Município de Rio Azul - PR EMPENHO

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1 Ordinário 18/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Sem licitação Página: 1 / 36 VICENTE POPOVICZ RUA ANTONIO FABRI, 305 CPF VILA PEDRO ABIB Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,84 100, ,84 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SRA. IGLECI APARECIDA POPOVICZ CUSTEAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCERTOS EFETUADOS EM TRÊS FOGÕES À GÁS, PERTENCENTES AS ESCOLAS E.R.M. URQUIZ CORDEIRO - E.I.E.F., E.R.M. SANTO ANTONIO - E.F E MUN. DE ED. INFANTIL PEQUENO POLEGAR II, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

2 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 41 / / 2009 Página: 2 / 36 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DE FAXINAIS , , ,74 ÓLEO DIESEL Br Petrobras L 1, , ,01 Forma de pagamento: mensal Liquidação /03/ ,01 Pagamento /04/ ,01

3 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 41 / / 2009 Página: 3 / 36 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,27 ÓLEO DIESEL Br Petrobras L 1, , ,12 Forma de pagamento: mensal Liquidação /03/ ,12 Pagamento /04/ ,12

4 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 41 / / 2009 Página: 4 / 36 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,47 ÓLEO DIESEL Br Petrobras L 1, , ,95 Forma de pagamento: mensal Liquidação /03/ ,95 Pagamento /04/ ,95

5 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 41 / / 2009 Página: 5 / 36 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO / SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS , , ,54 ÓLEO DIESEL Br Petrobras L 1, , ,93 Forma de pagamento: mensal Liquidação /03/ ,92 Pagamento /04/ ,92

6 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 6 / 36 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 LOJA / Irati / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DE FAXINAIS , , ,88 CUBO RODA DIANTEIRA C:C9NN1104E VALFER UN 115,5070 2, ,01 CALOTA CUBO RODA C:C5NN1130A DDS UN 6,9702 2, ,94 CONEXÃO MACHO C: HALTBAR UN 7,8664 2, ,73 ASSENTO C;D5NN400DC SGT UN 186,2052 1, ,21 BOMBA HIDRAULICA C: BOSCH UN 741,8336 1, ,83 BARRA DIREÇÃO C:CAR TANAKA UN 125,4645 1, ,46 BARRA DIREÇÃO C:CAR TANAKA UN 125,9624 1, ,96 DISCO FREIO C:C5NN2N315B UNITEC UN 17,4256 4, ,70 BARRA TRAÇÃO C:C5NN805J METISA UN 217,0735 1, ,07 DISCO FREIO C:C5NN2097B UNITEC UN 30,8682 8, ,95 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,86 Pagamento /04/ ,86

7 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 7 / 36 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 LOJA / Irati / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DE FAXINAIS ,88 219, ,02 FILTRO COMBUSTÍVEL C:WK842/2 TECFIL UN 14,9362 2, ,87 FILTRO AR C:E4NN9601BA TECFIL UN 129,2483 1, ,25 FILTRO AR C:E4NN9NS500BA TECFIL UN 60,7407 1, ,74 Forma de pagamento: mensal Liquidação /03/ ,86 Pagamento /04/ ,86

8 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 8 / 36 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 LOJA / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS , , ,00 ARRUELA Nº NACIONAL UN 4, , ,97 CALÇO Nº NACIONAL UN 6, , ,97 Anel Trava NACIONAL UN 8, , ,90 Bucha de Aço FORTY UN 49, , ,88 Anel Elástico SANTI UN 2, , ,96 Anel Elástico SANTI UN 4, , ,98 Bucha de Aço FORTY UN 57, , ,93 Bucha de Aço FORTY UN 54, , ,85 PONTA DE EIXO Nº RIOSULENSE UN 3.226,1895 1, ,19 ARRUELA Nº NACIONAL UN 3, , ,98 ANEL ELÁSTICO C SANTI UN 2, , ,95 BUCHA DE AÇO C FORTY UN 40, , ,03 ESPAÇADOR DE AÇO C ITR UN 34, , ,94 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,54 Pagamento /04/ ,54

9 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 9 / 36 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 LOJA / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS , , ,59 SUPORTE MOLA D. PART. TRAS C:CFM6009 CORFAL UN 147,6874 2, ,37 SUPORTE MOLA D. DIANTEIRO C:CFM6026 CORFAL UN 44,9050 3, ,72 SUPORTE MOLA DIANTEIRA TRAS. L.E. C:CF CORFAL UN 119,2476 2, ,50 M60-15 SUPORTE MOLA TRASEIRA L.D.C:CFM60-12 CORFAL UN 108,2708 2, ,54 SUPORTE C/ FEIXE C:CFM60-13 CORFAL UN 31,9324 4, ,73 TERMINAL DIREÇÃO L.D. C:PD1014 DRIVEWAY UN 74,8416 1, ,84 TERMINAL DIREÇÃO L.E. C:PD1015 DRIVEWAY UN 74,8416 1, ,84 SAPATA FREIO C:LUS660/6 LUSAR UN 84,8205 8, ,56 PARAFUSO RODA C:C150R RODAFUSO UN 20, , ,56 RETENTOR RODA DIANT. C:00181 SABO UN 20,9556 4, ,82 RETEMTPR RODA TRAS. C:01805 SABO UN 29,8369 2, ,67 ROLAMENTO DIANT. INT. C:45220/284 TINKEM UN 202,5713 2, ,14 ROLAMENTO TRAS. INT C:47620/686 TINKEM UN 208,5586 2, ,12 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,41 Pagamento /04/ ,41

10 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 10 / 36 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 LOJA / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,67 CABO VELOCIMETRO C:T9137 CABOVEL UN 51,7828 2, ,57 CENTRALIZADOR PATIM C: PRINCESA UN 4,7800 4, ,12 CAIXA SATELITE C:66701 KL UN 1.284,6124 1, ,61 BUCHA ENGRENAGEM 1º C: M PEÇAS UN 118,3038 2, ,61 BUCHA EIXO ENTALHADO C: M PEÇAS UN 106,5531 2, ,11 BARRA DIREÇÃO C:N0586 NAKATA UN 396,3378 1, ,34 CABO VELOCIMETRO C:MB425 CABOVEL UN 56,7619 2, ,52 BUCHA MANCAL C:R266 REI UN 11,4520 2, ,90 BUCHA BORRACHA C:R019 REI UN 5,7758 2, ,55 CAIXA SATELITE C:PH350 KL UN 2.370,0600 1, ,06 CABO VELOCITREMO C:MB423 CABOVEL UN 41,8246 1, ,82 ANEL SINCRONIZADO C:IMCE1504 IMCE UN 57,7578 5, ,79 CHAVE SETA C:IM11132 KOSTAC UN 117,5072 1, ,51 BUCHA TRAMBULHADOR C:AD014C PRINCESA UN 2,4896 2,0000 4,98 BOMBA OLEO CAMBIO C: ZF UN 91,9145 1, ,91 BOIA TANQUE C: R VDO UN 71,8985 1, ,90 BRAÇO PITMAN HIDR. C:222I PRINCESA UN 195,6793 1, ,68 BARRA DIREÇÃO CURTA C:BD709 NAKATA UN 174,2691 1, ,27 ANEL ROLMENTO EMBREAGEM C: PRINCESA UN 42,3225 2, ,65 AMORTECEDOR SUSPENSSÃO C:45122 COFAP UN 316,3731 2, ,75 BUCHA MOLA DIANTEIRA C:10022 ENB UN 2,7883 2,0000 5,58 BUCHA MOLA DIANTEIRA C:6982 REI UN 2,7883 2,0000 5,58 BORRACHA PORTA MALAS C:15241 DJ UN 23,1031 1, ,10 BUCHA PAEDAL ACELEREADOR C:5206 PRINCESA UN 6,4729 1,0000 6,47 BATENTE MOLEJO DIANTEIRO C:4708 REIU UN 18,9206 1, ,92 BUCHA TAMPA CAIXA DIREÇÃO C:1636 PRINCESA UN 16,9290 1, ,93 ANEL SINCRONIZADO C:1504 IMCE UN 57,7578 2, ,52 ANILHA PONMTA LISA C:2101 PRINCESA UN 1,7925 2,0000 3,59 BUCHA CAIXA DIREÇÃO C:1628 PRINCESA UN 67,7160 3, ,15 ANEL SINCRONIZADO 1º/5º C:1506 IMCE UN 67,7160 3, ,15 BUCHA ESTABILIZADORA C:970 REI UN 4,4812 2,0000 8,96 Forma de pagamento: MENSAL

11 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 11 / 36 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 LOJA / Irati / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir Liquidação /03/ ,60 Pagamento /04/ , , , ,67

12 Ordinário 18/03/ padrão Processo dispensa 21 / 2010 Página: 12 / 36 VALERIO PASZCZUK AV. MANOEL RIBAS, S/N / Rio Azul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS ,23 843, ,73 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,50 Pagamento /04/ ,50

13 Ordinário 18/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 21 / 2010 Página: 13 / 36 VALERIO PASZCZUK AV. MANOEL RIBAS, S/N / Rio Azul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,21 205, ,21 REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

14 Ordinário 18/03/ padrão Tomada de preços 2 / / 2007 Página: 14 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA Saúde - PSF-Incentivo - Ex. corrente , , ,49 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,62 Pagamento /04/ ,62

15 Ordinário 18/03/ padrão Tomada de preços 2 / / 2007 Página: 15 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ,46 531, ,63 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,83 Pagamento /04/ ,83

16 Ordinário 18/03/ padrão Tomada de preços 2 / / 2007 Página: 16 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,97 183, ,99 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,98 Pagamento /04/ ,98

17 Ordinário 18/03/ padrão Tomada de preços 2 / / 2007 Página: 17 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 4.140,36 182, ,92 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O CONSELHO TUTELAR, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,44 Pagamento /04/ ,44

18 Ordinário 18/03/ padrão Tomada de preços 2 / / 2007 Página: 18 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ,25 515, ,57 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E RECREAÇÃO, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,68 Pagamento /04/ ,68

19 Ordinário 18/03/ padrão Tomada de preços 2 / / 2007 Página: 19 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS , , ,66 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,07 Pagamento /04/ ,07

20 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 20 / 36 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 LOJA / Irati / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DE FAXINAIS , , ,03 MANGA EIXO C:E5NN3107GA PANEGOSI UN 286,4772 1, ,48 MANGA EIXO C:E5NN3107FA PANEGOSI UN 286,4772 1, ,48 MANGUEIRA HIDRAULICA C:12x2T BALFLEX UN 17,8239 2, ,65 PARAFUSO RODA DIANTEIRA C:C5NN1107F REX UN 0, , ,93 PARAFUSO ARO TRASEIRO C: REX UN 3, , ,59 FILTRO LUBRIFICANTE C:E5HN6714AA TECFIL UN 27,4827 1, ,48 FILTRO HIDRAULICO C:D4NN486C TECFIL UN 21,0103 1, ,01 PISTÃO HIDRAULICO C:C5NN541A VENTURI UN 213,4888 1, ,49 PARAFUSO RODA TRASEIRA C:C5NN1N118J REX UN 5, , ,88 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,99 Pagamento /04/ ,99

21 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 21 / 36 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 LOJA / Irati / PR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DE FAXINAIS ,03 802, ,76 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA C: FAG UN 17,4256 2, ,85 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA C: FAG UN 26,4869 2, ,97 RETENTOR RODA DIANTEIRA C:310019S SABO UN 5,7753 2, ,55 PORCA RODA C: REX UN 0, , ,95 RETENTOR RODA TRASEIRA C:EONN4969AA SABO UN 32,0631 2, ,13 SANGRADOR MANUAL C:E5NN9A384AA ORIGINAL UN 213,4888 1, ,49 SILENCIOSO C: BAYER UN 168,0826 1, ,08 TERMINAL DIREÇÃO C:E3NN3278AB TANAKA UN 79,2617 1, ,26 TERMINAL DIREÇÃO C:E3NN3278AA TANAKA UN 77,5689 1, ,57 PORCA RODA C:D3NN1120B REX UN 3, , ,42 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,27 Pagamento /04/ ,27

22 Ordinário 18/03/ padrão Convite 27 / / 2009 Página: 22 / 36 EURIDES DUNICE ME RUA DR. CAMPOS MELLO, 1130 CASA / Rio Azul / PR (42) (42) SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ,59 242, ,59 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA GM UN 64,0000 1, ,00 ROLAMENTO TENSOR UN 70,0000 1, ,00 TAMPA RADIADOR UN 6,0000 5, ,00 TUBOS DE COLA DIVERSOS UN 6,5000 4, ,00 VELA IGNIÇÃO GOL UN 13,0000 4, ,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

23 Ordinário 18/03/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 23 / 36 BANCO DO BRASIL S.A SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE / Brasília / DF ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,02 17, ,79 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES IPM - IPI EXPORTAÇÃO, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação /03/ ,23 Pagamento /03/ ,23

24 Ordinário 18/03/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 24 / 36 BANCO DO BRASIL S.A SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE / Brasília / DF ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,79 591, ,17 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES FPM, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação /03/ ,62 Pagamento /03/ ,62

25 Ordinário 18/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 5 / 2010 Página: 25 / 36 UNIVERSO ONLINE S/A AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, / São Paulo / SP (11) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,71 28, ,71 REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB-SITE E SUPORTE TÉCNICO, CFM DCTO. Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

26 Ordinário 18/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Sem licitação Página: 26 / 36 JAIR DA SILVA PINTO INVERNADA, S/N CASA CPF ZONA RURAL Rio Azul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,21 300, ,21 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA O SR. JAIR DA SILVA PINTO CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO CITADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 513/2009, BEM COMO EXCLUSIVAMENTE AS QUE NÃO PODERÃO SE SUBMETER AO PROCESSO NORMAL DE DESPESA (LICITAÇÃO), CFM DCTO. Estorno de empenho /04/ ,00 Liquidação /03/ ,00 Estorno Liquidação /04/ ,00 Pagamento /03/ ,00 Estorno Pagamento /04/ ,00

27 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 16 / / 2009 Página: 27 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,67 330, ,67 FILTRO MERCEDES MOTORES OM 321, OM324, TECFIL PL 519 UN 33, , ,00 OM326 CERTDÃO NEGATIV FGTS: VALIDADE: 25/03/2010 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 21/04/2010 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

28 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 6 / / 2010 Página: 28 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,67 OLEO LUBRIFICANTE 140 API GL-5 BALDE 2 IPIRANGA UN 228,0000 5, ,00 0 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE 20 LITR IPIRANGA UN 186,0000 5, ,00 OS CERTDÃO NEGATIV FGTS: VALIDADE: 25/03/2010 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 21/04/2010 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

29 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 16 / / 2009 Página: 29 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ,59 767, ,09 FILTRO COMBUSTIVEL CATERPILLAR MANN WK950/13 UN 40,0000 2, ,00 FILTRO AR GOL MOTO AP TECFIL AR 9620 UN 29,0000 2, ,00 FILTRO MERCEDES AR OM447LA TECFIL AP9835 UN 133,0000 4, ,00 FILTRO INJETORA 1 LITRO TECFIL FC 165 UN 19,5000 5, ,50 CERTDÃO NEGATIV FGTS: VALIDADE: 25/03/2010 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 21/04/2010 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,50 Pagamento /04/ ,50

30 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 6 / / 2010 Página: 30 / 36 AUTO POSTO PADROEIRA LTDA RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, / Rio Azul / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS , , ,09 OLEO LUBRIFICANTE 68 BALDE DE 20 LITRO IPIRANGA UN 194, , ,00 S OLEO LUBRIFICANTE 10W BALDE DE 20 LITR IPIRANGA UN 224, , ,00 OS OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE 20 LITR IPIRANGA UN 186, , ,00 OS CERTDÃO NEGATIV FGTS: VALIDADE: 25/03/2010 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 21/04/2010 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

31 Ordinário 18/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Pregão 17 / / 2009 Página: 31 / 36 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, / Irati / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,71 870, ,71 FOLHA OFÍCIO TIMBRADA 4X0 COM FOTOLITO UN 0, , ,00 SULFITE 90 G PASTAS CARTOLINA 180g - TAMANHO 475x33 UN 0, , ,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

32 Ordinário 18/03/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Pregão 17 / / 2009 Página: 32 / 36 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, / Irati / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - PSF-Incentivo - Ex. corrente , , ,00 CARTEIRA DO HIPERTENSO UN 0, , ,00 PAPEL CARTÃO, TAMANHO 16,5 X 10,5 CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA. FICHA DE ATENDIMENTO FGA UN 0, , ,00 PAPEL OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA. ENVELOPE PSF AMARELO UN 0, , ,00 PAPEL AMARELO, TAMANHO 25 X 18,5 CM, COR DE IMPRESSÃO PRETA. ENVELOPE PSF AZUL UN 0, , ,00 PAPEL AZUL, TAMANHO 25 X 18,5 CM, COR DE IMPRESSÃO PRETA. FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO AL UN 0, , ,00 IMENTAR/MENORES DE 5 ANOS PAPEL A4, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA. Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

33 Ordinário 18/03/ padrão Convite 2 / / 2010 Página: 33 / 36 CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP RUA DANIEL MOREIRA, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,21 SERVIÇO MONTAGEM CAMBIO MO UN 430,0000 1, ,00 SERVIÇO SUSPENSÃO MO UN 385,0000 1, ,00 SERVIÇO TROCA BOMBA ÓLEO MO UN 140,0000 1, ,00 SERVIÇO SOLDA CHASSIS MO UN 220,0000 1, ,00 SERVIÇO ALINHAMENTO MO UN 25,0000 1, ,00 SERVIÇO CAMBAGEM MO UN 90,0000 1, ,00 CERTDÃO NEGATIV FGTS: VALIDADE: 23/03/2010 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

34 Ordinário 18/03/ padrão Convite 2 / / 2010 Página: 34 / 36 CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP RUA DANIEL MOREIRA, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ,09 487, ,19 PNEU GP 165/70/13 GOODYEAR UN 208,0000 2, ,00 OLEO MOTOR 15W40 IPIRANGA UN 13,9000 4, ,60 FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL UN 16,3000 1, ,30 CERTDÃO NEGATIV FGTS: VALIDADE: 23/03/2010 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /03/ ,90 Pagamento /04/ ,90

35 Ordinário 18/03/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 35 / 36 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 LOJA / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS , , ,29 FEIXE MOLAS C:VW3 COFAP UN 147,5731 1, ,57 CABO VELAS C:STV13 NGK UN 97,5179 1, ,52 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO C:SP37BX FABRAÇO UN 163,9258 1, ,93 CILINDRO RODA TRAZEIRA C:RCCR00767 VARGA UN 39,6852 1, ,69 CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO C:RCCD0050 VARGA UN 138,5991 1, ,60 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO HORIZONTAL C:FP13 FABRAÇO UN 177,1874 1, ,19 92 AMORTECEDOR DIANTEIRO C:B47568 COFAP UN 54,2431 4, ,97 BARRA DIREÇÃO CENTRAL C:BD1659 DRIVEWAY UN 134,6106 1, ,61 BARRA DIREÇÃO L.D. C:BD1657 DRIVEWAY UN 71,9917 1, ,99 BARRA DIREÇÃO L.E. C:DB1655 DRIVEWAY UN 98,7144 1, ,71 DISCO EMBREAGEM C: LUK UN 94,1277 1, ,13 DISCO FREIO C:RPDI00222 MDS UN 90,8372 2, ,67 CABO VELOCIMETRO CABOVEL UN 14,9567 2, ,91 DISTRIBUIDOR MOTOR C: BOSCH UN 436,5372 1, ,54 JUNTA DESLIZANTE C: SPICER UN 134,6106 1, ,61 CAVALETRE FREIO ESQUERDO C:5897/5263 ATE UN 259,2500 2, ,50 BUCHA PINO MESTRE C:1081 ORIGINAL UN 5,9827 3, ,95 BOBINAS UNIVERSAL C: BOSCH UN 100,7087 2, ,42 ENGRENAGEM 1º C: ORIGINAL UN 271,4148 2, ,83 AMORECEDOR DIREÇÃO C:22002 COFAP UN 47,5624 1, ,56 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /03/ ,90 Pagamento /04/ ,90

36 Ordinário 18/03/ padrão Convite 2 / / 2010 Página: 36 / 36 CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP RUA DANIEL MOREIRA, / Irati / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS , , ,24 DISCO FREIO DS UN 39,7500 2, ,50 PASTILHAS FREIO SYL UN 62,0000 1, ,00 COIFA HOMOCINETICA ORIGINAL UN 63,9000 2, ,80 CONJUNTO DIFERENCIAL ORIGINAL UN 1.609,0400 1, ,04 COXIM AMORTECEDOR SAMPEL UN 27,9000 2, ,80 BOMBA OLEO DE MOTOR ANROI UN 234,0000 1, ,00 KIT ESTABILIZADOR KITECIA UN 10,9600 4, ,84 KIT AMORTECEDOR SAMPEL UN 26,4000 2, ,80 COXIM MOLA KITECIA UN 19,6000 2, ,20 SEDE AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL UN 34,6000 2, ,20 BUCHA BRAÇO SAMPEL UN 12,3000 2, ,60 COXIM BRAÇO TENSOR SAMPEL UN 7,2000 2, ,40 COXIM MOTOR SAMPEL UN 79,6000 1, ,60 COXIM BARRA ESTABILIZADORA SAMPEL UN 6,3000 2, ,60 TRIZETA SPICER UN 80,9000 2, ,80 KIT EMBREAGEM SACHS UN 389,3000 1, ,30 AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP UN 186,0000 2, ,00 CARTER MOTOR DHF UN 156,0000 1, ,00 SILENCIOSO TRASEIRO SICAP UN 142,9000 1, ,90 CARCAÇA CAMBIO ORIGINAL UN 1.387,0400 1, ,04 CERTDÃO NEGATIV FGTS: VALIDADE: 23/03/2010 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /03/ ,42 Pagamento /04/ ,42

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