TAXA: 15088,0223 OBSERVACAO PREGãO ELETRôNICO 104/2010; CONTRATO STJ 03/2011. CóD. DE EXECUçãO:
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- Artur de Mendonça Pinhal
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1 DATA EMISSAO : 10Dez15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / MARCOS BELMONTE - ME 15088,0223 PREGãO ELETRôNICO 104/2010; CONTRATO STJ 03/2011. CóD. DE EXECUçãO: ,84 PROCESSO : STJ 19769/2015 PRECATORIO : , , ,96 ITEM 4 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA FIAT IVECO, 225/75 R 16 C O , , ,00 ITEM 5 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA FORD SCORT SW GL, MED/FORD , , ,88 ITEM 8 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA ÔNIBUS, 1000 R.20 O MATERIA VALOR TOTAL : ,84 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 449,87 QUANTIDADE : 8,00000 VALOR TOTAL : 3.598,96 ITEM 4 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA FIAT IVECO, 225/75 R 16 C O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE MARCA: GOFORM CLASSIC GT02 115/112Q SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 202,50 QUANTIDADE : 40,00000 VALOR TOTAL : 8.100,00 ITEM 5 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA FORD SCORT SW GL, MED/FORD FIESTA E GM CORSA. 185/65-R.14. O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL STJ E 5819/2012 E 7394/2013. MARCA: CORDIANT SPORT 2 86H SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 937,43 QUANTIDADE : 16,00000 VALOR TOTAL : ,88 ITEM 8 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA ÔNIBUS, 1000 R.20 O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE MARCA: ROTA 21/ PT-20 16PR
2 DATA EMISSAO : 10Dez15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / ALLAN GEOVANI DISSENHA - EIRELI - ME 15088,0223 PREGãO ELETRôNICO 221/2015. CóD. DE EXECUçãO: ,80 PROCESSO : STJ 19769/2015 PRECATORIO : **** , , ,92 ITEM 7 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA OMEGA, MED. 215/60-R.16 O , , ,88 ITEM 9 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU RADIAL PARA VAN DUCATO, MED. VALOR TOTAL : ,80 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 443,66 QUANTIDADE : 12,00000 VALOR TOTAL : 5.323,92 ITEM 7 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA OMEGA, MED. 215/60-R.16 O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE MARCA: GOFORM SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 396,68 QUANTIDADE : 16,00000 VALOR TOTAL : 6.346,88 ITEM 9 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU RADIAL PARA VAN DUCATO, MED. 205/70-R.15C O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL STJ E 5819/2012 E 7394/2013. MARCA: GOODRIGLE DATA EMISSAO : 10Dez15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS 15088,0223 PREGãO ELETRôNICO 221/2015. CóD. DE EXECUçãO:
3 ,10 PROCESSO : STJ 19769/2015 PRECATORIO : **** , ,99 259,90 ITEM 2 - AQUISIçãO DE PNEUS FITÃO RADIAL O MATERIAL A SER ADQUIRI , , ,20 ITEM 6 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA ÔMEGA AUSTRALIANO, MODELO VALOR TOTAL : ,10 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 25,99 QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 259,90 ITEM 2 - AQUISIçãO DE PNEUS FITÃO RADIAL O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL STJ E 5819/2012 E 7394/2013. MARCA: ANDRADE SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 444,74 QUANTIDADE : 80,00000 VALOR TOTAL : ,20 ITEM 6 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA ÔMEGA AUSTRALIANO, MODELO 2008, 225/55 R V O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL STJ E 5819/2012 E 7394/2013. MARCA: SAILUN ATREZZO SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) DATA EMISSAO : 10Dez15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / MARCOS BELMONTE - ME 15088,0223 PREGãO ELETRôNICO 221/2015. CóD. DE EXECUçãO: ,84 PROCESSO : STJ 19769/2015 PRECATORIO : **** , , ,96 ITEM 4 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA FIAT IVECO, 225/75 R 16 C O
4 , , ,00 ITEM 5 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA FORD SCORT SW GL, MED/FORD , , ,88 ITEM 8 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA ÔNIBUS, 1000 R.20 O MATERIA VALOR TOTAL : ,84 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 449,87 QUANTIDADE : 8,00000 VALOR TOTAL : 3.598,96 ITEM 4 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA FIAT IVECO, 225/75 R 16 C O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE MARCA: GOFORM CLASSIC GT02 115/112Q SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 202,50 QUANTIDADE : 40,00000 VALOR TOTAL : 8.100,00 ITEM 5 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA FORD SCORT SW GL, MED/FORD FIESTA E GM CORSA. 185/65-R.14. O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL STJ E 5819/2012 E 7394/2013. MARCA: CORDIANT SPORT 2 86H SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 937,43 QUANTIDADE : 16,00000 VALOR TOTAL : ,88 ITEM 8 - AQUISIçãO DE PNEUS PNEU PARA ÔNIBUS, 1000 R.20 O MATERIAL A SER ADQUIRIDO Já FOI OBJETO DE ANáLISE POR PARTE DO PROGRAMA DE MARCA: ROTA 21/ PT-20 16PR DATA EMISSAO : 09Dez15 NUMERO : 2015NE UG EMITENTE : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR FAVORECIDO : / ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP PCMCS://DIDOC //AQUISIÇÃO DE ENCADERNADORAS TÉRMICAS PARA O SETOR DE RE PROGRAFIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) ,00 TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: PROCESSO : ST PRECATORIO : UF BENEFICIADA : PR MUNICIPIO BENEF. : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.750,00 QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : ,00 ITEM 1 - ENCADERNADORA TÉRMICA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ENCADERNAR
5 ATÉ 6 DOCUMENTOS DE UMA SÓ VEZ;ENCADERNA ATÉ 340 FOLHAS COM UM NÚMERO LIMITADO DE CAPAS; PRENSA ATÉ 340 FOLHAS DE FORMA AUTOMÁTICA;NÃO PRECISA ESPERAR ESQUEN TAR;COM 2 COMPARTIMENTOS DE AQUECIMENTO, 2 DE RESFRIAMENTO E UMA PRENSA; DETEC ÇÃO AUTOMÁTICA DA CAPA POR LUZ INFRAVERMELHA. MARCA: UNIBLINDER. MODELO: 8.2 NEW. GARANTIA: 12 MESES. DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME PROPOSTA DA EMPRESA, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2015 E PARECER Nº 1209/2015 (PARECER SEI Nº 535/2015). PROCESSO SEI Nº / DATA EMISSAO : 10Dez15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / BSB SOLUCOES COMERCIO DE PAPELARIA INFORM 15086,0223 PREGãO ELETRôNICO 185/ ,50 PROCESSO : STJ 18469/2015 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 53,70 QUANTIDADE : 135,00000 VALOR TOTAL : 7.249,50 ITEM 2 - AQUISIçãO DE TESOURA DE AÇO. CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: - TOTALMENTE EM AÇO; - TIPO DOMÉSTICA - COMPRIMENTO DOS CORTES: 9CM - COMPRIMENTO TOTAL DA TESOURA: 20 CM - AS PARTES DOS CORTES DEVERÃO SER UNIDAS POR PARAFUSO FIXO TAMBÉM DE AÇO, QUE PERMITA BERTURA E FECHAMENTO DA TESOURA MARCA: MUNDIAL / CR PRAZO DE ENTREGA EM DIAS: 15 úteis. GARANTIA: 12 MESES. DATA EMISSAO : 14Dez15 NUMERO : 2015NE FAVORECIDO : / UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI 15086,0223 REGISTRO DE PREçO 111/2015 CóD. DE EXECUçãO ,25 PROCESSO : STJ 5621/2015 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1,05 QUANTIDADE : 1.085,00000 VALOR TOTAL : 1.139,25
6 (A9327) ,00 RC AQUISIçãO DE água SANITáRIA ÁGUA SANITÁRIA EM RECIPIENTE COM 1000 ML À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0% PP E 2,5% PP. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO JUNTO à ANVISA/MS. ESPECIFICAçãO ANALISADA PELA COMISSãO DE LICITAçõES SUSTENTáVEIS (PROCESSO N /2014). PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS úteis. PRAZO DE GARANTIA: NO MíNIMO, 05 (CINCO) MESES. MARCA: EBÃO DATA EMISSAO : 14Dez15 NUMERO : 2015NE UG EMITENTE : SENADO FEDERAL FAVORECIDO : / EMBRAMAR COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTD ARP Nº 072/2015 PREVALECEM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL. PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTACAO DA CND E CRF. PERIODO 21/08/15 A 31/12/15 [ / ] [PC021] PROC ORIGEM: 2015PR ,00 SIASG PROCESSO : /2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2,15 QUANTIDADE : 3.000,00000 VALOR TOTAL : 6.450, ,00000 UNIDADE COPO DE VIDRO COPO DE VIDRO. Características técnicas: - Capacidade de 310 ml (tolerância +5 ), - Diâmetro da boca: 66mm (tolerância +5 ), - Altura do copo: 130mm (tolerância +5 ), - Espessura máxima do vidro: 1,6mm, - Borda do copo com acabamento anelar em vidro, com espessura máxima de 2mm, - Copo cilíndrico sem deformações ou presença de irregularidades provocadas pelo processo de fabricação, - Base circular de vidro maciço, com no mínimo 12mm de espessura, - Copo liso, incolor e transparente, sem nenhum tipo de decoração ou marcações. MARCA: cisper ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: DATA EMISSAO : 07Dez15 NUMERO : 2015NE UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : / WILLIAM RIBEIRO SOARES - ME 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO ,00 MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : /2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.500,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 4.500,00
7 FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE TROFÉU PARA SER ENTREGUE EM SESSÃO SOLENE EM , REFERENTE AO PRÊMIO TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PÚBLICA 2015, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DECOM/CD. SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) DATA EMISSAO : 09Dez15 NUMERO : 2015NE UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : / ARREMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/ ,70 PROCESSO : /2015 PRECATORIO : SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 127,14 QUANTIDADE : 455,00000 VALOR TOTAL : ,70 FORNECIMENTO DE 455 UNIDADES DE LIXEIRA EM INOX C/CAPACIDADE DE 30 LITROS, MAR CA PURIMAX/ELEGANCE 45520, NA COR PRATA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOS TA E PREGÃO, A PEDIDO DA COHAB/CD. DATA EMISSAO : 16Dez15 NUMERO : 2015NE UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : / GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/ ,70 PROCESSO : /2015 PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : * , , ,20 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS P/ SUPRIMENTO DO , , , FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML, MARCA: AZULIN; , , , UNIDADES DE SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G. * VALOR TOTAL : ,70 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1,33 QUANTIDADE : 2.640,00000 VALOR TOTAL : 3.511,20 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS P/ SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO
8 DE MATERIAL DE CONSUMO III - AMCO III, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA A PEDIDO DO DEMAP/CD, A SABER: LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL; SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1,18 QUANTIDADE : 8.400,00000 VALOR TOTAL : 9.912, FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML, MARCA: AZULIN; SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 0,69 QUANTIDADE : 9.850,00000 VALOR TOTAL : 6.796, UNIDADES DE SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G.
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14.
23/07/13 11:11 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE003116 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 00394874/0001-70 - ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIC CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0
Leia maisSEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 96,50 QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 9.650,00-100 M² DE CARPETE PELO CORTADO PARA MANUTENÇÃO.
SIAFI2010-DOCUMENTO-CONSULTA- DATA EMISSAO : 06Dez10 NUMERO : 2010NE003529 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 11223188/0001-53 - SOLICITA - COMERCIO EXTERIOR, REPRESENTAC 22 - PEGÃO
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06/03/13 10:43 DATA EMISSAO : 05Mar13 NUMERO : 2013NE800147 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 08685242/0001-78 - ORIGINAL DEDETIZADORA LTDA - ME EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES
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