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Transcrição:

001538 Ordinário 03/06/2008 001538 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CHURRASCARIA LIMOZINI LTDA 81.427.692/0001-50 348-4 000125 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003 Manutenção dos Serv. Adm. e Financeiros 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73.892,26 54,00 73.838,26 DEDESP. DE REFEIÇÕA DO FUNC. JOSE A.G.SANTOS. Liquidação 001537 03/06/2008 54,00 Pagamento 001573 09/06/2008 54,00

001539 Ordinário 03/06/2008 001539 padrão 1 - DA DESPESA Página: 2 / 10 AUTO PECAS LONDRINA LTDA 78.610.656/0001-13 2364-7 3321.7170 000535 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03.001 Divisão do Fundo Municipal de Saúde 10.301.00142.014 Manutenção dos Serviços de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 92.393,29 189,50 92.203,79 DE AQUISIÇÃO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA PARA O VEIC. FIAT/DUCATO/AMBULANCIA DO SETOR DE SAÚDE. Liquidação 001538 03/06/2008 189,50 Pagamento 001500 03/06/2008 189,50

001540 Ordinário 03/06/2008 001540 padrão 1 - DA DESPESA Página: 3 / 10 GIRALDI FONSECA & CIA LTDA 02.521.380/0001-35 1772-8 000125 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003 Manutenção dos Serv. Adm. e Financeiros 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73.838,26 9,50 73.828,76 DE DESP. DE RFEIÇÃO FUNC. JOSE A.G.SANTOS, Liquidação 001539 03/06/2008 9,50 Pagamento 001572 09/06/2008 9,50

001541 Ordinário 03/06/2008 001541 padrão 1 - DA DESPESA Página: 4 / 10 HAGIOKA COMERCIO DE REFEICOES LTDA 84.823.467/0001-21 784-6 000255 02 PODER EXECUTIVO 02.005 Secretaria da Educação 12.361.00072.007 Atividades Educacionais no Ensino Fundamental 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.963,08 25,80 10.937,28 DE DESP. DE REFEIÇÃO FUNC. SETOR DE EDUCAÇÃO. Liquidação 001540 03/06/2008 25,80 Pagamento 001571 09/06/2008 25,80

001542 Ordinário 03/06/2008 001542 padrão 1 - DA DESPESA Página: 5 / 10 GENI GRACIANO SALVIANO AVENIDA BRASIL, null CASA CPF 478.546.349-04 CENTRO Cafeara / PR 86640-000 536-3 000240 02 PODER EXECUTIVO 02.005 Secretaria da Educação 12.361.00072.007 Atividades Educacionais no Ensino Fundamental 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.417,00 23,00 7.394,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, REF. A AVIAGEM EFETUADO ATÉ AS CIDADE DE.LONDRINA PR. NESTA DATA; Liquidação 001541 03/06/2008 23,00 Pagamento 001570 09/06/2008 23,00

001543 Ordinário 03/06/2008 001543 padrão 1 - DA DESPESA Página: 6 / 10 SELIO ROBERTO DO NASCIMENTO AVENIDA BRASIL, null CASA CPF 236.539.659-34 CENTRO Cafeara / PR 86640-000 846-0 000240 02 PODER EXECUTIVO 02.005 Secretaria da Educação 12.361.00072.007 Atividades Educacionais no Ensino Fundamental 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.394,00 23,00 7.371,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, REF. A AVIAGEM EFETUADO ATÉ AS CIDADE DE.LONDRINA PR. NESTA DATA; Liquidação 001542 03/06/2008 23,00 Pagamento 001569 09/06/2008 23,00

001544 Ordinário 03/06/2008 001544 padrão 1 - DA DESPESA Página: 7 / 10 JOAO FERREIRA DA SILVA SITIO SÃO FRANCISCO, null CPF 106.943.909-68 GLEBA VAGALUME Uniflor / PR 29180-3 000110 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003 Manutenção dos Serv. Adm. e Financeiros 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.466,11 210,00 20.256,11 DE AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE BOTÕES DE ROSA DOADOS PARA A IGREJA. Liquidação 001543 03/06/2008 210,00 Pagamento 001515 09/06/2008 210,00

001545 Ordinário 03/06/2008 001545 padrão 1 - DA DESPESA Página: 8 / 10 MAURO FERREIRA DOS SANTOS RUA BAHIA,, 238 CASA CPF 033.175.948-96 CENTRO Santa Fé / PR 86770-000 2598-4 000530 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03.001 Divisão do Fundo Municipal de Saúde 10.301.00142.014 Manutenção dos Serviços de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 6.694,00 200,00 6.494,00 DE 02 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, ACRESCIDO DE MAIS 40% REF. A VIAGEM COM CONDUÇÃO PRÓPRIA A SER REALIZADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NOS DIAS 10 E 11.06.2008.PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TREINAMENTO SINAVISA. Liquidação 001544 03/06/2008 200,00 Pagamento 001512 04/06/2008 200,00

001546 Ordinário 03/06/2008 001546 padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / 10 JOAO FERNANDES RODRIGUES ME RUA DR. ANÍZIO LUZ, 102 CASAC 82.423.856/0001-34 CENTRO Cafeara / PR 86640-000 135-0 (43) 3625-1344 000470 02 PODER EXECUTIVO 02.008 Secretaria de Obras e Urbanismo 15.452.00112.013 Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.953,15 980,00 2.973,15 DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. Liquidação 001545 03/06/2008 980,00 Pagamento 001509 04/06/2008 980,00

001547 Ordinário 03/06/2008 001547 padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / 10 JOAO FERNANDES RODRIGUES ME RUA DR. ANÍZIO LUZ, 102 CASAC 82.423.856/0001-34 CENTRO Cafeara / PR 86640-000 135-0 (43) 3625-1344 000205 02 PODER EXECUTIVO 02.004 Secretaria de Transportes 26.782.00052.005 Atividades Rodoviárias 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.623,72 200,00 30.423,72 DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PRESTADO AO VEIC. CAMINHÃO MERC. BENZ DO SETOR RODOVIÁRIO. Liquidação 001546 03/06/2008 200,00 Pagamento 001510 04/06/2008 200,00