DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ BOMBRIL S.A. Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 7 Demonstração do Resultado Abrangente 9 Demonstração do Fluxo de Caixa 10 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2018 à 31/12/ DMPL - 01/01/2017 à 31/12/ DMPL - 01/01/2016 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 15 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 17 Balanço Patrimonial Passivo 19 Demonstração do Resultado 22 Demonstração do Resultado Abrangente 24 Demonstração do Fluxo de Caixa 25 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2018 à 31/12/ DMPL - 01/01/2017 à 31/12/ DMPL - 01/01/2016 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 30 Relatório da Administração Pareceres e Declarações Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva 128 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 132 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 133 Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 134

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Último Exercício Social 31/12/2018 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 134

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Bancos Aplicações financeiras Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado Títulos Mantidos até o Vencimento Contas a Receber Clientes Contas a receber de clientes (-) Perdas estimadas créd. liquid. duvidosa (-) Ajuste a valor presente Outras Contas a Receber Outras Contas a Receber Estoques Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Impostos a Recuperar Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes Títulos Mantidos até o Vencimento Contas a Receber Outras Contas a Receber Tributos Diferidos PÁGINA: 2 de 134

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladas Outros Ativos Não Circulantes Impostos a Recuperar Depósitos Judiciais Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado Intangível Intangíveis Intangíveis PÁGINA: 3 de 134

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Encargos Sociais a Pagar Obrigações Trabalhistas Provisão de Férias Provisões Diversas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Obrigações Fiscais e Tributárias Obrigações Fiscais Estaduais ICMS a Pagar Obrigações Fiscais Municipais ISS a recolher Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Financiamento por Arrendamento Financeiro Arrendamento Mercantil Outras Obrigações Outros Outras Contas a Pagar PÁGINA: 4 de 134

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Provisões Outras Provisões Provisões diversas Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Outros Valores a Pagar - Terceiros Obrigações Fiscais e Tributárias Provisões p/riscos Fiscais, Trab.e Cíveis Fornecedores Passivo a descoberto Provisões Outras Provisões Provisões Diversas Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucros Reserva Legal Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes de Avaliação Patrimonial PÁGINA: 5 de 134

7 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Adoção CPCs ao Custo Atribuído Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes Acumulados de Conversão PÁGINA: 6 de 134

8 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas com Pessoal Despesas com Propaganda Despesas com Promoção de Vendas Despesas com Fretes Provisão para Devedores Duvidosos Serviços de Terceiros Despesas de Viagem Despesas com Aluguéis Outras Despesas Despesas Gerais e Administrativas Despesas com Pessoal Serviços de Terceiros Depreciação/Amortização Energia e Comunicação Despesas de Viagem Despesas com Aluguéis Outras Despesas Outras Receitas Operacionais Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro PÁGINA: 7 de 134

9 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Receitas Financeiras Outras Receitas Financeiras Variação Cambial Ativa Despesas Financeiras Outras Despesas Financeiras Variação Cambial Passiva Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação PN 1, , , ON 1, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ PN 0, , , ON 0, , ,69416 PÁGINA: 8 de 134

10 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 9 de 134

11 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos Depreciações e Amortizações Perdas estimadas créd.de liquid.duvidosa Provisão (reversão de prov.) de Estoques Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos Equivalência Patrimonial Vlr.Residual do At.Não Circulante Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis Ajuste a Valor Presente Variação Cambial Juros sobre Empréstimos e Debêntures Juros sobre Fornecedores Juros e multa sobre impostos não pagos Provisão (reversão) de honorários adv. Success Fee Provisão para perda de valor recuperável do ativo imobilizado Outros Clientes Estoques Despesas Antecipadas Impostos a Recuperar Outras Contas a Receber Fornecedores Salários e encargos a pagar Obrigações fiscais e tributárias Sociedades Controladas e Ligadas Outras contas a pagar Riscos e processos judiciais PÁGINA: 10 de 134

12 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Impostos pagos sobre o lucro Depósitos Judiciais Caixa Líquido Atividades de Investimento Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários Adições ao Ativo Imobilizado Venda de imobilizado Adições ao Ativo Intangível Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e Financiamentos Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos Debêntures Emitidas Juros sobre empréstimos e financiamentos Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 11 de 134

13 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 31/12/2018 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Ajustes de Exercícios Anteriores Efeito IFRS Efeito IFRS Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Reclassificação para resultado do saldo ajustes acumulados de conversão Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Saldos Finais PÁGINA: 12 de 134

14 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/12/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Adoção CPCs ao Custo Atribuído Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 13 de 134

15 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Debêntures Conversíveis em Ações Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Adoção CPCs ao Custo Atribuído Reserva Legal Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 14 de 134

16 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras PÁGINA: 15 de 134

17 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 16 de 134

18 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Bancos Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado Títulos Mantidos até o Vencimento Contas a Receber Clientes Contas a receber de clientes (-) Perdas estimadas créd. liquid. duvidosa (-) Ajuste a valor presente Outras Contas a Receber Outras Contas a Receber Estoques Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Imposto a Recuperar Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes Aplicação Mercado Vinculado Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber PÁGINA: 17 de 134

19 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Coligadas Outros Ativos Não Circulantes Impostos a Recuperar Depositos Judiciais Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado Intangível Intangíveis Intangíveis PÁGINA: 18 de 134

20 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Encargos Sociais a Pagar Obrigações Trabalhistas Provisão de Férias Provisão Diversas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Obrigações Fiscais e Tributárias Obrigações Fiscais Estaduais ICMS a Pagar Obrigações Fiscais Municipais ISS a recolher Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Financiamento por Arrendamento Financeiro Arrendamento Mercantil Outras Obrigações Outros Outras Contas a Pagar PÁGINA: 19 de 134

21 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Provisões Outras Provisões Provisões Diversas Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladores Outros Obrigações Fiscais e Tributárias Valores a Pagar - Terceiros Fornecedores Provisão para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis Provisões Outras Provisões Provisões diversas Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucros Reserva Legal Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes de Avaliação Patrimonial PÁGINA: 20 de 134

22 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2018 Penúltimo Exercício 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Adoção CPCs ao Custo Atribuído Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes Acumulados de Conversão PÁGINA: 21 de 134

23 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas com Pessoal Despesas com Propaganda Despesas com Promoção de Vendas Despesas com Fretes Serviços de Terceiros Despesas de Viagem Despesas com Aluguéis Outras Despesas Despesas Gerais e Administrativas Despesas com Pessoal Serviços de Terceiros Depreciação/Amortização Energia e Comunicação Despesas de Viagem Despesas de Aluguéis Outras Despesas Outras Receitas Operacionais Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Outras Receitas Financeiras PÁGINA: 22 de 134

24 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Variação Cambial Ativa Despesas Financeiras Outras Despesas Financeiras Variação Cambial Passiva Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação PN 1, , , ON 1, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ PN 0, , , ON 0, , ,69416 PÁGINA: 23 de 134

25 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora PÁGINA: 24 de 134

26 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos Depreciações e Amortizações Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa Provisão (reversão de provisão) de Estoques Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos Vlr. Residual do At. Não Circulante Provisões para Riscos Fiscais, Trab. e Cíveis Ajuste a Valor Presente Variação Cambial Juros sobre Empréstimos e Debêntures Juros sobre fornecedores Juros e multa sobre impostos não pagos Provisão (reversão) de honorários adv. Success fee Provisão para perda de valor recuperável do ativo imobilizado Outros Clientes Estoques Despesas Antecipadas Impostos a Recuperar Outras Contas a Receber Fornecedores Salários e encargos a pagar Obrigações fiscais e tributárias Sociedades controladas e ligadas Outras contas a pagar Riscos e processos judiciais Impostos pagos sobre lucro PÁGINA: 25 de 134

27 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Depósitos Judiciais Caixa Líquido Atividades de Investimento Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários Adições ao Ativo Imobilizado Venda imobilizado Adições ao Ativo Intangível Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e Financiamentos Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos Debêntures Emitidas Juros sobre empréstimos e financimentos Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 26 de 134

28 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 31/12/2018 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Ajustes de Exercícios Anteriores Efeito IFRS Efeito IFRS Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Reclassificação para resultado do saldo ajustes acumulados de conversão Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Saldos Finais PÁGINA: 27 de 134

29 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/12/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Adoção CPCs ao Custo Atribuído Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 28 de 134

30 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Debêntures Conversíveis em Ações Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Adoção CPCs ao Custo Atribuído Reserva Legal Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 29 de 134

31 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios PÁGINA: 30 de 134

32 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2018 à 31/12/2018 Penúltimo Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Antepenúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/ Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 31 de 134

33 Relatório da Administração TEMPLATE DOCUMENT Relatório da Administração 2018 PÁGINA: 32 de 134

34 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Boas-Vindas A Bombril S/A. ( Bombril ), é uma Companhia de capital aberto com valores mobiliários (BOBR4 PN) negociados na B3 (Brasil, Bolsa e Balcão), com presença em todo território nacional há 71 anos e em mais 19 países, sendo reconhecida pela qualidade de seus produtos, o que lhe assegura posições de liderança em categorias-chave da indústria brasileira de higiene e limpeza. Nossa história começa em 1948, quando a Bombril iniciou a construção da relação de confiança com os brasileiros, oferecendo uma cesta completa de soluções para o lar, dentre as quais se destacam as seguintes marcas: Bombril, Limpol, Mon Bijou, Pinho Bril, Sapólio Radium, Kalipto e Vantage. A produção desse amplo portfólio de produtos, é realizada em três complexos industriais, localizados nas cidades de São Bernardo do Campo (SP), Abreu e Lima (PE) e Sete Lagoas (MG) e uma pequena parte em produção terceirizada. Mantendo a visão de crescimento e inovação, a partir do terceiro trimestre de 2018 a companhia iniciou a expansão da marca Limpol para a categoria de Limpadores, em todos os seus segmentos em substituição à marca Pratice. Essa é a quinta categoria mais importante da cesta de limpeza da casa e apresenta grandes oportunidades de crescimento. A decisão de aumentar a presença da marca Limpol para além da categoria de Detergentes Líquidos, se deu através de pesquisa com os consumidores que atestaram a força da marca e validaram previamente a mudança. Este documento apresenta à sociedade os indicadores e resultados da Bombril no ano de 2018 e foi produzido com base em normas contábeis nacionais, alinhadas às normas internacionais de contabilidade (IFRS - International Financial Reporting Standards). Boa leitura! Sumário Mensagem do presidente A Bombril Desempenho Econômico-Financeiro 2 PÁGINA: 33 de 134

35 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Mensagem do Presidente Durante o ano de 2018 observamos três grandes impactos econômicos que atingiram severamente a economia brasileira, ainda combalida pela crise, os quais estão de certa forma interligados, sendo os motivadores: (i) a corrida presidencial, que gerou estagnação dos investimentos enquanto aguardavam a definição do nome do novo presidente; (ii) a greve dos caminhoneiros, que trouxe pressão para os custos de frete, componente relevante na estrutura de custos de nossas operações; e (iii) a disparada do dólar, que alcançou preços muito superiores às expectativas de mercado, impactando os custos dos nossos insumos. Esse conjunto de fatores e respectivos impactos, tornou o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 ainda mais desafiador, nos obrigando a implementar ações para mitigar os riscos do negócio, através de aumentos de tabela de preços, além de esforços de reduções de custos e despesas. Caso as medidas de contenção não fossem implementadas tempestivamente, os impactos certamente teriam sido agravados. Nossa capacidade de implementar ações efetivas e executar de forma disciplinada, por um time altamente engajado, foi fundamental para atravessarmos o ano de 2018 e chegamos ao fim de mais um exercício com a Companhia adimplente com seus compromissos fiscais, fornecedores e clientes. Gostaria de registrar os meus sinceros agradecimentos, primeiramente aos nossos clientes e consumidores pela preferência e, especialmente, pela confiança que depositam em nossos produtos. Aos nossos colaboradores, fornecedores e acionistas, agradecemos pela dedicação, comprometimento e parceria. O sucesso da Bombril é o resultado dessa construção conjunta, motivo de orgulho para todos nós, nessas décadas. 3 PÁGINA: 34 de 134

36 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Para o exercício de 2019, a companhia focará na aceleração das atividades estruturantes de nossas áreas de negócio, Comercial, Marketing e Operações na busca do crescimento, nunca perdendo o foco em custos e despesas, mas perseguindo incansavelmente oportunidades de crescimento de receita, melhoria das margens operacionais e ganhos de participação de mercado, através de investimentos de marketing promocional, relançamentos de linhas de produtos e intensificação de divulgações em mídias digitais. Manteremos o propósito de capturar as oportunidades do nosso diferencial competitivo, para cada vez mais alavancar de forma sustentável o nosso negócio. Wagner Brilhante de Albuquerque Diretor Presidente 4 PÁGINA: 35 de 134

37 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 A Bombril Contamos com 16 marcas distribuídas em 264 produtos Estamos presentes em todas as regiões do Brasil e mais 19 países Mercado de Atuação Nacional Participação das regiões na receita total Mercado de Atuação Internacional Total de 19 países atendidos Bélgica USA Mexico Peru Bolivia Portugal St.Vicent Haiti Cabo Verde Jamaica Granada Curacao Ghana Guiana Suriname Angola Japão Paraguai Uruguai 5 PÁGINA: 36 de 134

38 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Unidades Industriais BBA (Bombril Anchieta) BBM (Bombril Minas) BBN (Bombril Nordeste) Onde: Onde: Onde: São Bernardo do Campo (SP) Sete Lagoas (MG) Abreu e Lima (PE) O quê: O quê: O quê: Sede da companhia e fabricação principalmente de lã de aço, amaciantes, detergentes e limpadores. Produz lã de aço, saponáceos e limpadores. Produz lã de aço, detergentes, amaciantes e limpadores. Estrutura Societária 6 PÁGINA: 37 de 134

39 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Nossa Governança Corporativa A Bombril vem aprimorando suas práticas de governança corporativa com base nos princípios de transparência, equidade e prestação de contas. Os seus principais órgãos de governança são o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva Estatutária. Conselho de Administração O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável sobre a estratégia pelo planejamento de longo prazo e pela supervisão do desempenho dos diretores. É integrado por quatro conselheiros, que se reúnem a cada trimestre e ordinariamente ou extraordinariamente sempre que necessário. Conselho Fiscal Cabe ao órgão fiscalizar as demonstrações financeiras da companhia, indicar conclusões das análises aos acionistas e verificar o trabalho dos auditores externos. A composição pode ser de no mínimo três e no máximo cinco membros titulares, além dos respectivos suplentes. O Conselho Fiscal da Bombril é composto por três membros titulares e três suplentes. 7 PÁGINA: 38 de 134

40 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Diretoria Estatutária Eleita pelo Conselho de Administração, nossa diretoria possui mandato de um ano. Seus membros podem ser reeleitos, são responsáveis por proteger os resultados da companhia e garantir a execução das estratégias definida pelo Conselho de Administração. Membros do Diretoria Estatutária Cargo Data de eleição Término do mandato Wagner Brilhante de Albuquerque Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores mar/19 mar/20 Marcus Fraga Rodrigues Diretor Jurídico mar/19 mar/20 8 PÁGINA: 39 de 134

41 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 O Mercado de Capitais A Bombril é uma sociedade anônima de capital aberto, registrada na Comissão de Valores Mobiliários e listada na B3 S/A - Brasil, Bolsa e Balcão sob o código BOBR4 (ações preferenciais), o segmento tradicional. Em 31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 795,1 milhões divididos em 20,0 milhões de ações ordinárias e 34,1 milhões de ações preferenciais, distribuídas a seguir: Ações Preferenciais = % do total de ações Ações Ordinárias = % do total de ações Desempenho Econômico-Financeiro A Bombril apresenta seus indicadores de performance do ano de No âmbito dos esforços de crescimento nos mercados em que atua a Bombril finaliza o ano com ganhos de participação de mercado nas categorias de Lã de Aço, Amaciantes para Roupas e Saponáceos, ampliando a liderança nacional das marcas Bombril e Sapolio Radium. Nas categorias de Detergentes Líquidos e Limpadores, apresentou ganhos no fim do ano com o relançamento e expansão do portfólio da Marca Limpol sendo que na categoria de Amaciantes para Roupa atingiu sua participação recorde, com o lançamento da linha Mon Bijou Encantos da Natureza e Mon Bijou Magia. 9 PÁGINA: 40 de 134

42 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Embora do ponto de vista de participação de mercado para as principais categorias as notícias de final de ano sejam positivas, a Bombril teve um ano desafiador que trouxe impactos nos volumes vendidos e nas margens dos produtos. A rentabilidade (percentual sobre a receita líquida) do EBITDA, na mesma base comparativa, após ajuste dos efeitos não recorrentes nos dois períodos, apresentou uma queda de 6,6 p.p., atingindo 5,8%, influenciada principalmente pela: (i) implantação da nova política comercial no mês de março, que gerou retração nos volumes vendidos nos meses de março e abril; (ii) greve dos caminhoneiros, gerando pressão de custos, devido a nova tabela de frete nacional, aprovada pelo Governo Federal, que impactou o frete da companhia em cerca de 20% a partir do mês de junho; e (iii) desvalorização do Real frente à moeda norte-americana que impactou fortemente os custos menos (19%). Ante os fatores adversos que impactaram o resultado do exercício, conforme descrito anteriormente, a Companhia implementou diversas iniciativas para mitigar os impactos e essas ações têm se mostrado adequadas para manter a saúde financeira da Companhia em bom estado, inexistindo riscos de inadimplência com os compromissos correntes e aqueles derivados de dívidas de parcelamentos contraídos com o fisco Estadual e Federal, instituições financeiras e fornecedores. O foco em disciplina de controle de custos e despesas tem sido mantido, além da melhoria dos processos comerciais, visando a potencialização das vendas de categorias chaves de maior margem e melhora do MIX de produtos disponibilizados ao mercado. O EBITDA do ano de 2018, foi positivo em R$ 19,2 milhões contra a marca de R$ 203,0 milhões positivo do mesmo período de Quando desconsideramos o impacto positivo dos itens não recorrentes do exercício de 2017, principalmente da venda da marca Lysoform (R$ 47,6 milhões), de outros créditos extemporâneos (R$ 27,1 milhões), além da constituição do PCLD (provisão para crédito de liquidação duvidosa), no valor de R$ 7,5 milhões, que geraram impacto líquido positivo no resultado operacional na ordem de R$ 67,2 milhões, este atingiu o valor de R$ 135,8 milhões, contra um EBITDA de R$ 60,2 milhões em 2018, também desconsiderando o efeito não recorrente da provisão de honorários de êxito do processo do T Bills, registrado no 3T18, no valor de R$ 34,2 milhões e da 10 PÁGINA: 41 de 134

43 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 provisão do processo Cível do Banco Santos no montante de R$ 6,8 milhões, totalizando R$ 41 milhões. A comparação dos períodos na mesma base indica uma queda de 55,7%. Para o próximo exercício a Bombril vislumbra a continuidade do crescimento das categorias onde atua, num ritmo similar ao histórico, sustentados por volumes e preços crescentes. Neste contexto a Companhia buscará maximizar suas oportunidades de crescimento, com melhoria nas margens operacionais e ganhos de participação de mercado através de investimentos em marketing promocional, relançamentos nas linhas de produtos e inovações com presença na mídia digital das principais marcas. Volume de Vendas Em milhares de Toneladas O volume de produtos vendidos no 4T18 foi de 118,9 mil toneladas e 451,9 mil toneladas no acumulado de 2018, apresentando um recuo de 5,6% e 5,8%, respectivamente, em comparação ao ano de 2017, influenciado principalmente por: (i) implantação da nova política comercial no mês de março, que gerou retração nos volumes vendidos nos meses de março e abril; (ii) greve dos caminhoneiros com paralização das atividades de expedição por dez dias. Esse evento também gerou pressão de custos, devido a nova tabela de frete nacional, aprovada pelo Governo Federal, que impactou o frete da companhia em cerca de 20%; e (iii) desvalorização do Real frente à moeda norte-americana que impactou fortemente os custos menos (19%), que forçou a Companhia a implementar aumento de preço para repasse de pressão na estrutura de custos dos produtos, principalmente químicos. 11 PÁGINA: 42 de 134

44 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Receita Bruta Em milhões de Reais No 4T18 a receita bruta de vendas (ROB) atingiu R$ 388,6 milhões, com uma redução de 2,9% e encerrando o ano de 2018 com R$ 1.457,5 milhões, apresentando recuo de 4,6% frente ao ano de 2017, reflexo dos eventos mencionados nos comentários sobre o volume de produtos vendidos. Receita Líquida Em milhões de Reais Em linha com os efeitos já comentados nos tópicos anteriores, no 4T18 a receita líquida de vendas (ROL) sofreu recuo de 2,3% quando comparado com 4T17, alcançando R$ 281,2 milhões e 4,6%, atingindo a marca de R$ 1.046,7 milhões no ano de 2018 frente a ano de PÁGINA: 43 de 134

45 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Resultado Operacional Bruto Em milhões de Reais No 4T18 o resultado operacional bruto foi de R$ 113,6 milhões, registrando uma queda de 9,5% quando comparado com o mesmo período de Nesta mesma visão, a rentabilidade bruta foi de 40,4%, pior 3,2 p.p. no acumulado do ano de 2018 alcançando R$ 438,9 milhões, e a rentabilidade bruta atingiu o patamar de 41,9%, ficando 3,5 p.p. pior em relação ao ano anterior que atingiu R$ 497,9 milhões, impactado principalmente pela perda do faturamento e valorização da moeda norte-americana frente ao Real que afetou parte significativa dos custos de produção da Companhia. Despesas/Receitas Operacionais Em milhões de Reais 13 PÁGINA: 44 de 134

46 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 O resultado de despesas e receitas operacionais do 4T18 (R$ 125,9 milhões), apresentou um acréscimo de 48,2% em comparação com o 4T17. O acumulado de 2018 registrou um aumento de 38,5% (R$ 443,7 milhões), quando comparado a igual período de Este aumento se deve principalmente a despesas não recorrentes, como a provisão constituída no 3T18, que impactou o trimestre negativamente na ordem de R$ 34,2 milhões, relativa aos honorários de sucesso, decorrente da troca do escritório de advocacia que patrocinava as ações Tributárias do T Bills e, a provisão no valor de R$ 6,8 milhões, referente ao processo Cível do Banco Santos no 4T18. Quando desconsiderados os efeitos não recorrentes descritos anteriormente, as despesas e receitas operacionais no acumulado do ano de 2018 registrou 4,2%, quando comparadas ao ano de 2017, demonstrando eficiência no controle das despesas, uma vez que a inflação acumulada (IPCA) no período alcançou 3,75%. EBITDA Em milhões de Reais 14 PÁGINA: 45 de 134

47 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 No 4T18 o EBTIDA foi negativo em R$ 6,7 milhões, contra a marca de R$ 46,5 milhões positivo no mesmo período de 2017, apresentando uma redução de R$ 53,2 milhões. Quando desconsideramos os efeitos dos itens não recorrentes do 4T17, referentes a outros créditos extemporâneos no montante de R$ 14,8 milhões, o EBITDA atinge R$ 31,7 milhões, contra R$ 60 mil positivo no 4T18, já desconsiderado o efeito não recorrentes da provisão do processo Cível do Banco Santos no valor de R$ 6,8 milhões. O EBITDA do ano de 2018, foi positivo em R$ 19,2 milhões contra a marca de R$ 203,0 milhões positivo do mesmo período de Quando desconsideramos o impacto positivo dos itens não recorrentes do exercício de 2017, principalmente da venda da marca Lysoform (R$ 47,6 milhões), de outros créditos extemporâneos (R$ 27,1 milhões), além da constituição do PCLD (provisão para crédito de liquidação duvidosa), no valor de R$ 7,5 milhões, que trouxeram um impacto líquido positivo no resultado operacional de R$ 67,2 milhões, este atingiu o valor de R$ 135,8 milhões, contra um EBITDA de R$ 60,2 milhões em 2018, também desconsiderando o efeito não recorrente da provisão de honorários de êxito do processo do T Bills, registrado no 3T18 no valor de R$ 34,2 milhões e provisão do processo Cível do Banco Santos no montante de R$ 6,8 milhões, totalizando R$ 41 milhões. A comparação dos períodos na mesma base indica uma queda de 55,7%. 15 PÁGINA: 46 de 134

48 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 No acumulado de 2018 a rentabilidade (percentual sobre a receita líquida) do EBITDA, na mesma base comparativa, após ajuste dos efeitos não recorrentes nos dois períodos, apresentou uma queda de 6,6 p.p., atingindo 5,8%. Essa queda foi influenciada pela desvalorização do Real frente à moeda norte-americana que impactou fortemente os custos menos (19%) e, também, devido a nova tabela de frete nacional, aprovada pelo Governo Federal, que impactou o custo de frete da companhia em cerca de 20%. 16 PÁGINA: 47 de 134

49 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Quadro resumo dos principais resultados EBITDA (em R$ milhões) 12M18 % 12M17 % 4T18 % 4T17 % Receita líquida 1.046, ,7 281,2 287,9 (=) Lucro / Prejuízo do exercício 70,2 6,7% 126,8 11,6% -37,2-13,2% 30,6 10,6% (-) IR / CS -2,5-0,2% -24,7-2,3% -0,4-0,1% -7,7-2,7% (+/-) Resultado financeiro -72,4-6,9% 76,6 7,0% 25,3 9,0% 17,6 6,1% (+) Depreciação/Amortização 23,9 2,3% 24,3 2,2% 5,8 2,1% 5,9 2,1% (+) Equivalência Patrimonial 0,0 0,0% 0,0 0,0% -0,2-0,1% 0,0 0,0% (=) EBITDA 19,2 1,8% 203,0 18,5% -6,7-2,4% 46,5 16,2% (-) Venda da Marca Lysoform 0,0-47,6 0,0 0,0 (+) PDD (Active International) 0,0 7,5 0,0 0,0 (+/-) Créditos/Débitos Extemporâneos Diversos 0,0-27,1 0,0-14,8 (+) Provisão de Honorários Adv - êxito T'Bills 34,2 0,0 0,0 0,0 (+) Provisão do Processo Cível - Banco Santos 6,8 0,0 6,8 0,0 (=) EBITDA Pró-forma 60,2 5,8% 135,8 12,4% 0,1 0,0% 31,7 11,0% DRE (em R$ milhões) 12M18 % 12M17 % 4T18 % 4T17 % Receita Líquida 1.046, ,7 281,2 287,9 (-) Custos dos Produtos Vendidos -607,7-58,1% -598,8-54,6% -167,6-59,6% -162,4-56,4% (=) Resultado Bruto 438,9 41,9% 497,9 45,4% 113,6 40,4% 125,5 43,6% (+/-) Despesas/Receitas Operacionais -443,7-42,4% -319,2-29,1% -125,9-44,8% -84,9-29,5% (+/-) Resultado Financeiro 72,4 6,9% -76,6-7,0% -25,3-9,0% -17,6-6,1% (-) IR / CS 2,5 0,2% 24,7 2,3% 0,4 0,1% 7,7 2,7% (=) Lucro / Prejuízo do exercício 70,2 6,7% 126,8 11,6% -37,2-13,2% 30,6 10,6% Resultado Financeiro (em R$ milhões) 12M18 12M17 4T18 4T17 Despesas Financeiras -86,9-89,1-25,7-18,4 Receitas financeiras 159,3 12,5 0,4 0,8 (=) Total 72,4-76,6-25,3-17,6 17 PÁGINA: 48 de 134

50 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual da Administração 2018 Créditos Conselho Administrativo Ronaldo Sampaio Ferreira Célio de Melo Almada Neto Hagen Wolf de Albuquerque Schoof Jonatas Giovinazzo Garcia Conselho Fiscal Erica Rodrigues Prado Renata Nunes Guimarães Hubenet Marcelo Adilson Tavarone Torresi Diretoria Executiva Wagner Brilhante de Albuquerque CEO Diretor Presidente CFO Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Marcus Fraga Rodrigues Diretor Jurídico Contato Relações com Investidores PÁGINA: 49 de 134

51 Demonstrações Contábeis Bombril S.A. 31 de dezembro de 2018 e 2017 com Relatório dos Auditores Independentes PÁGINA: 50 de 134

52 Bombril S.A. Demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2018 e 2017 Índice Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações individuais e consolidadas... 1 Demonstrações contábeis Balanços patrimoniais... 8 Demonstrações dos resultados Demonstrações dos resultados abrangentes Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Demonstrações dos fluxos de caixa Demonstrações do valor adicionado Notas explicativas às demonstrações contábeis...15 PÁGINA: 51 de 134

53 Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas Aos Administradores e Acionistas da Bombril S.A. São Bernardo do Campo - SP Opinião Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Bombril S.A. ( Companhia ), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Bombril S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 1 PÁGINA: 52 de 134

54 Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional Chamamos a atenção para a Nota Explicativa n 1 às demonstrações contábeis, a qual indica que a Companhia apresentou patrimônio líquido negativo de R$ mil em 31 de dezembro de 2018 e, nessa data, o passivo circulante da Companhia excedeu o total do ativo circulante em R$ mil (R$ mil no consolidado). Esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na Nota Explicativa n 1, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional, determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia. Liquidação voluntária da Bombril Overseas Conforme detalhado na Nota Explicativa n 10, em 27 de setembro de 2018, a Administração concluiu plano de restruturação societária que objetivou, principalmente, a liquidação e extinção da Bombril Overseas, controlada localizada nas Ilhas Virgens Britânicas ( BVI ). A Bombril Overseas sofreu arresto de documentos contábeis no passado impossibilitando a confirmação de saldos e transações, o que era razão para a emissão de relatórios de auditoria ressalvando esse fato. O processo de liquidação envolveu assessores legais estrangeiros, em BVI e na Itália, que efetuaram pesquisas juntos as autoridades de ambos os países e atuaram em nome da Companhia conduzindo todo o processo de liquidação junto às autoridades competentes do país sede da Bombril Overseas. O processo de restruturação societária, que culminou com a liquidação da controlada Bombril Overseas, resultou na eliminação de saldos ativos e passivos entre as controladas, baixa de ativos com partes relacionadas cujas perdas já estavam confirmadas, bem como a reclassificação do saldo de R$ mil da conta Ajuste acumulado de conversão para o resultado do exercício findo em 31 de 2 PÁGINA: 53 de 134

55 dezembro de Em decorrência dos diversos procedimentos formais efetuados com autoridade estrangeira, conduzidos por assessores jurídicos externos contratados pela Companhia, e dos impactos contábeis relevantes resultantes da extinção da Bombril Overseas, nós consideramos esse como o principal assunto de auditoria de Como a nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o exame do Certificado de Dissolução emitido pela autoridade competente de BVI, a revisão de opiniões legais dos assessores jurídicos externos contratados pela Companhia sobre direitos e deveres da controlada, o envolvimento de profissionais especializados em legislação societária para nos auxiliar na avaliação dos procedimentos de liquidação adotados pelos assessores jurídicos externos da Companhia e de profissionais especializados em tributos federais para nos auxiliar na avaliação do tratamento fiscal adotado pela Companhia, bem como o exame dos lançamentos contábeis e respectivas divulgações nas demonstrações contábeis efetuados pela Administração da Companhia. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o processo de liquidação voluntária da Bombril Overseas, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que a extinção da controlada foi apropriadamente refletida nos registros contábeis da Companhia, bem como as divulgações na Nota Explicativa n 10 são aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Processos tributários, cíveis e trabalhistas A Companhia e suas controladas são partes envolvidas em processos administrativos e judiciais oriundos de diversas disputas tributárias, cíveis e trabalhistas, conforme divulgado na Nota Explicativa n 20. A avaliação das probabilidades de perda e a mensuração da provisão para cobrir as perdas prováveis requerem julgamento por parte da Administração da Companhia, que conta com o suporte das opiniões dos seus assessores jurídicos internos e externos. Mudanças nas premissas utilizadas pela Companhia que são base para exercer esse julgamento ou em fatores externos, incluindo o posicionamento das autoridades tributárias e trabalhistas, podem impactar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia de forma relevante. Em 31 de dezembro de 2018, os processos tributários, cíveis e trabalhistas com prognóstico de perda provável e possível totalizam R$ mil (R$ mil no consolidado), sendo que, desse total, R$ mil (R$ mil no consolidado) estão provisionados, pois relacionam-se a processos cujo prognóstico é de perda provável, e R$ mil (R$ mil no consolidado) não estão provisionados devido ao prognóstico de perda ser possível, conforme classificação dos assessores jurídicos externos da Companhia. Consideramos esse tema como um principal assunto de auditoria devido à magnitude dos valores envolvidos e ao fato de que a avaliação das probabilidades de perda e a mensuração da provisão envolvem alto grau de julgamento profissional por parte da Administração da Companhia em conjunto com os seus assessores jurídicos externos e internos. 3 PÁGINA: 54 de 134

56 Como a nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a avaliação das políticas contábeis adotadas pela Companhia para a classificação dos processos administrativos e judiciais entre perda provável, possível ou remota, incluindo as premissas utilizadas para mensuração dos montantes a serem registrados como provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. Analisamos as provisões reconhecidas e os processos divulgados relacionados a contingências classificadas como perda possível, levando em consideração as avaliações elaboradas pelos assessores jurídicos externos e internos da Companhia. Obtivemos evidências sobre os riscos de perdas considerados pela Companhia nos principais processos, incluindo a documentação existente, pareceres e opiniões legais, bem como obtivemos as confirmações externas dos assessores jurídicos da Companhia contendo o estágio atual e o prognóstico de perda nestes processos administrativos e judiciais. Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações da Nota Explicativa n 20 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31 de dezembro de Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre os processos tributários, cíveis e trabalhistas, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas utilizados na mensuração das provisões, assim como as respectivas divulgações na Nota Explicativa n 20, são aceitáveis, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Recuperabilidade do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 17, a Companhia possui contabilizado imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais ativos no montante de R$ mil em 31 de dezembro de A Companhia avaliou a recuperabilidade do saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos com base em projeções de lucro tributável. Consideramos como um principal assunto de auditoria uma vez que tal avaliação envolve alto grau de julgamento profissional por parte da Administração com base em premissas e critérios utilizados na determinação das projeções de lucros tributáveis, que são afetadas pela expectativa futura de mercado e condições econômicas. Como a nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos incluíram, entre outros, o envolvimento de profissionais especializados em avaliação e em impostos para nos auxiliar na avaliação das premissas e da metodologia utilizadas pela Companhia, em particular aquelas relacionadas às projeções de lucros tributáveis futuros e taxas de desconto a valor presente de tais projeções. As projeções de lucros tributáveis futuros foram elaboradas com base no plano de negócios da Companhia, o qual foi aprovado pelos órgãos de Administração. Avaliamos também a adequação das divulgações relacionadas a esse assunto na Nota Explicativa n 17. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a recuperabilidade do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração, assim como 4 PÁGINA: 55 de 134

57 as respectivas divulgações na Nota Explicativa n 17, são aceitáveis, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outros Assuntos Demonstrações do valor adicionado As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 5 PÁGINA: 56 de 134

58 Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 6 PÁGINA: 57 de 134

59 relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 26 de março de ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP034519/O-6 Waldyr Passetto Junior Contador CRC-1SP173518/O-8 7 PÁGINA: 58 de 134

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