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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

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LOTE 01 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA UNIDADE QUANTIDADE

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Transcrição:

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2015 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL 859 1591/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AO FUNCIONÁRIO PAULO AMÉRICO COSTA DE ALMEIDA, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.007,29 861 1592/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AO FUNCIONÁRIO GRAZIELE CRISTINA NOGUEIRA, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.646,52 01.01.01.01.31.0101.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0101.2010.31901145.0111000 - GERAL 858 1591/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AO FUNCIONÁRIO PAULO AMÉRICO COSTA DE ALMEIDA, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.505,47 860 1592/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AO FUNCIONÁRIO GRAZIELE CRISTINA NOGUEIRA, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.234,89 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699.0111000 - GERAL 9 0007/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 142,77 MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903017.0111000 - GERAL 877 1600/2015 005.955.160/0001-08 845 - RAFAEL JACON BOMBINI - EPP, HD SSD 120Gb, FORMATO 2,5 POLEGADAS; INTERFACE SATA REV. 3.0 (6 GB/S) PREGÃO PRE31/2015 12.975,00 0,00 0,00 878 1601/2015 009.630.170/0001-24 1643 - A.W.G. EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTIC PREGÃO PRE31/2015 2.650,00 0,00 0,00

(Página: 2 / 5), CABO DE FIBRA ÓPTICA 1GBPS MULTIMODO LC -LC COM NO MÍNIMO 1,5 METROS DE COMPRIMENTO. COMPATÍVEL COM O ITEM 1 DESTA REQUISIÇÃO. PRODUTO NOVO E SEM USO ANTERIOR., PARAFUSO PHILIPS M5 X 15MM COM PORCA GAIOLA PARA FIXAÇÃO EM RACK 19". PRODUTO NOVO E SEM USO ANTERIOR., CABO DE ENERGIA PADRÃO IEC 320 C13/C14 COM NO MÍNIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE PARA 10 AMPERES E 250 VOLTS. PRODUTO NOV O E SEM USO ANTERIOR. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 01.01.01.01.31.0101.2020.33903028.0111000 - GERAL 843 1559/2015 000.512.326/0001-06 727 - EXTINTORES CIMI - COMÉRCIO DE MATER, SUPORTE DE PISO PEQUENO PESO SEM HASTE., TAMPÃO 2 1/2., ADAPTADO R 2 DISPENSA D /0 0,00 106,00 0,00 1/2 X 2 1/2. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903044.0111000 - GERAL 844 1559/2015 000.512.326/0001-06 727 - EXTINTORES CIMI - COMÉRCIO DE MATER, PLACA EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE., PLACA DE ROTAS DE FUGA FOTOLUMINESCENTES., PLACA DE ROTAS DE FUGA ESCADA DESCE ESQUERDA, FOTOLUMINESCENTE., PLACA DE HIDRANTES FOTOLUMINESCENTES., VIDRO HIDRANTE COM INSCRIÇÃO., ADESIVO DE ENERGIA PEQUENO., PLACA DE ALARMES FOTOLUMINESCENTES., PLACA DE BOMBAS FOTOLUMINESCENTES. DISPENSA D /0 0,00 259,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903399.0111000 - GERAL 674 1185/2015 322.460.188-46 1314 - BRUNA CARDOSO, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. OUTROS/NÃO /0 0,00 100,00 0,00 674 1185/2015 322.460.188-46 1314 - BRUNA CARDOSO, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 100,00 713 0046/2015 015.929.618-86 239 - CICERO FERREIRA, REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 73 DE 05/01/2015, DE IMPORTÂNCI A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 50,00 713 0046/2015 015.929.618-86 239 - CICERO FERREIRA, REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 73 DE 05/01/2015, DE IMPORTÂNCI A OUTROS/NÃO /0 0,00 50,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903917.0111000 - GERAL 62 0037/2015 009.943.005/0001-22 1236 - ADMIR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA - ME., EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVITE 20/2011 0,00 0,00 752,00 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 65 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E 1 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ - JANELA, REFERNTE PARCELA A ONERAR O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). 845 1559/2015 000.512.326/0001-06 727 - EXTINTORES CIMI - COMÉRCIO DE MATER DISPENSA D /0 0,00 276,00 0,00

(Página: 3 / 5), TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNCIO, TIPO 2, COMPRIMENTO DE 15 M, DIÂMETRO DE 1,5". 01.01.01.01.31.0101.2020.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0101.2020.33903947.0111000 - GERAL 23 0018/2015 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE CARÁTER OFICIAL, QUE VIEREM A INEXIGÍVEL -10.108,51 0,00 0,00 SER EXPEDIDAS POR ESTE LEGISLATIVO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903978.0111000 - GERAL 422 0638/2015 021.519.775/0001-48 1633 - MARIA L. M. MATHEUS - ME, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CML ENVOLVENDO ÁREA DE 2.000 M², VISANDO ELIMINAR AS PRAGAS URBANAS TAIS COMO: BARATA, ESCORPIÃO, RATO, DISPENSA D 0,00 750,00 0,00 ARANHA, FORMIGA, CUPIM, MOSCA, TRAÇA, ÁCARO,PULGA E OUTROS INSETOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VENENOS, INSETICIDAS E DEMAI S PRODUTOS NECESSÁRIOS. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2020.33903999.0111000 - GERAL 452 0696/2015 049.325.434/0001-50 1479 - FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PI, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA (MOD), RATEIO (MOI) E SEGURO AO BOLSISTA/SENTENCIADO, PARA O DISPENSA D 0,00 0,00 3.586,98 CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0101.2020.44905235.0111000 - GERAL 879 1601/2015 009.630.170/0001-24 1643 - A.W.G. EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTIC, TRANSCEPTOR (TRANSCEIVER) 1GBPS SFP LC SX FULL DUPLEX PARA FIBRA PREGÃO PRE31/2015 34.606,00 0,00 0,00 MULTIMODO, FORMATO PEQUENO (SFP). MODELOS HP J4858C OU JD118B. CONECTÁVEL DIRETAMENTE NO SWITCH HP V1910-48G (JE009A). PRODUTO NOVO E SEM USO ANTERIOR., PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6, ALTURA DE 1 U, COM GUIA TRASEIRO DE CABOS E TODOS OS PARAFUSOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA FIXAÇÃO EM RACK 19". PRODUTO NOVO E SEM USO ANTERIOR., IMPRESSORA JATO DE TINTA A3+ CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXA. 01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.02.01.31.0101.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903007.0111000 - GERAL 347 0491/2015 002.910.915/0001-60 902 - M.G. DA SILVA LIMEIRA - ME DISPENSA D /0-321,17 0,00 0,00

(Página: 4 / 5), PÃO TIPO FRANCES (APROXIMADAMENTE 55 GR. POR UNIDADE). 01.01.02.01.31.0101.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903017.0111000 - GERAL 874 1600/2015 005.955.160/0001-08 845 - RAFAEL JACON BOMBINI - EPP, HD SSD 120Gb, FORMATO 2,5 POLEGADAS; INTERFACE SATA REV. 3.0 (6 GB/S) PREGÃO PRE31/2015 0,00 0,00 0,00 876 1600/2015 005.955.160/0001-08 845 - RAFAEL JACON BOMBINI - EPP, HD SSD 120Gb, FORMATO 2,5 POLEGADAS; INTERFACE SATA REV. 3.0 (6 GB/S) PREGÃO PRE31/2015 73.525,00 0,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903100.0111000 - GERAL 513 0823/2015 020.549.175/0001-60 1645 - SANDER MARCEL MONTEZINO - ME., PLACA DE CÂMARA SOLIDÁRIA PE. MAURÍCIO SEBASTIÃO FERREIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXA., PLACA DE CIDADÃO LIMEIRENSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXA., ESTOJO EM VELUDO NA COR AZUL: PREGÃO PRE07/2015 0,00 2.415,00 0,00 MEDINDO 10,5CM X 10,5CM, POR 2,5 CM DE ALTURA, APROXIMADAMENTE, CO M ESPAÇO VAZADO (ENCAIXE PARA A MEDALHA), MEDINDO 7,1CM DE DIÂMETRO POR 0,3 CM DE ESPESSURA. 01.01.02.01.31.0101.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903399.0111000 - GERAL 839 1185/2015 322.460.188-46 1314 - BRUNA CARDOSO, REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 674 DE 24/09/2015, DE IMPORTÂNC IA OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 0,00 839 1185/2015 322.460.188-46 1314 - BRUNA CARDOSO, REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 674 DE 24/09/2015, DE IMPORTÂNC IA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903917.0111000 - GERAL 61 0037/2015 009.943.005/0001-22 1236 - ADMIR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA - ME., EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVITE 20/2011 0,00 0,00 1.128,00 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 65 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ - JANELA, REFERENTE PARCELA A ONERAR O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). 01.01.02.01.31.0101.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903941.0111000 - GERAL 633 1121/2015 002.910.915/0001-60 902 - M.G. DA SILVA LIMEIRA - ME DISPENSA D -425,00 0,00 0,00

(Página: 5 / 5), LANCHE, CONTENDO: 350G DE SANDUÍCHE MONTADO EM PÃO BAGUETE OU SIMILAR, DEVIDAMENTE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PRESERVE A BOA INTEGRIDADE DO PRODUTO, E 300 ML DE SUCO NATURAL DE LARANJA, PRODUZIDO E ENTREGUE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 01.01.02.01.31.0101.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.02.01.31.0101.2020.33903958.0111000 - GERAL 34 0022/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S.A., EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO STFC -SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DISPENSA D /0 0,00 0,00 42,69 COMUTADO, ADEQUADO PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS DA POPULAÇÃO EM GERAL, REALIZADOS POR MEIO DO CÓDIGO 0800, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.02.01.31.0101.2020.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.02.01.31.0101.2020.44905235.0111000 - GERAL 880 1602/2015 005.955.160/0001-08 845 - RAFAEL JACON BOMBINI - EPP, KIT DE COMPUTADOR COMPOSTO POR: MOUSE, TECLADO E MONITOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., NOBREAK UPS 600VA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. PREGÃO PRE30/2015 377.250,00 0,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 490.151,32 4.156,00 12.396,61 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 490.151,32 4.156,00 12.396,61 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS LIMEIRA, 03 de Dezembro de 2015