Gabinete de Gestão Financeira



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Transcrição:

Gabinete de Gestão Financeira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA ORÇAMENTO POR ACÇÕES - 2 0 1 1 - - DOTAÇÕES INICIAIS -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1 - - Í N D I C E - Página ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA 2 0 1 1 EVOLUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA - 2010 / 2011 4 DESPESA CONSOLIDADA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 5 PROGRAMAS ORÇAMENTAIS / MEDIDAS ORÇAMENTAIS 7 ÁREAS DE DESPESA: EVOLUÇÃO POR ÁREAS DE DESPESA - 2010 / 2011 9 1. ENSINO 10 1.1. ENSINO OFICIAL 11 1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 12 1.1.2. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 13 1.2. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 15 1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO 16 2. EDUCAÇÃO ESPECIAL 17 3. NOVAS OPORTUNIDADES 18 3.1. FORMAÇÃO DE JOVENS 19 3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS 20 4. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 21 5. COMPLEMENTOS EDUCATIVOS 22 6. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS 23

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1 - ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EVOLUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA 2 0 1 0 / 2 0 1 1 2 0 1 0 ESTIMATIVA DA EXECUÇÃO DESPESA CONSOLIDADA (Milhões de euros) ORÇAMENTO INICIAL 2 0 1 1 ORÇAMENTO AJUSTADO (*) Acrésc. 2011 (O.Inic.) / 2010 (Est.Exec.) Acrésc. 2011 (O.Ajust.) / 2010 (Est.Exec.) SUBSECTOR ESTADO 7.174,90 6.532,10 6.376,70-9,0% -11,1% 1. FUNCIONAMENTO NORMAL 6.969,50 6.418,58 6.270,20-7,9% -10,0% - com cobertura em: - Receitas Gerais 6.705,50 6.072,34 5.929,10-9,4% -11,6% - Receitas consignadas 264,00 346,24 341,10 31,2% 29,2% 2. INVESTIMENTOS DO PLANO 205,40 113,52 106,50-44,7% -48,1% - Financiamento Nacional 144,90 69,70 62,70-51,9% -56,7% - Financiamento Comunitário 60,50 43,82 43,80-27,6% -27,6% SUBSECTOR SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 212,50 165,1414 162,2020-22,3% -23,7% Consolidação das transferências entre subsectores -193,10-148,79-147,80-22,9% -23,5% DESPESA TOTAL CONSOLIDADA 7.194,30 6.548,45 6.391,10-9,0% -11,2% (*) Orçamento Ajustado = Orçamento líquido de cativos. - 4 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1 - ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 2 0 1 1 DESPESA CONSOLIDADA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA D E S P E S A C O N S O L I D A D A (Milhões de euros) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Serviços Centrais e Regionais Serviços e Fundos Autónomos Estabelec. de Educação e Ensinos Básico e Secundário TOTAL Estrutura % DESPESAS COM PESSOAL 80,32 10,09 4.696,55 4.786,96 73,1% - Remunerações Certas e Permanentes 66,81 7,47 3.999,59 4.073,87 62,2% - Outras Despesas com Pessoal 13,51 2,62 696,96 713,09 10,9% AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 98,48 15,78 114,26 1,7% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 597,28 128,03 196,14 921,45 14,1% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8,50 1,18 436,71 446,39 6,8% OUTRAS DESPESAS CORRENTES - RESERVA 10,18 0,70 131,36 142,24 2,2% AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 87,62 2,15 89,77 1,4% TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 23,89 6,50 30,39 0,5% OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,70 16,29 16,99 0,3% TOTAL 906,27 165,13 5.477,05 6.548,45 100,0% - 5 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1 - ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 2 0 1 1 PROGRAMAS ORÇAMENTAIS / MEDIDAS ORÇAMENTAIS (Euros) PROGRAMAS / MEDIDAS ORÇAMENTAIS ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO INVESTIMENTOS DO PLANO TOTAL P 018 - EDUCAÇÃO M 015 - EDUCAÇÃO - - ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 109.918.725 109.918.725 M 017 - EDUCAÇÃO - - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR 6.157.192.517 113.516.808 6.270.709.325 M 019 - EDUCAÇÃO - - SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 146.356.302 146.356.302 P 021 - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO M 003 - SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - - COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA 5.117.683 5.117.683 TOTAL / Subsector Estado 6.418.585.227 113.516.808 6.532.102.035-7 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1 - ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EVOLUÇÃO POR ÁREAS DE DESPESA 2 0 1 0 / 2 0 1 1 ÁREAS DE DESPESA 2 0 1 0 ESTIMATIVA DA EXECUÇÃO (Euros) 2 0 1 1 ORÇAMENTO INICIAL (Euros) Acrésc. % 2011 / 2010 ORÇAM. INVEST. ORÇAM. INVEST. ORÇ. INV. DE (a) DO (b) T O T A L DE (a) DO (b) T O T A L DE DO TOTAL FUNCION. PLANO FUNCION. PLANO FUNC. PLANO 1. ENSINO 5.712.990.181 205.400.000 5.918.390.181 5.196.549.648 113.516.808 5.310.066.456-9,0% -44,7% -10,3% 1.1. ENSINO OFICIAL (c) 5.402.697.510 205.400.000 5.608.097.510 4.954.289.895 113.516.808 5.067.806.703-8,3% -44,7% -9,6% 1.1.1. Educação Pré-escolar 582.896.317 582.896.317 564.623.018 564.623.018-3,1% -3,1% 1.1.2. Ensinos Básico e Secundário 4.819.801.193 205.400.000 5.025.201.193 4.389.666.877 113.516.808 4.503.183.685-8,9% -44,7% -10,4% 1.2. ENSINO PARTICULAR E (c)(d) COOPERATIVO 1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENS. LÍNGUA PORT. ESTRANGEIRO (e) 300.000.000 300.000.000 234.423.165 234.423.165-21,9% -21,9% 10.292.671 10.292.671 7.836.588 7.836.588-23,9% -23,9% 2. EDUCAÇÃO ESPECIAL 231.793.079 231.793.079 236.234.749 236.234.749 1,9% 1,9% 3. NOVAS OPORTUNIDADES 628.666.530 628.666.530 607.638.973 607.638.973-3,3% -3,3% 3.1. FORMAÇÃO DE JOVENS (f) 573.533.530 573.533.530 554.534.763 554.534.763-3,3% -3,3% 3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS 55.133.000 55.133.000 53.104.210 53.104.210-3,7% -3,7% 4. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 182.658.117 182.658.117 181.689.141 181.689.141-0,5% -0,5% 5. COMPLEMENTOS EDUCATIVOS 107.437.497 107.437.497 101.388.434 101.388.434-5,6% -5,6% 6. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS 105.954.596 105.954.596 95.084.282 95.084.282-10,3% -10,3% TOTAL / Subsector Estado 6.969.500.000 205.400.000 7.174.900.000 6.418.585.227 113.516.808 6.532.102.035-7,9% -44,7% -9,0% (a) O Orçamento de Funcionamento inclui receitas próprias (auto-financiamento), transferências de outros subsectores e financiamento comunitário (FSE). (b) O Orçamento de Investimentos do Plano inclui financiamento comunitário (FEDER). (c) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS". (d) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Associação com Cursos de Educação e Formação (CEF) e com Contratos de Patrocínio passam a ter financiamento comunitário (POPH). (e) A partir de Fevereiro de 2010, os encargos com remunerações dos professores do ensino do português no estrangeiro passaram a ser suportados através do orçamento do Instituto Camões. (f) As Escolas Profissionais Privadas do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo passam a ter, em 2011, financiamento comunitário (POPH). - 9 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-1. E N S I N O 5.310.066.456 (Euros) 1.1. ENSINO OFICIAL (*) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 5.402.697.510 4.954.289.895-8,3% INVESTIMENTOS DO PLANO 205.400.000 113.516.808-44,7% 5.608.097.510 5.067.806.703-9,6% 1.2. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO (*) (**) 2010 2011 (Estim. exec.) (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 300.000.000 234.423.165-21,9% 300.000.000 234.423.165-21,9% (*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS". (**) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Associação com Cursos de Educação e Formação (CEF) e com Contratos de Patrocínio passam a ter financiamento comunitário (POPH). 1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO (***) ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 10.292.671 7.836.588-23,9% 10.292.671 7.836.588-23,9% (***) A partir de Fevereiro de 2010, os encargos com remunerações dos professores do ensino do português no estrangeiro passaram a ser suportados através do orçamento do Instituto Camões. T O T A L ( 1. ENSINO ) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 5.712.990.181 5.196.549.648-9,0% INVESTIMENTOS DO PLANO 205.400.000 113.516.808-44,7% 5.918.390.181 5.310.066.456-10,3% - 10 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-1.1. E N S I N O O F I C I A L 5.067.806.703 (Euros) 1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 582.896.317 564.623.018-3,1% 582.896.317 564.623.018-3,1% 1.1.2. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO (*) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 4.819.801.193 4.389.666.877-8,9% INVESTIMENTOS DO PLANO 205.400.000 113.516.808-44,7% 5.025.201.193 4.503.183.685-10,4% (*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS". T O T A L ( 1.1. ENSINO OFICIAL ) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 5.402.697.510 4.954.289.895-8,3% INVESTIMENTOS DO PLANO 205.400.000 113.516.808-44,7% 5.608.097.510 5.067.806.703-9,6% - 11 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 564.623.018 (Euros) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 582.896.317 564.623.018-3,1% 582.896.317 564.623.018-3,1% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 564.623.018 1. REDE PÚBLICA 422.429.964 Componente educativa Apoio à família ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (a) 315.146.326 TRANSFERÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS ESTAB. DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR /Contratos de Execução 24.000.000 DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (b) 83.283.638 2. REDE SOLIDÁRIA 125.496.054 INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL / IPSS Componente educativa GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA 3. REDE PRIVADA 10.165.000 ESTABELECIMENTOS PARTICULARES E COOPERATIVOS Contratos de Desenvolvimento 9.480.627 Contratos Programa 684.373 DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 4. APOIO SOCIAL À CRIANÇA (c) 132.000 Centros de Educação para a Infância e Infantários /CEPI's DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 5. ALARGAMENTO DA REDE DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (d) 6.400.000 DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (a) Inclui 6 975 000 de receitas próprias e 70 000 de financiamento da U.E.. (b) Inclui 59 783 638 de transferências de receitas gerais do orçamento da Segurança Social para suporte dos encargos com a componente "Apoio à família". (c) Inclui 3 000 de receitas próprias. (d) Verba a transferir para os municipios e IPSS em resultado das candidaturas apresentadas ao apoio financeiro a atribuir pelo Ministério da Educação, conforme Despacho nº 23 403/2008, de 16 de Setembro. NOTA: Os encargos com os professores da educação pré-escolar do ensino oficial, destacados em actividades de apoio à educação especial, estão considerados no ponto 2. "EDUCAÇÃO ESPECIAL". - 12 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-1.1.2. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO (*) 4.503.183.685 (Euros) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 4.819.801.193 4.389.666.877-8,9% INVESTIMENTOS DO PLANO 205.400.000 113.516.808-44,7% 5.025.201.193 4.503.183.685-10,4% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 4.389.666.877 1. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 4.330.255.581 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO (a) 865.920.063 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO (*) (b) 3.300.915.518 TRANSFERÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 163.420.000 2. EQUIPA DE MISSÃO PARA A SEGURANÇA ESCOLAR 5.849.527 - Não inclui os encargos suportados pelo Ministério da Administração Interna - SECRETARIA GERAL GABINETE COORDENADOR DA SEGURANÇA ESCOLAR 3. SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 16.238.510 ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 4. DESPORTO ESCOLAR (c) 6.373.299 DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 1.150.000 DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 1.433.299 ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO (d) 3.790.000 (*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS". (a) Inclui 30 989 000 de receitas próprias e 138 464 de financiamento da U.E.. (b) Inclui 61 001 738 de receitas próprias e 31 093 483 de financiamento da U.E.. (c) Verba respeitante a receitas próprias. (d) Não estão incluídas despesas com o pessoal docente. - 13 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-5. REDE DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PLANO NACIONAL DE LEITURA 4.890.000 DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR (a) 890.000 ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 4.000.000 (Euros) 6. PLANO TECNOLÓGICO PARA A EDUCAÇÃO (b) 25.100.000 GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO 7. PROGRAMA "ESCOLHAS" 959.960 DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR INVESTIMENTOS DO PLANO 113.516.808 1. ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO (c) 36.562.769 INSTALAÇÕES PARA OS AGRUPAMENTOS E ESCOLAS DOS 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 31.942.769 APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES 1.900.000 CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR 2.720.000 GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 2. PLANO TECNOLÓGICO PARA A EDUCAÇÃO (d) 76.954.039 GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO (a) Inclui 390 000 de receitas próprias. (b) Inclui 3 500 000 de financiamento da U.E.. (c) Inclui 201 180 de auto-financiamento e 361 589 de financiamento da U.E.. (d) Inclui 43 454 039 de financiamento da U.E.. - 14 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-1.2. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO (*) 234.423.165 (Euros) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 300.000.000 234.423.165-21,9% 300.000.000 234.423.165-21,9% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 234.423.165 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES E COOPERATIVOS 234.423.165 Contratos de Associação (a) 195.110.400 93 escolas 51 502 alunos Contratos Simples 19.797.765 421 escolas 25 112 alunos Contratos de Patrocínio (b) 19.515.000 105 escolas de música e artísticas 23 890 alunos DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS". (a) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Associação com Cursos de Educação e Formação (CEF) passam a ter financiamento comunitário (POPH). (b) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Patrocínio passam a ter financiamento comunitário (POPH). - 15 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO 7.836.588 (Euros) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO (*) ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 10.292.671 7.836.588-23,9% 10.292.671 7.836.588-23,9% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 7.836.588 1. ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO 1.818.905 ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 2. COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 5.117.683 ESCOLAS PORTUGUESAS EM ÁFRICA (a) 1.160.000 Outros apoios /subsídios 51.794 GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE (b) 2.491.525 ESCOLA PORTUGUESA DE DILI (c) 1.414.364 3. ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU 900.000 GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO (*) A partir de Fevereiro de 2010, os encargos com remunerações dos professores do ensino do português no estrangeiro passaram a ser suportados através do orçamento do Instituto Camões. (a) Abrange as Escolas Portuguesas da Guiné-Bissau, S.Tomé e Príncipe e Angola. (b) Não estão incluídos 1 881 085 de receitas próprias, dado o regime financeiro da EPM (serviço autónomo). O orçamento global da EPM, para 2011, é de 4 372 610. (c) Não estão incluídos 359 522 de receitas próprias, dado o regime financeiro da EPD (serviço autónomo). O orçamento global da EPD, para 2011, é de 1 773 886. - 16 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-2. EDUCAÇÃO ESPECIAL (*) 236.234.749 (Euros) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 231.793.079 236.234.749 1,9% 231.793.079 236.234.749 1,9% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 236.234.749 1. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 28.225.000 Escolas particulares 8.125.000 17 escolas 915 alunos Associações e Cooperativas e Instituições Particulares de Solidariedade Social 20.100.000 111 instituições 1 348 alunos DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 2. APOIOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL 203.837 Centro de Recursos para a Educação Especial e outros apoios DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 3. APOIOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL / ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO (a) 207.805.912 Professores colocados no Grupo de Recrutamento da Educação Especial e destacados em: - Cooperativas de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas - Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais - Instituições Particulares de Solidariedade Social - Outras Instituições - Intervenção precoce ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO (*) Inclui verbas para a aquisição de equipamentos específicos para as escolas de referência de educação especial. (a) Inclui 12 000 de receitas próprias. - 17 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-3. NOVAS OPORTUNIDADES 607.638.973 (Euros) 3.1. FORMAÇÃO DE JOVENS (*) 2010 (Estim.exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 573.533.530 554.534.763-3,3% 573.533.530 554.534.763-3,3% (*) As Escolas Profissionais Privadas do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo passam a ter, em 2011, financiamento comunitário (POPH). 3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS 2010 (Estim.exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 55.133.000 53.104.210-3,7% 55.133.000 53.104.210-3,7% T O T A L ( 3. NOVAS OPORTUNIDADES ) 2010 (Estim.exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 628.666.530 607.638.973-3,3% 628.666.530 607.638.973-3,3% - 18 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-3.1. NOVAS OPORTUNIDADES - FORMAÇÃO DE JOVENS (*) 554.534.763 (Euros) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 573.533.530 554.534.763-3,3% 573.533.530 554.534.763-3,3% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 554.534.763 1. ENSINO PRIVADO 44.200.000 ESCOLAS PROFISSIONAIS DE LISBOA E VALE DO (*) ESCOLAS PROFISSIONAIS DO ALGARVE Formação e qualificação de jovens DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE 2. ENSINO PÚBLICO (a) 510.334.763 ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS 34.322.017322 (comparticipação nacional ) ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 476.012.746 Cursos de Educação e Formação (CEF) Cursos Profissionais (*) As Escolas Profissionais Privadas do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo passam a ter, em 2011, financiamento comunitário (POPH). (a) Inclui 3 414 000 de receitas próprias e 79 115 500 de financiamento da U.E.. - 19 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-3.2. NOVAS OPORTUNIDADES - EDUCAÇÃO DE ADULTOS (*) (Euros) 53.104.210 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 55.133.000 53.104.210-3,7% 55.133.000 53.104.210-3,7% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 53.104.210 1. SISTEMA DE RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (RVCC) EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE DUPLA CERTIFICAÇÃO PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO (a) 4.280.080 AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P. 2. CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES (**) E CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA) (b) 48.824.130 ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO (*) Não inclui os encargos com o ensino recorrente. (**) Não inclui os Centros Novas Oportunidades privados nem os do IEFP. (a) Não estão incluídos 5 150 099 de transferências de outros organismos (MTSS/IGFSS) nem 1 996 665 de financiamento da U.E., dado o regime financeiro da ANQ, IP (serviço autónomo). (b) Inclui 32 949 940 de financiamento da U.E.. - 20 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-4. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 181.689.141 (Euros) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 182.658.117 181.689.141-0,5% 182.658.117 181.689.141-0,5% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 181.689.141 DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (a) 146.356.302 ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 35.332.839 1. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 96.348.288 Leite Escolar 14.537.630 Refeitórios escolares (*) 81.810.658 Ensino Oficial 80.852.858 1º. Ciclo do Ensino Básico 19.750.000 2º e 3º Ciclos Ens.Bás.e Ens.Secundário 25.770.019 Pessoal dos refeitórios 35.332.839 Ensino Particular 957.800 2. RESIDÊNCIAS PARA ESTUDANTES 2.785.248 Organização e gestão 3. APOIO SÓCIO-ECONÓMICO 73.095.780 Ensino Oficial 69.165.780 Manuais escolares 38.187.780 Refeições 30.978.000 Ensino Particular 3.930.000 Manuais escolares 2.580.000 Refeições 1.350.000 4. BOLSAS DE MÉRITO A ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO 7.215.727 5. SEGURO ESCOLAR 2.244.098 Ensino Oficial 1.595.176 Ensino Particular 251.925 Indemnizações por acidentes escolares 396.997 (*) Os encargos com as refeições servidas aos alunos subsidiados estão considerados na componente "APOIO SÓCIO-ECONÓMICO". (a) Inclui 26 842 439 de receitas próprias. Inclui 1 947 928 de financiamento da U.E. para suporte dos encargos com "Leite Escolar". - 21 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-5. COMPLEMENTOS EDUCATIVOS 101.388.434 (Euros) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 107.437.497 101.388.434-5,6% 107.437.497 101.388.434-5,6% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 101.388.434 1. INOVAÇÃO EDUCATIVA 3.048.345 GABINETE DA MINISTRA 136.000 GABINETE DO SECRET. ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO 76.500 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 42.500 DIR. GERAL INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR (a) 1.861.154 DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (b) 932.191 2. PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 96.460.000 DIR. GERAL INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 160.000 DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 93.500.000 ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 2.800.000 3. COOPERAÇÃO MULTILATERAL E BILATERAL E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 745.731 GABINETE DA MINISTRA (c) 5.000 GABINETE DO SECRET. ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO (d) 5.000 GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO (e) 451.941 GABINETE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 283.790 4. AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA (f) 408.000 GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA 5. CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 291.100 DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO 6. ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA 435.258 AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P. (a) Inclui 150 000 de receitas próprias e 400 000 de financiamento da U.E.. (b) Inclui 93 176 de receitas próprias e 834 771 de financiamento da U. E.. (c) Verba respeitante a financiamento da U.E.. (d) Verba respeitante a financiamento da U.E.. (e) Inclui 37 500 de financiamento da U.E.. (f) Os encargos com o pessoal afecto ao Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida estão incluídos no orçamento da Secretaria Geral (ponto 6. "ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS"). - 22 -

Orçamento Por Acções - 2 0 1 1-6. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS 95.084.282 (Euros) 2010 (Estim. exec.) 2011 (Inicial) ACRÉSCIMO ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 105.954.596 95.084.282-10,3% 105.954.596 95.084.282-10,3% ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO 95.084.282 1. ORGÃOS DE SOBERANIA GABINETE DA MINISTRA 1.001.412 GABINETE DO SECRET. DE ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO 780.623 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 808.503 2. GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO (a) 1.490.197 3. INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO (b) 15.083.276 4. SECRETARIA GERAL (c) 5.760.491 5. GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA (d) 721.344 6. DIR. GERAL DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO (e) 2.715.623 7. DIR. GERAL INOV. E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 1.089.810 8. GABINETE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 604.720 9. DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 5.078.851 10. AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P. (f) 2.938.686 11. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 496.981 12. GABINETE COORDENADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ME 153.888 13. DESPESAS COM O PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS CENTRAIS E REGIONAIS 56.359.877 NOTA: As dotações orçamentais para pagamento do pessoal dos quadros dos Serviços Centrais e Regionais estão consideradas em "DESPESAS COM O PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS CENTRAIS E REGIONAIS". (a) Inclui 15 000 de receitas próprias. (b) Inclui 2 500 de receitas próprias. (c) Inclui 95 000 de receitas próprias. (d) Não estão incluídos 39 944 de receitas próprias, dado o regime financeiro do GGF (serviço autónomo). (e) Inclui 3 588 de receitas próprias. (f) Não estão incluídos 2 655 073 de transferências de outros organismos (MTSS/IGFSS) nem 729 363 de financiamento da U.E., dado o regime financeiro da ANQ, IP (serviço autónomo). - 23 -

Gabinete de Gestão Financeira PIDDAC 2011 Ministério da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA PIDDAC 2011 Ministério da Educação Outubro 2010

ÍNDICE Programação Financeira... 3 Fontes de Financiamento... 4 Natureza da Despesa... 5 Entidade Executora... 6 Área de Intervenção... 6 Co-financiada e não Co-financiada... 7 Plano Tecnológico da Educação... 8 Programação Financeira por Projecto... 9 Programação Financeira por NUTS II... 11 Programação Financeira por Distrito / Concelho... 14 PIDDAC 2011 2

Programação Financeira PIDDAC 2011 3

PIDDAC 2011 Programação Financeira por Fontes de Financiamento Fonte de Financiamento Financiamento Nacional Valor (euros) Receitas Gerais 69 500 000 Auto-financiamento 201 180 Total 69 701 180 Financiamento Comunitário 43 815 628 Total 113 516 808 Estrutura do Financiamento 61,4% 38,6% Fin.Nac. Fin.Com. PIDDAC 2011 4

PIDDAC 2011 Programação Financeira por Natureza da Despesa Natureza da despesa Valor (Euros) Estrutura Despesas correntes 3 740 168 3,3% Despesas de capital 109 776 640 96,7% Edifícios 7 302 743 Material de informática 75 328 871 Mobiliário e equipamento 1 160 000 Transferências para Administração Local 25 985 026 Total 113 516 808 100,0% Euros 150 000 000 125 000 000 109 776 640 100 000 000 75 000 000 Transferências para Administração Local M obiliário e equipamento Material de informática Edifícios 50 000 000 25 000 000 3 740 168 Despesas correntes Despesas de capital PIDDAC 2011 5

PIDDAC 2011 Programação Financeira por Entidade Executora Unid: Euro Fonte de Financiamento Entidade Executora Receitas Gerais Fin. Nac. Autofinanciamento Fin. Com. Total Direcção Regional Educação do Norte 5 950 000 5 950 000 Direcção Regional Educação do Centro 7 142 300 201 180 281 589 7 625 069 Direcção Regional Educação de Lisboa e Vale do Tejo 11 077 200 11 077 200 Direcção Regional Educação do Alentejo 1 350 000 1 350 000 Direcção Regional Educação do Algarve 970 000 80 000 1 050 000 Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 33 500 000 43 454 039 76 954 039 Gabinete de Gestão Financeira * 9 510 500 9 510 500 Total 69 500 000 201 180 43 815 628 113 516 808 * Verba a transferir para as DRE no âmbito do Programa de Modernização de Escolas do Ensino Básico (2º. e 3.º Ciclos) Programação Financeira por Área de Intervenção Unid.: Euros Entidade Executora Área de Intervenção Fonte de Financiamento Fin. Nac. Fin. Com. Total Instalações para os Ensinos Básico e Secundário 22 070 680 361 589 22 432 269 DRE Apetrechamento para Instalações para os Ensinos Básico e Secundário 1 900 000 1 900 000 Conservação e Remodelação do Parque Escolar 2 720 000 2 720 000 GEPE Plano Tecnológico da Educação 33 500 000 43 454 039 76 954 039 GGF Outras Intervenções para os Ensinos Básico e Secundário * 9 510 500 9 510 500 TOTAL 69 701 180 43 815 628 113 516 808 * Verba a transferir para as DRE no âmbito do Programa de Modernização de Escolas do Ensino Básico (2º. e 3.º Ciclos) PIDDAC 2011 6

PIDDAC 2011 Programação Financeira Co-financiada e não Co-financiada Receitas Gerais Fonte de Financiamento Fin. Nac. Autofinanciamento Fin. Com. Total Unid: Euro Programação co-financiada 2 444 346 43 815 628 46 259 974 QCA III 361 589 361 589 QREN PO Factores de Competitividade 244 346 221 075 465 421 PO Potencial Humano 2 000 000 2 000 000 4 000 000 PO Norte 50 000 16 435 152 16 485 152 PO Centro 50 000 14 806 774 14 856 774 PO Lisboa 50 000 4 979 014 5 029 014 PO Alentejo 50 000 5 012 024 5 062 024 Programação não co-financiada 67 055 654 201 180 67 256 834 Total 69 500 000 201 180 43 815 628 113 516 808 Programação Co-financiada no âmbito do QREN PO Factores de Competitividade 465 421 PO Potencial Humano 4 000 000 PO Norte 16 485 152 PO Centro 14 856 774 PO Lisboa 5 029 014 PO Alentejo 5 062 024 PIDDAC 2011 7

PIDDAC 2011 Plano Tecnológico da Educação Projectos Fonte de Financiamento Fin. Nac. Fin. Com. Total Unid: Euro Escola em rede 1 075 000 33 838 618 34 913 618 Escol@segura 625 000 7 394 346 8 019 346 Computadores 136 438 136 438 Computadores 1.º Ciclo (e-escolinha) 29 403 105 29 403 105 Escola interactiva 6 111 6 111 Cartão Escola 10 000 10 000 Sistema de Informação da Educação (ED) 244 346 221 075 465 421 Agenda Digital 2 000 000 2 000 000 4 000 000 Total 33 500 000 43 454 039 76 954 039 Estrutura Escol@segura 9,88% Computadores 0,17% Computadores 1.º Ciclo (e-escolinha) 36,24% Escola em rede 43,03% Agenda Digital 4,93% Sistema de Informação da Educação (ED) 5,74% Cartão Escola 0,01% Escola interactiva 0,01% PIDDAC 2011 8

PIDDAC 2011 Programação Financeira por Projecto Unid.: Euro PROJECTO ENTIDADE Fontes de Financiamento Fin. Nac. Fin. Com. Total TOTAL 69 701 180 43 815 628 113 516 808 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE 4 300 000 4 300 000 DREN APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DE REGIÃO NORTE 750 000 750 000 DREN CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIAO NORTE 900 000 900 000 DREN SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO 6 293 480 281 589 6 575 069 DREC APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO 400 000 400 000 DREC CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO CENTRO 650 000 650 000 DREC SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO 9 827 200 9 827 200 DRELVT APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIAO DE LISBOA E VALE DO 500 000 500 000 DRELVT CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO 750 000 750 000 DRELVT SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN 1 050 000 1 050 000 DREALT APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN 100 000 100 000 DREALT CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALEN 200 000 200 000 DREALT PIDDAC 2011 9

PIDDAC 2011 Programação Financeira por Projecto Unid.: Euro PROJECTO ENTIDADE Fontes de Financiamento Fin. Nac. Fin. Com. Total SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE 600 000 80 000 680 000 DREALG APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE 150 000 150 000 DREALG CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALGARVE 220 000 220 000 DREALG PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO 33 500 000 43 454 039 76 954 039 GEPE OUTRAS INTERVENÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 9 510 500 9 510 500 GGF PIDDAC 2011 10

Programação Financeira por NUTS II * (*) - De acordo com a RCM n.º 34/86, de 26 de Março, em vigor no SOE (Sistema de Orçamento de Estado) PIDDAC 2011 11

PIDDAC 2011 Programação Financeira por NUTS II * Unid.: Euro NUTS II Fonte de Financiamento Fin. Nac. Fin. Com. Total NORTE 6 327 579 16 435 152 22 762 731 CENTRO 7 705 355 15 088 363 22 793 718 LISBOA E VALE DO 11 427 200 4 979 014 16 406 214 ALEN 1 654 657 5 012 024 6 666 681 ALGARVE 1 326 111 80 000 1 406 111 VÁRIAS NUTS II DO CONTINENTE 41 260 278 2 221 075 43 481 353 TOTAL 69 701 180 43 815 628 113 516 808 * De acordo com a RCM n.º 34/86, de 26 de Março, em vigor no SOE (Sistema de Orçamento de Estado) Estrutura NORTE 20,1% CENTRO 20,1% LISBOA E VALE DO 14,4% VÁRIAS NUTS II DO CONTINENTE 38,3% ALGARVE 1,2% ALEN 5,9% PIDDAC 2011 12

PIDDAC 2011 Programação Financeira por NUTS II NORTE 22 762 731 CENTRO 22 793 718 LISBOA E VALE DO 16 406 214 ALEN 6 666 681 ALGARVE 1 406 111 Valor não desagregado por NUTS II: 43 481 353 Total PIDDAC 2011 113 516 808 Valores em Euros PIDDAC 2011 13

Programação Financeira por Distrito / Concelho PIDDAC 2011 14

PIDDAC 2011 Programação Financeira por Distrito Distrito Fontes de Financiamento Fin. Nac. Fin. Com. Total Unid.: Euros AVEIRO 3 187 886 261 447 3 449 333 BEJA 520 000 520 000 BRAGA 1 369 237 1 369 237 CASTELO BRANCO 2 340 964 2 340 964 COIMBRA 1 319 898 1 319 898 ÉVORA 515 000 515 000 FARO 970 000 80 000 1 050 000 GUARDA 201 180 20 142 221 322 LEIRIA 700 000 700 000 LISBOA 7 427 200 7 427 200 PORTALEGRE 15 000 15 000 PORTO 2 419 228 2 419 228 SANTARÉM 1 125 000 1 125 000 SETÚBAL 450 000 450 000 VIANA DO CASTELO 5 087 5 087 VÁRIOS DISTRITOS DO CONTINENTE 47 135 500 43 454 039 90 589 539 TOTAL 69 701 180 43 815 628 113 516 808 PIDDAC 2011 15

PIDDAC 2011 Programação Financeira DISTRITO / CONCELHO 2011 FINANC. FINANC. PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE NACIONAL COMUNITÁRIO Uni.: Euro TOTAL AVEIRO 3 187 886 261 447 3 449 333 ÁGUEDA 1 848 105 261 447 2 109 552 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 FERNANDO CALDEIRA (REQUALIFICAÇÃO) DREC 1 848 105 261 447 2 109 552 ÍLHAVO 316 667 316 667 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO (REQUALIFICAÇÃO) DREC 66 667 66 667 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 GAFANHA DA NAZARÉ (REQUALIFICAÇÃO) DREC 116 667 116 667 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 FERNANDO PINTO BASTO (REQUALIFICAÇÃO) DREC 133 333 133 333 MEALHADA 183 333 183 333 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DE MEALHADA (REQUALIFICAÇÃO) DREC 116 667 116 667 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DE PAMPILHOSA DO BOTAO (REQUALIFICAÇÃO) DREC 66 666 66 666 OLIVEIRA DO BAIRRO 333 333 333 333 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DR. ACÁCIO DE AZEVEDO (REQUALIFICAÇÃO) DREC 250 000 250 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DR. LOURENÇO PEIXINHO (REQUALIFICAÇÃO) DREC 83 333 83 333 SANTA MARIA DA FEIRA Total 500 000 500 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 PAÇOS DE BRANDÃO (REQUALIFICAÇÃO) DREN 200 000 200 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 SANTA MARIA DA FEIRA Nº3 (CRIAÇÃO) DREN 300 000 300 000 SÃO JOÃO DA MADEIRA 6 448 6 448 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 S. JOÃO DA MADEIRA (SUBSTITUIÇÃO) DREN 6 448 6 448 PIDDAC 2011 16

PIDDAC 2011 Programação Financeira DISTRITO / CONCELHO 2011 FINANC. FINANC. PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE NACIONAL COMUNITÁRIO Uni.: Euro TOTAL BEJA 520 000 520 000 ALVITO 206 000 206 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN EBI/JI ALVITO (CRIAÇAO) DREALT 206 000 206 000 OURIQUE 5 000 5 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN EB OURIQUE (REQUALIFICAÇAO) DREALT 5 000 5 000 VIDIGUEIRA 309 000 309 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN EBI FREI ANTÓNIO DAS CHAGAS (SUBSTITUIÇAO) DREALT 309 000 309 000 BRAGA 1 369 237 1 369 237 BRAGA 1 000 000 1 000 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB ANDRÉ SOARES (REQUALIFICAÇAO) DREN 500 000 500 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB FRANCISCO SANCHES (AMPLIAÇAO) DREN 500 000 500 000 CABECEIRAS DE BASTO 19 237 19 237 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 CABECEIRAS DE BASTO (AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO) DREN 19 237 19 237 VIZELA 350 000 350 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 CALDAS DE VIZELA (REQUALIFICAÇÃO) DREN 350 000 350 000 CASTELO BRANCO 2 340 964 2 340 964 CASTELO BRANCO 2 340 964 2 340 964 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DE AFONSO PAIVA (REQUALIFICAÇÃO) DREC 879 595 879 595 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DE TORTOSENTO DREC 774 676 774 676 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 JOSÉ SANCHES (REQUALIFICAÇÃO) DREC 686 693 686 693 PIDDAC 2011 17

PIDDAC 2011 Programação Financeira DISTRITO / CONCELHO 2011 FINANC. FINANC. PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE NACIONAL COMUNITÁRIO Uni.: Euro TOTAL COIMBRA 1 319 898 1 319 898 LOUSÃ 1 319 898 1 319 898 APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO APETRECHAMENTO DA EB23 DA LOUSÃ DREC 250 000 250 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 123 LOUSÃ (CRIAÇÃO) DREC 1 069 898 1 069 898 ÉVORA 515 000 515 000 BORBA 146 500 146 500 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN EBI PADRE BENTO PEREIRA (SUBSTITUIÇAO) DREALT 146 500 146 500 ESTREMOZ 363 500 363 500 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN EBI SEBASTIÃO DA GAMA (REQUALIFICAÇAO/SUBSTITUIÇAO) DREALT 363 500 363 500 ÉVORA 5 000 5 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN EBI ANDRÉ DE RESENDE (REQUALIFICAÇAO/SUBSTITUIÇAO) DREALT 5 000 5 000 FARO 970 000 80 000 1 050 000 LAGOS 550 000 40 000 590 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE EB 2,3 DE LAGOS Nº 1 (AMPLIAÇAO/SUBSTITUIÇAO) DREALG 550 000 40 000 590 000 LOULÉ 50 000 40 000 90 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE EB 2,3 D. DINIS (SUBSTITUÇAO) DREALG 50 000 40 000 90 000 VÁRIOS CONCELHOS DO DISTRITO DE FARO 370 000 370 000 APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE ACÇÕES DE REAPETRECHAMENTO DREALG 150 000 150 000 CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALGARVE INTERVENÇÕES EM VÁRIOS CONCELHOS DREALG 220 000 220 000 PIDDAC 2011 18

PIDDAC 2011 Programação Financeira DISTRITO / CONCELHO 2011 FINANC. FINANC. PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE NACIONAL COMUNITÁRIO Uni.: Euro TOTAL GUARDA 201 180 20 142 221 322 GOUVEIA 201 180 20 142 221 322 SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 12 GOUVEIA (CRIAÇÃO) DREC 201 180 20 142 221 322 LEIRIA 700 000 700 000 ALCOBAÇA 400 000 400 000 EB/S S. MARTINHO DO PORTO (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 400 000 400 000 CALDAS DA RAINHA 100 000 100 000 EB 2,3 D. JOÃO II (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 100 000 100 000 ÓBIDOS 200 000 200 000 EBS JOSEFA DE OBIDOS (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 200 000 200 000 LISBOA 7 427 200 7 427 200 ALENQUER 200 000 200 000 EB GUIZANDERIA (CRIAÇÃO) DRELVT 200 000 200 000 AMADORA 300 000 300 000 EB ALMEIDA GARRET (AMPLIAÇÃO) DRELVT 150 000 150 000 EB CARDOSO LOPES (AMPLIAÇÃO) DRELVT 150 000 150 000 CASCAIS 200 000 200 000 EB 2,3 STº ANTÓNIO - PAREDE (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 200 000 200 000 LISBOA 2 026 245 2 026 245 EB 2,3 LUIS ANTÓNIO VERNEY (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 100 000 100 000 PIDDAC 2011 19

PIDDAC 2011 Programação Financeira DISTRITO / CONCELHO 2011 FINANC. FINANC. PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE NACIONAL COMUNITÁRIO Uni.: Euro TOTAL EB 2,3 TELHEIRAS Nº 2 (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 1 176 245 1 176 245 EBI PARQUE DAS NAÇÕES (CRIAÇÃO) DRELVT 750 000 750 000 LOURES 30 955 30 955 EB 2,3 MÁRIO DE SÁ CARNEIRO (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 30 955 30 955 LOURINHÃ 250 000 250 000 EB JOÃO DAS REGRAS (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 250 000 250 000 MAFRA 30 000 30 000 EB 2,3 DE MAFRA (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 10 000 10 000 EB ERICEIRA (SUBSTITUIÇÃO/AMPLIAÇÃO) DRELVT 20 000 20 000 ODIVELAS 300 000 300 000 EB 2,3 AVELAR BROTERO (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 300 000 300 000 SINTRA 1 490 000 1 490 000 EB 2,3 DE COLARIDE (CRIAÇÃO) DRELVT 450 000 450 000 EB 2,3 PADRE ALBERTO NETO (AMPLIAÇÃO) DRELVT 500 000 500 000 EB 2,3 SERRA DE MINAS (CRIAÇÃO) DRELVT 350 000 350 000 EB 2,3 VISCONDE JERUMENHA (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 100 000 100 000 PIDDAC 2011 20

PIDDAC 2011 Programação Financeira DISTRITO / CONCELHO 2011 FINANC. FINANC. PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE NACIONAL COMUNITÁRIO Uni.: Euro TOTAL EB 2,3/S DE TERRUGEM (AMPLIAÇÃO) DRELVT 90 000 90 000 VILA FRANCA DE XIRA 2 600 000 2 600 000 EB 2,3 DR. VASCO MONIZ (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 1 000 000 1 000 000 EB 2,3 PEDRO JACQUES MAGALHÃES (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 1 600 000 1 600 000 PORTALEGRE 15 000 15 000 CAMPO MAIOR 5 000 5 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN EB SÃO JOÃO BAPTISTA (REQUALIFICAÇAO) DREALT 5 000 5 000 NISA 5 000 5 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN EBI PROFº MENDES DOS REMEDIOS (REQUALIFICAÇAO) DREALT 5 000 5 000 PORTALEGRE 5 000 5 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN EBI CRISTOVÃO FALCÃO (SUBSTITUIÇAO) DREALT 5 000 5 000 PORTO 2 419 228 2 419 228 FELGUEIRAS 22 438 22 438 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 FELGUEIRAS (CRIAÇÃO) DREN 22 438 22 438 GONDOMAR 1 000 000 1 000 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB GONDOMAR ( AMPLIAÇAO) DREN 500 000 500 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB RIO TINTO (REQUALIFICAÇAO) DREN 500 000 500 000 PIDDAC 2011 21

PIDDAC 2011 Programação Financeira DISTRITO / CONCELHO 2011 FINANC. FINANC. PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE NACIONAL COMUNITÁRIO Uni.: Euro TOTAL LOUSADA 400 000 400 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 NOGUEIRA (CRIAÇÃO) DREN 400 000 400 000 MATOSINHOS 57 302 57 302 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 LEÇA DA PALMEIRA (REQUALIFICAÇÃO) DREN 28 651 28 651 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 MATOSINHOS (REQUALIFICAÇÃO) DREN 28 651 28 651 PAÇOS DE FERREIRA 39 121 39 121 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 FREAMUNDE (CRIAÇÃO) DREN 39 121 39 121 PAREDES 43 200 43 200 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 BALTAR (SUBSTITUIÇÃO) DREN 43 200 43 200 SANTO TIRSO 200 000 200 000 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EBI S. TOMÉ DE NEGRELOS (SUBSTITUIÇÃO) DREN 200 000 200 000 VILA DO CONDE 657 167 657 167 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 FREI JOÃO (REQUALIFICAÇÃO) DREN 657 167 657 167 SANTARÉM 1 125 000 1 125 000 ABRANTES 300 000 300 000 EB D. MIGUEL DE ALMEIDA (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 300 000 300 000 CARTAXO 250 000 250 000 EB JOSÉ TAGARRO (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 250 000 250 000 TOMAR 275 000 275 000 EB 2,3 D. NUNO ÁLVARES PEREIRA (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 275 000 275 000 PIDDAC 2011 22

PIDDAC 2011 Programação Financeira DISTRITO / CONCELHO 2011 FINANC. FINANC. PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE NACIONAL COMUNITÁRIO Uni.: Euro TOTAL TORRES NOVAS 300 000 300 000 EB 2,3 DR. ANTÓNIO CHORA BARROSO (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 300 000 300 000 SETÚBAL 450 000 450 000 SEIXAL 400 000 400 000 EB 2,3 STA MARTA DO PINHAL (CRIAÇÃO) DRELVT 400 000 400 000 SETÚBAL 50 000 50 000 EB 2,3 NUN' ÁLVARES (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 50 000 50 000 VIANA DO CASTELO 5 087 5 087 VIANA DO CASTELO 5 087 5 087 SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB 2,3 LANHESES (AMPLIAÇÃO) DREN 5 087 5 087 VÁRIOS DISTRITOS DO CONTINENTE 47 135 500 43 454 039 90 589 539 APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DE REGIÃO NORTE APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DE REGIÃO NORTE DREN 750 000 750 000 CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIAO NORTE DREN 900 000 900 000 APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO ACÇÕES DE REAPETRECHAMENTO DREC 150 000 150 000 CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO CENTRO CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO CENTRO DREC 650 000 650 000 APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇOES PARA OS ENSINOS BASICO E SECUNDARIO DA REGIAO DE LISBOA E VALE DO DRELVT 500 000 500 000 PIDDAC 2011 23

PIDDAC 2011 Programação Financeira DISTRITO / CONCELHO 2011 FINANC. FINANC. PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE NACIONAL COMUNITÁRIO Uni.: Euro TOTAL CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIAO DE LISBOA E VALE DO DRELVT 750 000 750 000 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS DRELVT 125 000 125 000 APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALEN DREALT 100 000 100 000 CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALEN CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALEN DREALT 200 000 200 000 PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO / VÁRIAS REGIÕES GEPE 33 500 000 43 454 039 76 954 039 OUTRAS INTERVENÇOES PARA OS ENSINOS BASICO E SECUNDARIO OUTRAS INTERVENÇOES PARA OS ENSINOS BASICO E SECUNDARIO GGF 9 510 500 9 510 500 PIDDAC 2011 24