MANUAL DE CONTRATOS PÚBLICOS

Documentos relacionados
CADERNO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE LICITAÇÕES

SEGUNDA ATUALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.006/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº.008/2015. VALIDADE: 01/04/2016

COMPRAS / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FORMAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO LICITAÇÃO:

INSTRUÇÃO NORMATIVA GRE Nº 003, DE 18 DE MAIO DE 2011

Atribuições do órgão conforme a Lei nº 3.063, de 29 de maio de 2013: TÍTULO II DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

HISTÓRICO DAS REVISÕES N.ºREVISÃO DATA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 00 01

CARTA CONVITE Nº 017/2007 TIPO: MENOR PREÇO

Execução de Despesa. DNT/SSSCI/SF Abril 2013

Instruções para Cotação Eletrônica 152/2014

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho

Serviço Público Federal Conselho Regional de Corretores de Imóveis Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO ESTADO DO PARANA

RESUMO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS. Responsável Seqüência Etapa do processo

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS CNPJ: / Endereço: Rua Leopoldo Peres, s/n Centro, Tonantins AM

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS Nº 001/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCEDIMENTOS DE COMPRAS

MANUAL DE CONTRATOS PÚBLICOS

Programa BNDES de Sustentação do Investimento BNDES PSI Subprograma Exportação Pré-Embarque NORMAS OPERACIONAIS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Conselho Regional de Economia da Paraíba 21ª Região

DECON PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO) 04/2015

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SECOL MANUAL E PROCEDIMENTOS DE COMPRAS

POLÍTICA DE GESTÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PREFEITO MUNICIPAL DE ARACATI

EDITAL. Contrato de Gestão nº 010/2013-SECT - Termo Aditivo 016/2015 CARTA CONVITE Nº 01/ PRAÇA TIPO: MENOR PREÇO

REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, INSTRUTORIA EM PROJETOS.

PROCEDIMENTO E ORIENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONHEÇA O PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DA SUA CARTA DE CRÉDITO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Cotação Eletrônica Processo DL nº /2013

TERMO DE REFERÊNCIA EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N 05/2013

POLÍTICA DE PATROCINIO DA CAGECE

PROCESSO Nº EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 060/2011 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA A/CSIL/CNA Nº 002

COTAÇÃO ELETRÔNICA N 108/2014 CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO Processo n.º

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANUÁRIA ESTADO DE MINAS GERAIS CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2010 RESPOSTA DE RECURSO

TERMO DE REFERÊNCIA FROTA DO SEBRAE/RO PIMENTA BUENO. Item Veículo Placa Ano Fabricação 01 PALIO ADVENTURE 1.8 LOCKER NEA

(DEIOP) ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2006, ATUALIZADA EM 7 DE FEVEREIRO 2012

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RESOLUÇÃO CRMV-RJ Nº 47/2015

Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional

PROVIMENTO Nº 29/2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

ANEXO I T E R M O DE R E F E R Ê N C I A EDITAL DE PREGÃO Nº 08/2015 CREMEB

FUNDAÇÃO THEODOMIRO SANTIAGO TERMO DE REFERÊNCIA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº TIPO: MENOR PREÇO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO BLAIRO BORGES MAGGI Governador SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

CARTA CONVITE Nº 026/2014. Contratação de Empresa especializada em Auditoria Independente.

DECON PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO) 03/2015 PROCEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS

MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO FLUXO E PROCEDIMENTOS DE NOTAS FISCAIS AOS COORDENADORES DE PROJETOS E CONVÊNIOS NIOS ADMINISTRADOS PELA FUNDAHC

Programa de Apoio à Organização de Eventos das Associações ou Sociedades Técnico Científicas e Institutos de Pesquisa

NORMAS GERAIS PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS

PREFEITURA DE GOIÂNIA 1 GABINETE DO PREFEITO

DECRETO nº , de 16 de janeiro de O PREFEITO MUNICIPAL DE ANANINDEUA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e ainda:

TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE SOCIETÁRIO

2. DO PRAZO CONTRATUAL

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE PERNAMBUCO

Art. 2º. Fazer publicar esta Portaria em Boletim de Serviço, revogando-se a Portaria 577/05-R, de 05 de dezembro de 2005.

MANUAL DE COMPRAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NÚCLEO DE LICITAÇÕES

COMPRA - FASE INTERNA DA LICITAÇÃO PREGÃO, CONVITE, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA

MANUAL DE COMPRAS DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RCC IJUCI/MG CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SEÇÃO I DOS PRINCÍPIOS

PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 1750 DO DIA 06/08/2012.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CONSELHO UNIVERSITÁRIO

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRADORES E FORNECEDORES FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIFESP

1 BNDES. 1. ENCAMINHAMENTO DA OPERAÇÃO AO BNDES. A operação poderá ser encaminhada ao BNDES por meio de FRO Consulta ou Consulta Prévia.

DECRETO Nº 7.622, DE 20 DE MAIO DE 2005.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

GUIA DE ADESÕES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA CPL - RR

REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES DESTE CAMPUS EM: VISITAS TÉCNICAS CAPÍTULO I

PODER EXECUTIVO. Publicado no D.O de DECRETO Nº DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA - MG Edital de Chamamento para Cadastro nº 01/2013

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 002, de 31 de agosto de 2015.

Programa do Voluntariado Paranaense Londrina

PROCEDIMENTOS PARA INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO. Tal modalidade é prevista pela lei 8666/93 nos artigos abaixo transcritos:

TERMO DE REFERÊNCIA. I - Os quantitativos estimados em metro quadrado (m²) para o fornecimento das faixas/bannens estão relacionados abaixo: Unidade

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 001/2012 EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TIPO: MELHOR TÉCNICA

Constituição da República Federativa do Brasil de Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964 (Lei de Orçamento).

TERMO DE REFERÊNCIA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ELEVADOR UNIPESSOAL QUICK UP 14 PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE OPERAÇÕES NO MUSEU DO AMANHÃ.

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL CNPJ: /

Art. 2º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DE ITAPETININGA/SP ROTEIRO OPERACIONAL

DIVULGAÇÃO DE COMPRAS

DECRETO Nº 713, DE 1º DE ABRIL DE 2013

MANUAL DA TABELA DE TEMPORALIDADE

1ª Fase do Calendário de Compras de 2013 da UNIPAMPA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO COORDENADORIA-GERAL DE LICITAÇÕES ATENÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 26/2015, REFERENTE AO CONVÊNIO SICONV Nº /2012

Fundação de Apoio à Ciência, Tecnologia e Educação

Transcrição:

2013 MANUAL DE CONTRATOS PÚBLICOS UNIPAMPA Pró-Reitoria de Administração 12/02/2013

APRESENTAÇÃO Este Manual destina-se a orientar sobre procedimentos de contratações de serviços (terceirizados; energia elétrica; entre outros), locações imobiliárias e termos aditivos dos Contratos firmados pela Universidade Federal do Pampa; bem como os procedimentos necessários para execução dos Contratos. A Divisão de Contratos, representada pelo Chefe de Contratos, é responsável pelo preparo, acompanhamento, controle e finalização da contratação, emissão dos instrumentos contratuais, Termos Aditivos e Notificações, dando suporte aos atos a serem praticados pela Administração. As atribuições da Divisão de Contratos são relacionadas aos aspectos formais da contratação e da execução contratual. a) Publicação dos atos no Diário Oficial da União; b) Arquivamento cronológico dos processos referente aos contratos celebrados pela instituição, seus aditivos e demais documentos relativos aos contratos (documentos originais); c) Acompanhar e dar andamento aos pedidos de Termos Aditivos de acréscimos e supressões; d) Informar aos setores competentes os prazos de vigência e de validade da garantia; e) Realizar os procedimentos de Notificações para responsabilização e dar subsídios para os procedimentos de aplicação de penalidades, se for o caso; f) Instrução dos processos com despacho e juntada de documentos; g) Preparação de contratos, termos aditivos, notificações, intimações e demais documentos afins; contratos; h) Solicitação de Portarias de designação de fiscais e gestores dos i) Processamento dos pedidos de reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro; j) Recebimento e providências das demandas dos fiscais dos contratos; l) Empenho dos contratos e seus aditivos. 1

SUMÁRIO 1. Dispensa/ Inexigibilidade de Licitação... p. 03 2. Contratos oriundos de Licitações... p. 04 3. Contratos de Locações de Imóveis... p. 06 4. Prorrogação da Vigência de Contratos... p. 08 5. Acréscimos e/ou Supressões de Contratos... p. 09 6. Repactuação de Contratos... p. 09 7. Pedido/Anulação de Empenhos... p.10 8. Notificação... p. 11 9. Termo de Permissão de Uso... p. 11 10. Certidões Negativas Obrigatórias... p. 12 2

1. DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 1.1. Documentos necessários: 1.1.1 Solicitação através de Formulário Padrão de Pedido (disponível no site www.unipampa.edu.br/reitoria/cmp ); 1.1.2 Planilha de Cotações de Preços, no mínimo 03 (três) orçamentos originais; Obs.: exceção dos incisos XVII e XXII do art. 24 e o inciso I do art. 25 da Lei nº 8.666/93. 1.1.3 4 (quatro) certidões negativas (Receita Federal, INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) do fornecedor que ganhar a cotação; (links disponíveis no final do Manual) 1.1.4 Justificativa da Despesa; 1.1.5 Dotação Orçamentária disponível; 1.1.6 Termo de Referência/Projeto Básico elaborado segundo as exigências do art. 6º, inciso IX da Lei nº 8.66/93. 1.2. Dispensa para contratação dos serviços de Energia Elétrica e Inexigibilidade para serviços de abastecimento de água 1.2.1 A solicitação deverá ser realizada em formulário próprio (formulário de pedido de compras); 1.2.2 Justificativa da Despesa 1.2.3 Modelo de contrato (se exigido pela empresa contratada) 1.2.4 Declaração da Prefeitura Municipal confirmando a exclusividade da empresa 1.2.5 Certidões de tributos da empresa contratada e 1.2.6 Nota de Dotação para cobertura das despesas. Observação 1: No tipo de aquisição deverá ser marcado como Dispensa para o caso de Energia elétrica (art. 24, inciso XXII) e Inexigibilidade para o caso de serviço de abastecimento de água (art. 25, inciso I). 3

Observação 2: Código no ComprasNet para contratação de serviço de Água: 22845 / Código no ComprasNet para contratação de Energia Elétrica: 4120 Observação 3: Toda documentação deverá ser encaminhada a Divisão de Contratos. Após a assinatura do Pró-Reitor de Administração como Ordenador de Despesa será aberto processo e encaminhado para Parecer Jurídico. 1.3. PROCEDIMENTO DA DIVISÃO DE CONTRATOS: 1.3.1. Após autorização do ordenador de despesa, Pró-Reitor de Administração, abertura de processo com os documentos encaminhados. 1.3.2. Confecção da Minuta de Contrato (nos termos do art. 55, art. 61 e art. 62, 1º da Lei nº 8.666/93) e encaminhamento do processo a CONJUR para parecer (art. 38, único da Lei nº 8.666/93). 1.3.3. Parecer for desfavorável, arquivamento do Processo e conhecimento ao Solicitante. Parecer favorável, a Dispensa será registrada e feita a publicação no Diário Oficial da União. 1.3.4. Efetuado empenho, o Contrato será encaminhado para assinatura da Contratada (3 vias). 1.3.5. Solicitação de indicação de fiscal será enviada ao solicitante, que deverá fornecer os dados do servidor responsável pela fiscalização do contrato diretamente a PROAD (proad@unipampa.edu.br) 1.3.6. Contrato devidamente assinado será registrado no SICON/SIASG e Publicação no Diário Oficial da União (art.61, único a Lei nº 8.666/93). 1.3.7. 1 via do Contrato será arquivada no Processo; outra via será enviada ao Contratado; e outra arquivada em arquivo específico do setor; 1.3.8. Contrato e portaria, digitalizados, serão enviados via e-mail ao fiscal do Contrato e à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. 2. CONTRATOS ORIUNDOS DE LICITAÇÕES: O solicitante, além de observar o procedimento descrito no item 29 e no item 30 do, Volume I Compras Públicas, deverá encaminhar: 4

Projeto Básico, elaborado segundo as exigências do art. 6º, inciso IX da Lei nº 8.666/93. Para a modalidade de licitação Pregão, elaboração de Termo de Referência pelo solicitante/requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização (art. 9º do Decreto nº 5.450/05). 2.1. PROCEDIMENTO DA DIVISÃO DE CONTRATOS: 2.1.1. Equipe de Pregoeiros envia o processo a Divisão de Contratos, antes de iniciada a fase externa de licitação, para elaboração a confecção da Minuta de Contrato (nos termos do art. 55, art. 61 e art. 62, 1º da Lei nº 8.666/93). 2.1.2. A Minuta de Contrato, que acompanhará o Edital de Licitação, será elaborada com base na Minuta de Edital, Pedido e Projeto Básico/Termo de Referência. 2.1.3. Após a Adjudicação e Homologação do Certame ao vencedor, o processo é encaminhado a Divisão de Contratos para procedimento de empenho e assinatura do Contrato. (Lei nº 4.320 de 1964, Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.) 2.1.4. Efetuado empenho, o Contrato será encaminhado para assinatura da Contratada (3 vias). 2.1.5. Solicitação de indicação de fiscal será enviada ao solicitante, que deverá fornecer os dados (nome completo, cargo e SIAPE) do servidor responsável pela fiscalização do contrato diretamente a PROAD (proad@unipampa.edu.br) 2.1.6. Contrato devidamente assinado será registrado no SICON/SIASG e Publicação no Diário Oficial da União (art.61, único a Lei nº 8.666/93). 2.1.7. 1 via do Contrato será arquivada no Processo; outra via será enviada ao Contratado; e outra arquivada em arquivo específico do setor; 2.1.8. Contrato e portaria, digitalizados, serão enviados via e-mail ao fiscal do Contrato e à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. 5

3. CONTRATOS DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS 3.1 Documentos necessários para locação: 3.1.1. Solicitação através de Formulário Padrão de Pedido (disponível no site www.unipampa.edu.br/reitoria/cmp ); 3.1.2. Planilha de Cotações de Preços, no mínimo 03 (três) orçamentos originais; 3.1.3. Proposta do Locador do imóvel a ser locado. Via original da proposta para locação assinada pelo proprietário ou procurador; 3.1.4. Justificativa da necessidade de locação e de que o imóvel é o único que atende as necessidades da Universidade e o preço é compatível com o de mercado; 3.1.5. Dotação Orçamentária disponível; 3.1.6. Documentos relativos ao imóvel (registro do imóvel, matrícula, e demais documentos que se fizerem necessários, conforme a situação). Cópia da Matrícula atualizada pelo Registro de Imóveis da Comarca do imóvel ofertado para locação (lembrando, que é recomendável evitar imóvel que tenha algum ônus quanto a sua posse: hipoteca vencida, garantia de processo judicial, etc...); 3.1.7. Cópia da procuração onde o proprietário estabelece como seu procurador (Pessoa Física ou empresa) de quem estiver negociando a locação, se não for o próprio proprietário; 3.1.8. Cópia do Estatuto Social se for uma empresa ou entidade a proprietária do imóvel; 3.1.9. Cópias dos documentos (RG e CPF) do(s) proprietário(s) do imóvel, se pessoa(s) física(s); 3.1.10. 4 (quatro) certidões negativas (Receita Federal, INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) do fornecedor que ganhar a cotação; Observações: Obs. 1) A justificativa a ser elaborada deverá demonstrar a real necessidade da locação, devendo ser bem completa e precisa. Recomendável que no texto a ser elaborado conste o número de servidores que farão uso do espaço, como também de outros envolvidos (Estagiários, Prestadores de Serviços Terceirizados, Público Externo, etc.); 6

Obs. 2) Não uso de espaço no Campus - Recomendável a existência de um documento (Memorando, Justificativa, Declaração, etc.) da Direção do Campus que comprove e justifique do porque não poder o setor/divisão estar instalada em um espaço próprio da Universidade; 3.2. PROCEDIMENTO DA DIVISÃO DE CONTRATOS: 3.2.1. Abre o processo com os itens acima, após autorização do Pró-Reitor de Administração; 3.2.2. Envia a Secretária de Patrimônio da União (SPU) solicitação de verificação de imóvel equivalente ao solicitado disponível na cidade; 3.2.3. Solicita a nomeação de Comissão para Avaliação das Condições do Imóvel ao Pró-Reitor de Administração; 3.2.4. Confecciona a Minuta de Contrato; 3.2.5. Envia o processo devidamente instruído à CONJUR para parecer acerca da Dispensa de Licitação (com fundamento no art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93) e Minuta de Contrato; 3.2.6. Parecer for desfavorável, arquivamento do Processo e conhecimento ao Solicitante. Parecer favorável, a Dispensa será registrada e feita a publicação no Diário Oficial da União. 3.2.7. Efetuado empenho, o Contrato será encaminhado para assinatura do Locador (3 vias). 3.2.8. Solicitação de indicação de fiscal será enviada ao solicitante, que deverá fornecer os dados (nome completo, cargo e SIAPE) do servidor responsável pela fiscalização do contrato diretamente a PROAD (proad@unipampa.edu.br) 3.2.9. Contrato devidamente assinado será registrado no SICON/SIASG e Publicação no Diário Oficial da União (art.61, único a Lei nº 8.666/93). 3.2.10. 1 via do Contrato será arquivada no Processo; outra via será enviada ao Locador; e outra arquivada em arquivo específico do setor; 3.2.11. Contrato e portaria, digitalizados, serão enviados via e-mail ao fiscal do Contrato e à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. 7

4. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONTRATOS 4.1. Fiscal do Contrato deve enviar Memorando ao Pró-Reitor de Administração, PROAD: Com antecedência de 60 (sessenta) dias ao vencimento; Com a dotação orçamentária disponível; Com a justificativa para a prorrogação do Contrato (art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93); Deve ser comprovada a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração; Deve acompanhar o Memorando, documento da empresa contratada concordando com o aditivo do respectivo Contrato firmado com a Universidade. (Modelo de Memorando Anexo 01) 4.2. PROCEDIMENTO DA DIVISÃO DE CONTRATOS: 4.2.1. Após a autorização do Pró-Reitor de Administração, a Divisão de Contratos confecciona a Minuta de Termo Aditivo com base no Memorando enviado pelo fiscal (art. 57 e seu 2º da Lei nº 8.666/93); 4.2.2. Encaminha o processo a CONJUR para parecer sobre o Termo Aditivo (art. 38, único da Lei nº 8.666/93). 4.2.3. Parecer for desfavorável, arquivamento do Processo e conhecimento ao Solicitante. Parecer favorável, será efetuado empenho e o Termo Aditivo ao Contrato será encaminhado para assinatura da Contratada (3 vias). 4.2.4. Termo Aditivo devidamente assinado será registrado no SICON/SIASG e Publicação no Diário Oficial da União (art.61, único a Lei nº 8.666/93). 4.2.5. 1 via do Termo Aditivo será arquivada no Processo; outra via será enviada ao Contratado; e outra arquivada em arquivo específico do setor; 4.2.6. O Termo Aditivo, digitalizado, será enviado via e-mail ao fiscal do Contrato e à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. 8

5. ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÕES DE CONTRATO 5.1. Fiscal do Contrato deve enviar Memorando ao Pró-Reitor de Administração, PROAD: Com a justificativa para o acréscimo do serviço contratado (art. 65 da Lei nº 8.666/93); Com a dotação orçamentária disponível; Deve acompanhar o Memorando, documento da empresa contratada concordando com o aditivo do respectivo Contrato firmado com a Universidade. (Modelo de Memorando Anexo 01) 5.2. PROCEDIMENTO DA DIVISÃO DE CONTRATOS: 5.2.1. Após a autorização do Pró-Reitor de Administração, a Divisão de Contratos confecciona a Minuta de Termo Aditivo com base no Memorando enviado pelo fiscal (art. 57 e seu 2º da Lei nº 8.666/93); 5.2.2. Encaminha o processo a CONJUR para parecer sobre o Termo Aditivo (art. 38, único da Lei nº 8.666/93). 5.2.3. Parecer for desfavorável, dá conhecimento ao Fiscal do contrato. Parecer favorável, será efetuado empenho e o Termo Aditivo ao Contrato será encaminhado para assinatura da Contratada (3 vias). 5.2.4. Termo Aditivo devidamente assinado será registrado no SICON/SIASG e Publicação no Diário Oficial da União (art.61, único a Lei nº 8.666/93). 5.2.5. 1 via do Termo Aditivo será arquivada no Processo; outra via será enviada ao Contratado; e outra arquivada em arquivo específico do setor; 5.2.6. O Termo Aditivo, digitalizado, será enviado via e-mail ao fiscal do Contrato e à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. 6. REPACTUAÇÃO DE CONTRATOS 6.1. Fiscal do Contrato deve enviar Memorando ao Pró-Reitor de Administração, PROAD: 9

Anexando planilhas de demonstrações de custos e formação de preços (art. 65, 8º da Lei nº 8.666/93); Dotação orçamentária disponível; 6.2. PROCEDIMENTO DA DIVISÃO DE CONTRATOS: 6.2.1. Após a autorização do Pró-Reitor de Administração, a Divisão de Contratos confecciona a Minuta de Termo Aditivo com base no Memorando enviado pelo fiscal (art. 65 da Lei nº 8.666/93); 6.2.2. Encaminha o processo a CONJUR para parecer sobre o Termo Aditivo (art. 38, único da Lei nº 8.666/93). 6.2.3. Parecer for desfavorável, dá conhecimento ao Fiscal. Parecer favorável, será efetuado empenho e o Termo Aditivo ao Contrato será encaminhado para assinatura da Contratada (3 vias). 6.2.4. Termo Aditivo devidamente assinado será registrado no SICON/SIASG e Publicação no Diário Oficial da União (art.61, único a Lei nº 8.666/93). 6.2.5. 1 via do Termo Aditivo será arquivada no Processo; outra via será enviada ao Contratado; e outra arquivada em arquivo específico do setor; 6.2.6. O Termo Aditivo, digitalizado, será enviado via e-mail ao fiscal do Contrato e à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças. 7. PEDIDO / ANULAÇÃO DE EMPENHOS: 7.1. A solicitação de pedido/anulação de empenho referente a algum Contrato deve ser formulada em Memorando (Anexo 02 ao Manual de Contratos Públicos) e enviada ao e-mail: contratos@unipampa.edu.br. 7.2. A solicitação deve conter: Número de empenho a ser reforçado/anulado; O valor do reforço/anulação; Dotação orçamentária; Motivo da solicitação. 10

8. NOTIFICAÇÃO: A UNIDADE SOLICITANTE / FISCAL DO CONTRATO / SETOR DE TERCEIRIZADOS, se julgar necessário e se a ocasião assim o determinar, ao invés de mera comunicação ao preposto, poderá solicitar uma NOTIFICAÇÃO à empresa: Reúne todas as informações e comprovações documentais das irregularidades ou quebra de cláusulas contratuais das Empresas Fornecedoras ou Prestadoras de Serviços; Encaminha Memorando ao Pró-Reitor de Administração solicitando e justificando a Notificação da Empresa; 8.1. Procedimento da Divisão de Contratos: 8.1.1 Recebe e analisa o Memorando e documentação; 8.1.2 Anexa documentação ao Processo original; 8.1.3 Elabora documento de Notificação; 8.1.4 Encaminha 03 (três) vias da Notificação ao Pró-Reitor de Administração para análise, autorização e assinatura do documento. 8.1.5 Envia uma via à Empresa Contratada; 8.1.6 Coloca uma via da Notificação no Processo e outra em Arquivo específico do Setor; 8.1.7 Encaminha uma cópia da Notificação ao Fiscal do Contrato; 8.1.8 Aguarda o cumprimento do prazo para atendimento das obrigações inadimplidas por parte da empresa; 8.1.9 Arquiva a comprovação, no caso de atendimento; 8.1.10 Procede à aplicação da penalidade cabível, no caso de não atendimento. 9. TERMO DE PERMISSÃO DE USO (PARA INSTALAÇÃO DE UM TERMINAL DE SAQUE ELETRÔNICO E OPERAÇÕES BANCÁRIAS) 9.1. Deverá ser encaminhada a seguinte documentação à Divisão de Contratos: 9.1.2 Memorando ao Pró-Reitor de Administração solicitando o Termo de Permissão de Uso, 11

9.1.3 Justificativa do Campus; 9.1.4 Ofício endereçado à Instituição Bancária solicitando interesse e dando ciência da Minuta de Termo de Permissão de uso, anexa ao e-mail, no caso de não ser necessário o uso de modelo da própria instituição Bancária; e 9.1.5 Documento da Instituição Bancária demonstrando o interesse. 9.2. Procedimento: 9.2.1 Será aberto um processo, anexada a Minuta de Termo de Permissão de Uso (modelo UNIPAMPA) e encaminhado para análise jurídica. 9.2.2 Ao retornar da CONJUR, sendo o parecer favorável serão providenciadas as assinaturas dos representantes e feita a devida publicação no Diário Oficial da União. Observação: Se a instituição bancária necessitar de documento no padrão/modelo própria será necessário encaminhar este documento em anexo. Pois deverá ser analisado também pela nossa Consultoria Jurídica. 10. Certidões Negativas Obrigatórias: 1) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: http://www.receita.fazenda.gov.br/grupo2/certidoessrf.htm 2) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Certidão Negativa de Débito (CND) / Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN): http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html 3) Certificado de Regularidade do FGTS (Caixa Econômica Federal): https://www.sifge.caixa.gov.br/cidadao/crf/fgecfscriteriospesquisa.asp 4) Banco Nacional de Devedores Trabalhistas mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho (BNDT/TST) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: http://www.tst.gov.br/certidao 12

ANEXO 01 AO MANUAL DE CONTRATOS PÚBLICOS Mem nº XX/20XX De: Fulano de Tal Cargo/Função Cidade, dd/mm/aaaa. Para: Pró-reitor de Administração Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo de Vigência Contratual Vimos, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo de vigência por XX meses/dias referente ao Contrato nº XX/20XX firmado entre a Universidade Federal do Pampa e a empresa XXXXXXXXXXX que tem por objeto. (Justificativa da Prorrogação). (deve ser comprovada a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração) Atenciosamente, 13

ANEXO 02 FORMULÁRIO PARA EMPENHO DE CONTRATOS Solicitação: ( )Empenho ( ) Reforço ( )Anulação Data da Solicitação Nome da Unidade Solicitante Nº do Contrato Motivo da Solicitação Número do Empenho no caso de Reforço / Anulação Quantidade a Empenhar Valor a Empenhar / Anular TOTAL GERAL A SER EMPENHADO/ANULADO Nome do Solicitante Nome Autorizador da Unidade Nome Completo Nº do SIAPE Nº da ND Nº do Programa de Trabalho Nº da Fonte de Recurso Nº do Plano Interno DADOS ORÇAMENTÁRIOS Observação: 1) Caso seja enviado por correio eletrônico, o e-mail acompanhará este formulário no processo para comprovar a origem do pedido. Caso seja enviado por formulário impresso, este deverá vir devidamente assinado e com o carimbo de quem esta autorizando Diretor ou Coordenador Administrativo, no pé do formulário e havendo mais de uma folha, todas deverão estar devidamente rubricadas. Autorizo o empenho conforme solicitado e Dados da Dotação Orçamentária Bagé, / / 14