Licitações. Rodrigo Fracari

Documentos relacionados
ORIENTAÇÕES PARA COMPRAS E SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO NO CCHSA/UFPB

COMO ABRIR PROCESSO FINANCEIRO NO SEI/UFPR

PROCESSO ÁREA DE ATUAÇÃO POP Nº Emitir Notas Fiscais Carteira de Faturamento 28 - CFI/Fat

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS UNIDADE ADMINISTRATIVA / FINANCEIRA NORMATIVO: MODELO DE ARQUIVAMENTO E FORMULÁRIOS NOS PROCESSOS DE COMPRAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 03/2018 PROAD

ORIENTAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO CCHSA/CAVN/UFPB Plano de ação 2017.

Como abrir processo de COMPRA no SEI/UFPR PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde

Administração Central Unidade de Infraestrutura INSTRUÇÃO 01 UIE. Rev 01 - Atualizada em 26/09/2016

TERMO DE REFERÊNCIA EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N 03/2013

MANUAL DE CONTRATOS PÚBLICOS

Departamento de Material e Serviços Auxiliares Termo de Referência

Departamento de Material e Serviços Auxiliares Termo de Referência

PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EXISTENTE PASSO A PASSO

MANUAL DE CONTRATAÇÕES DIRETAS DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

Orientações para Aquisições 2016

Normatizar o procedimento para contratação de mão-de-obra terceirizada ou demais serviços de duração de 12 ou 60 meses

PASSOS PARA GERAR REQUISIÇÃO. Clicar em SERVIDORES

Encaminhamento de Solicitações para Aquisições de Pregões Vigentes

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

Assunto: Procedimentos padronizados para solicitações à SCEO e Seção de Compras.

PORTARIA Nº. 02/2013. O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Cronograma de Compras de 2018

MANUAL DE ORIENTAÇÃO REGRAS E FLUXO PARA LICITAÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS CAMPUS SÃO PAULO - CAPES PROAP E PNDP

Regras e orientações da prestação de contas

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

FLUXO DOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS COMPRAS>LICITAÇÃO>CONTRATOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/2016 DO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS

ORDEM DE SERVIÇO N 01/2016 PROAD

ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR CNPJ nº /

Superintendência de Logística

Informações básicas. Data: 15 a 21 de julho de 2018; Local: Parque do Peão - Os Independentes, na cidade de Barretos, São Paulo.

SISTEMA DE COMPRAS MINHA UFMG

Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

as instruções de preenchimento da documentação obrigatória exigida pela operadora

Normatizar o procedimento para contratação de mão-de-obra terceirizada ou demais serviços de duração de 12 ou 60 meses

CÓPIA CONTROLADA Nº: 02

Coordenadoria de Material e Patrimônio - PROAD

INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO

MANUAL DE COMPRAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFMG

4 Vínculo com a Unifesp Juntar matrícula constante na Intranet. 9 Autorização da Magnífica Reitora Para valores acima de R$

MANUAL COTAÇÃO ELETRÔNICA SIASG

PORTARIA Nº. 010/2018. O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

Com o intuito de orientar e facilitar a adesão do Vale Transporte - SANREMOCARD seguem abaixo Instruções de Preenchimento da Documentação Obrigatória:

Questionário de Avaliação de Riscos Responsabilidade Civil Profissional Corretores de Seguros

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

MANUAL DISPENSA PARA MATERIAIS.

PROCESSO: ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DE EVENTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (RESTAURANTES) Rev. Data Descrição Análise Crítica Aprovação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

CALENDÁRIO DE COMPRAS DE 2012 DA UNIPAMPA (2ª Fase)

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2008

INTERAÇÕES ACADÊMICAS Contratos com Fundações de Apoio - anexos I, II ou III

POP s. (Procedimento Operacional Padrão) POP 08.1 Encaminhamento de Solicitações para Novas Aquisições/ Contratações

Universidade Federal de São Paulo Manual de Preenchimento de Solicitação de Compras

Universidade Estadual da Paraíba Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública ORIENTAÇÕES USO DE VERBA DE FONTE PRÓPRIA (FONTE 270)

Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 02/2018 PROAD

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

HISTÓRICO DE REVISÕES

MANUAL DE COMPRAS DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EDITAL 08/2017 PROPIT PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE GRUPOS DE PESQUISA

Portal do Coordenador

PROCEDIMENTO OPERACIOAL PADRÃO. Processo: Cadastramento de Projeto de Pesquisa

Prezado cliente, CONTRATO PADRÃO DE CESSÃO. Deverão ser preenchidas:

CREDENCIAMENTO 2017/ Resposta aos questionamentos 198 a 222

Prezado cliente, CONTRATO PADRÃO DE CESSÃO. Deverão ser preenchidas:

FLUXOGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DOCENTES

Versão I (Março/2014)

Montagem do processo de Dispensa e Inexigibilidade

ARTIGO 6º INCISO XX LEI 8.666/93

Volume IV. Empenhos MACONFI. Manual de Procedimentos da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. 1ª Edição Janeiro / 2013

TERMO DE REFERÊNCIA EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N 01/2013

Questionário de Avaliação de Riscos Responsabilidade Civil Profissional Tecnologia

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

SEMEA SEMENTES DO AMANHÃ / INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ /

Portal de Sistema Grupo Via. Manual do Sistema Corporativo Web. Este manual descreve os principais processos do Sistema de Fluxo de Contratos.

Instituto Vida e Saúde

POP s. (Procedimento Operacional Padrão) POP 08.2 Encaminhamento de Solicitações para Aquisições de Pregões Vigentes

MANUAL DE PROCEDIMENTOS EMISSÃO DE NE PREGÃO SRP NÃO PARTICIPANTE

Questionário de Avaliação de Riscos Responsabilidade Civil Profissional - Escritório de Advocacia

PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES POR IMPORTAÇÃO

Campus Porto Alegre PORTARIA Nº. 128, DE 17 DE JUNHO DE 2011.

Com o intuito de orientar e facilitar a adesão do Passe Fácil, seguem abaixo Instruções de Preenchimento da Documentação Obrigatória:

POP - Procedimento Operacional Padrão CONTRATAÇÃO DIRETA. Universidade Federal Rural da Amazônia. Unidade

UTILIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NO SIGARPWEB

Rotinas Administrativas para os Programas de Pós- Graduação Pagamentos (Congressos) TAXA DE INSCRIÇÃO

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE RT

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 005/2017. Projeto aprovado nos termos da Lei de Incentivo ao Esporte Título do projeto:

PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA, UTILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS MODALIDADE CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL CPGF

Instrução Normativa nº 01/2017

PREENCHIMENTO DA DESCRIÇÃO DE ITENS PARA LICITAÇÕES EM 2013 E DEMAIS INFORMAÇÕES

Sumário. tyller. Manual Configuração Corporate

Memorando Circular Nº 05/2018 PROPLAN Belém, 28 de fevereiro de 2018.

EDITAL 01/2016 CMDCA/FUNCRIANÇA Cartilha de orientações para a aplicação dos recursos e prestação de contas

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS Proposta Nº 006/2015. DATA: 18/março/2015.

Transcrição:

Licitações Rodrigo Fracari

Fluxograma do Setor de Licitações

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 1 - Procedimento para Pedidos de Compra 1.1 - Verificar as reais condições de compra e necessidade: a) Há local para colocação de tal equipamento? b) Realmente é necessário tal equipamento, principalmente levando-se em conta o custo/benefício? c) Esta sendo dada preferência para Produto Nacional? d)a Descrição do pedido será dentro do que realmente se quer adquirir? Pois assim evitará que seja adquirido outro bem que não corresponda ao desejado.

e) No caso de equipamento, este será instalado dentro do período de garantia? f) Verificar se para o funcionamento de tal pedido, se não é necessário realizar um pedido paralelo para suprimento do mesmo, como por exemplo: Digamos a aquisição de um Plotter, não basta ele sozinho, pois não irá funcionar sem papel, tinta e etc. Assim sendo deverá ser providenciado pedido de compra dos suprimentos necessários para sua perfeita utilização. 1.2 - Fazer o preenchimento do pedido através da planilha própria sem que na descrição seja informado Marca e Modelo do Bem a ser adquirido.

Pedido Formulário de Pedido

2 - Formulário de pedido de Compra 2.1 Os campos contidos no cabeçalho deverão ser todos preenchidos conforme explicação a seguir: Unidade Solicitante: Neste campo irá ser colocado o nome do Campus, como por exemplo: Campus Santana do Livramento, Campus D. Pedrito. Data: Informar a data em que o pedido foi feito. Nº do Pedido: Deve seguir o padrão nº seqüencial / ano, como por exemplo, 001/2010.

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 2.2 Pedido de: Deverá ser marcado com X o tipo de pedido que esta sendo solicitado, ou seja, Prestação de Serviço, Material de Consumo ou Compra de Bens. 2.3 Item: Numeração seqüencial das mercadorias. 2.4 Cód. ComprasNet: Buscar no site www.comprasnet.gov.br

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra Código de Mercadoria deve ser consultado através do site www.comprasnet.gov.br, tomando o seguinte procedimento:

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 2.5 Quantidade (Qtde): Quantidade necessária de cada item, considerando a Unidade solicitada. 2.6 Unidade (Unid.): Deverá ser unidade existente no mercado, ou seja, caso necessite de 1000g e os fornecedores apenas entregam frascos de 500g, neste caso a unidade será Frasco e na descrição da mercadoria deverá constar embalagem com 500g.

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 2.7 Descrição Detalhada: Deverá ser colocado todo o elemento possível para que se possa comprar o bem ou serviço que realmente se deseja, porém não poderá, JAMAIS, conter Marcas e Modelos.

Pedido - Descrição

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 2.8 Valor Unitário: Deverá ser colocado o preço médio de todos os orçamentos levantados. 2.9 Valor Total: Preço unitário x quantidade de cada mercadoria. 2.10 Valor Total para os ítens: Neste campo estará contido o somatório dos valores totais de cada ítem. 2.11 Assinatura do solicitante: Deverão estar assinadas no campo solicitado, juntamente com o nome ou carimbo. 2.12 Endereço para entrega ou Prest. Do serviço: Colocar o local de entrega do do material ou prestação do serviço. 2.13: Rubrica: Em todas as folhas, pelo solicitante.

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 2.14 Classificação Orçamentária: Deverá ser feito contato com a PROPLAN. Elemento de Despesa (Campus - Vide Planos de Conta), que são os seguintes: Prestação de Serviço... 33390.39.XX Material de Consumo... 33390.30.XX Compras de Bens (Permanente)... 34490.52.XX XX É o sub-elemento. O número da conta apropriado para o que se esta pedindo. Obs.: Cada pedido, um elemento de despesa.

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 2.15 Assinaturas do solicitante e do Diretor ou Coordenador: Estes campos deverão ser obrigatoriamente preenchidos, sob pena do pedido retornar para o Campus de origem.

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 3 Planilha de Cotação de Preços A partir deste ano, não é mais necessário enviar os 3 orçamentos junto com formulário de pedido, bastando apenas o envio da Planilha de Cotação de Preços, devidamente datada e assinada. Observação:Cada unidade deverá arquivar uma via do pedido junto com cópia dos orçamentos, para efeito de auditoria. Excessão: Nos casos de dispensa de licitação, será necessário o envio dos 3 orçamentos. O orçamento tem que ter validade de no mínimo 40 dias.

Ferramenta para busca de cotações

www.listaamarela.com.br/busca

www.listaamarela.com.br/busca

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 4 - Justificativa Deve informar a necessidade da aquisição, de forma detalhada e objetiva. Este procedimento consiste na motivação da compra e/ou contratação, conforme determinação legal. Deverá vir anexa ao formulário de pedido, devidamente datada e assinada.

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 5 - Regularidade Fiscal do Fornecedor (dispensa) 5.1 Verificar se o fornecedor que esta sendo sondado possui a regularidade fiscal (com inscrição no SICAF ou com as três certidões que deverão acompanhar o pedido). *Necessário apenas para a empresa que apresentar o menor valor. Obs.: Todas as certidões deverão estar válidas na época da consulta.

Manual de Preenchimento do Formulário de Pedido de Compra 5.2 Após obter as três certidões junto ao Pedido com os três orçamentos: 5.3Encaminhe ao Diretor ou Coordenador Administrativo para autorização; 5.4Encaminhar para o setor de compras.

Pedido Regularidade Fiscal

Pedido Regularidade Fiscal

Pedido Regularidade Fiscal

Pedido Regularidade Fiscal

Memorando 018/2010 DATA-LIMITE PARA ENCAMINHAMENTO DOS PEDIDOS DE COMPRA BIMESTRE MATERIAL PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO QUINTO SEXTO Consumo 31/03/10 31/05/10 30/07/10 30/09/10 30/11/10 31/01/11 Equipamento 31/04/10 31/05/10 30/07/10 30/09/10 30/11/10 31/01/11

Separar conforme os seguintes grupos: 1) Material Agropecuário e Veterinário; 2) Material de Laboratório (Ex: Vidrarias, luvas, adaptadores, pinças, papel filtro, gases, etc.); 3) Produtos Químicos (Ex: Reagentes, ácidos, etc.); 4) Material esportivo e educativo (Ex: Materiais para atletismo, jogos, etc.); 5) Material gráfico;equipamentos para Laboratório; 6) Eletrodomésticos em geral; 7) Equipamentos de Informática; 8) Consumo de Informática.

Obrigado! Contato: (53) 3242-9250 compras@unipampa.edu.br