DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ BOMBRIL SA Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 7 Demonstração do Resultado Abrangente 9 Demonstração do Fluxo de Caixa 10 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2017 à 31/12/ DMPL - 01/01/2016 à 31/12/ DMPL - 01/01/2015 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 15 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 17 Balanço Patrimonial Passivo 19 Demonstração do Resultado 21 Demonstração do Resultado Abrangente 23 Demonstração do Fluxo de Caixa 24 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2017 à 31/12/ DMPL - 01/01/2016 à 31/12/ DMPL - 01/01/2015 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 29 Relatório da Administração 31 Notas Explicativas 51 Pareceres e Declarações Relatório do Auditor Independente - Com Ressalva 134 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 138 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 139 Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 140

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Último Exercício Social 31/12/2017 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 0 Total 0 PÁGINA: 1 de 140

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Bancos Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos Mantidos até o Vencimento Contas a Receber Clientes Contas a receber de clientes (-) Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa (-) Ajuste a valor presente Outras Contas a Receber Outras Contas a Receber Estoques Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Impostos a Recuperar Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Aplicação Mercado Vinculado Contas a Receber Outras Contas a Receber Tributos Diferidos PÁGINA: 2 de 140

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladas Outros Ativos Não Circulantes Impostos a Recuperar Depósitos Judiciais Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado Intangível Intangíveis Intangíveis PÁGINA: 3 de 140

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Encargos Sociais a Pagar Obrigações Trabalhistas Provisão de Férias Provisões Diversas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Obrigações Fiscais e Tributárias Obrigações Fiscais Estaduais ICMS a Pagar Obrigações Fiscais Municipais ISS a recolher Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Financiamento por Arrendamento Financeiro Arrendamento Mercantil Outras Obrigações Outros Outras Contas a Pagar PÁGINA: 4 de 140

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Provisões Outras Provisões Provisões diversas Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Outros Valores a Pagar - Terceiros Obrigações Fiscais e Tributárias Provisões p/riscos Fiscais, Trab.e Cíveis Fornecedores Passivo a descoberto Provisões Outras Provisões Provisões Diversas Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucros Reserva Legal Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes de Avaliação Patrimonial PÁGINA: 5 de 140

7 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Adoção CPCs ao Custo Atribuído Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes Acumulados de Conversão PÁGINA: 6 de 140

8 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas com Pessoal Despesas com Propaganda Despesas com Promoção de Vendas Despesas com Fretes Provisão para Devedores Duvidosos Serviços de Terceiros Despesas de Viagem Despesas com Aluguéis Outras Despesas Despesas Gerais e Administrativas Despesas com Pessoal Serviços de Terceiros Depreciação/Amortização Energia e Comunicação Despesas de Viagem Despesas com Aluguéis Outras Despesas Outras Receitas Operacionais Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro PÁGINA: 7 de 140

9 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Receitas Financeiras Outras Receitas Financeiras Variação Cambial Ativa Despesas Financeiras Outras Despesas Financeiras Variação Cambial Passiva Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação PN 2, , , ON 2, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ PN 1, , , ON 0, , ,00000 PÁGINA: 8 de 140

10 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Adoção CPCs ao Custo Atribuído Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 9 de 140

11 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos Depreciações e Amortizações Perdas estimadas créd.de liquid.duvidosa Provisão (reversão de prov.) de Estoques Equivalência Patrimonial Vlr.Residual do At.Não Circulante Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis Ajuste a Valor Presente Variação Cambial Juros sobre Empréstimos e Debêntures Juros sobre Fornecedores Juros e multa sobre impostos não pagos Outros Clientes Estoques Despesas Antecipadas Impostos a Recuperar Outras Contas a Receber Partes relacionadas Fornecedores Salários e encargos a pagar Obrigações fiscais e tributárias Sociedades Controladas e Ligadas Outras contas a pagar Impostos pagos sobre o lucro Caixa Líquido Atividades de Investimento Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários PÁGINA: 10 de 140

12 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Adições ao Ativo Imobilizado Venda de imobilizado Adições ao Ativo Intangível Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e Financiamentos Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos Debêntures Emitidas Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 11 de 140

13 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/12/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Adoção CPCs ao Custo Atribuído Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 12 de 140

14 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Adoção CPCs ao Custo Atribuído Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 13 de 140

15 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período Adoção CPCs ao Custo Atribuído Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 14 de 140

16 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras PÁGINA: 15 de 140

17 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 16 de 140

18 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Bancos Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos Mantidos até o Vencimento Contas a Receber Clientes Contas a Receber de Clientes (-) Perdas estimadas de crédito e liquidação duvidosa (-) Ajuste a valor presente Outras Contas a Receber Outras Contas a Receber Estoques Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Impostos a Recuperar Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Aplicação Financeira Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber PÁGINA: 17 de 140

19 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Outros Ativos Não Circulantes Impostos a Recuperar Depósitos Judiciais Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível Intangíveis Intangíveis PÁGINA: 18 de 140

20 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Encargos Sociais a Pagar Obrigações Trabalhistas Provisão de Férias Provisão Diversas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Obrigações Fiscais e Tributárias Obrigações Fiscais Estaduais ICMS a Pagar Obrigações Fiscais Municipais ISS a recolher Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Financiamento por Arrendamento Financeiro Arrendamento Mercantil Outras Obrigações Outros Outras Contas a Pagar Provisões PÁGINA: 19 de 140

21 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2017 Penúltimo Exercício 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 31/12/ Outras Provisões Provisões Diversas Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Outros Obrigações Fiscais e Tributárias Valores a Pagar - Terceiros Fornecedores Outras contas a pagar Provisão para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis Provisões Outras Provisões Provisões diversas Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucros Reserva Legal Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes Acumulados de Conversão PÁGINA: 20 de 140

22 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas com Pessoal Despesas com Propaganda Despesas com Promoção de Vendas Despesas com Fretes Serviços de Terceiros Despesas de Viagem Despesas com Aluguéis Outras Despesas Despesas Gerais e Administrativas Despesas com Pessoal Serviços de Terceiros Depreciação/Amortização Energia e Comunicação Despesas de Viagem Despesas de Aluguéis Outras Despesas Outras Receitas Operacionais Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Outras Receitas Financeiras PÁGINA: 21 de 140

23 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Variação Cambial Ativa Despesas Financeiras Outras Despesas Financeiras Variação Cambial Passiva Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação PN 2, , , ON 2, , , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ PN 1, , , ON 0, , ,00000 PÁGINA: 22 de 140

24 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Adoção CPCs ao Custo Atribuído Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora PÁGINA: 23 de 140

25 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos Depreciações e Amortizações Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa Provisão (reversão de provisão) de Estoques Vlr. Residual do At. Não Circulante Provisões para Riscos Fiscais, Trab. e Cíveis Ajuste a Valor Presente Variação Cambial Juros sobre Empréstimos e Debêntures Juros sobre fornecedores Juros e multa sobre impostos não pagos Outros Clientes Estoques Despesas Antecipadas Impostos a Recuperar Outras Contas a Receber Fornecedores Salários e encargos a pagar Obrigações fiscais e tributárias Sociedades controladas e ligadas Valores de terceiros Outras contas a pagar Riscos e processos judiciais Impostos pagos sobre lucro Caixa Líquido Atividades de Investimento Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários PÁGINA: 24 de 140

26 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Adições ao Ativo Imobilizado Venda imobilizado Adições ao Ativo Intangível Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captação de Empréstimos e Financiamentos Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos Debêntures Emitidas Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 25 de 140

27 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2017 à 31/12/2017 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Adoção CPCs ao Custo Atribuído Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 26 de 140

28 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2016 à 31/12/2016 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Adoção CPCs ao Custo Atribuído Mutações Internas do Patrimônio Líquido Realização da Reserva Reavaliação Saldos Finais PÁGINA: 27 de 140

29 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2015 à 31/12/2015 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Adoção CPC's ao Custo Atribuído Mutações Internas do Patrimônio Líquido Constituição de Reservas Saldos Finais PÁGINA: 28 de 140

30 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperação de Valores Ativos Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras PÁGINA: 29 de 140

31 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2017 à 31/12/2017 Penúltimo Exercício 01/01/2016 à 31/12/2016 Antepenúltimo Exercício 01/01/2015 à 31/12/ Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 30 de 140

32 Relatório da Administração DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ BOMBRIL SA Versão : 1 Relatório Anual da Administração 2017 PÁGINA: 31 de 140

33 Relatório da Administração TEMPLATE DOCUMENT DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ BOMBRIL SA Versão : 1 Boas - Vindas A Bombril S/A. ( Bombril ), é uma companhia de capital aberto com valores mobiliários (BOBR4) negociados na B3 (Brasil, Bolsa e Balcão). Com presença em todo País, há 70 anos é reconhecida pela qualidade de seus produtos, o que lhe assegura posições de liderança em categorias-chave da indústria brasileira de higiene e limpeza. Desde sua fundação em 1948, a Bombril construiu uma relação de confiança com os brasileiros, oferecendo uma cesta completa de soluções para o lar, dentre as quais se destacam as seguintes marcas: Bombril, Limpol, Mon Bijou, Pinho Bril, Sapólio Radium, Kalipto, Pratice, Vantage. A produção desse amplo portfólio de produtos é realizada em três complexos industriais, localizados nas cidades de São Bernardo do Campo (SP), Abreu e Lima (PE) e Sete Lagoas (MG). Este Relatório Anual da Administração, apresenta à sociedade os destaques, indicadores e resultados da Bombril no ano de Este documento foi produzido com base em normas contábeis nacionais, alinhadas às normas internacionais de contabilidade (IFRS - International Financial Reporting Standards) e traz alguns indicadores não financeiros como por exemplo os de desempenho ambiental, reportados com inspirações nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Boa leitura! Sumário Mensagem do presidente A Bombril Desempenho Econômico-Financeiro Eficiência ambiental PÁGINA: 32 de 140

34 Relatório da Administração Relatório Anual e da Administração 2017 PÁGINA: 33 de 1 Mensagem do Presidente Dando continuidade ao plano iniciado em 2016, a Companhia manteve em 2017 o foco na redução de custos, equalização das despesas e potencialização comercial das categoriaschave, gerando significativos ganhos de market share e rentabilidade no período. O desempenho da Bombril, mais uma vez, reforçou nossa crença de que os diferenciais competitivos do nosso negócio vêm caracterizados por estratégias claras e executadas de forma disciplinada por um time altamente engajado. Chegamos ao fim de mais um exercício e gostaria de registrar os meus sinceros agradecimentos, primeiramente aos nossos clientes e consumidores pela preferência e, especialmente, pela confiança que depositam nos nossos produtos. Aos nossos colaboradores, fornecedores e acionistas, agradecemos pela dedicação, comprometimento e parceria. O sucesso da Bombril é o resultado dessa construção conjunta, motivo de orgulho para todos nós, nessas sete décadas. Concluímos a fase de reestruturação e iniciamos uma atuação estratégica de visão de longo prazo. Manteremos o foco em redução de custos e despesas, porém buscando capturar as oportunidades do nosso diferencial competitivo, para cada vez mais alavancar de forma sustentável o nosso negócio. Ricardo dos Santos Oliveira Presidente da Bombril 3

35 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 A Bombril Contamos com 17 marcas distribuídas em 260 SKUs Atuamos em todas as regiões do Brasil e mais 17 países Mercado de Atuação Nacional *participação das regiões na receita total Mercado de Atuação Internacional *total de 17 países atendidos 4 PÁGINA: 34 de 140

36 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Unidades Industriais BBA (Bombril Anchieta) BBM (Bombril Minas) BBN (Bombril Nordeste) Onde: Onde: Onde: São Bernardo do Campo (SP) Sete Lagoas (MG) Abreu e Lima (PE) O quê: O quê: O quê: Sede da companhia e fabricação principalmente de lã de aço, amaciantes, detergentes e limpadores. Produz lã de aço, saponáceos e limpadores. Produz lã de aço, detergentes, amaciantes e limpadores. Estrutura Societária 5 PÁGINA: 35 de 140

37 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Nossa Governança Corporativa A Bombril vem aprimorando suas práticas de governança corporativa com base nos princípios de transparência, equidade e prestação de contas. Os seus principais órgãos de governança são o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva Estatutária. Conselho de Administração O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável sobre a estratégia pelo planejamento de longo prazo e pela supervisão do desempenho dos diretores. Esse é integrado por quatro conselheiros, que se reúnem a cada trimestre e ordináriamente ou extraordináriamente sempre que necessário. Membros do Conselho de Administração Cargo Data da eleição Término do mandato Ronaldo Sampaio Ferreira Presidente abr/16 abr/18 Celio de Melo Almada Neto Conselheiro abr/16 abr/18 Ricardo dos Santos Oliveira Conselheiro abr/16 abr/18 Hagen Wolf de Albuquerque Schoff Conselheiro abr/16 abr/18 *Ricardo dos Santos Oliveira, acumula a função de conselheiro de administração e diretor presidente estatutario Conselho Fiscal Cabe ao orgão ficalizar as demonstrações financeiras da companhia, indicar conclusões das análises aos acionistas e verificar o trabalho dos auditores externos. A composiçao pode ser de no mínimo três e no máximo cinco membros titulares, além dos respcetivos suplentes. O Conselho Fiscal da Bombril é composto por três membros titulares e três suplentes. Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de eleição Término do mandato Marcelo Adilson Tavarone Torresi Conselheiro Efetivo abr/17 abr/18 Renata Nunes Guimarães Hubenet Conselheiro Efetivo abr/17 abr/18 Erica Rodrigues Prado Conselheiro Efetivo abr/17 abr/18 Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes Conselheiro Suplente abr/17 abr/18 João da Silva Barreto Conselheiro Suplente abr/17 abr/18 José Donizetti de Sousa Conselheiro Suplente abr/17 abr/18 6 PÁGINA: 36 de 140

38 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Diretoria Estatutária Eleita pelo Conselho de Administração, nossa diretoria possui mandato de um ano. Seus membros podem ser reeleitos, são responsáveis por proteger os resultados da companhia e garantir a execução das estratégias definida pelo Conselho de Administração. Membros do Diretoria Estatutária Cargo Data de eleição Término do mandato Ricardo dos Santos Oliveira Diretor Presidente mar/18 mar/19 Wagner Brilhante de Albuquerque Diretor Financeiro e de Relações com Investidores mar/18 mar/19 *Ricardo dos Santos Oliveira, acumula a função de conselheiro de administração e diretor presidente e statutario O Mercado de Capitais A Bombril é uma sociedade anônima de capital aberto, registrada na Comissão de Valores Mobiliários e listada na B3 S/A - Brasil, Bolsa e Balcão sob o código BOBR4 (ações preferênciais), no segmento tradicional. Em 31 de dezembro de 2017, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 795,1 milhões divididos em 20,0 milhões de ações ordinárias e 34,1 milhões de ações preferenciais, distribuídas a seguir: Ações Preferenciais = % do total de ações Ações Ordinárias = % do total de ações 7 PÁGINA: 37 de 140

39 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Desempenho da Ação Em 31 de dezembro de 2017 as ações preferenciais da Bombril (BOBR4) encerram cotadas em R$ 4,94 por ação, apresentando uma valorização de 143% frente ao último dia útil Relações com Investidores A Bombril possui os seguintes canais de comunicação com o mercado: Site acionista@bombril.com.br Telefone (11) PÁGINA: 38 de 140

40 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Desempenho Econômico-Financeiro A Bombril encerrou o ano de 2017 com importantes evoluções dos seus indicadores de performance e resultados mesmo com um cenário político incerto, demonstrando mais uma vez que a estratégia adotada pela diretoria executiva, e implementada por seus colaboradores, de busca constante de eficiência da operação e garantia do resultado financeiro sustentável, está respondendo de forma assertiva às necessidades do negócio. Dentre os destaques mais uma vez está o EBITDA, apresentando um resultado positivo de R$ 203 milhões contra o valor de R$ 39,6 milhões de Mesmo quando expurgados os efeitos relacionados à restruturação e a retirada de produtos do portfólio em 2016, os quais somam R$ 32,1 milhões, bem como os efeitos não recorrentes de 2017, que impactaram positivamente o resultado em R$ 67,2 milhões, referentes principalmente à venda da marca Lysoform R$ 47,6 milhões, apresenta um crescimento de 89% quando comparado ano contra ano. Os principais fatores de contribuição para esse ótimo desempenho estão apoiados na redução de custos e despesas, fruto dos programas de aumento de produtividade e controle, desenvolvidos em todas as áreas da Companhia. Adicionalmente ao excelente resultado operacional, a companhia procedeu à restruturação do endividamento bancário, reduzindo os níveis de garantia e os custos das operações de crédito, além do sucesso na redução significativa do endividamento fiscal, na ordem de R$ 233 milhões, gerando uma importante economia em despesas financeira, contribuindo fortemente para o alcance dos R$ 126,8 milhões de Lucro Líquido do exercício. 9 PÁGINA: 39 de 140

41 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Volume de Vendas Em milhares de Toneladas No ano de 2017, nas mesmas bases de produtos (pró-forma), o volume de produtos vendidos atingiu o patamar de 479,8 mil toneladas, acumulando um crescimento de +14,5% em comparação com o ano de Mesmo sem ajustar os efeitos dos produtos descontinuados em 2016, a Bombril apresenta crescimento significativo de 12,0% no seu volume de produtos vendidos. Esse crescimento é refletido diretamente em ganhos de market share, uma vez que a cesta de limpeza nacional sofreu uma queda de 1,4% em volume e 5,1% em valor, no acumulado de 2017 (Fonte: Nielsen - Retail Index). *Pró-forma, desconsidera os SKUS descontinuados nas bases PÁGINA: 40 de 140

42 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Receita Bruta Em milhões de Reais Receita Líquida Em milhões de Reais No acumulado do ano de 2017, a Bombril atingiu R$ 1.096,7 milhões de receita líquida de vendas que, frente à sua base comparável no mesmo período de 2016, reflete um crescimento de 3,4%. Num cenário onde a cesta de limpeza nacional sofreu queda de 5,1% em valor, segundo Fonte da Nielsen - Retail Index. O impacto positivo, também pode ser observado no resultado operacional bruto da Companhia, por meio do crescimento significativo de +5,6%, devido à manutenção do portfólio de produtos com rentabilidade mais atrativas, aliados à busca constante de eficiência na estrutura de custos. *Pró-forma, desconsidera os SKUS descontinuados nas bases PÁGINA: 41 de 140

43 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Resultado Operacional Bruto Em milhões de Reais O resultado operacional bruto atingiu R$ 497,9 milhões no ano de 2017, apresentando evolução de 5,6% quando comparado ao ano de 2016, excluindo-se os produtos descontinuados. Nesta mesma visão, a rentabilidade bruta do ano de 2017 atingiu o patamar de 45,4%, ficando 1,0 p.p. melhor que a sua base comparável do ano anterior. O crescimento do resultado bruto deveu-se principalmente ao: (i) aumento da produtividade industrial e logística, com eliminação de desperdícios em consumo de insumos, otimização dos processos e redução dos custos de mão-de-obra direta e indireta; (ii) redução de preço das matérias-primas, fruto de melhores negociações com fornecedores; e (iii) captura de oportunidades diversas de redução nos custos gerais de produção, incluindo energia elétrica, manutenção e outros materiais produtivos. *Pró-forma, desconsidera os SKUS descontinuados nas bases PÁGINA: 42 de 140

44 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Despesas/Receitas Operacionais Em milhões de Reais No ano de 2017 as despesas/receitas operacionais apresentaram uma redução nominal de 14,3%, gerando uma alavancagem operacional de 5,9 p.p., quando colocadas nas mesmas bases de 2016, a qual desconsidera os efeitos dos eventos não recorrentes, referentes à revisão de portfólio e despesas com restruturação de 2016 e, em 2017 o efeito positivo referente principalmente à venda da marca Lysoform. O bom desempenho apresentado nas despesas do exercício, decorre da captura de oportunidades de eficiência no processo de restruturação e otimização do portfólio, aliados ao controle de custos e processos, bem como da capacidade da Companhia em absorver os efeitos inflacionários, dado que a inflação (IPCA) acumulada em doze meses foi de 2,95%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). *Pró-forma desconsidera produtos descontinuados, despesas de restruturação em 2016, bem como efeitos não recorrentes de 2017, que impactaram positivamente o resultado em PÁGINA: 43 de 140

45 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 EBITDA Em milhões de Reais O EBITDA do ano de 2017 foi positivo em R$ 203,0 milhões, contra a marca de R$ 39,6 milhões de Mesmo quando desconsiderados os impactos referentes aos produtos descontinuados e despesas de restruturação em 2016, além da venda da marca Lysoform e créditos não recorrentes que trouxeram um impacto líquido positivo de R$ 67,2 milhões no resultado operacional em 2017, pode ser observado um crescimento de +89% ou R$ 64,1 milhões no ano. Desta forma, o EBITDA atingiu, sem os efeitos caracterizados como não recorrentes, o montante de R$ 135,8 milhões no ano de Esse resultado reflete o impacto positivo das ações de eficiência e foco estratégico discorridos anteriormente nesse material. A rentabilidade do EBITDA, já desconsiderados os efeitos não recorrentes nos dois períodos (conforme mencionados anteriormente), apresentou uma melhora significativa de +5,6 p.p., frente o ano de 2016, atingindo 12,4% (percentual sobre a receita líquida). *Pró-forma desconsidera produtos descontinuados, despesas de restruturação em 2016, bem como efeitos não recorrentes de 2017, que impactaram positivamente o resultado em PÁGINA: 44 de 140

46 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Quadro resumo dos principais resultados *empresa devedora, com quem a Bombril tinha créditos a serem aplicados na contratação de mídias. 15 PÁGINA: 45 de 140

47 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Eficiência Ambiental Em sete décadas a Bombril construiu uma relação de confiança e parceria com seus consumidores. Os processos produtivos da companhia têm sido aprimorados ano após ano, sem abrir mão da qualidade e transparência. A Bombril segue as melhores práticas de mercado quanto à fabricação e rotulagem, atendendo integralmente à legislação e normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), relacionadas a cada categoria do seu portfólio. A companhia mantém uma área estruturada de Meio Ambiente que avalia as conformidades e práticas de seus fornecedores, por meio de checagens documentais e auditorias. 16 PÁGINA: 46 de 140

48 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Indicadores Nossa Performance Resíduos e matérias primas Geração de resíduos não perigosos Destinação Unidade Reciclagem t , , , ,84 Aterro sanitário t , ,17 679,14 987,02 Total t , , , ,86 Geração de resíduos perigosos Destinação Unidade Reciclagem t. 50,34 13,74 54,75 170,87 Incineração (queima de massa) t. 4,41 1,56 2,2 46,89 Aterro sanitário t. 1,26 3,15 0,04 0,79 Coprocessamento t. 42,65 259,9 97,81 57,21 Total t. 98,66 278,35 154,80 275,76 17 PÁGINA: 47 de 140

49 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Água RETIRADA DE ÁGUA POR FONTE unidade Água subterrânea m³ Concessionária/Empresa m³ de abastecimento total m³ Energia A Bombril registrou uma boa perfomance da operação de recurso energético em 2017, através de redução de 6% no consumo por kwh/tonelada, com queda na intensidade energética (consumo associado à produção em tonelada), representando maior eficiência. Consumo e Intensidade Energia Elétrica Energia elétrica , , ,50 kwh/tonelada 131,64 118,32 111,07 18 PÁGINA: 48 de 140

50 Relatório da Administração BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 SAÚDE E SEGURANÇA A Bombril se preocupa em proteger a integridade de seus colaboradores de forma contínua. O volume e as taxas de lesões vêm caindo, e desde 2016 conseguiu-se zerar a taxa de doenças ocupacionais na organização. Indicadores de Saúde Segurança Lesões Taxa de lesões 40,86 30,48 22,53 14,29 Número de lesões Doenças ocupacionais Taxa 0,40% 0,18% 0,00% 0,00% Óbitos Número de Lesões Taxa de Lesões , , , ,3 19 PÁGINA: 49 de 140

51 Relatório da Administração Créditos BOMBRIL Relatório Anual e da Administração 2017 Conselho Administrativo Ronaldo Sampaio Ferreira Ricardo dos Santos Oliveira Célio de Melo Almada Neto Hagen Wolf de Albuquerque Schoof Conselho Fiscal Erica Rodrigues Prado Renata Nunes Guimarães Hubenet Marcelo Adilson Tavarone Torresi Diretoria Executiva Ricardo dos Santos Oliveira CEO Diretor Presidente Wagner Brilhante de Albuquerque CFO Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Contato Ronnie Borges da Motta Gerente de Finanças Corporativas e Relações com Investidores ronnie.motta@bombril.com.br 20 PÁGINA: 50 de 140

52 Notas Explicativas DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ BOMBRIL SA Versão : 1 Demonstrações Contábeis Bombril S.A. 31 de dezembro de 2017 e 2016 com Relatório dos Auditores Independentes PÁGINA: 51 de 140

53 Notas Explicativas Bombril S.A. Demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2017 e 2016 Índice Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas... 1 Demonstrações contábeis Balanços patrimoniais Demonstrações dos resultados Demonstrações dos resultados abrangentes Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Demonstrações dos fluxos de caixa Demonstrações do valor adicionado Notas explicativas às demonstrações contábeis PÁGINA: 52 de 140

54 Notas Explicativas Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas Aos Administradores e Acionistas da Bombril S.A. São Paulo - SP Opinião Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Bombril S.A. ( Companhia ), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Bombril S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião com ressalva Conforme detalhado nas Notas Explicativas nºs 10 e 11.1.a, os registros contábeis da controlada indireta Bombril Overseas Inc., correspondentes aos anos de 2002 a 2005, foram reconstituídos pelos Administradores dessa controlada com base em cópia de documentos como contratos, planilhas de controle, entre outros elementos passíveis de verificação, tendo em vista que, por motivos contrários à vontade da Administração dessa controlada, os documentos originais encontram-se em poder das autoridades italianas e, portanto, indisponíveis. Em 31 de dezembro de 2017, a controlada indireta possui ativos totais e patrimônio líquido de R$ mil e lucro líquido do exercício de R$1.399 mil. Em decorrência da indisponibilidade da totalidade dos documentos originais base para os registros contábeis, não é possível concluir se alguma modificação relevante proveniente dos anos de 2002 a 2005 deveria estar refletida nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, relativamente aos saldos iniciais dessa controlada. PÁGINA: 53 de 140

55 Notas Explicativas Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 2. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentou patrimônio líquido negativo de R$ mil e capital circulante líquido negativo de R$ mil (R$ mil no consolidado). As ações da Administração da Companhia para o restabelecimento da lucratividade das operações e do seu equilíbrio patrimonial estão divulgadas na Nota Explicativa nº 1. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase Valores a receber e a pagar com empresas relacionadas ao antigo acionista controlador Conforme comentado na Nota Explicativa nº 10, a Companhia e sua controlada indireta Bombril Overseas Inc. possuem valores a receber e a pagar junto às seguintes empresas integrantes do grupo econômico de seu antigo acionista controlador, atualmente em processo de liquidação judicial: C&P Overseas Ltda., Cirio Brasil S.A., Agropecuária Cirio Ltda., C&P Capital Investment NV e Cragnotti & Partners Capital Investment Brasil S.A. e Arbeit Bebidas e Alimentos Ltda. Quando da posse do atual acionista controlador (Newco International Limited), a nova Administração não teve oportunidade de reunir elementos suficientes e adequados para confirmação dos saldos das contas de ativo e de passivo junto às empresas anteriormente citadas devido à indisponibilidade de documentação da controlada Bombril Overseas Inc., a qual, conforme mencionado no parágrafo Base para opinião com ressalva, está em poder das autoridades italianas. Diante desse cenário, a Administração da Companhia constituiu provisão para perdas do valor integral dos ativos que detinha com essas empresas, cujo montante em 31 de dezembro de 2017 é de R$ mil, e mantem os passivos atualizados de acordo com as condições pactuadas à época da contratação da dívida, cujo montante atualizado em 31 de dezembro de 2017 é de R$431 mil. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração, obtido antes da data deste relatório. PÁGINA: 54 de 140

56 Notas Explicativas Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Conforme descrito na seção Base para opinião com ressalva acima, não é possível concluir se alguma modificação relevante proveniente dos anos de 2002 a 2005 deveria estar refletida nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, relativamente aos saldos iniciais da controlada Bombril Overseas Inc. A impossibilidade de concluir sobre os saldos iniciais dessa controlada, conforme descrito na seção Base para opinião com ressalva, também impacta o Relatório da Administração. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além dos assuntos descritos nas seções Base para opinião com ressalva e Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional, determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia. Processos tributários, cíveis e trabalhistas A Companhia e suas controladas são partes envolvidas em processos administrativos e judiciais oriundos de diversas disputas tributárias, cíveis e trabalhistas, conforme divulgado na Nota Explicativa n 21. A avaliação das probabilidades de perda e a mensuração da provisão para cobrir as PÁGINA: 55 de 140

57 Notas Explicativas perdas prováveis requerem julgamento por parte da Administração da Companhia, que conta com o suporte das opiniões dos seus assessores jurídicos internos e externos. Mudanças nas premissas utilizadas pela Companhia, que são base para exercer esse julgamento ou em fatores externos, incluindo o posicionamento das autoridades tributárias e trabalhistas, podem impactar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia de forma relevante. Em 31 de dezembro de 2017, os processos tributários, cíveis e trabalhistas com prognóstico de perda provável e possível totalizam R$ mil (R$ mil no consolidado), sendo que, desse total, R$ mil (R$ mil no consolidado) estão provisionados, pois relacionam-se a processos cujo prognóstico é de provável perda, e R$ mil (R$ mil no consolidado) não estão provisionados devido ao prognóstico de perda ser possível, conforme classificação dos assessores jurídicos externos da Companhia. Consideramos esse tema como um principal assunto de auditoria devido à magnitude dos valores envolvidos e ao fato de que a avaliação das probabilidades de perda e a mensuração da provisão envolvem alto grau de julgamento profissional por parte da Administração da Companhia e de seus assessores jurídicos externos e internos. Como a nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a avaliação das políticas contábeis adotadas pela Companhia para a classificação dos processos administrativos e judiciais entre perda provável, possível ou remota, incluindo as premissas utilizadas para mensuração dos montantes a serem registrados como provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. Analisamos as provisões reconhecidas e os processos divulgados relacionados à contingências classificadas como perda possível, levando em consideração as avaliações elaboradas pelos assessores jurídicos externos e internos da Companhia. Obtivemos evidências sobre os riscos de perdas considerados pela Companhia nos principais processos, incluindo a documentação existente, pareceres e opiniões legais, bem como obtivemos as confirmações externas dos assessores jurídicos da Companhia contendo o estágio atual e o prognóstico de perda nestes processos administrativos e judiciais. Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações da Nota Explicativa n 21 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31 de dezembro de Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre os processos tributários, cíveis e trabalhistas, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas utilizados na mensuração das provisões, assim como as respectivas divulgações na Nota Explicativa n 21, são aceitáveis, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. PÁGINA: 56 de 140

58 Notas Explicativas Recuperabilidade do imposto de renda e contribuição social diferidos Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 18, a Companhia possui contabilizado imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias e prejuízos fiscais líquidos no montante de R$ mil em 31 de dezembro de A Companhia avaliou a recuperabilidade do saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos com base em projeções de lucro tributável. Consideramos como um principal assunto de auditoria uma vez que tal avaliação envolve alto grau de julgamento profissional por parte da Administração com base em premissas e critérios utilizados na determinação das projeções de lucros tributáveis, que são afetadas pela expectativa futura de mercado e condições econômicas. Como a nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos incluíram, entre outros, o envolvimento de profissionais especializados em avaliação e em impostos para nos auxiliar na avaliação das premissas e da metodologia utilizadas pela Companhia, em particular aquelas relacionadas às projeções de lucros tributáveis futuros e taxas de desconto a valor presente de tais projeções. As projeções de lucros tributáveis futuros foram elaboradas com base no plano de negócios da Companhia, o qual foi aprovado pelos órgãos de Administração. Avaliamos também a adequação das divulgações relacionadas a esse assunto na Nota Explicativa n 18. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a recuperabilidade do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração, assim como as respectivas divulgações na Nota Explicativa n 18, são aceitáveis, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. PÁGINA: 57 de 140

59 Notas Explicativas Ambiente de tecnologia Devido ao volume de transações e pelo fato das operações da Companhia serem altamente dependentes do funcionamento apropriado da estrutura de tecnologia e seus sistemas, somados à natureza do seu negócio, consideramos o ambiente de tecnologia como um principal assunto de auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avaliação da estrutura de controles internos envolvendo a área de tecnologia da informação, especificamente quanto ao desenho e existência de controles gerais de tecnologia da informação ( ITGCs ) implementados pela Companhia para os sistemas considerados relevantes para o processo de auditoria. Essa avaliação dos ITGCs incluiu questões sobre os acessos lógicos, gestão de mudanças de sistemas e outros aspectos de tecnologia, as quais visaram identificar a existência de controles apropriados sobre: acessos lógicos, autorização e concessão de acessos para novos usuários, revogação tempestiva de acesso a colaboradores transferidos ou desligados, revisão periódica de usuários, políticas de senhas, configurações de segurança e acesso aos recursos de tecnologia, entre outros. No que se refere ao processo de gestão de mudanças, avaliamos se as mudanças nos sistemas foram aprovadas formalmente antes de serem implementadas nos sistemas da Companhia. Envolvemos nossos profissionais de tecnologia para nos auxiliar na execução desses procedimentos. As deficiências constatadas no desenho dos ITGCs e ausência de controles esperados, no que tange a Gestão de Acessos e Gestão de Mudanças em sistemas, alteraram nossa avaliação quanto à natureza, época e extensão de nossos procedimentos substantivos planejados, os quais foram incrementados para obtermos evidências suficientes e adequadas para o processo de auditoria. Outros assuntos Auditoria dos valores correspondentes As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Bombril S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, preparadas originalmente antes dos ajustes decorrentes da correção de erros e reclassificações para melhor apresentação, descritos na Nota Explicativa n 2.3, foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 22 de março de 2017 com opinião com ressalva dada a impossibilidade de concluir se modificações relevantes provenientes dos anos de 2002 a 2005 deveriam ser efetuadas nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas relativamente aos saldos iniciais da Bombril Overseas Inc. Como parte de nossos exames das demonstrações contábeis individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, revisamos os ajustes relativos aos valores reapresentados, conforme divulgado na Nota Explicativa n 2.3, e não temos conhecimento de nenhum fato que nos PÁGINA: 58 de 140

60 Notas Explicativas leve a acreditar que tais ajustes não foram efetuados, em todos os aspectos relevantes, de forma apropriada. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as informações referentes às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre elas tomadas em conjunto. Demonstrações do valor adicionado As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. PÁGINA: 59 de 140

61 Notas Explicativas Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. PÁGINA: 60 de 140

62 Notas Explicativas Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 26 de março de ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP034519/O-6 Waldyr Passeto Junior Contador CRC-1SP173518/O-8 PÁGINA: 61 de 140

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