RESOLUÇÃO N o 254 DE 10/05/ CAS

Documentos relacionados
Ministério da Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ CONSELHOS SUPERIORES

NORMA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A BOLSISTA PNPD PARA PARTICIPAÇÃO E/OU PUBLICAÇÃO EM EVENTOS E TRABALHO DE CAMPO

Política e regras válidas a partir de 01 de Novembro de 2014.

REGULAMENTO DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS TÍTULO I DA NATUREZA E DA FINALIDADE

EDITAL Nº 14/2016 AUXÍLIO FINANCEIRO PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Diretoria de Pesquisa - DPE Coordenação de Pesquisa

EDITAL PROPPI Nº 010/ FLUXO CONTÍNUO - Auxílio à Publicação em Periódicos Técnico-científicos

NORMA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO E/OU PUBLICAÇÃO EM EVENTOS E TRABALHOS DE CAMPO Universidade Federal de Itajubá

RESOLUÇÃO COSUP Nº 02 DE 20 DE MAIO DE 2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA RESOLUÇÃO COSUP Nº 02/2014

Campus Porto Alegre PORTARIA Nº. 128, DE 17 DE JUNHO DE 2011.

Portaria nº SAAE SAC 007/2013. Sacramento Minas Gerais Em 04 de janeiro de 2013

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, RESOLVE: TITULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Processo de Viagem GENS Manual do Colaborador Versão 1.5

ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04 DE 26 DE ABRIL DE A Câmara Municipal de Guaíra resolve:

Universidade Estadual do Paraná Unespar Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PRPPG

RESOLUÇÃO N o 187 de 01/08/2016 CAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DIRETORIA DE PESQUISA

ORIENTAÇÕES AO PESQUISADOR MANUAL PARA USO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Universidade Federal de Santa Catarina Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CÂMPUS PICUÍ

POLÍTICA E PROCEDIMENTOS DESPESAS DIVERSAS E DE VIAGEM

REGULAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS DISCENTES

S E R V I Ç O P Ú B L I C O F E D E R A L Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP Pró- Reitoria de Pós- Graduação e Pesquisa

Capítulo I Dos critérios para solicitação

RESOLUÇÃO N o 211 DE 28/11/ CAS

MANUAL DE POLITICAS E NORMAS ADMINISTRATIVAS NORMA ADMINISTRATIVA NA 004 GASTOS COM VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS

MANUAL DE PROCEDIMENTO V.WEISS & CIA LTDA PROCEDIMENTO PADRÃO PARA VIAGEM A SERVIÇO ATUALIZADO: JULHO/2015 V.WEISS & CIA LTDA

PORTARIA N. 1/2016. Art. 3º A diária de viagem será paga em pecúnia e terá caráter indenizatório.

GRUPO SERVOPA PROCEDIMENTO de VIAGENS

Av. Prof. Luiz Freire, nº 500, Cidade Universitária Recife-PE -CEP: (81)

EDITAL Nº 08/2017 AUXÍLIO FINANCEIRO PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA ESTADO DE MINAS GERAIS GABINETE DO PREFEITO

EDITAL 03/2014 EDITAL DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO EVENTOS

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS REGULARES PARA O MESTRADO EM BIOÉTICA

RESOLUÇÃO Nº 003 DE 26 DE MARÇO DE 2015

Orientações para Solicitação de Diárias e Passagens para os Apoiadores da SESAI/MS 2014

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3-PPGG/C/UNICENTRO, DE 24 DE AGOSTO DE 2012.

PROVIDÊNCIAS - DEFESA

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

NORMAS DE SERVIÇO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL CAMPUS RIO GRANDE

Norma Administrativa Data Assunto Código Página. 21/10/2014 Norma para Viagens FN-001/12 Pág. 1 de 11

POLÍTICA DE REEMBOLSO SUMÁRIO

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS CAPÍTULO I DA ORIGEM, DEFINIÇÃO E FINALIDADES

CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO N

Edital 02/2015 DIRPPG-SH APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - RECURSO CAMPUS SANTA HELENA

Procedimentos para utilização dos Recursos PROAP/CAPES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

EDITAL N 480, DE 03 DE AGOSTO DE 2016

Art. 1 o Definir o perfil de Professor Titular desejado pela Instituição, bem como os critérios e a rotina operacional para provimento de vagas.

NORMAS PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PASSAGENS E COFFEE BREAK

PESQUISA FUNDEPES CONSELHO DELIBERATIVO RESOLUÇÃO Nº 003/2015

GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL ATO DE APROVAÇÃO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 01/2011 DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO OU DE TESE DE DOUTORADO

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS REGULARES PARA O MESTRADO EM BIOÉTICA

PORTARIA N o 395 de 10/08/2016

RESOLUÇÃO Nº 666, DE 10 DE AGOSTO DE 2000

O presente informativo dispõe sobre a norma interna a ser observada na concessão de diárias e passagens.

UNIVERSIDADE POSITIVO

EDITAL N 602, DE 08 DE AGOSTO DE 2016

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 CAGV/IFMG/SETEC/MEC DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Escola Politécnica de Pernambuco

INSTRUÇÃO NORMATIVA N o 63/2017. Esta Instrução Normativa foi aprovada pela Pró-Reitoria Acadêmica, entrando em vigor nesta data.

RESOLUÇÃO N 008/2013

Seção II. Do Objetivo. Das definições

EDITAL AUXÍLIO PUBLICAÇÃO & EDITORAÇÃO 2013 PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA NA UFF

PORTARIA N 003/2014, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014.

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Itapemirim, na forma expressa desta Lei.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, de 01 de julho de 2016.

RESOLUÇÃO Nº 006/2016

PORTARIA N o 388 de 01/08/2016

PORTARIA CRMV-RJ Nº 15/2016.

APOIO À PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ RESOLUÇÃO Nº 86/ CONSELHO SUPERIOR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL Gabinete do Reitor EDITAL Nº 508/UFFS/2016

Resolução N.º 2/2011-CD

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD. TíTULO: PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NACIONAIS VERIFICADO EM: 07/12/2010 POR: JORGE LUIZ F.

CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS PRÓ-REITORIA ACADÊMICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS/MESTRADO EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO DE DOCENTE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO RESOLUÇÃO PRPG Nº 089 DE 26 DE SETEMBRO DE 2016.

NORMA DE PROGRAMA DE BOLSA DE EXTENSÃO PARA ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ -PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO-

A DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS AGRÁRIAS CCHSA, no uso de suas atribuições legais,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Art. 1º - Estabelecer as normas para implementação de Cursos e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.

EDITAL 01/2017 PROPPIT/UFOPA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO RESOLUÇÃO Nº 06/2015

Banca de Doutorado. Prazo: até 40 dias antes da defesa; Documento Necessários, em papel e pdf (menor do que 1.2 MB).

PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES EM EVENTOS NO PAÍS E NO EXTERIOR PAPEV EDITAL 01/2016 PAPEV/PROPPG

EDITAL INTERNO Nº 02/2014 PROGRAMA PUBLIQUE INCENTIVO A PUBLICAÇÃO NO EXTERIOR

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS. Edital 01/2017

RESOLUÇÃO Nº02/2016, DE 26 DE ABRIL DE 2016

PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES EM EVENTOS NO PAÍS E NO EXTERIOR PAPEV EDITAL 04/2017 PAPEV/PROPPG

EDITAL N 005/2015/GAB, de 02 de fevereiro de 2015 RETIFICADO EM 12/02/2015

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENGENHARIA ELÉTRICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FEI TÍTULO I

- visitante internacional no país - EDITAL Nº 03/2014

RESOLUÇÃO Nº 020/2015 DE 05 DE MARÇO DE 2015

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PROEXT 2013 MEC/SESu

RESOLUÇÃO Nº 1632 DE

CAPITULO I OBJETIVOS

Transcrição:

RESOLUÇÃO N o 254 DE 10/05/2017 - CAS Estabelece as regras da Universidade Positivo (UP) referente ao apoio institucional para professores e coordenadores, de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu, para publicação de artigos em periódicos e participação em eventos técnico-científicos. O CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR (CAS), órgão da administração superior da Universidade Positivo (UP), no uso de suas atribuições estatutárias, RESOLVE: Art. 1 o Estabelecer as regras da Universidade Positivo (UP) referentes ao apoio institucional a ser concedido aos professores e coordenadores de cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, para: I - Publicação de artigos em periódicos indexados, nacionais e internacionais. II - Participação em eventos técnico-científicos e/ou acadêmicos nacionais e internacionais. 1 o Independentemente do tipo de apoio pretendido, os solicitantes não poderão ter pendências com a UP, como relatórios técnicos e/ou prestações de contas parcial e final, relativas a apoio financeiro recebido para participação em eventos técnico-científicos anteriores e/ou publicação de outros artigos. 2 o É necessário que a UP e o vínculo do solicitante com ela sejam indicados, tanto no artigo a ser publicado quanto no evento em que o solicitante participará. Art. 2 o O apoio para publicação de artigos é destinado aos professores e coordenadores dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UP, conforme tabela abaixo: Curso/Programa Apoio Requisitos Programa de Mestrado e Doutorado em Administração Programa de Mestrado em Biotecnologia Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Ambiental Programa de Mestrado e Doutorado em Odontologia Taxa de publicação e/ou Taxa de tradução do artigo. Periódico seja Qualis A1 ou A2. Periódico seja, no mínimo, Qualis B3. 1 o Compete ao Coordenador de cada Programa de Pós-Graduação a análise e decisão Página 1 de 4

sobre a solicitação de apoio institucional referente à publicação de artigos, consideradas as exigências da CAPES e a disponibilidade orçamentária da UP. 2 o O interessado deverá encaminhar sua solicitação ao Coordenador do Programa, com os seguintes documentos: I - Artigo a ser publicado. II - Aceite do periódico para a publicação do artigo. III - Comprovante do valor da taxa de publicação e/ou tradução. IV - Comprovante de que o periódico atende ao requisito exigido. V - Justificativa para o pedido. 3 o Deferida a solicitação, compete ao Coordenador do Programa definir se o apoio será por meio do pagamento da despesa ou reembolso da despesa já paga pelo solicitante. 4 o Compete ao Coordenador do Programa entregar, no setor Administrativo/Financeiro da unidade do solicitante, o formulário deferido e assinado por ele. Art. 3 o O apoio para publicação de artigos pode ser destinado aos professores e coordenadores dos cursos de Graduação da UP, mediante solicitação ao Coordenador Acadêmico do curso, contendo os documentos indicados no art. 2 o 2 o desta Resolução. 1 o O Coordenador Acadêmico analisará previamente a solicitação e emitirá parecer recomendando ou não a concessão do apoio. 2 o Havendo parecer favorável do Coordenador Acadêmico, a solicitação será enviada ao Diretor de Área, que emitirá seu parecer e, caso ele também seja favorável, incluirá o caso na pauta da reunião da Reitoria, para decisão final. 3 o Compete ao Colegiado da Reitoria a aprovação ou não do apoio solicitado neste artigo. 4 o Compete ao Coordenador (Acadêmico ou Executivo) do curso entregar, no setor Administrativo/Financeiro da unidade do solicitante, o formulário deferido e devidamente assinado pelas autoridades decisoras. Art. 4 o O apoio para participação em eventos técnico-científicos é destinado aos professores e coordenadores dos cursos de Graduação e dos Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu da UP. 1 o Para fins desta Resolução, são considerados eventos técnico-científico os congressos, simpósios, seminários, encontros e fóruns sobre temas acadêmicos, organizados por membros da comunidade acadêmica. 2 o O apoio pode ser solicitado para o custeio das seguintes despesas: I - Inscrição no evento 1. II - Passagem e traslado. III - Acomodação. 1 Solicitante deverá analisar e optar pela opção mais barata: a) realizar a inscrição como membro externo, pagando somente a taxa de inscrição; b) pagar a associação e realizar a inscrição como membro interno (pagamento da taxa de associação e taxa de inscrição como membro interno). Página 2 de 4

IV - Alimentação. Art. 5 o Compete ao Colegiado da Reitoria a análise e decisão sobre a solicitação de apoio institucional referente à participação em eventos. 1 o O interessado deverá encaminhar sua solicitação ao Coordenador Acadêmico (Graduação) ou ao Coordenador do Programa (Pós-Graduação), pelo menos 60 (sessenta) dias antes da data de realização do evento, com os seguintes documentos: I - Orçamento das despesas a serem custeadas, com a respectiva comprovação dos valores. II - Pelo menos uma cotação do preço do voo e do hotel. III - Aceite de participação no evento ou comprovante de submissão do resumo, no caso de não se ter ainda retorno sobre o aceite de participação. IV - Justificativa para participação no evento, indicando a relevância do tema do evento para sua área de ensino e/ou pesquisa. 2 o O Coordenador analisará previamente a solicitação e emitirá parecer recomendando ou não a concessão do apoio. 3 o Havendo parecer favorável do Coordenador, a solicitação será enviada ao Diretor de Área, que emitirá seu parecer e, caso ele também seja favorável, incluirá o caso na pauta da reunião da Reitoria, para decisão final. 4 o No caso de deferimento da solicitação, o Colegiado da Reitoria indicará quais despesas listadas no art. 4 o 2 o desta Resolução, serão custeadas. 5 o Na análise da solicitação e, no caso, de deferimento, na definição de quais despesas serão custeadas, o Colegiado da Reitoria levará em consideração e dará preferência aos casos em que o evento seja na área do curso do solicitante e em que haverá publicação do resumo em anais com ISSN, indexado em base de dados ou qualificado no Qualis CAPES. 6 o Deferida a solicitação, a concessão do apoio só será feita mediante a apresentação do termo de aceito de participação no evento. 7 o Quando previsto na Diretriz Orçamentária do Grupo Positivo, o apoio será concedido conforme regras ali constantes. 8 o Compete ao Coordenador entregar, no setor Administrativo/Financeiro da unidade do solicitante, o formulário deferido e devidamente assinado pelas autoridades decisoras. Art. 6 o Em relação à solicitação de apoio institucional, devem ser seguidas as seguintes regras: I - No caso passagens e hospedagem, somente a UP poderá fazer a compra. Poderá ser autorizado, excepcionalmente, que o solicitante faça a compra diretamente, quando a cotação dele for mais barata que a UP. Atenção: o solicitante só poderá fazer a compra diretamente quando for expressamente autorizado a fazer isso. Caso o faça sem autorização, a UP não arcará com o reembolso dessas despesas. II - No caso das demais despesas, quando deferida a solicitação, a UP sugere que o solicitante pague as despesas e depois solicite o reembolso à instituição. Página 3 de 4

Art. 7 o Professores e coordenadores que forem contemplados com o apoio financeiro devem proceder da seguinte maneira: I - No caso de solicitação de adiantamento de verba: acessar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias a contar da data da viagem, o sistema Oracle, módulo Expense UP e preencher as informações de solicitação de verba. Devem ser indicadas para quais despesas solicita-se o adiantamento de verba (alimentação, traslado, etc). II - No caso de retorno de viagem, na qual houve solicitação de adiantamento de verba: no prazo de 10 (dez) dias contados do retorno, acessar o sistema Oracle, módulo Expense UP e preencher Relatório de Despesas, para prestação de contas. Os comprovantes devem ser anexados no sistema e, depois, entregues as vias originais no setor Administrativo da unidade do solicitante. III - No caso de solicitação de reembolso: após retorno da viagem, acessar o sistema Oracle, módulo Expense UP e preencher Relatório de Despesas. Os comprovantes devem ser anexados no sistema e, depois, entregues as vias originais no setor Administrativo da unidade do solicitante. Art. 8 o Os participantes de eventos devem, no prazo de 30 (trinta) dias contados do seu retorno, apresentar relatório acadêmico sobre sua participação no evento. Parágrafo único. O relatório acadêmico deve ser encaminhado ao Coordenador Acadêmico do curso, ao Diretor de Área e, no caso de eventos internacionais, também ao Comint (Comitê de Assuntos Internacionais). Art. 9 o Anexos a esta Resolução encontram-se os seguintes documentos: I - Formulário de solicitação de apoio para publicação de artigos Programa Stricto Sensu. II - Formulário de solicitação de apoio para publicação de artigos curso de Graduação. III - Formulário de solicitação de apoio para participação em eventos técnico-científicos - Programa de Pós-Graduação (Stricto Sensu e Lato Sensu) e curso de Graduação. IV - Resumo das Diretrizes Orçamentárias do Grupo Positivo. Art. 10. Os casos omissos referentes a esta Resolução serão resolvidos pela Reitoria. Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário sobre a mesma matéria. Curitiba (PR), 10 de maio de 2017. Prof. José Pio Martins. Reitor e Presidente do Conselho Acadêmico Superior (CAS) Página 4 de 4

SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS - STRICTO SENSU SOLICITANTE CATEGORIA CURSO/SETOR TELEFONE FIXO E-MAIL Professor de Programa de Stricto Sensu Coordenador de Programa Stricto Sensu UNIDADE MATRÍCULA CELULAR DO PERIÓDICO TÍTULO DO ARTIGO TÍTULO DO ARTIGO QUALIS DO PERIÓDICO CPF RG Data nascimento DADOS DA PUBLICAÇÃO Verba solicitada Taxa de publicação Taxa de tradução DESPESAS SOLICITADAS Preencher os valores aproximados/necessários. Valores sujeitos à aprovação. ITEM QTDE. CENTRO DE RESULTADOS UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Taxa de publicação Taxa de tradução TOTAL ANÁLISE DO PEDIDO (preenchimento exclusivo dos aprovadores) Artigo: Incluído Disponível a partir de: Aceite do Artigo: Incluído Disponível a partir de: Parecer: Recomendado completo Recomendado parcial Justificativa AUTORIZAÇÕES Coordenador do Programa Stricto Sensu Justificativa do solicitante: DATA APROVADO REPROVADO ASSINATURA Observações:

SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS - GRADUAÇÃO SOLICITANTE CATEGORIA CURSO/SETOR TELEFONE FIXO E-MAIL Professor de Curso de Graduação Coordenador de Curso de Graduação UNIDADE MATRÍCULA CELULAR DO PERIÓDICO TÍTULO DO ARTIGO QUALIS DO PERIÓDICO CPF RG Data nascimento DADOS DA PUBLICAÇÃO Verba solicitada Taxa de publicação Taxa de tradução DESPESAS SOLICITADAS Preencher os valores aproximados/necessários. Valores sujeitos à aprovação. ITEM QTDE. CENTRO DE RESULTADOS UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Taxa de publicação Taxa de tradução TOTAL ANÁLISE DO PEDIDO (preenchimento exclusivo dos aprovadores) Artigo: Incluído Disponível a partir de: Aceite do Artigo: Incluído Disponível a partir de: Parecer: Recomendado completo Recomendado parcial Justificativa AUTORIZAÇÕES Coordenador Acadêmico do Curso de Graduação Diretor da Área do solicitante DATA APROVADO REPROVADO ASSINATURA Pró-Reitor Acadêmico Pró-Reitor de Planejamento e Operação Pró-Reitor de Pós-Graduação e Educação Continuada Reitor Carlos Longo Ronaldo Casagrande Manoel Knopfholz José Pio Martins Justificativa do solicitante: Observações:

SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS SOLICITANTE UNIDADE CATEGORIA Professor de Graduação Professor de Lato Sensu Professor de Stricto Sensu MATRÍCULA Coordenador de Graduação Coordenador de Lato Sensu Coordenador de Stricto Sensu CURSO/SETOR TELEFONE FIXO CELULAR E-MAIL CPF RG Data nascimento DADOS DO EVENTO DO EVENTO PERÍODO DE REALIZAÇÃO LOCAL Dia e horário aproximado de ida Dia e horário aproximado de volta Endereço do evento Aeroporto de preferência EM CASO DE APOIO COMPLETO DA VIAGEM, INFORMAR: Voo sugerido (CIA e Número) OBSERVAÇÃO: anexar a esta solicitação uma cópia de cotação de passagens aéreas e hospedagem Site do evento CATEGORIA ADMINISTRATIVO ACADÊMICO

DESPESAS SOLICITADAS Preencher os valores aproximados/necessários. Valores sujeitos à aprovação. ITEM QTDE CENTRO DE RESULTADOS UNID. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL INSCRIÇÃO PASSAGEM ida/volta HOSPEDAGEM diárias ALIMENTAÇÃO diárias TRASLADOS ida/volta OUTROS: TOTAL ANÁLISE DO PEDIDO (preenchimento exclusivo da Pesquisa) Quantidade de diárias: Observação: Limite de eventos por ano: Artigo: Incluído Disponível a partir de: Aceite do Artigo: Incluído Disponível a partir de: Parecer: Recomendado completo Recomendado parcial Justificativa AUTORIZAÇÕES Coordenador Acadêmico do Curso de Graduação / Pós- Graduação Diretor da Área do solicitante DATA APROVADO REPROVADO ASSINATURA Pró-Reitor Acadêmico Pró-Reitor de Planejamento e Operação Pró-Reitor de Pós- Graduação e Educação Reitor Carlos Longo Ronaldo Casagrande Manoel Knopfholz José Pio Martins Justificativa do solicitante: Observações:

PRINCIPAIS CÓDIGOS - Resumo Diretrizes Orçamentárias (DO) 2017 CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DAS CONTAS VIAGENS E ESTADIAS 537702 VIAGEM - HOSPEDAGENS Compras de Passagens e Hospedagem são feitas diretamente pela Reitoria/Pós-Gradução. Lançar as despesas referentes à hospedagem (diárias de hotel e taxas referente à hospedagem) e viagens de funcionários a serviço da empresa. 537705 VIAGEM - PASSAGENS Lançar as despesas de passagens quando em viagem a serviço da empresa. 537703 VIAGEM - LOCOMOÇÃO EM VIAGENS 537706 VIAGEM - REFEIÇÃO EM VIAGENS Diárias de veículos, combustível, pedágios, estacionamento, gastos com táxi em viagens, etc. Para os deslocamentos residência/aeroporto/residência, os colaboradores devem obrigatoriamente utilizar o vale-táxi - retirar no Setor Administrativo Prédio da Reitoria/Térreo ramal 3049. No acordo vigente com a empresa de táxi há cobrança da taxa de retorno (30% do valor do taxímetro). Aeroporto: O colaborador sempre deverá avaliar a opção de menor custo entre o taxi versus estacionamento no aeroporto de Curitiba quando for decidir como ir ao aeroporto. Recomenda-se que o colaborador avalie qual á a opção de menor custo (A escolha entre taxi, trem, metro e locação de veículo, deve ser feita sempre baseada no custo total). É permitida a utilização do UBER nas cidades onde o serviço estiver regulamentado. Para efeito de comprovação de despesa, basta imprimir o recibo enviado por e-mail e anexar à prestação de contas. O limite diário máximo de reembolso com gastos de refeições (almoço e jantar) em viagens para os colaboradores (incluindo os 10%) estão dispostos abaixo: - Brasil - Capitais: R$ 90,00 / Interior: R$ 70,00 - América do Sul, Central e México: US$ 35,00 - Estados Unidos, Canadá e Outros destinos internacionais : US$ 50,00 - Europa: 50,00 Despesas com café da manhã quando o serviço não for faturado juntamente com a diária do hotel, sendo o valor limitado a R$ 10,00/dia para localidades nacionais e US$ 10,00/dia para as internacionais. Gastos com bebidas alcoólicas não serão reembolsados pelo Grupo Positivo. 537704 VIAGEM - OUTROS - CPFP Lançar outros gastos relativos a viagens que não se encaixem nas demais contas do pacote de Viagens e Estadas. Ex: gastos referentes a inscrição em eventos - representando a UP/Apresentação de trabalho, internet, telefonia, lavanderia. OUTRAS DESPESAS 533799 ESTACIONAMENTO/TÁXI PERÍMETRO URBANO 514743 INSTRUÇÕES E CURSOS - CAPACITAÇÃO Lançar os gastos com táxi utilizados dentro do perímetro urbano da base de trabalho do funcionário. Além disso, devem ser lançados os valores de reembolso de quilometragem cfe normas de reembolso. Lançar os gastos de cursos internos e externos, material de capacitação, inscrições, despesas dos participantes da capacitação com viagens, hospedagem, alimentação, locação de salas e equipamentos. Ou seja, toda vez que o objetivo da viagem for adquirir conhecimento como aluno, a despesa deverá entrar nesta conta. 522559 TAXAS E MULTAS Taxas para publicação de artigo científico. INFORMAÇÕES IMPORTANTES Para Diretrizes Orçamentárias (DO) acesse: http://intracorporativo.positivo/ - lá estarão as descrições de todas as diretrizes e suas aplicações. Dados para depósito de devolução: Centro de Estudos Superiores Positivo - CNPJ: 78.791.712/0001-63 Banco Bradesco / Agência: 3099 / CC. 2747-2 Aceitamos somente solicitações de compra de moeda estrangeira em múltiplos de 50. Recebimento de adiantamento e/ou devolução de moeda estrangeira serão feitos em espécie, no setor Administrativo de cada Unidade. Para acessar a página do Oracle (Internet Explorer): http://isupplier.positivo.com.br:8002 Para outras despesas ou informações, por favor, entrar em contato com o responsável pelo setor Administrativo de sua Unidade.