Relatório de Cumprimento das Metas Financeiras do PPA do Ano de 2017

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Transcrição:

CÓDIGO: 0002 PROGRAMA: Orientação na Execução da Políticas Locais OBJETIVO: Orientar a Equipe de Governo no sentido de aplicar plenamente sua Plataforma de Governo 2003 2004 Coordenação das Ações de Execução dos Programas de Governo Representação Jurídica e de Órgãos Auxiliares do Município 550.500,00 943.860,00 846.898,84 89,72 4.500,00 12.830,00 12.511,49 97,51 2005 Comunicação e Divulgação dos Atos Oficiais 125.829,00 42.749,00 22.885,60 53,53 2007 Operacionalização das Atividades Financeiras do Município 321.500,00 452.690,00 441.053,41 97,42 TOTAL DO PROGRAMA 1.002.329,00 1.323.349,34 1.452.129,00 91,13 CÓDIGO: 0003 PROGRAMA: Realizar Assistência Social com humanidade e trabalho OBJETIVO: Desenvolver políticas públicas sociais levando em consideração os aspectos humanos e a oportunidade de emprego e renda 1009 Fomento de Acesso ao Emprego 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2019 Manutenção da Secretaria de Assistência Social 1.142.050,00 851.065,00 696.102,43 81,79 2020 Manutewnção das Atividades do Conselho Tutelar 200.100,00 165.776,00 129.811,80 78,30 TOTAL DO PROGRAMA 1.343.150,00 825.914,23 1.017.841,00 81,14 CÓDIGO: 0005 PROGRAMA: Educação, Construindo Cidadania OBJETIVO: Desenvolver atividade de Educação como um meio de construir cidadania ativa 1001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares 26.000,00 6.500,00 0,00 0,00

1002 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil 40.200,00 25.200,00 0,00 0,00 2009 Gestão da Educação Municipal 720.300,00 850.280,00 737.685,71 86,75 2010 Gestão do Transporte Escolar 692.700,00 906.695,00 507.667,68 55,99 2011 Gestão da Merenda Escolar 410.604,00 496.859,00 241.402,46 48,58 2012 Gestão do Salário Educação 222.700,00 344.980,00 176.049,15 51,03 2013 Gestão da Educação Infantil 495.550,00 446.530,65 351.556,91 78,73 2014 Gestão da Educação dos Jovens e Adultos 3.400,00 1.000,00 0,00 0,00 2097 Gestão da Merenda Escolar - Creches 231.734,00 402.264,00 236.836,07 58,87 TOTAL DO PROGRAMA 2.843.188,00 2.251.197,98 3.480.308,65 64,68 CÓDIGO: 0006 PROGRAMA: Gestão de apoio financeiro às atividades finalisticas OBJETIVO: ODesenvolver atividades financeiras no sentido de apoiar as atividades fins. 2006 Operacionalização das Atividades Administrativas e de Planejamento 926.000,00 1.430.950,00 1.122.717,91 78,45 2008 Gestão dos Encargos Especiais do Município 1.165.500,00 989.596,79 924.223,57 93,39 TOTAL DO PROGRAMA 2.091.500,00 2.046.941,48 2.420.546,79 84,57 CÓDIGO: 0007 PROGRAMA: Urbanismo e Desenvolvimento Sustentável OBJETIVO: Desenvolver o local com responsabilidade e prosperidade 2021 Manutenção das Ações da Secretaria de Urbanismo e Desenvolvimento Econômico 486.000,00 553.370,00 292.936,88 52,93

2022 2023 Operacionalização dos Serviços de Iluminação Pública Serviços de Manutenção de Vias Públicas, Praças e Jardins 369.100,00 770.675,60 433.112,80 56,19 310.200,00 282.850,00 153.045,49 54,10 2024 Serviços de Manutenção de Limpeza Pública 191.000,00 352.360,00 175.683,42 49,85 2025 Fomento ao Desenvolvimento Agrário 62.800,00 231.900,00 800,00 0,34 2026 2027 2028 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos Manutenção de Pontes, Aterros e Encascalhamento de Estradas Vicinais Manutrenção e Recuperação Asfáltica de Vias Urbanas 1.172.163,00 1.423.213,00 1.208.240,96 84,89 473.100,00 1.307.811,21 571.525,00 43,70 343.500,00 131.820,00 66.665,21 50,57 TOTAL DO PROGRAMA 3.407.863,00 2.902.009,76 5.053.999,81 57,42 CÓDIGO: 0008 PROGRAMA: Expansão Urbana e busca da Qualidade de Vida da População OBJETIVO: DRealizar atividades de expansão no Munípio em busca da qualidade de vida de seu povo 1004 Aquisição, Construção, Revitalização de Praças e Jardins 20.000,00 8.000,00 0,00 0,00 1005 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 159.000,00 260.340,00 202.917,82 77,94 1006 1007 Construção de Galerias, Sistema de Esgoto e Módulos Sanbitários Aquisição, Construção e Ampliação de Habitação na área Urbana 175.000,00 16.000,00 0,00 0,00 68.500,00 10.825,00 6.947,20 64,17

1008 Aquisição, Construção e Ampliação de Moradia na Zona Rural 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1037 Sistema de Abastecimento de Água 0,00 1.039.360,00 14.890,00 1,43 1048 Const. Manut. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos 0,00 257.030,00 225.539,93 87,74 TOTAL DO PROGRAMA 424.500,00 450.294,95 1.592.555,00 28,28 CÓDIGO: 0009 PROGRAMA: Esporte e Cultura, um meio de Inclusão OBJETIVO: Desenvolver atividades esportivas para a inclusão social e realizar atividades culturais para manter viva a cultura local. 1003 Construções, Reformas e Melhorias de Unidades Esportivas 15.000,00 16.300,00 14.518,82 89,07 1049 Manutenção e incentivo da cultura 0,00 5.500,00 5.438,00 98,87 2015 Incentivo aa Prática Esportiva e de Lazer 318.900,00 318.680,00 198.998,65 62,44 2016 Manutenção das Ações dos Eventos Culturaiis do Município 48.000,00 93.300,00 86.044,50 92,22 TOTAL DO PROGRAMA 381.900,00 304.999,97 433.780,00 70,31 CÓDIGO: 0011 PROGRAMA: Meio Ambiente, vida e sustentabilidade OBJETIVO: Atrividades de preservação do meio ambiente para melhor oferecer oportunidades de turismo 2018 Preservação e Recuperação de Nascentes 7.000,00 3.500,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROGRAMA 7.000,00 0,00 3.500,00 0,00

CÓDIGO: 0012 PROGRAMA: Assistência Social, um direito do Cidadão OBJETIVO: Atendimento de pessoas em situação vulneravel 2040 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 156.200,00 120.490,00 82.682,34 68,62 2041 Gestão SUAS - IGD SUAS 21.500,00 37.989,00 11.920,94 31,37 2042 Gestão SUAS - IGD - M 66.000,00 42.675,00 8.667,22 20,30 2043 2044 Vínculo - CRAS DE 0 a 06 anos Vínculo - CRAS DE 06 a 14 anos 300,00 22.640,00 6.586,10 29,09 290.150,00 398.001,00 251.695,25 63,23 2045 Piso Fixo Basico - PAIF 260.850,00 207.878,00 72.487,39 34,87 2046 2047 Vínculo de 15 a 17 anos(projovem Adolescente) Vínculo para o Idoso 102.150,00 125.711,00 22.079,02 17,56 114.700,00 216.200,00 87.090,42 40,28 2048 Beneficios Eventuais 50.000,00 19.465,00 4.459,34 22,90 2049 Programa PAIEF / CREAS 149.650,00 228.246,00 138.005,11 60,46 2050 Manutenção do Programa de Acolhimento 38.800,00 94.665,00 17.297,17 18,27 2092 Manutenção do Programa CREAS - FEAS ESTADUAL 150,00 150,00 17,60 11,73 2093 Manuteção do Prorama BPC Escola 250,00 250,00 0,00 0,00

2094 Programa ACESSUAS Trabalho - PRONATEC 200,00 200,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROGRAMA 1.250.900,00 702.987,90 1.514.560,00 46,42 CÓDIGO: 0014 PROGRAMA: Desenvolvimento do Turismo OBJETIVO: Divulgação dos pontos turístico do Município 2017 Gestão do Desenvolvimento do Turismo Local 158.545,00 109.595,00 61.199,73 55,84 TOTAL DO PROGRAMA 158.545,00 61.199,73 109.595,00 55,84 CÓDIGO: 0099 PROGRAMA: Reserva de Contingência OBJETIVO: Reserva de Contingência 9000 Reserva de Contingência 314.652,00 314.652,00 0,00 0,00 TOTAL DO PROGRAMA 314.652,00 0,00 314.652,00 0,00