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DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

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Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

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CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

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Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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Compras Efetuadas por Período

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CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

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CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

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CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

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Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

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Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/ :08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$

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Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

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Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Transcrição:

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Setembro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - VALORES A RECUPERAR - 1.1.02.05 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6391 0/0 0 103 - CONTAS A RECEBER/VALORES E DEPÓSI IR A RECUPERAR CONTA APLICAÇÃO BANESPA - 316254-43 IS-C 0/0 9,13 9,13 9,13 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO - EWERTON M. HUNZI- DLP 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6367 0/0 145.950.868-81 8569 - EWERTON MUSSI HUNZICKER ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA DLP - FUNDO FIXO - REF. IS-C 0/0 300,00 300,00 0,00 SETEMBRO/2010 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 04.01.01.15.000 - Urbanismo 04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4853 1018/2010 005.571.792/0001-78 7343 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU ME FICHA PARA LANÇAMENTO DE ÓBITOSRECEITUÁRIO MÉDICOCONSULTA MÉDICACONTROLE DE UNIFORMES E E.P.I.CONTROLE DE VIAGEM - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DAF PR-G 5/2010 0,00 0,00 113,34 6366 2956/2009 010.769.055/0001-14 8968 - BAURUNUTRI INDUSTRIA E COMÉCIO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE DE 400 GMARGARINA, POTE COM 500 G - ESTOQUE ALMOXARIFADO CENTRAL - REF. ATA 011/10 PR-G 28/2009 566,80 0,00 0,00 6368 2974/2009 008.053.416/0001-80 8633 - JOTAPE COMERCIO DE PROCUTOS DE LI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DETERGENTE, PANO DE CHÃO, ESPONJA DE AÇO, FLANELA, VASSOURA DE NYLON E PAPEL HIGIÊNICO - ESTOQUE ALMOXARIFADO CENTRAL - REF. ATA 043/2009 PR-G 29/2009 924,14 0,00 0,00 6369 2974/2009 059.902.262/0001-94 919 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA DE NYLON E PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE 300 M - ESTOQUE ALMOXARIFADO CENTRAL - REF. ATA 044/2009 PR-G 28/2009 820,20 0,00 0,00 6370 3641/2010 008.974.329/0001-65 8338 - ML DA SILVEIRA ME SACO PLÁSTICO 100 L - PARA USO DO SETOR DA VARRIÇÃO - ESTOQUE ALMOXARIFADO CENTRAL - REF. ATA 005/10 PR-G 41/2010 1.812,00 0,00 0,00 6372 033440/2010 062.375.191/0001-23 4325 - MARTA MARIANO CUNHA DA SILVA AÇÚCAR REFINADO - ESTOQUE ALMOXARIFADO CENTRAL IS-C 0/0 225,00 0,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6362 0/0 248.417.648-10 9258 - SANDRA MARIA CORREIA DESPESAS DE VIAGEM A ITU/SP -SISTEMA COLETA LIXO E ATERRO SANITARIO - IS-C 0/0 0,00 0,00 124,35 CHEQUE 301646 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6378 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA IS-C 0/0 23,68 23,68 23,68

(Página: 2 / 5) TARIFA BANCARIA CONTA 47-3 BANESPA 6392 2565/2009 002.502.068/0001-02 8817 - LOJAS MILANI LTDA EPP PAGAMENTO DE EXCEDENTES DE CÓPIAS XEROX - REF. AGOSTO/2010 PR-G 8/2009 254,54 0,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4311 032840/2010 005.370.423/0001-17 5450 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - BUCHA, PARAFUSO, PASTILHA, ROLAMENTO - O/SERV. 015036 IS-C 0/0 0,00 0,00 121,00 4369 032562/2010 005.834.911/0001-38 7931 - SOUZA & SOUZA COMÉRCIO DE CONFECÇ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO GOT - PORTA TALÃO, CINTO DE NYLON, CINTURÃO DE COURO, PRESILHA DE COURO PARA CINTURÃO, TARJETA DE ACRÍLICO, APITO PARA TRÂNSITO IS-C 0/0 0,00 0,00 1.893,00 6373 033417/2010 006.996.044/0001-08 6260 - DELIR ALVES VIEIRA ME AQUISIÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS, CAIXA SISTEMA X, CANALETA, FITA ISOLANTE - MATERIAL UTILIZADO NA MUDANÇA DO SETOR DE MULTAS IS-C 0/0 168,31 0,00 0,00 6374 033422/2010 067.505.446/0001-49 8619 - MARCO ANTONIO PELEJA - ME CABO DE EMBREAGEM - VIATURA ME003 - REF. O/SERV. 026505 IS-C 0/0 15,00 0,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6389 4113/2010 344.453.808-14 9262 - ALANA RENITA M BAIO RESTITUIÇÃO MULTA - AIT 26F43140424 - PLACAS DWF 0446 IS-C 0/0 85,13 85,13 0,00 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3356 3130/2009 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME M.O. SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - SOCORRO, REPAROS, MONTAGENS E DESMONTAGENS, ALINHAMENTO - ATA 040/2009 PR-G 25/2009-220,00 0,00 0,00 6375 033422/2010 067.505.446/0001-49 8619 - MARCO ANTONIO PELEJA - ME SERVIÇO MECÂNICO - VIATURA ME003 - REF. O/SERV. 026505 IS-C 0/0 5,00 0,00 0,00 6379 0/0 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA CONTA 16107-1 BANCO DO BRASIL IS-C 0/0 28,50 28,50 28,50 6381 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA CONTA 1830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 183,00 183,00 183,00 6390 835/2009 034.028.316/7101-51 2455 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL JUROS CORREIOS - FATURA PAGA COM ATRASO IN-G 0/0000 370,10 370,10 0,00 04.01.01.15.452.0040.2092 - GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4858 1018/2010 005.571.792/0001-78 7343 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - AUTO INFRAÇÃO, CARTÃO GUARDA - VOLUMES, PAPEL OFÍCIO, PAPEL RASCUNHO, TARIFA DE EMBARQUE, FORMULÁRIO, CAPAS PARA PROCESSO, REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ORDEM DE SERVIÇO, ENVELOPE, CONTRATO DE CONCESSÃO DE SEPULTURA, CONTROLE DE TRÁFEGO - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO PR-G 5/2010 0,00 0,00 493,00 6127 3182/2009 006.131.039/0001-24 7725 - RODRIGUES E MORAIS PADARIA E CONFE PÃO DE LEITE E PÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONÁRIOS TERP E MANUTENÇÃO - PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2010 PR-G 34/2009 0,00 445,97 0,00 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6371 033425/2010 066.966.177/0001-55 9233 - LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU - ME IS-C 0/0 70,00 0,00 0,00

(Página: 3 / 5) CONSERTO DE MÁQUINA PLASTIFICADORA - PATRIM. 5132 04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2979 032325/2010 035.820.448/0095-16 1675 - WHITE MARTINS GASES IND LTDA GÁS ACETILENO - PARA USO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICAGÁS OXIGÊNIOGÁS STARGOLD IS-C 0/0 0,00 129,00 50,00 3440 032452/2010 053.924.718/0001-30 1386 - RETIFICA DE MOTORES RODOVIÁRIA LTD AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR DE VIATURA EM04 8 - BRONZINAS, BUCHAS, FILTROS, VÁLVULAS, JUNTAS - REF O/S 025581 IS-C 0/0 0,00 0,00 161,20 3442 032454/2010 053.924.718/0001-30 1386 - RETIFICA DE MOTORES RODOVIÁRIA LTD AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA EM048 - BOMBAS, MAGUEIRAS, VÁLVULAS, BIELAS, SEDES DE VÁLVULAS, TUCHOS PISTAS DE RETENTORES - REF O/S 025581 E 025582 IS-C 0/0 0,00 0,00 557,88 3443 032456/2010 053.924.718/0001-30 1386 - RETIFICA DE MOTORES RODOVIÁRIA LTD AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VIATURA EM048 - TINTA, BRAÇADEIRA, CANOS, ENGRENAGEM, MANGUEIRAS, VARETAS, COLAS - REF O/S 025581 IS-C 0/0 0,00 0,00 357,97 4850 032452/2010 053.924.718/0001-30 1386 - RETIFICA DE MOTORES RODOVIÁRIA LTD Reforço do Empenho n 3440/0 IS-C 0/0 0,00 0,00 494,26 4907 022/2010 068.271.923/0001-11 7888 - EDVALDO FRANCISCO PIRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2010 PR-G 1/2010 0,00 0,00 1.073,60 5499 3010/2009 045.987.252/0001-94 7069 - S.A. CORREA BAURU ÓLEO HIDRÁULICO 68 - VALIDADE 16/11/2010 PR-G 30/2009 0,00 0,00 2.604,00 5661 033243/2010 065.631.111/0001-41 758 - GRAPON PEÇAS PARA TRATORES EMPILH CRUZETA DO CARDAN - PARA CONSERTO VIATURA EM402 - REF. O/SERV. 015070 IS-C 0/0 0,00 80,00 0,00 5673 032812/2010 056.852.395/0001-05 8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA FAROL COMPLETO - VIATURA EM303 IS-C 0/0 0,00 600,00 0,00 5694 033246/2010 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VIATURA EM077 - ALGEMA DE MOLA, PARAFUSO, PINO DE MOLA, PORCA, SUPORTE DE MOLA, GRAXEIRA, BUCHA - REF. O/SERV. 015072 IS-C 0/0 0,00 235,30 0,00 5855 033258/2010 007.014.447/0001-69 6303 - BRUKAR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VIATURA EM999 OU EM 546 - TINTA AUTOMOTIVA, CATALISADOR, THINNER - REF. O/SERV. 015077 IS-C 0/0 0,00 495,00 0,00 5929 033307/2010 050.743.285/0001-29 658 - FERNANDO J.SALOMÃO & CIA LTDA TOALHA DE PLÁSTICO PARA MESA - PARA USO NO REFEITÓRIO DA COLETA IS-C 0/0 0,00 73,20 0,00 6376 033374/2010 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM042 - BATENTE, BUCHA, GRAMPO, ASSENTO, ABRAÇADEIRA, PINO DA MOLA, PORCA, SUPORTE MOLA, TRAVESSA, MEIA LUA TRUCK - REF. O/SERV. 026479 IS-C 0/0 1.583,00 0,00 0,00 6377 033375/2010 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM042 - GRAMPO, MOLA, PORCA, KIT DE PARAFUSO, TRAVESSA, DESLIZANTE, CHAPA DO CHASSI - REF. O/SERV. 026480, COMPLEMENTANDO O/SERV. 026479 IS-C 0/0 1.357,88 0,00 0,00 6380 033420/2010 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM300 - ANILHA, PORCA, TUBO TLH - REF. O/SERV. 026506 IS-C 0/0 40,00 0,00 0,00 6382 033421/2010 008.097.018/0001-65 7466 - GOMES E SANTANA COM.DE PEÇAS E SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM077 - PORCA DUPLA, GRAMPO DO MOLEJO - REF. O/SERV. 026511 IS-C 0/0 77,60 0,00 0,00 6383 033429/2010 009.387.231/0001-74 8511 - STARHIDRA COMERCIO E HIDRAULICA S/C REPARO DO PISTÃO DA PRENSACAMISA DO PISTÃO - VIATURA EM075 - REF. O/SERV. 026509 IS-C 0/0 620,02 0,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 5301 0/0 066.311.718-65 8713 - ALFREDO LOPES GRATIFICAÇÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO - REUNIÃO EM 28/07/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 510,00 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3441 032452/2010 053.924.718/0001-30 1386 - RETIFICA DE MOTORES RODOVIÁRIA LTD IS-C 0/0 0,00 0,00 816,67

(Página: 4 / 5) M.O. SERVIÇO DE RETÍFICA E MONTAGEM DE MOTOR DE VIATURA EM048 - REF O/S 025581 4948 033004/2010 010.357.045/0001-71 9057 - ENCADERNAÇÕES BELLAS ARTES & CIA - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS - REF. ANOS 2008 E 2009 - DIÁRIO, RAZÃO, CLIENTES, FORNECEDORES E LALUR IS-C 0/0 0,00 525,00 0,00 5546 033207/2010 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME SERVIÇO EM CAÇAMBA, SERVIÇO EM CHASSI, SERVIÇO REFORÇAR CHASSI - VIATURA EM999 OU EM546 - REF. O/SERV. 015054 IS-C 0/0 0,00 2.050,00 0,00 5933 033189/2010 011.034.558/0001-04 9162 - MORACAMI E FREIRE LTDA. SERVIÇO DE TOPOGRAFIA - COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO ATERRO SANITÁRIO, PARA FINS DE ESTUDO GEOTÉCNICO DE ESTABILIDADE DAS CAMADAS 1, 2 E 3 IS-C 0/0 0,00 4.500,00 0,00 6133 2501/2009 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - REQUERIMENTO NA CETESB DA LICENÇA PRÉVIA ATERRO SANITÁRIO PR-G 23/2009 0,00 75,60 0,00 6384 033429/2010 009.387.231/0001-74 8511 - STARHIDRA COMERCIO E HIDRAULICA S/C SERVIÇO EM PISTÃOCROMA DE HASTESERVIÇO EMBUCHAR E CONF. PINO PISTÃO - VIATURA EM075 - REF. O/SERV. 026509 IS-C 0/0 879,98 0,00 0,00 6385 033426/2010 005.842.340/0001-83 2465 - HORY COMÉRCIO DE RADIADORES LTDA - SERVIÇO EM RADIADOR - VIATURA EM475 - REF. O/SERV. 026512 IS-C 0/0 250,00 0,00 0,00 6386 033382/2010 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME SERVIÇOS MECÂNICOS - VIATURA EM042 - TROCA TRAV. MOTOR, TROCA TRAV. TRASEIRA, TROCA TRAV. CHASSI DO MOLEJO, RECUP. SUP. DO MOTOR, TROC A SUPORTE MOLEJO, ALINHAR CHASSI, ESCALAR MOLEJO, REFORÇAR CONTRAFEIXE, TROCAR CHASSI - REF. O/SERV. 026481, COMPLEMENTANDO AS O/SERV. 026479 E 026480 IS-C 0/0 1.870,00 0,00 0,00 6387 033431/2010 000.865.627/0001.05 8506 - TORMAX SERVIÇOS S/C LTDA ME SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO - VIATURA EM042 - REF. O/SERV. 026507 IS-C 0/0 195,00 0,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 5765 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 15/07 A 16/08/2010 - REF. AGOSTO/2010 - SETORES ÁREA AZUL E VARRIÇÃO IS-C 0/0 0,00 0,00 450,12 5776 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2010 - REF. AGOSTO/2010 - FUNERÁRIA IS-C 0/0 0,00 0,00 210,32 5777 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 16/07 A 18/08/2010 - REF. AGOSTO/2010 - DLP IS-C 0/0 0,00 0,00 5.978,46 5865 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2010 - REF. AGOSTO/2010 - CEMITÉRIO DA SAUDADE IS-C 0/0 0,00 0,00 146,60 6388 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2010 - REF. AGOSTO/2010 - CEMITÉRIO SÃO PEDRO DE TIBIRIÇÁ IS-C 0/0 46,16 46,16 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 12.560,17 10.254,77 16.400,08 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 12.560,17 10.254,77 16.400,08 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

(Página: 5 / 5) BAURU, 08 de Setembro de 2010 Neide Pippi CRC-CT 1SP122135/O-4