Página 1 01/06/2014 até 02/06/2014 829 Referente desconto de Empréstimo Bancário efetuado na folha de pagamento do mês de MAIO de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 53.524,18 DÉBITO 2014 do Pessoal Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG, Guarda Patrimonial, 03/06/2014 830 Empenho por estimativa em favor da Vivo S.A., para prestação de serviços de telefonia Móvel VIVO S.A 222,72 DÉBITO Avançada de 3G (acesso a Internet/Transmissão de dados), durante o período de janeiro a 831 Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 81,51 832 Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 213,42 833 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 1.905,50 834 Empenho em favor de Novo Horizonte Cursos e Eventos, para prestação de serviços com NOVO HORIZONTE CURSOS E EVENTOS 1.500,00 DÉBITO inscrição do Servidor Autarquico Aricleiton C. Cintra no curso: O Papel do Gestor e Fiscal de 835 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 591,60 836 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 1.668,09 837 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 1.060,01 838 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 591,60 839 Empenho por estimativa em favor da Stylus Viagens e Turismo Ltda EPP, para prestação de STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 1.668,09 840 Empenho em favor da Proteção Publicações Ltda, para prestação de serviço com uma inscrição do PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA 1.120,00 DÉBITO Professor Miguel Antonio de Oliveira Alves na 17ª Ferira e Seminário de Saúde, Segurança do 841 Empenho em favor de Valter Beserra da Silva Filho, para prestação de serviço como motociclista VALTER BESERRA DA SILVA FILHO 1.170,00 DÉBITO (office boy), com entrega de correspondências, serviços bancários, serviços de cartório, entrega e 842 Empenho em favor de José Lindenberg Julião Xavier Filho, para prestação de serviço ministrando JOSÉ LINDENBERG JULIÃO XAVIER FILHO 1.900,00 DÉBITO 20h/a (mestre) Curso de Auditoria em Serviçso de Saúde, no módulo de Gestão de Gastos em 843 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, complemento de diária na realização de PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO viagem ao Recife/PE, pegar professor Sr. Mauro Krauz no Aeroporto e Dr. Gildo Galindo para 844 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, referente complemneto de diária do PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 50,00 DÉBITO empenho nº 404, realização de viagem a Maceió/AL, transportando a funcionária Rosilane Régis 845 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 200,00 DÉBITO transportando a Presidente da AESGA, o Coordenador de Projetos educacionais e Assessoria 846 Empenho em favor de Daniel da Silva Ponciano, correspondente a restituição de valor pago a DANIEL DA SILVA PONCIANO 355,00 DÉBITO título de mensalidade sem o desconto de Bolsa PROUPE, conforme parecer Jurídico nº 113/2014. 847 Empenho em favor de Carmem Zilvânia A. de Melo, para prestação de serviços como fiscal de CARMEM ZILVÂNIA A. DE MELO 200,00 DÉBITO sala durante o processo seletivo 2014/02 - Portadores, transferidos e reintegrados dia 20/05/2014. 848 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 400,00 DÉBITO participar de reunião no Conselho Estadual de Educação de Pernambuco - CEE, dia 26/05/2014. 849 Empenho em favor de Flávio Augusto Fontes de Lima, para prestação de serviços ministrando FLÁVIO AUGUSTO FONTES DE LIMA 2.200,00 DÉBITO 20h/a (Doutor) no módulo de Direito Penal Constitucional, incluindo acompanhamento na 850 CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA MAURÍCIO DE NASSAU 2.560,00
Página 2 01/06/2014 até Empenho em favor do Centro de Educação Continuada Maurício de Nassau, para prestação de DÉBITO serviço com inscrições dos professores; Heverton Rodrigo Souza, Maria IZaura Costa, Thayse 851 Empenho em favor de Ferreira Costa e Cia Ltda, para aquisição de 01 unid. de Tubo PVC Rosca, FERREIRA COSTA E CIA LTDA 268,50 DÉBITO 04 unid. de Luva Galv. e 02 unid. de Fita Isolante 3M, para serem utilizados na manutenção da 852 Empenho em favor de Ademilto Correia dos Santos, para realização de viagem ao Recife/PE, ADEMILTO CORREIA DOS SANTOS 853 Empenho em favor de Thayse Pinto Cândido Padilha, para realização de viagem ao Recife/PE, THAYSE PINTO CÂNDIDO 854 Empenho em favor de Paulo Fernando Falcão da Paixão, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO FERNANDO FALCÃO DA PAIXÃO 600,00 855 Empenho em favor de álvaro Ângelo T. de C. Macêdo, para realização de viagem ao Recife/PE, ÁLVARO ÂNGELO T. DE C. MACEDO 600,00 856 Empenho em favor de Maria Izaura Barbosa de Matos Costa, para realização de viagem ao MARIA IZAURA BARBOSA DE MATOS COSTA DÉBITO Recife/PE, participar do X Congresso Brasileiro de Administração, cujo tema será: Gestão 857 Empenho em favor de Heverton Rodrigo Gonçalves de Souza, para realização de viagem ao HEVERTON RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA DÉBITO Recife/PE, participar do X Congresso Brasileiro de Administração, cujo tema será: Gestão 858 Empenho em favor de José Carlos Gomes de Souza, para realização de viagem ao Recife/PE, JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA 859 Empenho em favor de Ornilo Luiz de Souza Lundgren Filho, para realização de viagem ao ORNILO LUIZ DE SOUZA LUNDGREN DÉBITO Recife/PE, participar do X Congresso Brasileiro de Administração, cujo tema será: Gestão 860 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 117.551,72 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de 861 Referente desconto de UNIODONTO efetuado nas folhas de pagamento do mês de MAIO de UNIODONTO - COOP. ODONT. DE GUS E AGREST. E MER. 3.206,25 DÉBITO 2014 do Pessoal da Secretaria de Administração-Administrativo efet./serviços Gerais 862 Referente desconto IPSG efetuado nas folhas de pagamento do mês MAIO de 2014 do Pessoal INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 52.838,64 DÉBITO Administrativo efet., Pessoal Docente FAGA/FDG/FAHUG/FACEG efet. Pessoal Serviços Gerais 863 Referente desconto efetuado na folha de pagamento do mês MAIO de 2014 da funcionária Maria SINDICATO DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE GUS 38,06 DÉBITO Aguida Simplicio Amaral de Holanda. 864 Referente desconto PENSÃO efetuado na folha de pagamento do mês MAIO de 2014 do MARIA VANDEIRA DOS SANTOS 328,00 DÉBITO funcionário Jadson Mariano de Silva. 865 Referente desconto PENSÃO efetuado de na folha de pagamento do mês MAIO de 2014 do REJANE MARIA DOS SANTOS 1.268,67 DÉBITO funcionário Marcilio Reinaux Maia. 866 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 360,50 867 Referente desconto de IRPJ efetuado na fatura da UNIMED, correspondente ao mês de MAIO de PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 583,38 DÉBITO 2014. 868 Referente desconto IRRF efetuado nas folhas de pagamento (Docentes FAGA/FAHUG/FACEG e PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 50.752,51 DÉBITO FDG, Pessoal Administrativos e Pessoal de Serviços Gerais e Pessoal Docentes Contratados) do 869 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 400,00 DÉBITO transportando a Presidente da AESGA, o Coordenador de Projetos e Coordenadora do CESPA 870 Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE, GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA 650,00 DÉBITO Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, 871 ADEMILTO CORREIA DOS SANTOS 430,00
Página 3 01/06/2014 até Empenho em favor de Ademilto Correia dos Santos, para realização de viagem ao Recife/PE, DÉBITO Empenho em favor de Giane Maria de Lira Oliveira, para realização de viagem ao Recife/PE, 872 Empenho em favor de Ana Cristina Soares Alfaya Sá Barreto, para realização de viagem ao ANA CRISTINA SOARES ALFAYA SÁ BARRETO DÉBITO Recife/PE, participar de reunião na ASSIESPE junto com o Sr. Marcelino Granja tratar sobre os 10/06/2014 873 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 360,50 874 Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 320,71 875 Empenho por estimativa em favor da Connect Informações e Tecnologia S/A, para prestação de CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A 141,74 DÉBITO serviço com atividades de cobrança e informações cadastrais no p4. 876 Empenho global em favor de Ailtom F. da Silva, para prestação de serviços com manutenção do AILTOM F. DA SILVA 400,00 DÉBITO Portal de Transparência no período de janeiro a dezembro de 2014. 877 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 360,50 878 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 371 de 22 de abril de 2014 da GVel PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 40,15 DÉBITO Garanhuns Veículos Ltda. 879 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 432 de Transtil Turismo Ltda - ME, dia PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 25,00 DÉBITO 06/05/2014. 880 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Submpenho nº 201/03 de Francisco A. B. Garanhuns. PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 32,00 DÉBITO 881 Referente desconto de ISS/PJ, efetuado no Empenho nº 493 de 27 de MAIO de 2014 de GVel PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 0,50 DÉBITO Garanhuns Veículos Ltda. 882 Referente desconto efetuado nas folhas de pagamento do mês de maio de 2014 do Pes. da Sec. de UNIMED AGRESTE MERIDIONAL COOPERATIVA 38.891,60 DÉBITO Adm.-Admin.efet./Serviços Gerais-efet./Comis-efet./Comis. Temp./Cedência; Docente 883 Empenho em favor de Renan Gustavo Pacheco Soares, para prestação de serviços ministrando RENAN GUSTAVO PACHECO SOARES 603,60 DÉBITO 30h/a na disciplina de Matemática Financeira II, para os alunos do Curso de Administração como 884 Empenho global em favor da Odonto Hospitalar - ME, para aquisição parcelada de produtos de ODONTO HOSPITALAR-ME 1.530,00 DÉBITO limpeza, higienização e materias descartáveis, para serem utilizados na limpeza e higienização da 885 Empenho global em favor da Odonto Hospitalar - ME, para aquisição parcelada de produtos de ODONTO HOSPITALAR-ME 1.968,80 DÉBITO limpeza, higienização e materias descartáveis, para serem utilizados na limpeza e higienização da 886 Empenho em favor de Cristiano Rodrigues Ferreira Costa, para prestação de serviço ministrando CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA COSTA 760,00 DÉBITO 8h/a no Minicurso: Reciclagem de Pavimentos (Prós e Contras), para os alunos do Curso de 887 Empenho em favor de Susana Vieira de Araújo, para prestação de serviço ministrando módulo de SUSANA VIEIRA DE ARAÚJO 2.280,00 DÉBITO Teoria Geral dos Contratos, incluindo acompanhamento na realização dos trabalhos avaliativos, 888 Empenho em favor de Alexandre Nunes dos Santos, para prestação de serviço ministrando 24 h/a ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS 2.280,00 DÉBITO (mestre) no módulo de Capacitação e Desenvolvimento de Talentos, para os alunos do Curso de 889 Empenho em favor de Katiane Ferreira dos Santos ME, para aquisição de 08 unid. de masseira KATIANE FERREIRA DOS SANTOS - ME 59,20 DÉBITO 2L, para serem utilizados no laboratório de Química da FACEG. 890 Empenho em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, para aquisição de 01 unid. de filtro de óleo GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA 125,00 DÉBITO e 03 unid. óleo selena, para serem utilizados na troca de óleo e do filtro do veículo da AESGA, 891 Empenho em favor da Mérito Representações Ltda - ME, para prestação de serviços com MÉRITO REPRESENTASÇÕES LTDA - ME 4.530,00 DÉBITO assinatura das revistas; REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS 892 GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA 10,00
Página 4 01/06/2014 até Empenho em favor da GVel Garanhuns Veículo Ltda, para prestação de serviço com troca de óleo DÉBITO do carro e filtro do doblô PFZ 4397. REVISÃO DE 127.000KM 893 Empenho em favor de Kathleen Ramos Deegan, para prestação de serviços com elaboração 05 KATHLEEEN RAMOS DEEGAN 300,00 deb (cinco) questões de Biologia para o Processo Seletivo Vestibular 2014.02 da AESGA. 894 Empenho em favor de Vinicius Zumaeta Costa, para prestação de serviços com elaboração 10 VINÍCIUS ZUMAETA COSTA 600,00 DÉBITO (dez) questões de Física para o Processo Seletivo Vestibular 2014.02 da AESGA. 895 Empenho em favor de Argeu Correia Cardim Neto, para prestação de serviços com elaboração 15 ARGEU CORREIA CARDIM NETO 900,00 DÉBITO (quinze) questões de Matemática para o Processo Seletivo (Vestibular) 2014.02 da AESGA. 896 Empenho em favor de Ana Paula Marques Pereira, para prestação de serviços com elaboração de ANA PAULA MARQUES PEREIRA 900,00 DÉBITO 02 (dois) temas de Redação e 15 (quinze) questões de Português para o Processo Seletivo 897 Empenho em favor de Wilma Profeta da Silva, para prestação de serviços com elaboração 05 WILMA PROFETA DA SILVA 300,00 DÉBITO (cinco) questões de Inglês para o Processo Seletivo Vestibular 2014.02 da AESGA 898 Empenho em favor de Karina Alves Além, para prestação de serviços com elaboração 05 (cinco) KARINA ALVES ALÉM 300,00 DÉBITO questões de Espanhol para o Processo Seletivo Vestibular 2014.02 da AESGA 899 Empenho em favor de Antonio Carlos Freitas Almeida, para prestação de serviços com elaboração ANTONIO CARLOS FREITAS ALMEIDA 600,00 DÉBITO de 10 (dez) questões de História, para o Processo Seletivo (Vestibular) 2014.02 da AESGA. 900 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Folha de Pagamento dos 46.482,80 DÉBITO Administrativos efetivos, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014. 901 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAGA, 52.684,21 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014. 902 Empenho por estimativa em favor da Folha de pagamento da Secretaria de Administração - FOLHAS DE PAGAMENTO 842,88 DÉBITO Guarda Patrimonial da AESGA, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014. 903 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FDG, 55.156,09 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014. 904 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - FOLHAS DE PAGAMENTO 13.294,61 DÉBITO Comissionados Temporários, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro 905 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - 8.531,85 DÉBITO Administração Hospitalar - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a 906 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - 7.483,18 DÉBITO Serviços Gerais - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 907 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - 6.285,09 DÉBITO comissionados Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 908 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - 11.824,57 DÉBITO Secretariado Executivo Bilingue - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de 909 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Controle 1.120,00 DÉBITO Interno, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014. 910 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento Pessoal Docente - FACEG, 18.740,62 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 911 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Cedência, correspondente as FOLHAS DE PAGAMENTO 570,84 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 912 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Finanças e Orçamento, correspondente as 10.117,15 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 913 PRESIDÊNCIA DA AESGA 3.600,00
Página 5 01/06/2014 até Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Presidência da AESGA, DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 914 Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.345,30 DÉBITO recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 915 Empenho por estimativa em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.935,93 DÉBITO recolhimento das guias dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 916 Empenho por estimativa em favor da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 1.758,86 DÉBITO de Água - COMPESA, correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 917 Empenho por estimativa em favor da Companhia Pernambucana de Saneamento e Abastecimento COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 841,17 DÉBITO de Água - COMPESA, correspondente as faturas dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 918 Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 410,96 919 Empenho por estimativa em favor da Telemar Norte Leste S/A, para prestação de serviço com TELEMAR NORTE LESTE S/A 380,37 920 Empenho por estimativa em favor do Ministério da Economia e do Planejamento - PASEP, MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO PLANEJAMENTO 11.298,43 DÉBITO correspondente aos recolhimentos das guias dos meses de janeiro e dezembro de 2014. 921 Empenho global em favor da Associação das Instituições de Ensino Superior de Pernambuco - ASSIESPE - ASSOC. DAS INST. DE ENS. SUP. EST. PE 724,00 DÉBITO ASSIESPE, para prestação de serviços com contribuições dos meses de janeiro a dezembro de 922 Empenho por estimativa em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, para EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 489,41 DÉBITO prestação de serviços com envios correspondências da AESGA no período de janeiro a dezembro 923 Referente desconto do INSS na folha do mês de MAIO de 2014 da Secretaria de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.434,06 DÉBITO Administração-Comissionados Temporários/Contratados; Secretaria de Controle Interno. 924 Empenho por estimativo em favor da Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, para GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 21.999,78 DÉBITO prestação de serviço com fornecimento de vale alimentação, com a utilização de meio eletrônico 925 Referente desconto efetuado em empenhos de Prestadores de Serviços diversos, correspondente INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.222,11 DÉBITO ao mês de MAIO de 2014. (Contribuintes Indivuduais) 926 Referente desconto de Imposto Sobre Serviço/Pessoa Física - ISS/PF, efetuado nos empenhos de PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 195,00 DÉBITO Katheleen Ramos Deegan, Vinícius Zumeta Costa, Argeu Correia Cardim Neto, Ana Paula 927 Referente desconto de Taxa de Emissão de Nota Fiscal, efetuado nos empenhos de Katheleen PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 84,00 DÉBITO Ramos Deegan, Vinícius Zumeta Costa, Argeu Correia Cardim Neto, Ana Paula Marquies 928 Referente desconto de Imposto Sobre Serviço/Pessoa Física - ISS/PF, efetuado no empenho de PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 50,00 DÉBITO Arnaldo Cardim de Carvalho Filho, dia 10/06/2014. 929 Referente desconto de Taxa de Emissão de Nota de nota Fiscal, efetuado no empenho de Arnaldo PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 12,00 DÉBITO Cardim de Carvalho Filho, dia 10/06/2014. 930 Empenho global em favor da Metre Comércio $ Serviços Ltda, para prestação de serviço com METRE COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 634,60 DÉBITO monitoramento eletrônico em regime de 24h (vinte e quatro), 7 (sete) dias por semana, através de 931 Empenho global em favor da Odonto Hospitalar - ME, para aquisição parcelada de produtos de ODONTO HOSPITALAR-ME 1.193,83 DÉBITO limpeza, higienização e materias descartáveis, para serem utilizados na limpeza e higienização da 932 Empenho global em favor da Odonto Hospitalar - ME, para aquisição parcelada de produtos de ODONTO HOSPITALAR-ME 3.434,80 DÉBITO limpeza, higienização e materias descartáveis, para serem utilizados na limpeza e higienização da 933 Empenho em favor de Adilson Bispo dos Santos, para prestação de serviços ministrando 36h/a ADILSON BISPO DOS SANTOS 3.420,00 DÉBITO (Mestre) no módulo de Organização do Estado Brasileiro, para os alunos do Curso de 934 CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP 1.092,00
Página 6 01/06/2014 até Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material DÉBITO de expediente e suprimentos de informática, para atender as demandas dos Departamentos 935 Empenho global em favor de CEMS Papéis e Cia Ltda EPP, para aquisição parcelada de material CEMS PAPÉIS E CIA LTDA EPP 7.487,34 DÉBITO de expediente e suprimentos de informática, para atender as demandas dos Departamentos 936 Empenho em favor de Neudson Ramos de Siqueira - ME, para prestação de serviço buscar os NEUDSON RAMOS DE SIQUEIRA - ME 315,00 DÉBITO professores Miguel Alves, Eusileide Suianne e Maria Izabel Correia no Aeroporto Internacional 937 Empenho em favor de Kássia Thaís Feitosa Pereira, correspondente a restituição de valor pago a KÁSSIA THAÍS FEITOSA PEREIRA 588,00 DÉBITO título de mensalidade antes da contemplação por Bolsa PROUPE, conforme Parecer Jurídico nº 938 Empenho em favor de Amanda Brito da Silva, correspondente a restituição de valor pago a título AMANDA BRITO DA SILVA 247,00 DÉBITO de mensalidade antes da contemplação por Bolsa PROUPE, conforme Parecer Jurídico nº 939 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando os Coordenadores Academidos da FAGA e FAHUG para participarem do X 940 Empenho em favor de Ademilto Correia dos Santos, para realização de viagem ao Recife/PE, dia ADEMILTO CORREIA DOS SANTOS 560,00 DÉBITO 02/06/2014 participar de reunião na ASSIESPE com o objetivo de elaboração de documentos 941 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando anna Cecília e Rosa Antunes para reunião no Conselho Estadual de Educação - 942 Empenho em favor de anna Cecília Sobral Bezerra, para realização de viagem ao Recife/PE, ANNA CECÍLIA SOBRAL BEZERRA 280,00 DÉBITO participar de reunião no Conselho Estadual de Educação - CEE/PE sobre o Projeto de 943 Empenho em favor de Rosa Maria Antunes da Costa, para realização de viagem ao Recife/PE, ROSA MARIA ANTUNES DA COSTA 280,00 DÉBITO participar de reunião no Conselho Estadual de Educação - CEE/PE sobre o Projeto de 944 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 300,00 DÉBITO pegar os professores dos curso de Pós-graduação em Recife/pe dia e levando-os de 945 Empenho em favor de Adelma Lins de Oliveira, para prestação de serviço com correção de 68 ADELMA LINS DE OLIVEIRA 544,00 DÉBITO (Sessenta e oito) redações do Processo Seletivo 2014/02 - tranferidos, reintegrados e portadores 946 Empenho em favor de Susana Vieira de Araújo, para prestação de serviço ministrando 24h/a no SUSANA VIEIRA DE ARAÚJO 2.280,00 deb módulo de Legislação Especial, incluindo acompanhamento na realização dos trabalhos 947 Empenho em favor de Aricleiton Cavalcante Cintra, para realização de viagem a Caruaru/PE, ARICLEITON CAVALCANTE CINTRA DÉBITO resolver questões da CAGEO junto ao Ministério do Trabalho, dia 09/06/2014. 948 Empenho em favor de Júlio José Baltazar de Oliveira, para realização de viagem a Caruaru/PE, JÚLIO JOSÉ BALTAZAR DE OLIVEIRA resolver questões da CAGEO junto ao Ministério do Trabalho, dia 09/06/2014. 949 Empenho em favor de Keila Vaenssa Eloi Gomes, para realização de viagem ao Recife/PE KEILA VANESSA ELOI GOMES DÉBITO particpar de reunião junto a ASSIESPE sobre os consórcios das Autarquias de Ensino Superior do 950 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem a Caruaru e PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO Lajedo/PE, transportando a comissão de licitação onde os mesmos irão efetuar diligência referente 951 Empenho em favor de Eduardo Jorge Santos, para realização de viagem a Cauraru e Lajedo/PE, EDUARDO JORGE SANTOS ALVES DÉBITO efetuar diligência referente ao Processo Licitatório nº 016/2014, Tomada de Preço nº 002/2014. 952 Empenho em favor de Ricardo José de S. Costa, para realização de viagem a Cauraru e RICARDO JOSÉ DE S. COSTA DÉBITO Lajedo/PE, efetuar diligência referente ao Processo Licitatório nº 016/2014, Tomada de Preço nº 953 Empenho em favor de Rosilane Régis da Costa Sobrinho, para realização de viagem a Cauraru e ROSILANE REGIS DA COSTA SOBRINHO DÉBITO Lajedo/PE, efetuar diligência referente ao Processo Licitatório nº 016/2014, Tomada de Preço nº 954 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando a Coordenadora do Curso de Administração Hospitalar - Thayse Pinto Cândido 955 THAYSE PINTO CÂNDIDO
Página 7 01/06/2014 até Empenho em favor de Thayse Pinto Cândido Padilha, para realização de viagem ao Recife/PE no DÉBITO Conselho Estadual de Educação - CEE/PE para entrega de Projeto do Módulo Complementar do 956 Empenho em favor de Krystal de Alcantara Notaro, para realização de viagem ao Recife/PE, para KRYSTAL DE ALCANTARA NOTARO DÉBITO realização de viagem ao Recife/PE, participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014, 957 Empenho em favor de Eusileide Suianne Lopes de Melo, para realização de viagem ao Recife/PE, EUSILEIDE SUINNE LOPES DE MELO DÉBITO participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014, no Espaço Ciência dia 09/06/2014. 958 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA 200,00 DÉBITO levar dia 16/06/2014 o Professor Ademilto Correia - Coordenador de Projetos Educacionais, na 959 Empenho em favor de Ademilto Correia dos Santos, para realização de viagem ao Recife/PE, dia ADEMILTO CORREIA DOS SANTOS 280,00 DÉBITO 16/06/2014 participar de reunião na ASSIESPE com o objetivo de construir o Projeto da 960 Empenho em favor de Miguel Antonio de Oliveira Alves, para realização de viagem a Belo MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES 280,00 DÉBITO Jardim, participar de conclusão da turma AESGA 2014/01 na FABEJA. Dia 10/06/2014. 961 Empenho em favor de Paulo Wendel Ferreira Batista, para realização de viagem ao Recife/PE, PAULO WENDEL FERREIRA BATISTA DÉBITO transportando os trabalhos dos alunos dos cursos de pós-graduação que estão em conclusão 962 Empenho em favor de Arnaldo Cardim de Carvalho Filho, para prestação de serviço como ARNALDO CARDIM DE CARVALHO FILHO 1.000,00 DÉBITO avaliador Presidente da Comissão de Avaliação do Conselho Estadual de Educação - CEE/PE, dia 963 Empenho global em favor da Qualinfo Serviços de Informática Ltda, para prestação de serviço QUALINFO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 3.550,00 DÉBITO com licença de uso de sistema Integrado de Gestão Acadêmico, juntamente com sua devida 999 Transferência referente convênio celebrado entre a AESGA e a AMSTT, parcela de maio de PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 2.606,40 201305 2014. 25/06/2014 964 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 515,00 deb para prestação de serviços de publicação de atos administrativos da AESGA, nas edições do 965 Empenho por estimativa em favor da Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Diário Oficial, COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO - DIÁRIO OFÍCIAL 1.339,00 966 Empenho global em favor da Nordeste Suprimentos e Equipamentos Ltda - ME, para prestação de NORDESTE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 550,00 DÉBITO serviços com locação de 02 (duas) multifuncionais laser brother DCP 8080DN, no período de 967 Empenho em favor da Madereira Paragominas Ltda, para aquisição de 01 unid. de portal para MADEREIRA PARAGOMINAS LTDA 249,00 DÉBITO parede de gesso, medindo 90 x 2,10m, 02 unid. de portal para parede comum medindo 80 x 2,10 968 Empenho em favor de Hildo Augusto Santiago Filho, para prestação de serviço ministrando 54h/a HILDO AUGUSTO SANTIAGO FILHO 1.086,48 DÉBITO no curso de Cálculos Práticos em Concreto Armado, para os alunos do Curso da FACEG. Dias 969 Empenho em favor de R B de Barros confecções - ME, para aquisição de 100 (cem) unid. de R B DE BARROS CONFECÇÕES - ME 1.500,00 DÉBITO camisas em malha para fardamento dos funcionários da AESGA durante a realização do 970 Empenho em favor de Macêdo Importações Material Hospitalar Ltda - Me, para aquisição de 01 MACEDO IMPORTAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 58,90 DÉBITO caixa de Captopril 25mg (c/ 30unid), 01 dipirona gora 20ml, 01 paracetamol 750mg (envelope 971 Empenho em favor de Amanda Carolina A. Dantas, para realização de viagem ao Recife/PE, AMANDA CAROLINA A. DANTAS 1.120,00 DÉBITO participar de curso na Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães sobre Instrução do 972 Empenho em favor de Rosana Ferreira da Silva, para realização de viagem ao Recife/PE, ROSANA FERREIRA DA SILVA 800,00 DÉBITO participar de curso na Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães sobre Instrução do 973 Empenho em favor de Ricardo José de S. Costa, para realização de viagem ao Recife/PE, RICARDO JOSÉ DE S. COSTA 800,00 DÉBITO participar de Curso oferecido pela Escola de Contas Públicas Bareeto Guimarães sobre: Licitação 974 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Folha de Pagamento dos 119.917,87 DÉBITO Administrativos efetivos, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014. 975 SECRETARIA ADMINISTRATIVA - CONTRATADOS 1.566,11
Página 8 01/06/2014 até Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração/Contratados, correspondente as DÉBITO remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014. 976 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAGA, 126.261,36 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014. 977 Empenho por estimativa em favor da Folha de pagamento da Secretaria de Administração - FOLHAS DE PAGAMENTO 1.814,52 DÉBITO Guarda Patrimonial da AESGA, correspondente as remunerações de Janeiro a Dezembro de 2014. 978 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FDG, 132.524,53 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014. 979 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - FOLHAS DE PAGAMENTO 35.311,33 DÉBITO Comissionados Temporários, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro 980 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - 21.437,04 DÉBITO Administração Hospitalar - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a 981 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - 19.233,92 DÉBITO Serviços Gerais - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 982 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Secretaria de Administração - 16.058,40 DÉBITO comissionados Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 983 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal Docente - FAHUG - 29.561,43 DÉBITO Secretariado Executivo Bilingue - Efetivos, correspondente as remunerações dos meses de 984 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento do Pessoal da Secretaria de Controle 2.240,02 DÉBITO Interno, correspondente as remunerações dos meses de Janeiro a Dezembro de 2014. 985 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento Pessoal Docente - FACEG, 48.818,34 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 986 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Administração - Cedência, correspondente as FOLHAS DE PAGAMENTO 1.427,10 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 987 Empenho por estimativa em favor da Secretaria de Finanças e Orçamento, correspondente as 27.387,39 DÉBITO remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 988 Empenho por estimativa em favor da Folha de Pagamento da Presidência da AESGA, PRESIDÊNCIA DA AESGA 9.000,00 DÉBITO correspondente as remunerações dos meses de janeiro a dezembro de 2014. 989 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 1.996,16 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 00035/2011 de acordo de 990 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 10.754,76 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 00036/2011 do acordo de 991 Empenho por estimativa em favor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 7.678,70 DÉBITO Municípios de Garanhuns - IPSG, correspondente ao termo nº 02503/2014 de acordo de 992 Referente Salário-Família do mês de JUNHO de 2014, pago aos servidores efetivos de Serviços INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 315,00 DÉBITO Gerais, Guarda Patrimonial e Pessoal Administrativos. 993 Referente Salário-Maternidade do mês de JUNHO de 2014, pago as servidoras Lilyan Barboza de INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 11.218,78 DÉBITO Matos Costa e Fabiana Maria Vilar Alves. 994 Referente Auxílio Doença do mês de JUNHO de 2014, pago aos servidores efetivos José da Silva INST.DE PREVID.DOS SERVID.PÚB.DO MUN.DE GUS - IPSG 5.035,03 DÉBITO Nascimento, Edilma Carvalho de S. Silva. 995 Empenho em favor da Folha de Pagamento da Faculdade de Direito - Docentes Contratados, FOLHAS DE PAGAMENTO 6.186,24 DÉBITO correspondente a remuneração do mês de Junho de 2014. 996 3.050,16
Página 9 01/06/2014 até 0002-0 0003-8 0004-6 0005-4 0006-2 0009-7 23000-6 Empenho em favor da Folha de Pagamento - Faculdade de Administração Hospitalar - DÉBITO Contratados, correspodente a remuneração do mês de junho de 2014. 997 Empenho em favor da Faculdade de Ciências da Administração - Contratados, correspondente a DÉBITO remuneração do mês de junho de 2014. 998 Empenho em favor da Folha de Pagamento - FACEG - Engenharia Civil - Docentes Contratados, DÉBITO correspodente a remuneração do mês de junho 2014. 1000 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1001 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1002 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1003 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1004 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1005 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1006 Empenho por estimativa em favor do Caixa Econômica Federal, correspondente as despesas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1007 Empenho em favor de Pernambuco Tribunal de Justiça, correspondente a Ordem Judicial de PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA deb Bloqueio em contas da AESGA, referente processo nº 2878-50.2012.8.17.0640, Protocolo nº TOTAL GERAL 1.376.580,76 1.546,56 14.733,00 386,86 2.146,56 950,80 336,96 302,44 1.415,92 693,60 1.000,00 GARANHUNS segunda-feira, 30 de junho de 2014 GIANE MARIA DE LIRA OLIVEIRA Presidente da AESGA RONALDO MELO DA SILVA Téc. Contábil CRC nº 4.854-PE