TAXA: OBSERVACAO 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.

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1 04/06/13 14:15 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : / ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO ,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : /2013 PRECATORIO : REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : LEONARDO UG : Jun13 11:15 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 229,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 229,00 FORNECIMENTO DE CABIDEIRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GERALDO RESENDE. 04/06/13 14:03 DATA EMISSAO : 28Mai13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : / BOBSON BRASILIA HIGIENE LTDA - ME CONT - CONTRATO Nº 2010/169.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA A ,13 TIPO : GLOBAL MODALIDADE : CONVITE AMPARO : LEI 8666 INCISO : 01 PROCESSO : /2010 PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : ROBSON UG : Mai13 16:16 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 6.857,13 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 6.857,13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS,COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE ADM. DE EDIFÍCIOS/CD, A SABER: - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE A /06/13 14:11 DATA EMISSAO : 29Mai13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : / VILEPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.

2 ,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : /2012 PRECATORIO : 9701 REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : DANTE UG : Mai13 17:44 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 472,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 1.416,00 FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GUARDA-SOL DO TIPO OMBRELONE, MARCA: BEL FIX, A PEDIDO DO DEPOL/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA. 04/06/13 14:30 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : SENADO FEDERAL FAVORECIDO : / SETE TAXI AEREO LTDA O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU. (LI 2515) ,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : ATO15/97 INCISO : PROCESSO : /13-0 PRECATORIO : 9701 ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : NORBERTO UG : Jun13 13:42 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : ,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : ,00 FRETAMENTO DE AERONAVE PARA REMOÇÃO DO SENADOR EPITACIO CAFETEIRA DE BRASÍLIA- DF PARA SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 04/06/13 15:19 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : / M & S CRYSTAL EMPREENDIMENTOS E REPRESENT AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO TIPO COOKTOP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/ ,04 DOC REFEREN: 2013PE TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : PRECATORIO : LANCADO POR : JOAO PAULO UG : Mai13 16:11 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.177,02 QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 4.354,04 AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO TIPO COOKTOP, MARCA/MODELO: COOKTOP 4 GE BOCAS ELÉ TRICO PRETO VITROCERÂMICA - GTEGE060S412VT.INFORMAÇÃO Nº 36/2013-SEÇÃO DE COPA À FL. 44. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES.

3 CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/ /06/13 15:17 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : / TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MONITORES DE TV. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/ ,00 DOC REFEREN: 2013PE TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : PRECATORIO : LANCADO POR : JOAO PAULO UG : Mai13 14:47 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.434,00 QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 4.302,00 MONITOR DE TV DE 40" A 43" LED FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. MARCA: AOC. MODELO: LE42D5520, 42". ITEM 1. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. INFORMAÇÃO Nº 32/2013-SEAV À FL. 66. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2013. _ 04/06/13 15:44 EMISSAO : 03Jun13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO FAVORECIDO : / USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CO TST / PALESTRA "QUALIDADE DE VIDA E GESTAO DO ESTRESSE", ABRIR A "VIII SEMANA DE QUALIDADE DE VIDA E SEMANA DA SAUDE. PARA ,00 TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : INEXIGIVEL AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02 PROCESSO : TST / PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RJ MUNICIPIO BENEF. : 6001 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : ART25/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : VERA UG : Jun13 11:12 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : ,00 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : ,00 DESPESA COM A REALIZACAO DA PALESTRA "QUALIDADE DE VIDA E GESTAO DO ESTRESSE", PARA ABRIR A "VIII SEMANA DE QUALIDADE DE VIDA E SEMANA DA SAUDE", A SER REA- LIZADA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2013 DAS 13H30 AS 15H, NO AUDITORIO MINISTRO MOZART VICTOR RUSSOMANO, PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 04/06/13 16:11 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : / ECOEMA TRANSPORTE E COMERCIO VAREJISTA DE

4 CONTRATO 113/ PROC ORIGEM: 2013PR ,60 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : PRECATORIO : LANCADO POR : FRANCISCO UG : Mai13 10:02 UNIDADE GESTORA : / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2013LI EMPENHO : 2013NE NATUREZA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTA , , ,8 24,00000 Sc , , ,7 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 50,37 QUANTIDADE : 24,00000 VALOR TOTAL : 1.208,88 24,00000 Sc Ração para aves inicial, saco 40 kg. MARCA: Phostrigree ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 23,14 QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 1.110,72 Quirera de milho 40 kg. MARCA: Coopa DF ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: /06/13 16:06 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : / LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CONTRATO 112/ PROC ORIGEM: 2013PR ,96 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : PRECATORIO : LANCADO POR : FRANCISCO UG : Mai13 09:59 UNIDADE GESTORA : / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2013LI EMPENHO : 2013NE NATUREZA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , , ,00 280,00000 Sc , , ,96 96,00000 Sc , , ,00 360,00000 Sc SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 32,10 QUANTIDADE : 280,00000 VALOR TOTAL : 8.988,00

5 280,00000 Sc Ração para peixe Pira 22 flutuante, saco 25 kg. MARCA: GUABI ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 36,01 QUANTIDADE : 96,00000 VALOR TOTAL : 3.456,96 96,00000 Sc Ração para avestruz, manutenção, saco 30 kg. MARCA: GUABI ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 75,00 QUANTIDADE : 360,00000 VALOR TOTAL : ,00 360,00000 Sc Ração para Surubim 40 saco com 25 kg. MARCA: GUABI ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: /06/13 16:20 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : / W & E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP CONTRATO NR. 145/2010 TERMO ADITIVO NR. 03. PROC ORIGEM: 2010PR ,04 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : PRECATORIO : ORIGEM MATERIAL : LANCADO POR : BETANIA UG : Jun13 15:15 PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2013LI EMPENHO : 2013NE NATUREZA DESPESA: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , , , , , , , ,48 599, , ,36 139, , ,76 374, , , , , ,44 948, , ,88 349,94 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 5.492,60 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 2.746,30

6 geral nas dependências do Palácio do Planalto. SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 3.194,04 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 1.597,02 geral nas dependências dos Anexos I, II, III e IV. SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 1.199,48 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 599,74 geral nas dependências das Edificações Via N2. SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 279,36 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 139,68 geral nas dependências do Pavilhão das Metas. SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 749,76 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 374,88 geral nas dependências da SAE. SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 2.894,52 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 1.447,26 geral nas dependências do Palácio da Alvorada. SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 1.896,44 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 948,22 geral nas dependências da Residência do Torto. SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 1.896,44 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 948,22 geral nas dependências da Residência do Torto. SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 699,88 QUANTIDADE : 0,50000 VALOR TOTAL : 349,94 geral nas dependências das Residências Oficiais.

7 _ 04/06/13 16:01 DATA EMISSAO : 31Mai13 NUMERO : 2013NE UG EMITENTE : SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR FAVORECIDO : / COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CONTRATO 111/ PROC ORIGEM: 2013PR ,24 SIASG TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO PROCESSO : PRECATORIO : LANCADO POR : FRANCISCO UG : Mai13 09:58 UNIDADE GESTORA : / SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR NUMERO : 2013LI EMPENHO : 2013NE NATUREZA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , , , , , , , , ,60 240,00000 kg , , ,80 340,00000 kg , , ,40 360,00000 Sc SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 36,45 QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 1.749,60 Ração para aves postura, saco 40 kg. MARCA: ALIPAN ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 36,45 QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 1.749,60 Ração para aves postura, saco 40 kg. MARCA: ALIPAN ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 39,58 QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 1.899,84 Milho em grão 50 kg. MARCA: AGROCEN ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 6,64 QUANTIDADE : 240,00000 VALOR TOTAL : 1.593,60 240,00000 kg Mistura para pássaros diversos. MARCA: GRAOS OESTE ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL:

8 SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 7,47 QUANTIDADE : 340,00000 VALOR TOTAL : 2.539,80 340,00000 kg Girassol grande. MARCA: GRAOS OESTE ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL: SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 44,44 QUANTIDADE : 360,00000 VALOR TOTAL : ,40 360,00000 Sc Ração para crescimento para aves saco com 40 kg. MARCA: ALIPAN ITEM DO PROCESSO: ITEM DE MATERIAL:

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401096 1 000093 0100000000 449052 040004 4.134,00

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401096 1 000093 0100000000 449052 040004 4.134,00 16/11/11 14:14 DATA EMISSAO : 10Nov11 NUMERO : 2011NE004084 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 02643623/0001-08 - HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO

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