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Transcrição:

Unidade Universidade Federal da Bahia Pró-Reitoria de Administração Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional Processo Compra por 1 de 6 Glossário de Termos: CATMAT Sistema de Catalogação de Materiais CATSER Sistema de Catalogação de Serviços CCF Coordenação de Contabilidade e Finanças NCL Núcleo de Compras e Licitação NE Nota de Empenho SIAD Sistema de Acompanhamento de Documentos SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SIDEC Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras e Contratações SIPAC- Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio Administração e Contratos TST Tribunal Superior do Trabalho I. OBJETIVO Descrição do procedimento de aquisição de bem ou serviço a ser desenvolvido pela Coordenação de Materiais e Patrimônio, quando houver inviabilidade de competição. II. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei 8.666, Art. 25. Lei de Licitação e Contratos item 5.1 da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 19.12.02 art. 4, 2, Decreto 5.450/05 - justificativa para não utilização preferencial do sistema de cotação eletrônica art. 193, Lei 5.172/66 - regularidade fiscal federal art. 195, 3, CF 1988 - regularidade com a Seguridade Social art. 2, Lei 9.2/95 - regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço art. 50, IV, Lei 9.784/99- autorização de contratação direta por autoridade competente III. RESPONSABILIDADES Unidade: Solicitar bem ou serviço Ordenador da Despesa (Pró-Reitor de Administração): autorizar despesa; Coordenação de Materiais e Patrimônio: Instruir o processo de Compras Apoio Administrativo/Setor de Contabilidade (unidade/órgão): Solicitar o empenho e gerar processo de pagamento Coordenação de Contabilidade e Finanças: Registrar o empenho

2 de 6 IV. PROCEDIMENTOS 1. Unidade/órgão demanda aquisição de bem/serviço 2. O apoio administrativo/setor de contabilidade da unidade/órgão confere se os itens a serem adquiridos fazem parte do catálogo de materiais no SIPAC e se os código de CATMAT/CATSER escolhidos estão ativos no SIASG Caso o produto ou serviço não esteja especificado no catálogo de materiais do SIPAC, o apoio administrativo deverá solicitar e aguardar a sua inclusão no catálogo. Caso o CATMAT/CATSER escolhido não esteja ativo, o apoio administrativo/setor de contabilidade deverá escolher outro código que seja compatível com o material/serviço a ser adquirido 3. Apoio administrativo/setor de contabilidade da unidade identifica fornecedor para o bem/serviço 4. Fornecedor entrega proposta de venda de bem ou serviço A proposta (cotação) do fornecedor deve apresentar: a) Descrição detalhada das características do bem ou do serviço; b) Especificação de preço unitário e total por item, expresso em Real (R$); c) Valor total da proposta; d) Menção expressa ao prazo de garantia oferecido, quando for o caso; e) Validade da proposta; f) Identificação do responsável pela emissão da proposta e sua assinatura; g) Razão social da empresa ofertante, número do CNPJ, endereço com CEP e, se houver, número de telefone, fax e endereço eletrônico; Caso o bem ou serviço seja único e insubstituível (exemplo: peça de manutenção de equipamento na garantia) a proposta deverá identificar marca e modelo, a fim de caracterizar o produto a ser adquirido; 5. O apoio administrativo/setor de contabilidade da unidade verifica se existe crédito disponível para a compra. Existe crédito para o material/serviço solicitado? Sim Continua com o processo de inexigibilidade Não Solicita crédito à PROPLAN A PROPLAN Liberou o crédito? Sim continua com o processo de Inexigibilidade Não Fim do processo

3 de 6 6. O apoio administrativo/setor de contabilidade consulta situação legal do fornecedor. Regularidade trabalhista no site do TST; e Regularidade fiscal no SICAF. Caso o fornecedor não esteja registrado no SICAF, verificar: o Regularidade fiscal no site da Secretaria da Receita Federal; o Regularidade previdenciária no site da Previdência Social e o Regularidade fundiária no site da Caixa Econômica Federal O fornecedor está em situação legal? Sim Continua o processo Não Fim do processo 7. Apoio administrativo/setor de contabilidade solicita atestado de exclusividade de fornecedor na Junta Comercial do Estado ou no Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 8. Unidade/órgão prepara ofício de justificativa de inexigibilidade A justificativa deverá conter as informações referentes ao: a) Objeto a ser adquirido e razão para aquisição; b) Valor e justificativa; c) Prazo de execução (no caso de serviço); d) Prazo de entrega (no caso de bem) e) Fundamento legal para a inexigibilidade e; f) Dotação orçamentária. 9. A unidade monta um processo de requisição de compra de bem/serviço que será enviado à Procuradoria Jurídica junto à UFBA. O processo deverá conter nesta fase: a) Pedido discriminado (item, número do CATMAT ou CATSER, quantidade a ser adquirida e valor), b) Justificativa do pedido de compra (que será lançado no campo identificação da requisição do SIPAC) c) Identificação do fornecedor; d) Proposta para aquisição de bem/serviço e) Certificados de regularidade conforme item 5 deste procedimento; f) Atestado de exclusividade do fornecedor conforme item 6 deste procedimento; 10. Apoio administrativo/setor de contabilidade cadastra no SIPAC requisição de compra no tipo Não Registro Caso o produto ou serviço não esteja especificado no catálogo de materiais do SIPAC, o apoio administrativo deverá solicitar a sua inclusão. Neste momento o apoio deverá indicar a célula orçamentária correspondente à despesa a ser efetuada

4 de 6 11. Apoio administrativo/setor de contabilidade imprime comprovante da requisição no SIPAC 12. O dirigente da unidade/órgão assina o comprovante da requisição que será anexado ao processo 13. O Apoio administrativo/setor de contabilidade cadastra o processo (físico) no SIAD e envia para Procuradoria Jurídica junto à UFBA 14. Procuradoria Jurídica analisa os documentos constantes no processo e dá um parecer. Caso o parecer seja positivo, a Procuradoria envia o processo para ratificação ao Gabinete do(a) Reitor(a) Em caso de ressalva o processo é devolvido à unidade para correção. 15. O Gabinete do Reitor(a) encaminha o processo para o NCL (Compras) da Coordenação de Materiais e Patrimônio 16. O NCL (Compras) registra a compra por no SIDEC, lançando os itens a serem adquiridos com base nas especificações do CATMAT ou CATSER. 17. O NCL (Compras) cadastra o processo como no SIPAC selecionando a requisição da unidade para o processo 18. O NCL (Compras) cadastra a proposta do fornecedor no SIPAC 19. O NCL (Compras) confirma a proposta vencedora SIPAC 20. O NCL (Compras) emite um resumo de empenho no SIPAC e encaminha o processo ao Coordenador de Materiais e Patrimônio para assinatura 21. O Coordenador assina o resumo de empenho que é anexado ao processo de Inexigibilidade de Licitação e encaminhado para a CCF 22. CCF analisa os documentos recebidos Documentação recebida está OK? Não Devolve o processo para a unidade para correção Sim registra o empenho no SIAFI; imprime a nota de empenho (duas vias); envia a NE para assinatura do ordenador da despesa (pró-reitor da PROAD) 23. A CCF importa a NE do SIAFI para o SIPAC 24. Pró-reitor da PROAD assina NE

5 de 6 25. A CCF anexa uma via da NE ao processo de e envia para a unidade a outra via da NE 26. A CCF arquiva o Processo de 27. Unidade envia NE para o fornecedor selecionado registrando a data e o local para entrega do material (ou prestação do serviço) É importante combinar com o fornecedor a data e a hora da entrega para assegurar a presença de funcionário para o recebimento 28. O apoio administrativo/setor de contabilidade designa servidor responsável pelo recebimento, que conferirá as especificações do material adquirido. a) Conformidade com o solicitado na NE (quantidade, tipo e qualidade e, quando for o caso, marca) b) Integridade de embalagem e produto no ato da entrega Em caso de materiais peculiares, o servidor escolhido deve ter conhecimentos específicos acerca do bem a ser recebido. 29. Fornecedor entrega material/serviço requisitado na unidade demandante 30. O funcionário confere o material/ serviço e atesta recebimento na nota fiscal e na nota de conhecimento de frete (quando houver) O funcionário deve sempre informar ao apoio administrativo/setor de contabilidade da unidade as condições nas quais o material/serviço foi entregue Quando, por algum motivo específico, não for possível fazer a conferência no ato da entrega, o funcionário deve registrar no canhoto da NF e na via do conhecimento de frete (quando houver) que ficam com o fornecedor a observação sujeito a conferência posterior, com carimbo e assinatura que permitam a identificação de quem recebeu o material ou serviço; Preferencialmente, o funcionário responsável pelo apoio à CMP na elaboração do termo de referência, deverá ser o responsável pelo recebimento e conferência do material. Quaisquer tipos de irregularidades na embalagem ou nas especificações do produto devem ser registradas no canhoto da NF e na nota de conhecimento de frete (quando houver) que ficam com fornecedor; Em caso de irregularidades no material ou serviço o fornecedor deve ser imediatamente contatado para que possa sanar os problemas identificados Caso o fornecedor se negue a sanar as irregularidades identificadas o apoio administrativo/setor de contabilidade deve entrar em contato com o Núcleo de Compras da CMP para sejam adotadas as medidas cabíveis previstas em lei. 31. O apoio administrativo/setor de contabilidade arquiva uma cópia da NF e do conhecimento de frete para controle

6 de 6 32. O apoio administrativo/setor de contabilidade abre processo de pagamento no SIAD e encaminha à CCF O processo de pagamento deve conter: a nota fiscal e a nota de conhecimento de frete (quando houver) constando a declaração de que o bem foi recebido ou o serviço foi prestado, a data de entrega/fornecimento e a identificação de quem recebeu o material/serviço. No caso de bem permanente, o Termo de Responsabilidade, gerado durante o processo de Tombamento (PO/PROAD/CMP/07) segue em anexo ao processo de pagamento. Fim do Processo. V. CONTROLE DE REGISTROS Nome do Registro Código Responsável pela coleta Indexação Acesso Tipo de Arquivo Local de Arquivo Tempo de Retenção Disposição Data Nome Órgão Aprovado para uso 23/Jul/23 Dirceu Martins PROAD 12/Jul/23 Paulo Vilaça Gabinete Reitoria Revisado 12/Jul/23 Maria Edite Brandão PROAD/CMP 12/Jul/23 Luiza Braga STI (SIPAC) 12/Jul/23 Sônia Terse PROAD Elaborado 10/Jul/23 Adriano Peixoto SUPAD