Câmara Municipal de Telêmaco Borba
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- Regina Galindo Borba
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1 Equiplano Página: 1 01/06/ O Fornecedor: JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO BASCULANTE DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 2,91 M X 3,25 M, CONTENDO 01 PORTA DE ACESSO E JANELA/VISOR COM 30 CM X 40 CM CONF. CONTRATO /06/ O ,94 95,94 Fornecedor:13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA Natureza: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF. FATURA DO MÊS DE JUNHO DE MATRÍCULA Nº CONF. AUTORIZAÇÃO O ,38 61,38 Fornecedor:13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA Natureza: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF. FATURA DO MÊS DE JUNHO DE MATRÍCULA Nº CONF. AUTORIZAÇÃO O ,50 47,50 Fornecedor:32-9 EMP JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE LTDA Natureza: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE LICITAÇÃO A SER REALIZADA NA EDIÇÃO DO DIA 11/06/2011 CONF. CONTRATO. 204,82 204,82 17/06/ O Fornecedor: CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA Natureza: MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO REF. AQUISIÇÃO DE UMA MOLDURA COMPLETA COM IDENTIFICAÇÃO DE PRESIDENTE, PARA FORMAÇÃO DA GALERIA DE FOTOS CONF. CONTRATO /06/ O Fornecedor: MARIO CESAR MARCONDES O Fornecedor: RENATO BAHENA O Fornecedor: APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA REF. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A VEREADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE O
2 Equiplano Página: 2 Fornecedor: LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REF. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTEÚDO)", O QUAL SE REALIZARÁ NOS O Fornecedor: EZEQUIEL LIGOSKI BETIM O ,00 375,00 Fornecedor: LUIZ ADRIANO MARCOSKI REF. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR EZEQUIEL L. BETIM E PARTICIPAR DO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTEÚDO)", O QUAL SE REALIZARÁ NOS O Fornecedor: SHEILA APARECIDA DE CAMARGO REF. DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEREADOR EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E O ASSESSOR PARLAMENTAR LUIZ ADRIANO MARCOSKI ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR O , ,00 Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO PARANA Natureza: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTES A SEIS INSCRIÇÕES NO CURSO "LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONTEUDO)", O QUAL SE REALIZARÁ EM CURITIBA, NOS DIAS 21 E 22/06, P/ OS VEREADORES EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA, RENATO BAHENA, MARIO CESAR MARCONDES, E OS SERVIDORES LUIZ ADRIANO MARCOSKI E LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA CONF. AUTORIZAÇÃO , ,00 21/06/ O REF. DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE O , ,40 REF. DOS SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE O , ,00 REF. DOS CHEFES DA DIVISÃO DE ADM, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE O Natureza: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE O , ,19 Natureza: PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3 Equiplano Página: 3 REF. DO MÊS DE JUNHO DE O , ,90 Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO REF. DO MÊS DE JUNHO DE O , ,96 Natureza: GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE O , ,33 Natureza: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSIDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE O , ,13 Natureza: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSIDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE O , ,63 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A DOS SECRETARIOS DE ADM E DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE O , ,98 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A DOS CHEFES DE DIVISÃO DE ADM, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE O , ,46 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE O , ,06 Fornecedor:37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE , ,04 29/06/ O ,00 46,00 Fornecedor:50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Natureza: SERVIÇOS BANCÁRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO O , ,38 Fornecedor: BRUNA TRAMONTIM DE OLIVEIRA - PAPELARIA Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: ITEM 01: 35 (TRINTA E CINCO) CAIXAS DE CLIPS 2/0 COLORIDO COM 100 UNIDADES; ITEM 02: 10 (DEZ) CAIXAS DE CLIPS 4/0 COM 50 UNIDADES; ITEM 03: 05 (CINCO) CAIXAS DE CLIPS 6/0 COM 50 UNIDADES; ITEM 04: 20 (VINTE) CAIXAS DE GRAMPO 26/6 COM 1000 UNIDADES CADA CAIXA; ITEM 05: 05 (CINCO) EMBALAGENS DE GRAMPOS ENCADERNADORES DE PLÁSTICO BRANCO/TRANSPARENTE COM 50
4 Equiplano Página: 4 UNIDADES; ITEM 06: 10 (DEZ) UNIDADES DE COLAS BRANCAS LÍQUIDAS - 40 GRAMAS; ITEM 07: 05 (CINCO) UNIDADES DE TESOURA MULTIUSO - 21 CM; ITEM 08: 05 (CINCO) UNIDADES DE ESTILETES AUTO-PROTETOR 9 MM; ITEM 09: 15 (QUINZE) UNIDADES DE RÉGUAS TRANSPARENTE 30CM; ITEM 10: 05 (CINCO) UNIDADES DE FITAS ADESIVA LARGA 45MMX45M; ITEM 11: 04 (QUATRO) CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA/MÉDIA AZUL COM 50 UNIDADES; ITEM 12: 04 (QUATRO) CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA/MÉDIA PRETA COM 50 UNIDADES; ITEM 13: 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM; ITEM 14: 05 (CINCO) UNIDADES DE CANETAS PERMANENTES - COR AZUL 1.0MM; ITEM 15: 05 (CINCO) UNIDADES DE CANETAS PERMANENTES - COR PRETA - 1.0MM; ITEM 16: 05 (CINCO) UNIDADES DE LIVROS DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA - 50 PÁGINAS; ITEM 17: 05 (CINCO) PASTAS L EMBALAGEM COM 10 UNIDADES; ITEM 18: 150 (CENTO E CINQÜENTA) PASTAS POLIONDA 55MM VERDE E AZUL; ITEM 19: 50 (CINQÜENTA) PASTAS POLIONDA 35MM VERDE E AZUL; ITEM 20: 150 (CENTO E CINQÜENTA) PASTAS PARA ARQUIVO MORTO 25CM X 14CM; ITEM 21: 30 (TRINTA) PASTAS SUSPENSAS; ITEM 22: 100 (CEM) UNIDADES DE ENVELOPES A4 - SACO OURO; ITEM 23: 100 (CEM) UNIDADES DE ENVELOPES 17CM X 25CM SACO OURO; ITEM 24: 100 (CEM) UNIDADES DE ENVELOPES PARA OFÍCIO BRANCO 11CM X 22,5CM; ITEM 25: 20 (VINTE) UNIDADES DE ENVELOPES PARA OFÍCIO OPACO OU SIMILAR QUE NÃO PERMITA VISUALIZAÇÃO 11CM X 22,5CM; ITEM 26: 15 (QUINZE) UNIDADES DE GRAMPEADORES 26/6; ITEM 27: 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE ENVELOPES PLÁSTICOS ESPESSURA FINA COM 4 FUROS; ITEM 28: 60 (SESSENTA) CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS 75G/M²; ITEM 29: 10 (DEZ) FITAS PARA MÁQUINA DE ESCREVER COMPATÍVEL COM A IBM 6746 DE POLIETILENO CORRIGÍVEL; ITEM 30: 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSORA MADEIRA 180/M² COR PALHA COM 50 FOLHAS; ITEM 31: 01 (UMA) CAIXA DE CARTÃO PONTO 126 X 230 CM - COR PALHA - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, CONF. CONTRATO O , ,02 REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE O , ,20 REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CHEFES DE DIVISÃO DE ADM, FINANCEIRA, LEGISLATIVA, DE RECURSOS HUMANOS E DO ASSESSOR JDCO O , ,60 Natureza: º PROVENTO - PESSOAL CIVIL REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS O , ,11 REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E ,00 105,00 Fornecedor: UNIVERSO ONLINE S/A Natureza: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES , ,31 30/06/ O Fornecedor: LUIZ EVALDO WOLFF Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS SEM POLIMENTO NOS VEÍCULOS GOL E VECTRA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO NOS VEÍCULOS GOL E VECTRA, CONFORME CONTRATO O Fornecedor: LUIZ EVALDO WOLFF Natureza: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE 4,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO VEÍCULO GM/VECTRA, PLACAS ANW 4673, INCLUINDO TODA MÃO-DE-OBRA QUE FAÇA PARTE DO SERVIÇO CONF. CONTRATO O ,00 456,00 Fornecedor: JOINVILLE GÁS LTDA Natureza: GÁS ENGARRAFADO REF. FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA COM 13 KGS CD, TRANSFORMADOS EM VALE-GÁS CONFORME CONTRATO O ,00 266,00
5 Equiplano Página: 5 Fornecedor: AGUINALDO ROLIM DOS SANTOS Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS REF. COMPRA E VENDA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, JÁ INSTALADAS, ASSIM ESPECIFICADAS: (01) 18 (DEZOITO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, LETRAS PRETAS EM CAIXA ALTA, VERDANA, MEDINDO 25CM (LARGURA) X 12,5CM (ALTURA); (02) 01 (UMA) PLACA DE INDICAÇÃO - SALA DOS VEREADORES, EM ACRÍLICO, LETRAS PRETAS, CAIXA ALTA, VERDANA, MEDINDO 50CM (LARGURA) X 70CM (ALTURA); (03) 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "SALA DOS VEREADORES" EM ACRÍLICO, LETRAS PRETAS, CAIXA ALTA, VERDANA, MEDINDO 50CM (LARGURA) X 60CM (ALTURA); (04) 01 (UMA) PLACA EM ACRÍLICO, COM A INSCRIÇÃO "PROIBIDO ESTACIONAR" - "RESPEITE AS GARAGENS", MEDINDO 22CM (LARGURA) X 30CM (ALTURA); (05) 01 (UMA) PLACA EM ACRÍLICO, COM A INSCRIÇÃO "RESERVADO - VEÍCULOS OFICIAIS", MEDINDO 21CM (LARGURA) X 23CM (ALTURA), TODOS CONFORME MODELOS ANEXOS, CONSTANTES DO PROCESSO DE DISPENSA 22/ , ,00 Total: , ,17 Critério de seleção: Período: 01/06/2011 à 30/06/2011 Relatórios considerando os estornos de empenho.
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I LOTE 01. 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00. 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I ÍTEM QT Especificação LOTE 01 Valor unitário Valor máximo estimado 01 10 Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259,00 02 10 Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00 03 20 04 10 Adaptadores para
08093 ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL 03184 ALMOFADA CARIMBO N 4 AZUL 12645 ALMOFADA PARA CARIMBO N 3, VERMELHA 08887 APAGADOR 150 PARA QUADRO BRANCO
Informamos que os materiais de expediente relacionados na tabela abaixo estão disponíveis para solicitação da Administração Central e das Regionais da CAERN: Código Material 08093 ALMOFADA CARIMBO N 3
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
Câmara Municipal de Pinhão - 2012
Equiplano Página: 1 460-0 ABRAMOSKI & ABRAMOSKI LTDA 000402 O 000100 01.001 21/08/2012 126,50 Natureza:3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHADO REF A PRESTAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
ANEXO II ATA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO II ATA REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2012/SENAR/AR/RO VINCULADA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊCIA, SOB A FORMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012/SENAR/AR/RO, REGISTRAR
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Março de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100074 0426/2015 019.370.743/0001-81
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS (ao Edital de Pregão Amplo nº 18/2004)
DESCRIÇÃO ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS (ao Edital de Pregão Amplo nº 18/2004) UF MARCA QTDE. (a) ENVELOPE 230X320MM (1/1), COR BRANCA, ENVELOPE MEDINDO 320X230MM (1/1), COM IMPRESSÃO NAS CORES AZUL (REF.
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Lote nº 01 01 Agenda permanente com fita em tecido para marcação de datas Unidade 50 02 Bobina para máquina de calcular em papel apergaminhado 57mm x 30m. Modelo de referência:
RELAÇÃO DE ITENS À ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº RG010108/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de Materiais de Expediente em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE nas
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA
Conselho Regional de Psicologia / ES CNPJ: 06.964.242/0001-81 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.687.048,66 1.151.487,32 1.151.487,32 535.561,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Gabinete de Consultoria Legislativa
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Gabinete de Consultoria Legislativa LEI COMPLEMENTAR Nº 13.757, DE 15 DE JULHO DE 2011. (publicada no DOE nº 137, de 18 de julho de 2011) Dispõe sobre
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
UASG. folhas. 300 un 200 un 500 un 2.000 un 300 un 150 un 150 un 200 un
UASG UASG UASG 440001 UASG UASG UASG 130126 UASG Participante 170116 170386 183038 Participante 254420 443020 Ministério Participante Participante Participante Lavoura Participante itens material reciclado
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012 Objeto: O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NO CISAMUSEP. Item
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Estado de Santa Catarina CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA
Global 01/05/14 59/14.01 3.3.90.00.00.00.00.00.0100 000003 275.00 98.119,26 1.463,00 275.00 99.582,26 175.417,74 Credor: 48 SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Endereço: RUA RICARDO BRANDALISE,255 Cidade:
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PERFIL DAS MULTAS DE TRÂNSITO PROCESSADAS NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA JAN-SET / 2015 Núcleo de Gestão de Políticas Públicas, Ciências Sociais,
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT)
ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) LICITAÇÃO MOD.:PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE Data e Hora da Entrega das Propostas: 18/03/2010 Horas: 09h30min Órgão/Entidade: 4.40 MINISTÉRIO
ANEXO IV Secretaria Municipal de Educação. Carta Convite 017/2012. 01 Laminas para retro projetor unid 50
Prefeitura Municipal de Santa Tereza Av. Itália, 474 - centro - Santa Tereza/RS Fone/fax: (54) 3456.1033 - CEP 95715-000 e-mail: [email protected] - http://www.santatereza.rs.gov.br Carta Convite
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
OMAR SABINO DE PAULA Governador do Estado do Acre, em exercício
LEI N. 305, DE 1º DE DEZEMBRO DE 1969 Autoriza a abertura de créditos suplementares e especial e fixa anulações de dotações orçamentárias. O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE FAÇO SABER que o Poder Legislativo
PESQUISA DE PREÇOS Nº 136.001/2015 TERMO DE REFERÊNCIA MATERIAL DIDÁTICO (KITS)
PESQUISA DE PREÇOS Nº 136.001/2015 1. DO OBJETO TERMO DE REFERÊNCIA MATERIAL DIDÁTICO (KITS) A FUNDACAO INTERUNIVERSITARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TRABALHO UNITRABALHO, torna público e transparente,
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: REPASSE Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
ESTADO DO PIAUÍ NOTA DE EMPENHO Nº 00025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES Data do Empenho.: 01/02/2013 C.N.P.J.: 04.255.856/0001-69 Código de acesso: 00026 Sub-Elemento Despesa: 64 -SERVICOS BANCARIOS
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO [email protected] 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Contrato de Aprendizagem
COORDENAÇÃO-GERAL DE NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS À FEDERAÇÃO - CCONF GERÊNCIA DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO FISCAL - GENOP Contrato de Aprendizagem GRUPO TÉCNICO DE PADRONIZAÇÃO DE RELATÓRIOS
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CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA " Vereador Waldomiro Antônio da Silva" Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1626 - Bairro Ponte Nova, Extrema - MG CEP 37640-000 TELEFONE 35 3435 2623. C.N.P.J. 19.038.603/0001-00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA Projeto de Lei nº 195 de 11 de dezembro de 2013 AUTOR: Poder Executivo PARECER: Favorável, sem apresentação de emendas EMENTA: Dispõe sobre a concessão de
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Boletim de Despesas de custeio administrativo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015 O Boletim do Custeio Administrativo tem por objetivo dar transparência e ampla divulgação à
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PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
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CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
PARCELAMENTO ORDINÁRIO PORTO ALEGRE
PARCELAMENTO ORDINÁRIO PORTO ALEGRE 1 A - PARCELAMENTO ORDINÁRIO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1 Em regra, os créditos tributários junto à Fazenda Municipal de Porto Alegre podem ser pagos em até 24 (vinte e
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
FORMULÁRIO DE DISPOSIÇÃO FUNCIONAL ANEXO I DECRETO Nº DADOS SERVIDOR Nome: Cargo: R.G.: Função: DADOS ÓRGÃO DE DESTINO CHEFIA UNIDADE DE RH Esfera de governo: Municipal Estadual Federal Órgão: Unidade
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
EDITAL DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PENAL 1º Semestre de 2016
EDITAL DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PENAL 1º Semestre de 2016 As FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO, na forma regimental torna público o presente Edital, estabelecendo as normas para inscrição e matrícula
RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO DAS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/IPA ANEXO I PROJETO BÁSICO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/IPA PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 21/ 2003. EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 01/ 2003. ANEXO I PROJETO BÁSICO OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na administração,
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Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2013 VINCULADO AO PROCESSO N.º130203.2013/00045 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013 Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, na ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG RUA MARECHAL FLORIANO, 905 - CENTRO CNPJ: 18.419.374/0001-01 Telefone: (33) 3272-1532
Página: 1 Dotação: 0002-01.01.00-3190.11.00-01.031.0101-2.174-100 Natureza da Desesa: 02.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 06/11/2013 1642 ORDINARIO FOLHA DE PAGAMENTO 2 PAGO TOTAL 07/11/2013 218.648,63 122.044,76
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
