RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013



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Transcrição:

RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER D101 VALOR : R$ 480,00 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 016/2013 Nº DO PROCESSO: 002/2013 CONTRATADO: G.A. DESIDERA & CIA LTDA DANATA ALIMENTOS OBJETO: AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS VALOR: R$ 1.035,59 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 005/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2011 Nº DO CONTRATO: 003/2011-1º TERMO ADITIVO CONTRATADO: DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIZAÇÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS GESTÃO FINANCEIRA VALOR: R$ 3.510,72 PRAZO: 07 MESES DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 007/2013 Nº DO PROCESSO: 047/2012 Nº DO CONTRATO: 007/2012 CONTRATADO: GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIZAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AOS RPPS. VALOR: R$ 5.000,00 PRAZO: 10 MESES 1

DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 002/2013 Nº DO PROCESSO: 051/2011 MODALIDADE: CHAMAMENTO PUBLICO CONTRATADO: MJ & MEDTRAB LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MEDICINA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS. VALOR: R$ 40.000,00 PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 018/2013 Nº DO PROCESSO: 064/2012 CONTRATADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIZAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA APLICADA AOS RPPS. VALOR: R$ 6.004,80 PRAZO: 12 MESES _ DATA DO EMPENHO: 18/01/2013 Nº DO EMPENHO: 024/2013 Nº DO PROCESSO: 053/2012 Nº DO CONTRATO: 003/2013 MODALIDADE: CONVITE CONTRATADO: AGROCOMERCIAL DA VARGEM LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 72 CESTAS BÁSICAS. VALOR: R$ 14.664,24 PRAZO: 12 MESES _ DATA DO EMPENHO: 21/01/2013 Nº DO EMPENHO: 026/2013 Nº DO PROCESSO: 006/2013 CONTRATADO: JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO. VALOR: R$ 90,00 2

DATA DO EMPENHO: 22/01/2013 Nº DO EMPENHO: 027/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO VALOR: R$ 236,92 DATA DO EMPENHO: 22/01/2013 Nº DO EMPENHO: 028/2013 Nº DO PROCESSO: 008/2013 CONTRATADO: TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULO LTDA OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS VALOR: R$ 302,00 DATA DO EMPENHO: 22/01/2013 Nº DO EMPENHO: xxx/2013 Nº DO PROCESSO: 012/2013 Nº DO CONTRATO: 005/2013 CONTRATADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: NÃO SE APLICA OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR: (SEM CUSTO PARA O INSTITUTO) PRAZO: NÃO SE APLICA DATA DO EMPENHO: 31/01/2013 Nº DO EMPENHO: 037/2013 Nº DO PROCESSO: 048/2012 Nº DO CONTRATO: 002/2013 CONTRATADO: GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES ESPECÍFICOS PARA RPPS. VALOR: R$ 7.800,00 PRAZO: 12 MESES 3

DATA DO EMPENHO: 31/01/2013 Nº DO EMPENHO: 038/2013 Nº DO PROCESSO: 003/2013 Nº DO CONTRATO: 001/2013 CONTRATADO: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA OBJETO: LICENÇA SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, SISTEMA DE PROTOCOLO E PROCESSOS. VALOR: R$ 5.580,00 (R$ 1.860,00 MENSAIS) PRAZO: 90 DIAS RELAÇÃO DE COMPRAS FEVEREIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 01/02/2013 Nº DO EMPENHO: 041/2013 Nº DO PROCESSO: 005/2013 Nº DO CONTRATO: 004/2013 CONTRATADO : ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIAL ATUARIAL S/S LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EFETUAR AVALIAÇÃO ATUARIAL. VALOR : R$ 6.300,00 PRAZO: 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DAS INFORMAÇOES CADASTRAIS DATA DO EMPENHO: 01/02/2013 Nº DO EMPENHO: 043/2013 Nº DO PROCESSO: 006/2013 CONTRATADO: JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO. VALOR: R$ 2.220,00 PRAZO: 06 (MESES) DATA DO EMPENHO: 06/02/2013 Nº DO EMPENHO: 045/2013 Nº DO PROCESSO: 009/2013 CONTRATADO: ECCO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK VALOR: R$ 403,97 4

DATA DO EMPENHO: 06/02/2013 Nº DO EMPENHO: 046/2013 Nº DO PROCESSO: 009/2013 CONTRATADO: ECCO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO VALOR: R$ 314,10 DATA DO EMPENHO: 06/02/2013 Nº DO EMPENHO: 049/2013 Nº DO PROCESSO: 009/2013 CONTRATADO: ECCO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PC AIO CORE13 VALOR: R$ 3.812,66 DATA DO EMPENHO: 15/02/2013 Nº DO EMPENHO: 053/2013 Nº DO PROCESSO: 008/2013 CONTRATADO: TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULO LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E CONSELHEIROS VALOR: R$ 1.208,00 PRAZO: 03 (MESES) DATA DO EMPENHO: 20/02/2013 Nº DO EMPENHO: 055/2013 Nº DO PROCESSO: 014/2013 CONTRATADO: GRAFICA MODELO DE ITU LTDA OBJETO: CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS VALOR: R$ 290,00. 5

RELAÇÃO DE COMPRAS MARÇO/2013 DATA DO EMPENHO: 01/03/2013 Nº DO EMPENHO: 067/2013 Nº DO PROCESSO: 018/2013 CONTRATADO: GAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA OBJETO: LOCAÇÃO SALA GAPLAN REUNIÃO CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL VALOR: R$ 300,00. DATA DO EMPENHO: 15/03/2013 Nº DO EMPENHO: 074/2013 Nº DO PROCESSO: 017/2013 CONTRATADO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO SA OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR 120 LITROS VALOR: R$ 634,60. RELAÇÃO DE COMPRAS ABRIL/2013 DATA DO EMPENHO: 01/04/2013 Nº DO EMPENHO: 086/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO VALOR: R$ 267,43 DATA DO EMPENHO: 08/04/2013 Nº DO EMPENHO: 092/2013 Nº DO PROCESSO: 022/2013 CONTRATADO: APEPREM OBJETO: INSCRIÇÕES SERVIDORES PARA O 9º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM VALOR: R$ 1.750,00 6

DATA DO EMPENHO: 12/04/2013 Nº DO EMPENHO: 099/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER D101 VALOR : R$ 540,00 DATA DO EMPENHO: 12/04/2013 Nº DO EMPENHO: 094/2013 Nº DO PROCESSO: 023/2013 CONTRATADO: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS PARA 03 COMPUTADORES. VALOR: R$ 199,95 DATA DO EMPENHO: 12/04/2013 Nº DO EMPENHO: 103/2013 Nº DO PROCESSO: 013/2013 CONTRATADO: OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER CLX-3180 VALOR: R$ 680,00. DATA DO EMPENHO: 12/04/2013 Nº DO EMPENHO: 093/2013 Nº DO PROCESSO: 024/2013 CONTRATADO: ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA OFFICE 2010 PARA 03 COMPUTADORES. VALOR: R$ 115,49 7

DATA DO EMPENHO: 18/04/2013 Nº DO EMPENHO: 107/2013 Nº DO PROCESSO: 015/2013 CONTRATADO: DAMASIO EDUCACIONAL SA OBJETO: CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PÓS GRADUAÇÃO VALOR: R$ 25.898,88 (R$ 1.888,46 MENSAIS) PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 18/04/2013 Nº DO EMPENHO: 106/2013 Nº DO PROCESSO: 020/2013 CONTRATADO: ANDRISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA O 9º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM VALOR: R$ 1.272,00 DATA DO EMPENHO: 26/04/2013 Nº DO EMPENHO: 113/2013 Nº DO PROCESSO: 025/2013 CONTRATADO: JOSE MARIA BARBOSA OBJETO: CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO E PASTAS PARA ARQUIVOS VALOR: R$ 675,00 DATA DO EMPENHO: 26/04/2013 Nº DO EMPENHO: 112/2013 Nº DO PROCESSO: 021/2013 CONTRATADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL SA OBJETO: HOSPEDAGEM SERVIDORES PARA O 9º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM VALOR: R$ 1.890,00 DATA DO EMPENHO: 30/04/2013 Nº DO EMPENHO: 123/2013 Nº DO PROCESSO: 004/2013 CONTRATADO: ELAINE PLENS DOVIGO - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA VALOR: R$ 99,29 8

RELAÇÃO DE COMPRAS MAIO/2013 DATA DO EMPENHO: 03/05/2013 Nº DO EMPENHO: 130/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO VALOR: R$ 291,29 DATA DO EMPENHO: 06/05/2013 Nº DO EMPENHO: 129/2013 Nº DO PROCESSO: 010/2013 MODALIDADE: CONVITE CONTRATADO: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, SISTEMA DE PROTOCOLO E PROCESSOS. VALOR: R$ 17.280,00 PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 10/05/2013 Nº DO EMPENHO: 132/2013 Nº DO PROCESSO: 028/2013 CONTRATADO: MICROLIGHT INFORMATICA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR VALOR: R$ 120,00 DATA DO EMPENHO: 10/05/2013 Nº DO EMPENHO: 131/2013 Nº DO PROCESSO: 008/2013 CONTRATADO: TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULO LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E CONSELHEIROS VALOR: R$ 2.718,00 PRAZO: 03 MESES 9

DATA DO EMPENHO: 13/05/2013 Nº DO EMPENHO: 134/2013 Nº DO PROCESSO: 027/2013 Nº DO CONTRATO: 006/2013 CONTRATADO: RPPS BRASIL CONSULTORIA MTDA ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO LICENÇA DE SOFTWARE FUNDO DE INVESTIMENTOS VALOR: R$ 6.600,00 PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 20/05/2013 Nº DO EMPENHO: 140/2013 Nº DO PROCESSO: 003/2013 CONTRATADO: UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, SISTEMA DE PROTOCOLO E PROCESSOS- 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 001/2013. VALOR: R$ 1.860,00 PRAZO: 30 DIAS DATA DO EMPENHO: 20/05/2013 Nº DO EMPENHO: 141/2013 Nº DO PROCESSO: 019/2013 Nº DO CONTRATO: 009/2013 CONTRATADO: ISAM INSTITUTO DE SAUDE MENTAL LTDA OBJETO: SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - APOIO PERICIA VALOR: R$ 8.000,00. DATA DO EMPENHO: 21/05/2013 Nº DO EMPENHO: 142/2013 Nº DO PROCESSO: 016/2013 CONTRATADO: AMERICANAS.COM B2W CIA GLOBAL DO VAREJO OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL VALOR: R$ 360,05. 10

RELAÇÃO DE COMPRAS JUNHO/2013 DATA DO EMPENHO: 03/06/2013 Nº DO EMPENHO: 158/2013 Nº DO PROCESSO: 026/2013 CONTRATADO: FERNANDA CRUZ CARDOSO RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF OBJETO : CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AVALIAÇAO DE IMOVEL VALOR: R$ 2.800,00 DATA DO EMPENHO: 05/06/2013 Nº DO EMPENHO: 159/2013 Nº DO PROCESSO: 031/2013 CONTRATADO: ABIPEM OBJETO : INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS E GESTORES PARA O 47º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM VALOR: R$ 2.520,00 DATA DO EMPENHO: 14/06/2013 Nº DO EMPENHO: 164/2013 Nº DO PROCESSO: 029/2013 CONTRATADO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO VALOR: R$ 198,00 RELAÇÃO DE COMPRAS JULHO/2013 DATA DO EMPENHO: 01/07/2013 Nº DO EMPENHO: 188/2013 Nº DO PROCESSO: 032/2013 CONTRATADO: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA OBJETO: HOSPEDAGEM DE CONSELHEIROS E GESTORES PARA O 47º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM VALOR: R$ 2.379,30 11

DATA DO EMPENHO: 01/07/2013 Nº DO EMPENHO: 182/2013 Nº DO PROCESSO: 033/2013 CONTRATADO: ANDRISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: TRANSPORTE CONSELHEIROS E GESTORES PARA AEROPORTO - 47º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM VALOR: R$ 770,00 DATA DO EMPENHO: 01/07/2013 Nº DO EMPENHO: 183/2013 Nº DO PROCESSO: 033/2013 CONTRATADO: GOL VRG LINHAS AEREAS SA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS E GESTORES - 47º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM VALOR: R$ 3.880,94 DATA DO EMPENHO: 01/07/2013 Nº DO EMPENHO: 184/2013 Nº DO PROCESSO: 034/2013 CONTRATADO: CR DA SILVA MULTI SERVIÇOS ME OBJETO: CONFECÇÃO DE CARTÕES VISITA CONSELHEIROS E SUPERINTENDENTE VALOR: R$ 271,00 DATA DO EMPENHO: 22/07/2013 Nº DO EMPENHO: 196/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER D101 VALOR : R$ 400,00 12

DATA DO EMPENHO: 22/07/2013 Nº DO EMPENHO: 197/2013 Nº DO PROCESSO: 013/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA TONNER CLX-3180 VALOR : R$ 480,00 DATA DO EMPENHO: 24/07/2013 Nº DO EMPENHO: 198/2013 Nº DO PROCESSO: 007/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO VALOR: R$ 403,50 DATA DO EMPENHO: 24/07/2013 Nº DO EMPENHO: 199/2013 Nº DO PROCESSO: 004/2013 CONTRATADO: ELAINE PLENS DOVIGO - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA VALOR: R$ 331,83 DATA DO EMPENHO: 29/07/2013 Nº DO EMPENHO: 207/2013 Nº DO PROCESSO: 035/2013 CONTRATADO: CCR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL VALOR: R$ 3.000,00 DATA DO EMPENHO: 31/07/2013 Nº DO EMPENHO: 211/2013 Nº DO PROCESSO: 039/2013 CONTRATADO: APEPREM OBJETO: INSCRIÇÃO VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO APEPREM VALOR: R$ 1.000,00 13

RELAÇÃO DE COMPRAS AGOSTO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/08/2013 Nº DO EMPENHO: 219/2013 Nº DO PROCESSO: 036/2013 Nº DO CONTRATO: 003/2011-2º TERMO ADITIVO CONTRATADO: DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIZAÇÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS GESTÃO FINANCEIRA VALOR: R$ 3.480,00 PRAZO: 12 MESES DATA DO EMPENHO: 13/08/2013 Nº DO EMPENHO: 228/2013 Nº DO PROCESSO: 040/2013 CONTRATADO: GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA OBJETO: HOSPEDAGENS VII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO APEPREM VALOR: R$ 981,75 DATA DO EMPENHO: 13/08/2013 Nº DO EMPENHO: 227/2013 Nº DO PROCESSO: 041/2013 CONTRATADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA OBJETO: PASSAGENS AÉREAS ASSEMBLEIA GERAL DO BANCO RURAL VALOR: R$ 1.291,84 RELAÇÃO DE COMPRAS SETEMBRO/2013 DATA DO EMPENHO: 04/09/2013 Nº DO EMPENHO: 249/2013 Nº DO PROCESSO: 025/2013 CONTRATADO: JOSE MARIA BARBOSA OBJETO: CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO VALOR: R$ 280,00 _ 14

DATA DO EMPENHO: 16/09/2013 Nº DO EMPENHO: 253/2013 Nº DO PROCESSO: 037/2013 CONTRATADO: JOSE MARIA BARBOSA OBJETO: CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS VALOR: R$ 890,00 DATA DO EMPENHO: 18/09/2013 Nº DO EMPENHO: 255/2013 Nº DO PROCESSO: 042/2013 CONTRATADO: KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO OBJETO: AQUISIÇAO DE 04 ARMARIOS VALOR: R$ 1.815,00 DATA DO EMPENHO: 19/09/2013 Nº DO EMPENHO: 256/2013 Nº DO PROCESSO: 042/2013 CONTRATADO: KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO OBJETO: AQUISIÇAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIA VALOR: R$ 578,00 DATA DO EMPENHO: 30/09/2013 Nº DO EMPENHO: 269/2013 Nº DO PROCESSO: 044/2013 CONTRATADO: COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP OBJETO: PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL/JORNAIS PREGAO AUTOMOVEL VALOR: R$ 192,00 DATA DO EMPENHO: 30/09/2013 Nº DO EMPENHO: 270/2013 Nº DO PROCESSO: 044/2013 CONTRATADO: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA OBJETO: PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL/JORNAIS PREGAO AUTOMOVEL VALOR: R$ 645,33 15

DATA DO EMPENHO: 30/09/2013 Nº DO EMPENHO: 268/2013 Nº DO PROCESSO: 044/2013 CONTRATADO: JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU - LTDA OBJETO: PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL/JORNAIS PREGAO AUTOMOVEL VALOR: R$ 85,00 _ RELAÇÃO DE COMPRAS OUTUBRO/2013 DATA DO EMPENHO: 15/10/2013 Nº DO EMPENHO: 281/2013 Nº DO PROCESSO: 043/2013 CONTRATADO: ANDRISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: TRANSPORTE PARA AEROPORTO DE SERVIDORES CONSELHEIROS - 33º ENCONTRO DE PREVIDENCIA DA APEPREM VALOR: R$ 540,00 DATA DO EMPENHO: 15/10/2013 Nº DO EMPENHO: 282/2013 Nº DO PROCESSO: 043/2013 CONTRATADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A OBJETO: PASSAGENS AÉREAS DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - 33º ENCONTRO DE PREVIDENCIA DA APEPREM VALOR: R$ 3.064,73 DATA DO EMPENHO: 15/10/2013 Nº DO EMPENHO: 278/2013 Nº DO PROCESSO: 011/2013 MODALIDADE: PREGÃO CONTRATADO: MAGGI VEICULOS FIAT OBJETO: AQUISIÇAO DE AUTOMOVEL PARA VALOR: R$ 45.500,00 16

DATA DO EMPENHO: 25/10/2013 Nº DO EMPENHO: 302/2013 Nº DO PROCESSO: 045/2013 CONTRATADO: OSCAR HIROHITO MITSUSE VIDRACARIA LTDA OBJETO: AQUISIÇAO ESPELHO PARA ARMARIO VALOR: R$ 135,80 DATA DO EMPENHO: 29/10/2013 Nº DO EMPENHO: 305/2013 Nº DO PROCESSO: 046/2013 CONTRATADO: BANCO DO BRASIL SA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AUTOMOVEL DO VALOR: R$ 831,93 DATA DO EMPENHO: 31/10/2013 Nº DO EMPENHO: 308/2013 Nº DO PROCESSO: 048/2013 CONTRATADO: TAM LINHAS AEREAS SA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OBJETO: PASSAGENS AEREAS 1º CONGRESSO RPPS S DA ABIPEM VALOR: R$ 2.492,40 DATA DO EMPENHO: 31/10/2013 Nº DO EMPENHO: 307/2013 Nº DO PROCESSO: 047/2013 CONTRATADO: EXPRESS BRASILIA HOSP. E TURISMO LTDA OBJETO: HOSPEDAGENS DE 04 CONSELHEIROS -1º CONGRESSO RPPS S DA ABIPEM VALOR: R$ 1.699,60 DATA DO EMPENHO: 31/10/2013 Nº DO EMPENHO: 306/2013 Nº DO PROCESSO: 048/2013 CONTRATADO: NAOUM EXPRESS BRASILIA EXPRESS BRASILIA HOSP. E TURISMO LTDA OBJETO: INSCRIÇÕES DE 04 CONSELHEIROS -1º CONGRESSO RPPS S DA ABIPEM VALOR: R$ 1.699,60 17

RELAÇÃO DE COMPRAS NOVEMBRO/2013 DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 323/2013 Nº DO PROCESSO: 072/2013 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.16 MATERIAL EXPEDIENTE OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO VALOR: R$ 390,28 DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 324/2013 Nº DO PROCESSO: 004/2013 CONTRATADO: CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VALOR: R$ 228,28 DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 325/2013 Nº DO PROCESSO: 004/2013 CONTRATADO: ELAINE PENS DOVIGO - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA VALOR: R$ 118,22 DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 326/2013 Nº DO PROCESSO: 056/2013 CONTRATADO: QOS INFORMATICA ITU LTDA - ME RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAL SAMSUNG D101S VALOR: R$ 600,00 18

DATA DO EMPENHO: 21/11/2013 Nº DO EMPENHO: 327/2013 Nº DO PROCESSO: 057/2013 CONTRATADO: INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA CLX3180 VALOR: R$ 811,00 19