Plano de Actividades Municipais (PAM) - relativo á afectação de recursos financeiros correntes às diversas iniciativas municipais; e

Documentos relacionados
Plano de Actividades Municipais (PAM) - relativo à afectação de recursos financeiros correntes às diversas iniciativas municipais; e

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO Até ao mês de Apuramento MUNICIPIO DE REDONDO.

BALANCETE DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

E N T I D A D E DOTAÇÕES INICIAIS MUNICÍPIO DE ALMEIRIM DO ANO 2007

E N T I D A D E P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA DO ANO 2017 PÁGINA : 1

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Grandes Opções do Plano do ano 2008

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

E N T I D A D E EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2017 MUNICIPIO DE ARRAIOLOS PERÍODO: 2017/01/01 A 2017/12/31.

E N T I D A D E DATA : 2014/03/31 EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2013 MUNICIPIO DE BEJA HORA : 09:46:45

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

F L U X O S D E C A I X A ANO 2010 ENTIDADE CM MORA MUNICIPIO DE MORA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S

Maquinaria e Equipamento. Viaturas

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2014 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA.

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

E N T I D A D E P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A L MUNICIPIO DE FAFE DO ANO 2015

Munícipio de Vila do Bispo

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2017

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

E N T I D A D E DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE MESAO FRIO DO ANO 2010

E N T I D A D E DATA : 2014/03/31 EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL ANO CONTABILÍSTICO 2013 MUNICIPIO DE BEJA HORA : 09:47:45

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2015

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

1. Introdução. Plano Plurianual de Investimentos (PPI) relativo aos investimentos que se pretendem levar a cabo no Quadriénio 2013/2016.

07/ I 5 Para os Serv. Obras e Urbanismo OUTRA /01/ /12/ , , , ,

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2016 Municipio da Nazaré PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO FINANCEIRO DE

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE MIRANDELA DO ANO 2016

ENTIDADE TOTAL DE ALTERAÇÕES : 20 MUNICIPIO DE VIMIOSO TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

SECRETARIA-GERAL. Divisão de Organização de Eventos e Protocolo. Divisão de Relações Internacionais

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014


E N T I D A D E P L A N O P L U R I A N U A L D E I N V E S T I M E N T O S DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO DO ANO 2018

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MAPAS ORÇAMENTO 2019

Planeamento Urbano Plano de Urbanização da Damaia/Venda Nova (Oficina de Arquitectura 1997) JOÃO CABRAL FA/UTL 2011

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras 2008 DF 068

APRESENTAÇÃO PRÉVIA. Grandes Opções e Orçamento 2016

FLUXOS DE CAIXA ( POCAL - 7.5) Saldo da gerência anterior ,50 Despesas orçamentais ,30

Publicado em h:16m N.º 316

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

JUNTA DE FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA CONCELHO DE ARGANIL

E N T I D A D E P L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A L MUNICIPIO DE MESAO FRIO DO ANO 2014

DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE MIRANDELA DO ANO 2017

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2012 MUNICIPIO SAO VICENTE. Pagina : 1

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE EQUIPAMENTOS DA FRENTE MARÍTIMA DA COSTA NOVA - ÍLHAVO

ORÇAMENTO DESPESA 2008

Município da Batalha

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2016 MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA PERÍODO: 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE AZAMBUJA Departamento Administrativo e Financeiro

E N T I D A D E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO MUNICÍPIO DE ODIVELAS DO ANO 2015 PÁGINA : 1

JUNTA DE FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA CONCELHO DE ARGANIL

Município de Fornos de Algodres

DOTAÇÕES INICIAIS MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO DO ANO 2011

/ AQUISICAO E REPARACAO DE OUTRA CM 2016/01/ /12/ , , ,00

F L U X O S D E C A I X A ANO 2013 ENTIDADE M. EVORA MUNICIPIO DE EVORA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31 R E C E B I M E N T O S

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012

Secretaria Geral. Divisão Relações Internacionais. Departamento Apoio aos Órgãos e Serviços do Município. Departamento Jurídico

ANO 2013 ENTIDADE CMV MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO /12/31

das Viaturas A 22 Pneus e Câmaras de Ar DEV 2008/01/ /12/31 0 SO , , , ,00-4.

ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

Sumário... 1 PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE Resumo do Orçamento para o Ano

Publicado em h:30m N.º 715

AC. EM CÂMARA (04) REVISÃO ORÇAMENTAL SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS E DE

ORÇAMENTO DA RECEITA

Quadro 1 Receita e Despesa Prevista para 2009 CORRENTES CAPITAL TOTAL RECEITAS

DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE FAFE DO ANO 2014

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

GRANDES OPÇOES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 22 DE DEZEMBRO DE 2018

OUTRA DAUA 2006/01/ /12/ , , , , ,71

MAPA DE PESSOAL 2017

Maquinaria e Equipamento. Viaturas

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE MUNICIPIO ESPINH - MUNICÍPIO DE ESPINHO ANO 2008 PAG. 1

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Mantêm-se as grandes áreas de intervenção da actividade municipal definidas em anos transactos:

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ,93 OPERAÇÕES DE TESOURARIA ,61 RECEITAS ORÇAMENTAIS ,50

Figura 1 Estrutura do Orçamento da Receita e Despesa para Quadro 1 Receita e Despesa Prevista para 2011

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Transcrição:

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS e Orçamento 2007 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2007-2010

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA Índice Introdução 3 Plano de Actividades Municipais 12 Plano Plurianual de Investimentos 28 Orçamento Resumo 39 Orçamento da Receita 40 Orçamento da Despesa 43 Anexos 49

1 Introdução De acordo com as regras contabilísticas para a Administração Local definidas em termos do Plano Oficial de Contas para as Autarquias Locais (POCAL) apresentam-se dois dos instrumentos fundamentais da gestão autárquica: Plano de Actividades Municipais (PAM) - relativo á afectação de recursos financeiros correntes às diversas iniciativas municipais; e Plano Plurianual de Investimento (PPI) - relativo aos investimentos que se pretendem levar a cabo no Quadriénio 2007/2010. Em termos de grandes objectivos da actividade municipal, mantêm-se os treze grandes objectivos definidos em anos transactos: Objectivo 1 Modernização e Reorganização dos Serviços Objectivo 2 Urbanismo e Habitação Objectivo 3 Acessibilidades, Trânsito e Infra-estruturas Viárias Objectivo 4 Iluminação Pública Objectivo 5 Ambiente e Saneamento Objectivo 6 Educação e Juventude Objectivo 7 Cultura, Desporto e Turismo Objectivo 8 Saúde e Intervenção Social Objectivo 9 Segurança Objectivo 10 Desenvolvimento Económico e Social Objectivo 11 Relações com as Juntas de Freguesia Objectivo 12 Colectividades e Instituições Objectivo 13 Relações Externas Como observação determinante, refira-se o comportamento das receitas correntes durante o ano de 2006, que manifestaram um acréscimo significativo nomeadamente no que diz respeito ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), ao Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis (IMT) e às Taxas de Loteamentos e Obras e que, de acordo com as regras 3

de previsão orçamental definidas pelo POCAL, conduziram, para 2007, ao valor de 14.307.295, isto é, a um acréscimo de 29%. Este acréscimo significativo, aliado a um aumento dos fundos comunitários conseguidos para a execução de diversas intervenções na área do saneamento, requalificação urbana e desporto, compensaram a quebra prevista na venda de bens de investimento (terrenos) e permitiram uma receita total prevista de 20.082.302, que corresponde a um acréscimo de 16.8% relativamente a 2006. Esta receita serve de base à afectação aos diversos capítulos da despesa (respeitando assim o princípio do equilíbrio orçamental). De referir, também, que não foram contabilizados para efeitos de receita os fundos comunitários correspondentes a candidaturas ainda não aprovadas em Unidade de Gestão (Polis 6) bem como os financiamentos complementares que não tenham ainda sido visados pelo Tribunal de Contas. As contrapartidas em termos de despesa destas verbas são, assim, consideradas financiamento não definido nas respectivas acções do PPI. 2 - Estratégia Estão definidas como áreas estratégicas as correspondentes a Urbanismo e Habitação, Ambiente e Saneamento, Educação e Desenvolvimento Económico e Social. Refira-se, em termos de estratégia e no que concerne ao primeiro objectivo (Urbanismo e Habitação), para além da Requalificação Urbana das nossas Vilas e Aldeias, a participação activa em diversos grupos de trabalho que decorrem da elaboração, pela Administração Central, dos trabalhos inerentes ao ordenamento do território e à instalação do Aeroporto de Lisboa (Ota). Salientem-se entre outros: 4

Grupo de trabalho para o Plano de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), cuja conclusão se espera para Outubro de 2007, e que condiciona o processo de revisão do P.D.M. e aprovação dos Planos de Pormenor em desenvolvimento; Grupo de Trabalho para as potencialidades de desenvolvimento decorrentes da instalação do Aeroporto da Ota. Continuaremos a explorar, para além das receitas próprias da Câmara, todas as fontes de financiamento possíveis e formas de cooperação, que se podem traduzir nos seguintes grupos: a) Fundos Comunitários O ano de 2007 corresponde ao ano final do III Quadro Comunitário de Apoio (QCA III) e permitirá o desenvolvimento dos seguintes projectos estruturantes: Conclusão das redes de águas pluviais de Aveiras de Cima (intervenção global); Conclusão das redes de esgotos domésticos de Torre Penalva e Casais do Além (já que todas as iniciadas estão concluídas); Conclusão da requalificação do R. Pedro Alves Jaleco; Conclusão do Programa Polis em Azambuja; Construção do Grande Campo de Futebol e instalações complementares, (verbas conseguidas no decurso de 2006). De referir, também, os trabalhos preparatórios para as candidaturas ao próximo Quadro Comunitário de Apoio (Q.R.E.N.) que têm sido desenvolvidos no seio da Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo (CULT) dado o facto de a respectiva regulamentação privilegiar projectos intermunicipais. b) Contrapartidas de promotores Para além das contrapartidas já negociadas e executadas nalguns casos, estão neste momento em negociação a conclusão da estrada alternativa à EN3 a norte da zona industrial, a rotunda frente à Modis e algumas contrapartidas relativas a intenções de instalação de unidades comerciais. 5

c) Acordos com entidades supra-municipais Os acordos assinados com a Águas do Oeste (AdO), para além do juízo de valor que sobre os mesmos seja efectuado, permitiram uma significativa melhoria no abastecimento de água e vão permitir, em 2007, concluir a construção dos reservatórios de Vila Nova da Rainha, a ETAR de Alcoentre e iniciar a ETAR de Vila Nova de S. Pedro/ Manique do Intendente e respectivos emissários, possibilitando, a médio prazo, uma cobertura total do Concelho ao nível do tratamento de águas residuais. d) Empresa Municipal de Infra-estruturas de Azambuja (E.M.I.A.) Não é demais referir a importância das obras que foram executadas ao abrigo do contrato programa com a E.M.I.A. Para 2007, prevê-se: A conclusão das obras em curso, cujo ponto de situação se junta em anexo; A execução da intervenção urbana nas envolventes ao Pavilhão e cruzamento de Vale do Paraíso; As infra-estruturas do loteamento frente ao P.E.R. de Vale do Paraíso; A estrada das Mosqueireiras (Maçussa); A ampliação da Escola Básica de Alcoentre; A construção da Escola Básica de Azambuja. Estuda-se, neste momento, o alargamento do Pacto Social da E.M.I.A. ou a possibilidade de participação em sociedades complementares de intervenção ao nível do urbanismo e requalificação urbana. e) Venda de Terrenos e Habitações Apenas foram contabilizadas as receitas correspondentes a contratos já firmados na sequência de hastas públicas ou acordos de venda de habitação do P.E.R. nos termos definidos pelo INH. f) Programas específicos 6

Para além dos programas com financiamento da Administração Central já contratados (Rede Social, Gabinete Técnico Florestal, alguns programas na área da Educação), procurar-se-ão explorar todas as hipóteses de financiamento de programas específicos a desenvolver nas diversas áreas. g) Parcerias público / privadas É esta uma nova área a explorar e que nos parece ser a via a seguir para o desenvolvimento de muitos projectos envolvendo a iniciativa privada. Refira-se, neste momento, duas áreas que estão em estudo. Parcerias na área do urbanismo e qualificação urbana, já referidas, através da E.M.I.A.; Parcerias no sector das águas e saneamento, independentemente da forma de que se revistam. 3 Aspectos Financeiros 3.1. Estrutura da Receita e Despesa Como já referimos, a receita prevista sofreu uma evolução positiva, relativamente à previsão para 2006, de 16,8%, pelas razões já anteriormente apresentadas. A repartição das receitas e despesas previstas, para 2007 é, assim, a seguinte, relativamente e exclusivamente a verbas definidas. RECEITAS TIPO VALOR ( ) % Corrente 14.307.295 71,2 Capital 5.775.007 28,8 TOTAL 20.082.302 100,0 7

DESPESAS TIPO VALOR ( ) % Corrente 12.158.260 60,5 Capital 7.924.042 39,5 TOTAL 20.082.302 100,0 No que se refere à estrutura da despesa, nas suas diversas afectações, teremos o seguinte quadro de aplicações de Fundos: ESTRUTURA VALOR ( ) % Pessoal 4.929.117 Funcionamento Bens e Serviços 1.750.095 Outras Despesas 375.100 35,1 P.A.M. 4.826.556 24,0 P.P.I. 7.564.298 37,7 Encargos Divida 637.136 3,2 3.2. Indicadores Para uma melhor análise da estrutura financeira do Orçamento / 2007, apresentamos de seguida os seguintes indicadores: Receitas Correntes Despesas Correntes = 117,7 % As receitas correntes da Câmara cobrem mais que a totalidade das despesas correntes, quer afectas ao funcionamento, quer ao Plano de Actividades Municipal quer ao serviço corrente da divida. Prevê-se, portanto, e a exemplo de anos transactos, a existência de 8

uma poupança corrente, ou seja, que parte das receitas correntes se destine a cobrir despesas de investimento. Custos de Funcionamento Receitas Correntes 49,3% As despesas de funcionamento representam menos de metade das receitas correntes previstas. Custos de Funcionamento Despesas Totais = 35,1% Por último, refira-se um aumento da produtividade dos trabalhadores municipais, através do decréscimo do peso das despesas de pessoal nas despesas totais (31% em 2007). Custos com Pessoal Despesas Totais 24,5% 3.3. Estrutura do PAM e do PPI Analisa-se neste capítulo a afectação de recursos, quer em termos de P.A.M. quer em termos de P.P.I., aos diversos objectivos definidos para a estrutura de actuação da Câmara. Refira-se que as verbas não definidas dizem respeito a verbas que, no decurso de 2007, poderão ser concretizadas através de:. Distribuição do Saldo de Gerência de 2006;. Homologação de candidaturas e respectivos empréstimos complementares. Financiamentos ao abrigo de rateios a definir pela Administração Central 9

OBJECTIVOS PAM PPI PAM+PPI Definida Total Definida A Definir % % TOTAL % Total Definida A Definir Total % 1. Modernização e Reorganiz. Serviços 201.500 182.500 19.000 2,8% 745.475 550.115 195.360 6,1% 946.975 4,9% 732.615 5,9% 2. Urbanismo e Habitação 0 0 0 0,0% 4.513.924 2.863.594 1.650.330 36,7% 4.513.924 23,3% 2.863.594 23,1% 3. Acessib.,Trânsito e Infra-est. Viárias 0 0 0 0,0% 967.520 487.790 479.730 7,9% 967.520 5,0% 487.790 3,9% 4. Iluminação Pública 0 0 0 0,0% 219.150 114.815 104.335 1,8% 219.150 1,1% 114.815 0,9% 5. Ambiente e Saneamento 4.149.000 2.274.000 1.875.000 58,4% 2.150.361 1.478.001 672.360 17,5% 6.299.361 32,5% 3.752.001 30,3% 6. Educação e Juventude 823.400 700.400 123.000 11,6% 1.085.390 350.390 735.000 8,8% 1.908.790 9,8% 1.050.790 8,5% 7. Cultura, Desporto e Turismo 1.049.231 879.231 170.000 14,8% 1.582.234 817.409 764.825 12,9% 2.631.465 13,6% 1.696.640 13,7% 8. Saúde e Intervenção Social 227.650 202.650 25.000 3,2% 207.700 187.700 20.000 1,7% 435.350 2,2% 390.350 3,2% 9. Segurança 337.125 324.625 12.500 4,7% 39.484 39.484 0 0,3% 376.609 1,9% 364.109 2,9% 10. Desenvolvimento Económico e Social 93.150 48.150 45.000 1,3% 0 0 0 0,0% 93.150 0,5% 48.150 0,4% 11. Relações com Juntas de Freguesia 0 0 0 0,0% 700.000 600.000 100.000 5,7% 700.000 3,6% 600.000 4,8% 12. Colectividades e Associações 125.000 125.000 0 1,8% 100.000 75.000 25.000 0,8% 225.000 1,2% 200.000 1,6% 13. Relações Externas 95.000 90.000 5.000 1,3% 0 0 0 0,0% 95.000 0,5% 90.000 0,7% TOTAIS 7.101.056 4.826.556 2.274.500 100,0% 12.311.238 7.564.298 4.746.940 100,0% 19.412.294 100,0% 12.390.854 100,0% Pode assim, constatar-se que, em termos de P.A.M. e P.P.I., os objectivos com maior dotação percentual são os seguintes. a) Verbas Totais. Objectivo 5 Ambiente e saneamento: 32,5 %. Objectivo 2 Urbanismo e Habitação: 23,3 %. Objectivo 7 Cultura, Desporto e Turismo: 13,6 %. Objectivo 6 Educação e Juventude: 9,8 % b) Verbas Definidas. Objectivo 05 Ambiente e Saneamento: 30,3 %. Objectivo 02 Urbanismo e habitação: 23,1%. Objectivo 07 Cultura, Desporto e Turismo: 13,7 %. Objectivo 06 Educação e Juventude: 8,5 % 10

Saúde e Interv. Social 4% Desenv. Ec e Social 0% Segurança 3% Colectividades e Assoc. 2% Relações J. Freg. 5% Relações Externas 1% Modernização dos Serviços 6% Urbanismo e Habitação 23% Cultura, Desporto e Turismo 14% Acessibilidades, Trânsito e Infra-est. Viárias 4% Educação e Juventude 8% Ambiente e Saneamento 30% Iluminação Pública 1% Refira-se, para terminar, não estarem contabilizados para efeitos de receita e despesa as operações que correspondem apenas a operações patrimoniais, particularmente no âmbito do objectivo 03 Acessibilidades, Trânsito e Infra estruturas Viárias por serem contrapartidas de promotores e do objectivo 08 Saúde e Intervenção Social, por resultarem de permuta (Centro de Dia de Alcoentre). 11

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA PLANO DAS ACTIVIDADES MUNICIPAIS 2007

CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO 01 Modernização e Reorganização dos Serviços Reparação de diversos edifícios municipais; 01.01.01 Edifícios Municipais 01.01.03 Intervenções Diversas Aquisição de equipamento; Montagem de ar condicionado. Demolição de edifícios em risco; Recuperação de edifícios municipais não afectos aos serviços. Construção do arquivo municipal; 01.02 Parque Oficinal Reformulação do projecto eléctrico; Construção do refeitório. Aquisição de equipamentos (retro escavadora e dumper); 01.03 Viaturas e Equipamentos 01.04.02 Reestruturação Informática Aquisição de viaturas necessárias aos transportes escolares e adaptação dos existentes; Grandes reparações. Aquisição de hardware e software para novas aplicações informáticas; Conclusão da rede informática e ligações em banda larga à CULT; Aplicações finais do Ribatejo Digital. Promoção e divulgação do Município; 01.04.03 Divulgação e Promoção Institucional Edição da revista Municipal; Aquisição de brindes e troféus. 02 Urbanismo e Habitação Acompanhamento dos PP s; 02.01.01 Estudos e Projectos Urbanísticos 02.01.02 Revisão do PDM 02.01.04 Aquisições e Expropriações Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho no âmbito do Aeroporto da OTA; Participação no PORL OVT; Estudos urbanísticos diversos. Reformulação da REN; Estudos finais da revisão do PDM; Aquisições de pequenas parcelas para estações elevatórias; Conclusão da expropriação dos terrenos envolventes ao Centro de Saúde. Conclusão da reformulação da cartografia municipal; 02.01.05 Reformulação da Cartografia Municipal Aquisição de ortofotomapas; Ligações à C.U.L.T. Pequenas intervenções em diversas Freguesias; 02.02.01.01 Reordenamento Urbano - Diversos 02.02.01.02 Operações Especiais de Reordenamento Urbano Reordenamento urbano entre a REFER e o Jardim Municipal; Intervenção Urbana em Vale do Paraíso (EMIA); Loteamento Municipal de Vale do Paraíso (EMIA). Conclusão da R. Pedro Alves Jaleco (Vila Nova de São Pedro); Inicio dos projectos de reordenamento da Rua 25 de Abril 13

(Maçussa), Av. Gago Coutinho (Vila Nova da Rainha) e Vale do Brejo (obras intervencionadas). 02.02.02.01 Programa de Recuperação do Núcleo Central de Azambuja Conclusão do POLIS 5 (Núcleo Central); Lançamento da conclusão do POLIS 6 (Campo da Feira); Colocação de Mobiliário Urbano; Colocação de Toponímia e sinalética em Azambuja; Recuperação do Largo fronteiro à Estação da REFER. 02.02.02.02 Calçadas Construção e reconstrução de calçadas em diversos locais. Intervenções diversas por administração directa; 02.02.02.03 Intervenções Diversas Reparação de pontão Quebradas; Diversas reparações em pontões decorrentes de intempéries. 02.03.01 Aquisição de Habitação Social Negociações com o Ministério da Justiça (Bairro de Alcoentre). 02.03.02 Reparação de Beneficiação de Habitação Social Intervenções diversas nos edifícios do P.E.R. 03 Acessibilidades, Trânsito e Infra-estruturas Viárias Lançamento de procedimentos para Estrada Azambuja / Virtudes. 03.01.01 Construção e Reabilitação de Estradas 03.01.02 Manutenção e Reparação de Estradas Estrada das Mosqueireiras (E.M.I.A.); Reabilitações diversas. Fornecimentos de massas e empreitadas para reparação de estradas em diversas Freguesias; Procedimentos para recuperação dos Parques de Estacionamento junto à REFER; 03.01.03 Parques de Estacionamento Inicio do Edifício do Interface; Negociação para pequeno Parque na Rua de S. Martinho (Av. De Cima). Conclusão da Rotunda Nascente de Azambuja; 03.02.01 Rotundas Inicio da Rotunda desnivelada na E.N.366; Protocolo para execução da rotunda frente à MODIS. 03.02.03 Estruturas de Apoio à Sinalização Aquisição de sinais e respectiva colocação. 04 Iluminação Pública 04.01 Ampliação e Renovação da Rede de Iluminação Diversas iluminações solicitadas pelas Juntas de Freguesia; Iluminação Pública troço EPAC / Jardim Urbano (Azambuja). 04.02 Infra-estruturas para Distribuição de Energia Eléctrica Instalação e reparação de estruturas de iluminação pública. 05 Ambiente e Saneamento Aquisição de água ás Águas do Oeste; Recuperação de redes em baixa; 05.01.01 Captações e Abastecimento 05.01.02.02 Remodelações diversas Manutenção de PT s, e montagem de electrobombas; Abastecimento à Onia (Azambuja); Normalização do sistema de abastecimento às Virtudes. Duplicação da rede das Virtudes; Reabilitação dos reservatórios de Casais de Britos, Casais da Lagoa 14

e Aveiras de Cima; Conclusão dos sistemas de Arrifana e V. N. da Rainha; Ramais de abastecimento; Reformulação de condutas degradadas; Aquisição e montagem de contadores. 05.01.03 Conservação da Rede Reparações na rede de distribuidora. Conclusão de emissários em Alcoentre (ADO); 05.02.01 Sistemas de Tratamento e Destino Final 05.02.02 Construção de Novas Redes Construção da ETAR em Alcoentre (ADO); Instalação das ETAR s e Emissários de Casais de Britos e Manique Vila Nova de S. Pedro (ADO); Pagamento às ADO pelo tratamento de águas residuais. Conclusão das redes em fase final (Casais de Baixo, Casais de Britos, Casais das Boiças, Vale do Brejo, Tagarro, Aveiras de Cima, Casais de Alem e Torre de Penalva; Projecto de intervenção em Manique do Intendente. Manutenção e recuperação da rede existente; 05.02.03 Reconversão, Manutenção e Recuperação das Redes Construção de ramais de esgotos; Intervenção na Maçussa, para reconversão da rede de esgotos (E.M.I.A). Extensão de recolha selectiva; 05.03.01 Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Recolha e tratamento diário de resíduos; Aquisição de contentores; 05.04.01 Construção de Espaços Verdes Construção de pequenos espaços verdes (Azambuja e Tagarro). 05.04.02 Parques Infantis Construção de pequenos de Parques Infantis; Conservação de Parques Infantis. 05.04.03 Conservação Conservação de espaços verdes. 05.05.02 Cemitérios Recuperação e Manutenção Pequenas intervenções no cemitério Municipal. 05.07.03 Canil Municipal Construção do Canil Municipal. 05.07.04 Balneários, Lavadouros e Instalações Sanitárias Pequenas reparações. 05.07.05 Limpeza de Linhas de Água Limpeza de diversas linhas de água directamente ou com I.N.A.G.R.H. 05.07.06 Desratizações Desratizações e desinfestações. 05.08.02 Projecto de Controlo Qualidade do Ar 05.08.03 Estudos Diversos 05.09 Projectos de Educação Ambiental Lançamento do projecto; Medições em fase experimental. Estudos de intervenção ambiental nomeadamente conclusão do estudo do Vale da Ribeira de Almoster. Desenvolvimento, em conjunto com o Sector de Educação e Agrupamentos, de projectos de Educação Ambiental. 06 Educação e Juventude 06.01.01 Intervenções em Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico - Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo Inicio da ampliação da Escola Básica de Alcoentre (EMIA); Inicio da construção da nova Escola Básica de Azambuja (EMIA); 15

Remodelação de Instalações Eléctricas; Obras de melhoramento e conservação de escolas. 06.01.02 Acção Social Escolar Cumprimento integral da Acção Social Escolar. 06.01.03 Acções Complementares Actividades de complemento educacional. 06.01.04 Transportes Escolares Sistema de transportes escolares de Ensino Básico e pagamento de transportes definidos por Lei. 06.01.05 Actividades de Complemento Curricular Apoio aos A.T.L. s de escolas do 1.º Ciclo. 06.01.06 Actividades de enriquecimento curricular Actividades no âmbito da educação física e do Inglês. Acordo com a DREL. 06.01.07 Ampliação da E.B. de Aveiras de Cima Contrato Programa com a EMIA. 06.01.08 A.T.L e Jardim de Infância de Manique do Intendente Contrato Programa com a EMIA. 06.02.01 Apoio a Projectos Educativos de Escolas 06.02.02 Programas de Iniciativa Municipal Apoio a Projectos Educativos desenvolvidos pelos Agrupamentos Escolares. Projectos e programas de iniciativa Municipal a desenvolver em Escolas. Jornadas Pedagógicas; 06.02.04 Actividades Diversas Bolsas de Estudo e de Mérito; Outras actividades de apoio à estrutura educacional. 06.02.05 Apoio a Associações de Pais Apoio a projectos desenvolvidos por Associações de Pais. 06.03.01 Conselho Municipal de Educação Financiamento do C.M.E. 06.03.02 Instalações Desportivas Negociações para Pavilhão Desportivo de apoio à EBI e E.S. de Azambuja. 06.03.03 Intervenções em Estabelecimentos de 2.º e 3.º Ciclos e Secundário Pequenas intervenções de apoio. 06.03.04 E.B. 2,3 de Aveiras de Cima Contrato Programa com EMIA para Pavilhão desportivo. 06.04 Juventude 06.04.01 CEJA (Centro de Juventude de Azambuja) 06.04.02 Promoção e Divulgação 06.04.04 Semana da Juventude Desenvolvimento de programas de apoio à Juventude no âmbito geral da cidadania e respectiva integração social. Edição de materiais de apoio a programas de intervenção junto da Juventude. Comemorações do Dia Mundial da Juventude através de diversas iniciativas integradas na Semana da Juventude. 06.04.05 Apoio a Associações Dinamização e apoio das Associações Juvenis do Concelho. 06.04.07 Conselho Municipal da Juventude Implementação do Conselho Municipal da Juventude. 06.04.08 UNIVA Programa de Inserção na Vida Activa Programa de inserção dos jovens na vida activa. 06.04.09 Espaço Internet Desenvolvimento e beneficiação do Espaço Internet (Valverde). 06.04.10 Incentivos à Criação Juvenil Promoção e apoio a projectos e actividades de âmbito artístico e/ou que envolvam um processo criativo desenvolvidos por jovens do Concelho. 06.04.11 R.V.C.C. Programa de Reconhecimento, Validação Programa de Reconhecimento, Validação e Certificação de 16

e Certificação de Competências Competências, promovido em protocolo com o Centro Naval de Ensino à Distância. 07 Cultura, Desporto e Turismo 07.01.01 Circuito Cultural do Concelho Conclusão do estudo do circuito cultural Ampliação do acervo; 07.01.02.01 Biblioteca Municipal (Escola Régia) Desenvolvimento de acções de formação; Aquisição de software. Conclusão da obra; 07.01.02.02 Centro Cultural Grandella 07.01.02.03 Palácio Conselheiro Frederico Arouca Projecto de arranjos exteriores; Aquisição de equipamento. Recepção da obra; Aquisição de equipamento. Remodelação do espólio; 07.01.03 Museu Municipal Elaboração da base de dados do acervo documental; Desenvolvimento de projectos educativos. 07.01.04 EPAC- Espaço Público de Actividades Culturais Reformulação das instalações eléctricas e de apoio. 07.01.06 Valorização do Castro de Vila Nova de São Pedro Limpeza Início do projecto de valorização do espaço. 07.01.07 Organização de Exposições Organização de diversas exposições temáticas. 07.01.10 Feiras do Livro Organização da Feira do Livro de Aveiras de Cima. 07.01.12 Promoção de Actividades Culturais 07.01.16 Divulgação das Actividades Culturais Desenvolvimento duma série de manifestações culturais em diversas áreas concretização dos programas constantes da Agenda Cultural do Concelho. Agenda Cultural e diversos materiais de divulgação das actividades culturais. 07.01.19 Escola de Dança do Concelho de Azambuja Manutenção da Escola de Dança. 07.01.20 Roteiro de Tradições do Concelho Lançamento duma colectânea com as tradições, usos e rituais do Concelho. 07.02.01 Complexo Desportivo Municipal Construção do grande campo de futebol e estruturas de apoio. Manutenção do Pavilhão e Piscinas Municipais; 07.02.02 Equipamentos Desportivos 07.02.04 Eventos Desportivos 07.02.05 Programa Actividade Física para Todos 07.02.06 Programa Férias Desportivas 07.02.08 Promoção e Divulgação de Actividades Desportivas Grandes reparações; Contrato-Programa com E.M.I.A. Organização de provas e eventos; Participação no Grande Prémio Joaquim Agostinho. Organização de programas de actividades física dirigida a vários extractos da população (idosos, crianças do 1º Ciclo, portadores de deficiência). Organização das Férias Desportivas dirigidas à população escolar do Concelho. Divulgação de actividades desportivas; Aquisição de troféus; 17

Planeamento das actividades desportivas. 07.02.11 Conselho Municipal do Desporto Regulamentação do Conselho Municipal de Desporto. 07.02.12 Bolsas de Mérito Desportivo Apoio a atletas que obtiveram resultados de mérito em diversas modalidades desportivas. 07.03.01 Valorização e Potencialização Turística da Zona Ribeirinha Rota dos Mouchões; Divulgação da zona ribeirinha; Projecto da ciclovia Valada/Praia do Tejo; Valorização da Praia do Tejo (Projecto CULT). 07.03.03 Feira de Maio e Mês da Cultura Tauromáquica Organização de diversos eventos e exposições no âmbito do mês da Cultura tauromáquica; Feira de Maio (organização). 07.03.04 Organização de Feiras, Certames e Animação Turística Apoio às Feiras das Tasquinhas e de Artesanato das diversas Freguesias. 07.03.05 Promoção à Divulgação do Concelho de Azambuja Promoção do Concelho no âmbito das suas potencialidades turísticas. 07.03.06 Àvinho Organização da Avinho. 08 Saúde e Intervenção Social 08.01.02 Promoção da Saúde Acções dirigidas à comunidade para a promoção da saúde. 08.01.04 Acções de Sensibilização Acções de sensibilização dirigidas a grupos específicos, extractos populacionais e Instituições. 08.01.08 Higiene e Segurança no Trabalho (Medicina no Trabalho) Implementação do Serviço, através da C.U.L.T.. 08.02.01 Apoio a Idosos 08.02.02 Apoio à criação da Casa Mãe Centro de Dia de Alcoentre (conclusão); Actividades lúdicas e culturais dirigidas a idosos. Apoio continuado à instituição e equipamento da Casa Mãe O Pombal. Protocolos de colaboração com todas as IPPS s do Concelho gestão corrente; 08.02.03 Apoio às IPSS s 08.02.04 Apoio às actividades Cívicas e Religiosas 08.02.05 Apoio a Carenciados Apoio à construção do Centro de Dia de Vale do Paraíso e Manique do Intendente; Definição do Centro de Apoio a Idosos da Maçussa. Apoio a obras de intervenção no Património de entidades cívicas e religiosas. Apoio em materiais a indivíduos ou famílias para beneficiação habitacional. 08.02.06 Apoio a Grupos Sociais de Risco Apoio social a grupos sociais de risco. 08.02.07 Gabinete de Apoio ao Imigrante Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Imigrante, nos termos do Protocolo assinado com o Alto Comissariado. 08.02.10 Apoio a portadores de deficiência Apoio especial a pessoas portadoras de deficiência. 08.02.11 Centro Social de Casais da Lagoa - Ampliação Contrato Programa com E.M.I.A. 08.02.13 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (C.P.C.J.) Funcionamento da C.P.C.J. 18

09 Segurança 09.01.01 Implementação do Serviço Municipal de Protecção Civil Consolidação do Serviço Municipal de Protecção Civil. 09.01.02 Planos de Emergência Elaboração de planos de emergência. 09.01.03 Reformulação dos Grupos Permanentes de Primeira Intervenção (GPPI) Redefinição dos moldes de funcionamento dos GPPI s, estabelecidos por acordo com os Bombeiros e Núcleos da Cruz Vermelha. 09.01.04 Defesa da Floresta contra Incêndios 09.01.05 Gabinete Técnico Florestal Estabelecimento dum sistema de prevenção de incêndios florestais, nos termos do acordo com a Direcção Geral das Florestas; Constituição de uma equipa de sapadores florestais. Criação do Gabinete Técnico Florestal para prevenção de incêndios. 09.02 Corpo de Guardas Nocturnos Funcionamento em Azambuja, Aveiras de Cima e Vale do Paraíso. 10 Gabinete das Actividades Económicas 10.01 Fundo de Apoio ao Investimento às Micro Empresas (FAIME) Apoio, em colaboração com a ACISMA e NERSANT, à instalação de micro-empresas. Apoio à estrutura produtiva do Concelho; Relações com E.M.I.A.; 10.02 Gabinete de Actividades Económicas 10.03 Campanha de Promoção do Município Participação no Plano Estratégico dos Municípios envolventes ao Aeroporto da Ota; Inventário da estrutura produtiva do concelho; Relações com ACISMA, NERSANT e outras entidades. Lançamento de uma campanha de divulgação e promoção do Município junto de agentes económicos e atracção de investimento. 11 Relações com as Juntas de Freguesia 11.01 Relações com as Juntas de Freguesia Protocolos com as Juntas de Freguesia; Apoio às Juntas de Freguesia. 12 Colectividades e Instituições 12.01 Apoio a Colectividades e Instituições Apoio no âmbito das normas aprovadas; Apoio extraordinário para obras e equipamento. 13 Relações Externas 13.01 Relações Inter-Municipais Relações com a C.U.L.T., Associação Nacional de Municípios, outros Municípios ou Associações de Municípios. 13.02 Geminações Geminação com a cidade de Mosteiros (Cabo Verde). 19

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA CHAVE DAS CLASSIFICAÇÕES ORGÂNICAS 01. ORGÃOS DA AUTARQUIA 01.01. Assembleia Municipal 01.02. Câmara Municipal 01.03. Operações Financeiras 02. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03. INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL 04. URBANISMO 05. INFRA-ESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Plano de Actividades Municipais Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR 01 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 01.01 Edifícios de Serviços 01.01.01 Edifícios Municipais 02 02.02.01 35.000 35.000 0 Total Programa 01.01 35.000 35.000 0 01.03 Viaturas e Equipamentos 02 02.02.06 80.000 80.000 0 Total Programa 01.03 80.000 80.000 0 01.04 Modernização Administrativa 01.04.02 Reestruturação Informática 02 02.02.14 5.000 5.000 0 02 02.02.19 15.000 15.000 01.04.03 Divulgação e Promoção Institucional 01.02 02.01.05 8.000 4.000 4.000 01.02 02.01.15 5.500 5.500 0 01.02 02.01.19 1.500 1.500 0 01.02 02.01.21 3.500 3.500 0 01.02 02.02.17 35.000 20.000 15.000 01.02 02.02.20 5.000 5.000 0 01.02 02.02.25 8.000 8.000 0 Total Programa 01.04 86.500 67.500 19.000 TOTAL OBJECTIVO 01 201.500 182.500 19.000 05 AMBIENTE E SANEAMENTO 05.01 Águas 05.01.01 Captações e abastecimento 02 02.01.16.01 1.800.000 1.000.000 800.000 05 02.02.20 48.000 48.000 0 Total Programa 05.01 1.848.000 1.048.000 800.000 05.02 Saneamento Básico 05.02.03 Reconversão, manutenção e recuperação das redes 05 02.02.20 64.000 64.000 0 05.02.04 Tratamento de águas residuais 05 02.02.25 400.000 200.000 200.000 Total Programa 05.02 464.000 264.000 200.000 05.03 Resíduos Sólidos 05.03.01 Recolha e tratamento de resíduos sólidos 05 02.02.02 1.500.000 750.000 750.000 Total Programa 05.03 1.500.000 750.000 750.000 05.04 Parques e Jardins 05.04.03 Conservação 05 02.02.03 150.000 100.000 50.000 Total Programa 05.04 150.000 100.000 50.000 05.05 Cemitérios 05.05.02 Cemitérios - recuperação e manutenção 02 02.02.20 20.000 20.000 0 Total Programa 05.05 20.000 20.000 0 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM.2007 21

CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR 05.07 Controlo da Poluição 05.07.03 Canil Municipal 05.07.05 Limpeza de linhas de água 05.07.06 Desratizações 05 02.02.03 5.000 5.000 0 05 02.02.03 70.000 30.000 40.000 05 02.02.03 22.500 12.500 10.000 Total Programa 05.07 97.500 47.500 50.000 05.08 Projectos/programas de Qualificação Ambiental 05.08.02 Projecto de controlo da qualidade do ar 05.08.03 Estudos diversos 05 02.02.14 25.000 0 25.000 05 02.02.14 15.000 15.000 0 Total Programa 05.08 40.000 15.000 25.000 05.09 Projectos de Educação Ambiental 05.09.01 Informação/Educação Ambiental 05 02.01.15 10.000 10.000 0 05 02.01.20 2.500 2.500 0 05 02.02.16 2.500 2.500 0 05 02.02.17 1.000 1.000 0 05 02.02.20 13.500 13.500 0 Total Programa 05.09 29.500 29.500 0 TOTAL OBJECTIVO 05. 4.149.000 2.274.000 1.875.000 06 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 06.01 Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo 06.01.02 Acção Social Escolar 06.01.03 Acções Complementares 06.01.04 Transportes escolares 06.01.05 Actividades de complemento curricular 03 02.01.20 10.000 10.000 0 03 04.05.01.03 100.000 100.000 0 03 04.05.01.05 60.000 60.000 0 03 04.07.01 70.000 70.000 0 03 02.01.20 20.000 0 20.000 03 02.02.10 5.000 2.500 2.500 03 04.05.01.05 3.000 3.000 0 03 02.02.10 250.000 150.000 100.000 03 02.01.20 5.000 5.000 0 03 02.02.20 2.000 2.000 0 03 04.05.01.03 8.000 8.000 0 03 04.05.01.05 2.500 2.500 0 03 04.07.01 500 500 0 06.01.06 Actividades de enriquecimento curricular 03 02.02.20 170.000 170.000 0 Total Programa 06.01 706.000 583.500 122.500 06.02 Programas Especiais de Educação 06.02.01 Apoio a Projectos Educativos de Escolas 06.02.02 Programas de Iniciativa Municipal 06.02.04 Actividades Diversas 06.02.05 Apoio a Associações de Pais 03 04.05.01.05 17.000 17.000 0 03 02.01.20 500 500 0 03 02.02.20 2.500 2.500 0 03 02.01.20 500 500 0 03 02.02.10 2.500 2.500 0 03 02.02.20 10.000 10.000 0 03 04.08.02 25.000 25.000 0 03 04.07.01 500 500 0 Total Programa 06.02 58.500 58.500 0 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM.2007 22

CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR 06.03 Apoio à Estrutura Educacional 06.03.01 Conselho Municipal de Educação 03 02.01.08 500 500 0 Total Programa 06.03 500 500 0 06.04 Juventude 06.04.01 CEJA 03 02.01.15 7.500 7.500 0 03 02.02.12 500 500 0 03 02.02.20 7.500 7.500 0 03 04.08.02 2.000 2.000 0 06.04.02 Promoção e Divulgação 03 02.02.20 5.000 5.000 0 06.04.04 Semana da Juventude 03 02.02.20 7.500 7.500 0 06.04.05 Apoio a Associações 03 04.07.01 2.000 2.000 0 06.04.07 Conselho Municipal de Juventude 03 02.01.08 500 0 500 06.04.08 UNIVA 06.04.09 Espaço Internet 03 01.01.07 9.500 9.500 0 03 02.01.08 500 500 0 03 01.01.07 7.200 7.200 0 03 02.01.08 500 500 0 03 02.02.20 500 500 0 06.04.10 Incentivos à Criação Juvenil 03 04.08.02 1.000 1.000 0 06.04.11 RVCC 03 02.02.10 5.200 5.200 0 03 02.02.20 1.500 1.500 0 Total Programa 06.04 58.400 57.900 500 TOTAL OBJECTIVO 06. 823.400 700.400 123.000 07 CULTURA, DESPORTO E TURISMO 07.01 Cultura e Património Cultural 07.01.01 Circuito Cultural do Concelho 03 02.01.20 2.500 2.500 0 03 02.02.19 2.500 2.500 0 07.01.02 Bibliotecas 07.01.02.01 Biblioteca Municipal (Escola Régia) 03 01.01.07 25.350 25.350 0 03 02.01.20 10.000 10.000 0 03 02.01.21 1.000 1.000 0 03 02.02.19 3.000 3.000 0 03 02.02.20 3.500 3.500 0 07.01.02.02 Centro Cultural Grandella 03 02.01.20 10.000 10.000 0 03 02.02.19 3.000 3.000 0 03 02.02.20 5.000 5.000 0 07.01.02.03 Palácio Conselheiro Frederico Arouca 03 02.01.20 30.000 0 30.000 03 02.02.20 5.000 0 5.000 07.01.03 Museu Municipal 03 01.01.07 28.314 28.314 0 03 02.01.20 1.000 1.000 0 03 02.01.21 1.000 1.000 0 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM.2007 23

CÓDIGO DO PLANO 07.01.03 Museu Municipal (cont.) DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR 03 02.02.02 5.000 5.000 0 03 02.02.12 2.000 2.000 0 03 02.02.16 10.000 5.000 5.000 03 02.02.20 10.000 5.000 5.000 03 04.08.02 1.500 0 1.500 07.01.04 EPAC-Espaço Público de Actividades Culturais 07.01.06 Valorização do Castro de Vila Nova de S. Pedro 07.01.07 Organização de exposições 07.01.10 Feiras do Livro 07.01.12 Promoção de actividades culturais 07.01.16 Divulgação de actividades culturais 07.01.19 Escola de Dança do Município de Azambuja 07.01.20 Roteiro de Tradições do Município 03 02.02.20 5.000 5.000 0 03 02.02.20 15.000 0 15.000 03 04.08.02 15.000 0 15.000 03 02.02.12 500 500 0 03 02.02.16 1.500 1.500 0 03 02.02.20 3.000 3.000 0 03 02.02.20 7.500 7.500 0 03 01.01.07 44.286 44.286 0 03 02.01.05 22.750 12.750 10.000 03 02.02.13 1.200 1.200 0 03 02.02.20 21.000 21.000 0 03 02.02.25 2.500 2.500 0 03 04.07.01 16.000 16.000 0 03 02.02.17 40.000 20.000 20.000 03 04.07.01 6.000 6.000 0 03 02.02.14 15.000 15.000 0 03 02.02.20 20.000 0 20.000 Total Programa 07.01 395.900 269.400 126.500 07.02 Desporto 07.02.02 Equipamentos desportivos 07.02.04 Eventos desportivos 07.02.05 Programa "Actividade Física para Todos" 07.02.06 Programa "Férias Desportivas" CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM.2007 03 01.01.07 40.000 40.000 0 03 02.01.20 5.000 5.000 0 02.01.02.02 72.000 72.000 0 02.01.02.03 55.000 55.000 0 03 02.01.04 50.000 50.000 0 03 02.02.10 500 500 0 03 02.02.19 10.000 10.000 0 02.02.20 10.000 0 10.000 03 04.08.02 10.000 10.000 0 03 02.01.15 10.000 0 10.000 03 02.02.12 1.000 0 1.000 03 02.02.20 12.000 0 12.000 03 04.07.01 2.500 2.500 0 03 01.01.07 6.000 6.000 0 03 02.01.15 3.500 3.500 0 03 02.01.20 5.000 5.000 0 03 02.02.10 1.500 1.500 0 03 02.02.12 2.500 2.500 0 03 01.01.07 8.000 8.000 0 03 02.01.15 3.000 3.000 0 03 02.01.20 1.000 1.000 0 03 02.02.10 9.000 9.000 0 03 02.02.12 3.000 3.000 0 24

CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR 07.02.08 Promoção e divulgação de actividades desportivas 03 01.01.07 44.286 44.286 0 03 02.01.15 2.000 2.000 0 03 02.02.16 500 500 0 03 02.02.17 1.500 1.500 0 03 02.02.20 2.000 2.000 0 07.02.11 Conselho Municipal do Desporto 03 02.01.08 500 0 500 07.02.12 Bolsas de Mérito Desportivo 03 04.08.02 6.000 6.000 0 Total Programa 07.02 377.286 343.786 33.500 07.03 Turismo 07.03.01 Valorização e potencialização turística da zona ribeirinha 03 01.01.07 9.395 9.395 0 03 02.02.03 15.000 15.000 0 07.03.03 Feira de Maio e Mês da Cultura Tauromáquica 03 02.01.03 9.000 9.000 0 03 02.02.17 17.000 17.000 0 03 02.02.18 20.000 20.000 0 03 02.02.20 20.000 20.000 0 03 02.02.25 2.500 2.500 0 03 04.07.01 100.000 100.000 0 07.03.04 Organização de Feiras, Certames e Animação Turística 03 01.01.07 18.150 18.150 0 03 02.02.15 1.000 1.000 0 03 02.02.17 1.000 1.000 0 03 02.02.20 5.000 5.000 0 03 02.01.21 1.000 1.000 0 07.03.05 Promoção e divulgação do Concelho de Azambuja 03 02.01.15 1.000 1.000 0 03 02.02.17 5.000 5.000 0 03 02.02.20 20.000 10.000 10.000 07.03.06 Ávinho 03 02.01.05 2.000 2.000 0 03 02.01.06 1.500 1.500 0 03 02.01.15 3.500 3.500 0 03 02.02.17 4.000 4.000 0 03 02.02.20 20.000 20.000 Total Programa 07.03 276.045 266.045 10.000 TOTAL OBJECTIVO 07. 1.049.231 879.231 170.000 08 SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL 08.01 Saúde 08.01.02 Promoção da Saúde 03 02.02.20 2.000 2.000 0 08.01.04 Acções de sensibilização 03 02.02.20 1.500 1.500 0 08.01.08 Higiene e Segurança no Trabalho (Medicina no Trabalho) 02 02.02.20 6.000 6.000 0 Total Programa 08.01 9.500 9.500 0 08.02 Intervenção Social 08.02.01 Apoio a idosos CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM.2007 03 02.01.05 25.000 0 25.000 03 02.01.15 5.000 5.000 0 03 02.02.10 10.000 10.000 0 25

CÓDIGO DO PLANO 08.02.01 Apoio a idosos (cont.) DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR 03 02.02.17 1.000 1.000 0 03 02.02.20 15.000 15.000 0 03 02.02.25 2.000 2.000 0 08.02.03 Apoio às IPSS 03 04.07.01 90.000 90.000 0 08.02.05 Apoio a carenciados 03 02.01.21 20.000 20.000 0 08.02.06 Apoio a grupos sociais de risco 03 02.01.05 500 500 0 03 02.01.08 2.000 2.000 0 03 02.02.20 2.000 2.000 0 08.02.07 Gabinete de Apoio ao Imigrante 03 02.01.05 1.000 1.000 0 03 02.01.15 1.000 1.000 0 03 02.02.17 500 500 0 03 02.02.20 5.000 5.000 0 08.02.08 Rede Social 03 01.01.07 18.150 18.150 0 08.02.09 Intervenções diversas 03 02.01.15 500 500 0 03 02.02.16 500 500 0 03 02.02.20 1.500 1.500 0 03 02.02.25 500 500 0 08.02.10 Apoio a portadores de deficiência 02.02.10 2.000 2.000 0 04.08.02 12.000 12.000 0 08.02.13 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) 03 02.01.08 2.000 2.000 0 03 02.01.20 1.000 1.000 0 Total Programa 08.02 218.150 193.150 25.000 TOTAL OBJECTIVO 08. 227.650 202.650 25.000 09 SEGURANÇA 09.01 Institucionalização do Serviço Municipal de Protecção Civil 09.01.01 Serviço Municipal de Protecção Civil 01.02 02.01.21 1.000 1.000 0 01.02 02.02.12 8.250 8.250 0 01.02 02.02.20 5.000 5.000 0 09.01.02 Planos de Emergência 01.02 02.02.20 10.000 5.000 5.000 09.01.03 Grupos Permanentes de Primeira Intervenção 01.02 04.07.01 254.757 254.757 0 09.01.04 Defesa da Floresta contra Incêndios 01.02 02.02.20 23.118 23.118 0 09.01.05 Gabinete Técnico Florestal 01.02 02.02.20 20.000 20.000 0 Total Programa 09.01 298.007 317.125 5.000 09.02 Corpo de Guardas Nocturnos 01.02 04.01.08 15.000 7.500 7.500 Total Programa 09.02 15.000 7.500 7.500 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM.2007 TOTAL OBJECTIVO 09. 337.125 324.625 12.500 26

CÓDIGO DO PLANO DESIGNAÇÃO Classificação Orçamental DOTAÇÃO DO ANO Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR 10 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL 10.01 Fundo de Apoio ao Investimento às Micro Empresas (FAIME) 01.03 09.06.01 12.500 2.500 10.000 01.03 09.06.13 12.500 2.500 10.000 Total Programa 10.01 25.000 5.000 20.000 10.02 Gabinete das Actividades Económicas 01.02 02.02.20 18.150 18.150 0 Total Programa 10.02 18.150 18.150 0 10.03 Campanha de Promoção do Município 01.02 02.02.20 50.000 25.000 25.000 50.000 25.000 25.000 TOTAL OBJECTIVO 10. 93.150 48.150 45.000 12 COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES 12.01 Apoio a Colectividades e Instituições 01.02 04.07.01 125.000 125.000 0 Total Programa 12.01 125.000 125.000 0 TOTAL OBJECTIVO 12. 125.000 125.000 0 13 RELAÇÕES EXTERNAS 13.01 Relações Inter-municipais 02 04.05.01.05 90.000 90.000 0 Total Programa 13.01 90.000 90.000 0 13.02 Geminações 01.02 04.09.03.01 5.000 0 5.000 Total Programa 13.02 5.000 0 5.000 TOTAL OBJECTIVO 13. 95.000 90.000 5.000 TOTAL GERAL 7.101.056 4.826.556 2.274.500 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PAM.2007 27

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2007-2010

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA No Plano de Actividades Municipais para 2007 e no Plano Plurianual de Actividades (2007-2010) estão descritos os Objectivos, Programas Projectos e Acções que implicam a afectação de Despesas de investimento e outras de natureza corrente e onde figuram os seguintes elementos: CÓDIGO DO PLANO constituído por três grupos com ordem crescente de detalhe, correspondendo ao Objectivo, Programa, Projecto e Acção. DESIGNAÇÃO descrição sumária dos Objectivos, Programas Projectos e Acções. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL códigos orgânico e económico atribuídos de acordo com a natureza económica da despesa e o serviço responsável pela sua execução. FORMA DE REALIZAÇÃO modo de realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: A Administração Directa; E Empreitada; O Fornecimento e outras. FONTE DE FINANCIAMENTO origem dos recursos externos destinados à acção, utilizando-se os seguintes códigos: AC Administração Central; AA Administração Autárquica; FC Fundos Comunitários. RESPONSÁVEL serviço ou órgão autárquico responsável pela execução da acção, obedecendo à codificação que se segue: CM Câmara Municipal; DAF Departamento de Administração e Finanças; DIOM Departamento de Infra-estruturas o Obras Municipais; DISC Departamento de Intervenção Sócio-Cultural; DU Departamento de Urbanismo; DATAS de início e fim período de tempo previsto para a realização da acção. 29

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA FASE DE EXECUÇÃO estado de adiantamento de cada acção de acordo com os seguintes códigos: 0 Não iniciada; 1 Com projecto técnico; 2 Adjudicada; 3 Execução física até 50% 4 Execução física superior a 50%; P permanente. DOTAÇÃO DO ANO: Total valor total da despesa prevista para a acção na classificação orçamental indicada. Definida dotação já prevista no Orçamento podendo ser utilizada desde o início do ano financeiro. A definir componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado 30

CÓDIGO DO PLANO Classificação Orçamental DESCRIÇÃO Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Forma de Realização Fonte de Financiamento Responsável Datas Fase de Execução 2007 Financiamento definido DESPESA Financiamento não definido Anos seguintes 2008 2009 2010 01 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 01.01 Edifícios de Serviços 01.01.01 Edifícios Municipais 02 07.01.03.01 O DAF Ago-06 Fev-21 45.100 45.100 0 15.000 18.000 20.000 05 07.01.03.01 E DIOM ----- ----- P 31.700 31.700 0 100.000 150.000 50.000 05 07.01.04.09 E DIOM ----- ----- P 15.000 15.000 0 15.000 18.000 20.000 05 07.01.10 DIOM ----- ----- P 57.200 1.700 55.500 30.000 35.000 40.000 01.01.03 Intervenções diversas 05 07.01.03.01 E DIOM ----- ----- P 133.860 124.000 9.860 25.000 25.000 25.000 Total Programa 01.01 282.860 217.500 65.360 185.000 246.000 155.000 01.02 Parque Oficinal Municipal 05 07.01.03.01 E DIOM Jan-03 Dez-07 4 127.575 47.575 80.000 100.000 10.000 10.000 05 07.01.04.03 E DIOM Jan-03 Dez-07 4 55.000 55.000 0 0 0 0 05 07.01.10 O DIOM ----- ----- P 25.000 0 25.000 75.000 75.000 15.000 Total Programa 01.02 207.575 102.575 105.000 175.000 85.000 25.000 01.03 Viaturas e Equipamentos O DAF ----- ----- P 05 07.01.06 50.000 50.000 0 70.000 70.000 70.000 02 07.01.09 15.000 15.000 0 15.000 20.000 20.000 02 07.01.10 12.890 12.890 0 15.000 15.000 15.000 02 07.02.05 110.000 110.000 0 150.000 180.000 180.000 Total Programa 01.03 187.890 187.890 0 250.000 285.000 285.000 01.04 Modernização Administrativa 01.04.02 Reestruturação Informática O DAF ----- ----- P 02 07.01.07 25.150 25.150 0 15.000 18.000 20.000 02 07.01.08 37.000 12.000 25.000 15.000 15.000 0 02 08.05.01.05 5.000 5.000 0 0 0 0 Total Programa 01.04 67.150 42.150 25.000 30.000 33.000 20.000 TOTAL OBJECTIVO 01 745.475 550.115 195.360 640.000 649.000 485.000 02 URBANISMO E HABITAÇÃO 02.01 Planeamento e Gestão Urbanística 02.01.01 Estudos e projectos urbanísticos O DU ----- ----- P 04 07.01.15.01 20.000 0 20.000 20.000 30.000 30.000 02.01.02 Revisão do PDM O DU Jan01 ----- 4 04 07.01.15.02 75.000 35.000 40.000 20.000 0 0 02.01.04 Aquisições e Expropriações O DAF ----- ----- P 02 07.01.01 10.400 10.400 0 50.000 50.000 50.000 02.01.05 Reformulação da Cartografia Municipal O DU ----- ----- P 04 07.01.07 1.000 1.000 0 2.500 2.500 2.500 04 07.01.08 34.000 34.000 0 25.000 2.500 2.500 Total Programa 02.01 140.400 80.400 60.000 117.500 85.000 85.000 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PPI 2007-2010 31

CÓDIGO DO PLANO Classificação Orçamental DESCRIÇÃO Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Forma de Realização Fonte de Financiamento Responsável Datas Fase de Execução Financiamento definido DESPESA 2007 Anos seguintes Financiamento não definido 2008 2009 2010 02.02 Intervenções Urbanas 02.02.01 Reordenamento Urbano 02.02.01.01 Reordenamento Urbano-diversos 05 07.01.04.01 E DIOM ----- ----- P 119.120 15.170 103.950 150.000 250.000 10.000 02.02.01.02 Operações especiais de reordenamento urbano 05 07.01.04.01 E DIOM ----- ----- P 132.920 89.760 43.160 100.000 100.000 100.000 02.02.02 Reabilitação Urbana 02.02.02.01 Programa de Recuperação do Núcleo Central de Azambuja E 55% DIOM Mar-02 Dez-07 3 05 07.01.04.01 3.651.779 2.437.554 1.214.225 10.000 0 0 05 07.01.04.04 27.600 11.340 16.260 0 0 0 05 07.01.10 86.015 0 86.015 50.000 0 0 02.02.02.02 Calçadas E 50% DIOM ----- ----- P 05 07.01.04.01 222.434 160.714 61.720 150.000 150.000 100.000 02.02.02.03 Intervenções diversas E DIOM ----- ----- P 05 07.01.04.01 7.135 7.135 0 50.000 60.000 60.000 05 07.01.04.12 13.125 13.125 0 25.000 25.000 25.000 02.02.02.04 Pontão esaneamento da ribeira - Aveiras de Baixo 02 07.01.04.12 O DAF Set-06 Mar-21 27.860 27.860 0 27.860 27.860 27.860 Total Programa 02.02 4.287.988 2.762.658 1.525.330 562.860 612.860 322.860 02.03 Habitação 02.03.01 Aquisição de habitação social O CM ----- ----- O 01.02 07.01.02.02 50.000 0 50.000 200.000 200.000 200.000 02.03.03 Reparação e beneficiação de habitação social E DIOM ----- ----- P 05 07.01.02.03 35.536 20.536 15.000 50.000 100.000 50.000 Total Programa 02.03 85.536 20.536 65.000 250.000 300.000 250.000 TOTAL OBJECTIVO 02 4.513.924 2.863.594 1.650.330 930.360 997.860 657.860 03. ACESSIBILIDADES, TRÂNSITO E INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 03.01 Acessibilidades e Infra-estruturas Viárias 03.01.01 Construção e reabilitação de estradas E DIOM ----- ----- P 05 07.01.04.07 51.000 15.000 36.000 150.000 150.000 150.000 03.01.02 Manutenção e reparação de estradas 02 07.01.04.07 O DAF Jun-06 Dez-15 65.880 65.880 0 65.880 65.880 65.880 05 07.01.04.07 E DIOM ----- ----- P 274.040 80.310 193.730 250.000 150.000 100.000 03.01.03 Parques de estacionamento E DIOM ----- ----- P 05 07.01.04.01 263.550 13.550 250.000 50.000 50.000 50.000 03.01.04 Correcção da Curva João Moreira 02 07.01.04.07 O DAF Jun-06 Dez-15 4.050 4.050 0 4.050 4.050 4.050 Total Programa 03.01 658.520 178.790 479.730 519.930 419.930 369.930 03.02 Trânsito 03.02.01 Rotundas 02 07.01.04.01 O DAF Jan-06 Jul-10 27.450 27.450 0 27.450 27.450 27.450 05 07.01.04.01 E 55% DIOM Jun-01 Dez-07 3 234.370 234.370 0 50.000 0 0 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PPI 2007-2010 32

CÓDIGO DO PLANO Classificação Orçamental DESCRIÇÃO Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Forma de Realização Fonte de Financiamento Responsável Datas Fase de Execução Financiamento definido DESPESA 2007 Anos seguintes Financiamento não definido 2008 2009 2010 03.02.03 Estruturas de apoio e sinalização 02 07.01.04.08 O DAF Mai-06 Nov-10 7.230 7.230 0 7.230 7.230 7.230 05 07.01.04.08 O DIOM ----- ----- P 39.950 39.950 0 50.000 60.000 70.000 Total Programa 03.02 309.000 309.000 0 134.680 94.680 104.680 TOTAL OBJECTIVO 03 967.520 487.790 479.730 654.610 514.610 474.610 04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04.01 Ampliação e renovação da rede de iluminação E DIOM ----- ----- P 05 07.01.04.03 82.015 59.815 22.200 100.000 100.000 50.000 Total Programa 04.01 82.015 59.815 22.200 100.000 100.000 50.000 04.02 Infra-estruturas p/ distribuição de energia eléct. E DIOM ----- ----- P 05 07.01.04.09 137.135 55.000 82.135 50.000 50.000 50.000 Total Programa 04.02 137.135 55.000 82.135 50.000 50.000 50.000 TOTAL OBJECTIVO 04 219.150 114.815 104.335 150.000 150.000 100.000 05 AMBIENTE E SANEAMENTO 05.01 Águas 05.01.01 Captações e abastecimento E DIOM Jan-02 Dez-06 3 05 07.01.04.06 41.400 41.400 0 50.000 60.000 60.000 05 07.01.04.09 15.000 15.000 0 10.000 12.000 15.000 05 07.01.04.12 15.000 15.000 0 10.000 12.000 15.000 05 07.01.10 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 05.01.02 Ampliação e renovação da rede 05.01.02.02 Remodelações diversas E DIOM ----- ----- P 05 07.01.04.06 342.320 242.320 100.000 200.000 250.000 250.000 05 07.01.10 55.000 55.000 0 80.000 80.000 80.000 05.01.03 Conservação da rede E DIOM ----- ----- P 05 07.01.04.06 200.000 150.000 50.000 200.000 200.000 200.000 Total Programa 05.01 683.720 533.720 150.000 565.000 629.000 635.000 05.02 Saneamento Básico 05.02.02 Construção de Novas Redes 05.02.02.04 05 07.01.04.02 Casais de Baixo e Casais de Britos E 50% DIOM Set-02 Mar-06 1 15.005 15.005 0 0 100.000 50.000 05.02.02.05 05 07.01.04.02 Casais das Boiças E 50% DIOM Set-02 Mar-06 1 3.255 3.255 0 0 50.000 50.000 05.02.02.07 05 07.01.04.02 Vale do Brejo E 50% DIOM Jun-02 Abr-05 2 42.000 42.000 0 0 50.000 100.000 05.02.02.08 05 07.01.04.02 Casais d' Além e Torre Penalva E 50% DIOM Jun-03 Dez-06 0 497.050 295.800 201.250 20.000 0 0 05.02.02.10 05 07.01.04.02 Tagarro E 50% DIOM Jan-03 Abr-05 2 27.300 27.300 0 20.000 0 0 05.02.02.11 05 07.01.04.02 Azambuja E DIOM ----- ----- P 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 05.02.02.12 05 07.01.04.02 Aveiras de Cima E 50% DIOM Jan-04 Dez-06 P 97.390 94.520 2.870 50.000 50.000 0 05.02.03 Reconversão, manutenção e recuperação das redes E DIOM ----- ----- P 05 07.01.04.02 428.095 286.155 141.940 200.000 220.000 250.000 Total Programa 05.02 1.125.095 779.035 346.060 305.000 485.000 465.000 CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA / PPI 2007-2010 33