeadamente a sustentabilidade financeira, o nosso papel na estrutura da Proteção Civil e Plano de Actividades e Orçamento de 2012 Página 3

4 o famigerado transporte de doentes não urgentes, principal receita da qual vivem a maioria das Associações. Todos estes problemas vão ser difíceis de resolver, pois como todos sabemos o nosso País está numa situação financeira muito delicada, e assim a atribuição das verbas necessárias à sobrevivência das nossas Associações irão passar a ser mais magras e insuficientes, pelo que os próximos tempos serão muito difíceis para todos nós. Esperamos que os subsídios da Câmara Municipal se mantenham nos níveis atuais, pois são os Bombeiros que cobrem tudo o que é Proteção Civil Municipal. Concorremos a uma candidatura que foi feita por todas as Associações dos Distritos da Guarda e Viseu, aos fundos Comunitários para aquisição de uma viatura ligeira todo o terreno, com um depósito de água, destinada ao combate a incêndios florestais e que esperamos que nos seja atribuída em Esta viatura terá uma comparticipação de 70% tendo a Associação de suportar os restantes 30%. Continuamos a fazer os possíveis para que o nosso Corpo de Bombeiros tenha o apetrechamento necessário ao desempenho da sua missão. Nesse sentido estamos a ultimar a aquisição de uma ambulância nova. Necessitamos de substituir as mais antigas já com um desgaste considerável pelo que vamos melhorar o apoio às populações no que diz Plano de Actividades e Orçamento de 2012 Página 4

5 respeito ao transporte de doentes. Poderá chegar ainda no corrente ano mas começa a ser custo no exercício de 2012 e seguintes. Quanto ao Orçamento é o possível dentro do quadro financeiro que o País atravessa. Torna-se um orçamento com um forte investimento em duas viaturas atrás referidas que com a indefinição do transportes de doentes não urgentes, nos vai obrigar de certeza a absoluta a receitas extraordinárias, pois estão em causa cerca de 50 mil euros de investimento em material de transporte. Neste sentido apelamos ao Corpo de Comando para que nos apoie em ações de angariação de fundos, uma vez as dificuldades que vamos atravessar são imensas e queremos garantir a continuidade dos postos de trabalho desta Associação. Vamos começar no ano de 2012 uma campanha de angariação de novos sócios, atualização do nosso cadastro de sócios e trabalhar com mais rigor na cobrança das respetivas quotas. Apelamos aos Bombeiros mais jovens que incentivem a entrada de novos bombeiros para o Corpo de Bombeiros, dêem continuidade à fanfarra e enriqueçam o nosso site com uma intervenção mais ativa e serem eles próprios responsáveis do mesmo. Plano de Actividades e Orçamento de 2012 Página 5

6 É neste contexto, difícil mas com esperança no futuro que a Direcção vem apresentar o seu Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2012, solicitando à Assembleia Geral a sua aprovação. Vila Nova de Tazem, 24 de Novembro de 2011 A DIRECÇÃO Francisco Alves Campos João Orlando Cardoso Botelho Maia Carlos Alberto Saraiva Borges João Alberto de Sá Morgado José Alberto Pinto da Silva António Borges Batista Manuel Cabral Lopes Plano de Actividades e Orçamento de 2012 Página 6

7 ORÇAMENTO 2012 RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR RECEITAS CORRENTES: DESPESAS CORRENTES: 01 - Contribuição directa dos associados: 01 - Pessoal ,00 44,19 - Produto de jóias e quotização ,00 0, Bens duradouros 1.500,00 0, Bens não duradouros ,00 12, Rendimentos de propriedade ,00 0, Aquisição de serviços ,00 10, Transferências correntes: 05 - Transferências correntes - Da Administração Central ,00 39,06 - Do sector Privado - Da Administração Regional e Local e outras entidades públicas ,00 2, Encargos Financeiros 2.500,00 0,61 - Do sector Privado ,00 2, Outras despesas Correntes 1.000,00 0, Venda de serviços: - Rendas e alugures ,00 1,83 - Serviços diversos ,00 2, Outras receitas correntes ,00 28,08 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES ,00 68,26 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ,00 77,42 DESPESAS DE CAPITAL: RECEITAS DE CAPITAL: 09 - Ivestimentos: 10 - Transferências de capital: - Outros edifícios... - Da Administração Regional e Local e - Material de transporte ,00 24,41 outras entidades públicas ,00 0,00 - Maquinaria e equipamento ,00 2, Passivos Financeiros: ,00 9, Passivos financeiros: ,00 4,88 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ,00 22,58 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ,00 31,74 TOTAL GERAL ,00 100,00 TOTAL GERAL ,00 100,00 Plano de Actividades e Orçamento de 2012 Página 7

8 PARECER DO CONSELHO FISCAL No dia vinte e seis do mês de Novembro de dois mil e onze, pelas 19 horas, reuniu na sede da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Tazem, na Av. Dr. Joaquim Borges, nº 6 em Vila Nova de Tazem, o Conselho Fiscal, para emitir o parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2012, estando presente todos os seus elementos. Foi apreciado o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2012, apresentado pela Direcção, ao qual este Conselho Fiscal reconhece as dificuldades que a Direcção terá de enfrentar em função do propósito de renovar a frota automóvel com encargos já a reflectir-se no exercício de O Orçamento apresentado, contando com a contenção das despesas correntes e algum investimento, torna-se possível de execução. Nestes termos propomos à Assembleia Geral a aprovação integral do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e doze apresentado pela Direcção. O Conselho Fiscal Vítor Manuel Abrantes Correia Ramalho João Manuel Costa Ferrão Luís Manuel Marrão Oliveira Plano de Actividades e Orçamento de 2012 Página 8

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