UNIÃOdasFREGUESIAS de REAL, DUME E SEMELHE GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2017
ORÇAMENTO DE 2017 APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR Correntes... 603 790,00 Correntes... 591 400,00 De Capital... 633 210,00 De Capital... 645 600,00 Outras (exceto SGA)... 0,00 Total... 1 237 000,00 Total... 1 237 000,00 MAPAS ANEXOS: - Resumo das receitas. - Resumo das despesas. APROVAÇÕES ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO O Presidente O Presidente O Secretário O Tesoureiro O 1º Secretário O 1º Vogal O 2º Vogal O 2º Secretário
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2017 RESUMO DAS RECEITAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) RECEITAS RUBRICAS VALOR % RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRETOS... 14 000,00 1,1 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:... 1 300,00 0,1 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:... 750,00 0,1 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 427 740,00 34,6 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:... 159 500,00 12,9 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:... 500,00 0,0 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 603 790,00 48,8 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:... 3 000,00 0,2 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:... 630 210,00 50,9 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 633 210,00 51,2 TOTAL DAS RECEITAS 1 237 000,00 100,0
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2017 RESUMO DAS DESPESAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) DESPESAS RUBRICAS VALOR % DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL:... 141 900,00 11,5 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:... 374 600,00 30,3 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 68 200,00 5,5 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:... 6 700,00 0,5 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 591 400,00 47,8 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:... 645 600,00 52,2 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 645 600,00 52,2 TOTAL DAS DESPESAS 1 237 000,00 100,0
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2017 RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (Valores em Euros) CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL VALOR % 01 FUNÇÕES GERAIS 494 000,00 39,9 01.01 Serviços gerais de administração pública 494 000,00 39,9 01.01.01 Administração geral 494 000,00 39,9 02 FUNÇÕES SOCIAIS 574 400,00 46,4 02.01 Educação 169 600,00 13,7 02.01.01 Ensino não superior 169 600,00 13,7 02.02 Saúde 9 800,00 0,8 02.02.01 Serviços individuais de saúde 9 800,00 0,8 02.03 Segurança e ação sociais 30 000,00 2,4 02.03.02 Ação social 30 000,00 2,4 02.04 Habitação e serviços coletivos 44 000,00 3,6 02.04.02 Ordenamento do território 11 000,00 0,9 02.04.06 Proteção meio ambiente e conservação da natureza 33 000,00 2,7 02.05 Serviços culturais, recreativos e religiosos 321 000,00 25,9 02.05.01 Cultura 86 000,00 7,0 02.05.02 Desporto, recreio e lazer 235 000,00 19,0 03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 168 600,00 13,6 03.02 Indústria e energia 600,00 0,0 03.03 Transportes e comunicações 163 000,00 13,2 03.03.01 Transportes rodoviários 163 000,00 13,2 03.05 Outras funções económicas 5 000,00 0,4 TOTAL DO MAPA 1 237 000.00 100,0 TOTAL DAS DESPESAS 1 237 000.00 100,0
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2017 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) RECEITAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRETOS... 14000,00 01.02 Outros:... 14000,00 01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis... 14000,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:... 1300,00 04.01 Taxas:... 1300,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais:... 1300,00 04.01.23.04 Canídeos... 800,00 04.01.23.99 Outras... 500,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:... 750,00 05.02 Juros-Sociedades financeiras:... 750,00 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras... 750,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 427740,00 06.03 Administração central:... 127740,00 06.03.01 Estado... 106740,00 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias... 100540,00 06.03.01.99 Outras... 6200,00 06.03.01.99.01 DGAL - Eleitos Locais... 6200,00 06.03.07 Serviços e fundos autónomos... 21000,00 06.03.07.01 IEFP - Protocolos... 21000,00 06.05 Administração local:... 300000,00 06.05.01 Continente... 300000,00 06.05.01.01 Município de Braga... 300000,00 06.08 Famílias:... 0,00 06.08.01 Famílias... 0,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:... 159500,00 07.01 Venda de bens:... 500,00 07.01.99 Outros... 500,00 07.02 Serviços:... 136000,00 07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos... 500,00 07.02.07 Alimentação e alojamento... 73000,00 07.02.07.01 Jardim de Infância e EB1... 73000,00 07.02.08 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto... 52000,00 07.02.08.02 Serviços recreativos... 17000,00 07.02.08.04 Serviços desportivos... 35000,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias... 10500,00 07.02.09.05 Cemitérios... 10000,00 07.02.09.99 Outros... 500,00 07.03 Rendas... 23000,00 07.03.02 Edifícios... 23000,00
Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2017 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:... 500,00 08.01 Outras:... 500,00 08.01.99 Outras... 500,00 08.01.99.99 Diversas... 500,00 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES... 603790,00 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:... 3000,00 09.01 Terrenos:... 3000,00 09.01.10 Famílias... 3000,00 09.01.10.01 Cemitério... 3000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:... 630210,00 10.05 Administração local:... 630210,00 10.05.01 Continente... 630210,00 10.05.01.01 Município de Braga... 630210,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL... 633210,00 TOTAL DAS RECEITAS... 1237000,00
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2017 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA... 1237000,00 DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL:... 141900,00 01.01 Remunerações certas e permanentes:... 109800,00 01.01.01 Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos 18100,00 01.01.04 Pessoal dos quadros-regime de contrato indiv. trabalho 23000,00 01.01.04.01 Pessoal em funções... 23000,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo... 19000,00 01.01.06.01 Pessoal em funções... 19000,00 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença... 13500,00 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação... 2000,00 01.01.13 Subsídio de refeição... 26000,00 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal... 8200,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais:... 7900,00 01.02.02 Horas extraordinárias... 200,00 01.02.04 Ajudas de custo... 6000,00 01.02.13 Outros suplementos e prémios... 1500,00 01.02.13.01 Senhas de Presença (Assembleia)... 1500,00 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie... 200,00 01.03 Segurança social:... 24200,00 01.03.01 Encargos com a saúde... 1000,00 01.03.01.01 ACSS - Serviços Prestados pelo SNS... 1000,00 01.03.02 Outros encargos com a saúde... 200,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social... 18500,00 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos... 2500,00 01.03.05.02 Segurança social dos funcionários públicos... 2500,00 01.03.05.03 Segurança social - Regime geral... 13500,00 01.03.09 PESSOAL - Seguros... 4500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:... 374600,00 02.01 Aquisição de bens:... 144500,00 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes... 300,00 02.01.02.01 Gasolina... 150,00 02.01.02.02 Gasóleo... 150,00 02.01.04 Limpeza e higiene... 8000,00 02.01.05 Alimentação-Refeições confecionadas... 113000,00 02.01.08 Material de escritório... 2500,00 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias... 200,00 02.01.11 Material de consumo clínico... 600,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas... 2900,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios... 500,00 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração... 500,00 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio... 4500,00
Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2017 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 02.01.21 Outros bens... 11500,00 02.02 Aquisição de serviços:... 230100,00 02.02.01 Encargos das instalações... 63000,00 02.02.01.01 Água... 18000,00 02.02.01.02 Eletricidade... 43000,00 02.02.01.03 Gás... 2000,00 02.02.02 Limpeza e higiene... 69300,00 02.02.03 Conservação de bens... 37000,00 02.02.09 Comunicações... 11000,00 02.02.10 Transportes... 4400,00 02.02.11 Representação dos serviços... 200,00 02.02.12 Seguros... 1500,00 02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria... 8000,00 02.02.17 Publicidade... 500,00 02.02.18 Vigilância e segurança... 200,00 02.02.19 Assistência técnica... 2500,00 02.02.20 Outros trabalhos especializados... 2000,00 02.02.22 Serviços de saúde... 9000,00 02.02.25 Outros serviços... 21500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 68200,00 04.07 Instituições sem fins lucrativos:... 30000,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos... 30000,00 04.08 Famílias:... 38200,00 04.08.08 Subs. de prot. à família e políticas ativas de empr... 38200,00 04.08.08.01 CEI-Contratos de Emprego e Inserção... 38200,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:... 6700,00 06.02 Diversas:... 6700,00 06.02.01 Impostos e taxas... 900,00 06.02.01.01 Deduções IMI... 900,00 06.02.03 Outras... 5800,00 06.02.03.05 Outras... 5800,00 06.02.03.05.01 Quotização da ANAFRE... 800,00 06.02.03.05.02 Outras Despesas Correntes... 5000,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01... 591400,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:... 645600,00 07.01 Investimentos:... 559600,00 07.01.03 Edifícios... 108000,00 07.01.03.01 Instalações de serviços... 7000,00 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas... 8000,00
Pág. n.º 3 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2017 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 07.01.03.05 Escolas... 3000,00 07.01.03.07 Outros... 90000,00 07.01.04 Construções diversas... 434600,00 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares... 151000,00 07.01.04.04 Iluminação pública... 600,00 07.01.04.05 Parques e jardins... 3000,00 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas... 227000,00 07.01.04.08 Viação rural... 11000,00 07.01.04.09 Sinalização e trânsito... 1000,00 07.01.04.12 Cemitérios... 30000,00 07.01.04.13 Outros... 11000,00 07.01.06 Material de transporte... 1000,00 07.01.06.02 Outro... 1000,00 07.01.07 Equipamento de informática... 5000,00 07.01.08 Software informático... 3000,00 07.01.09 Equipamento administrativo... 2000,00 07.01.11 Ferramentas e utensílios... 1000,00 07.01.15 Outros investimentos... 5000,00 07.03 Bens de domínio público:... 86000,00 07.03.05 Bens do património histórico, artístico e cultural... 86000,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01... 645600,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS... 1237000,00
Pág. n.º 1 Plano Plurianual de Investimentos de 2017 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali- 2017 Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir 2018 2019 2020 Outros 01 FUNÇÕES GERAIS 01.01 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 01.01.01 Administração geral 14 472 12 000 12 000 0 0 0 0 0 26 472 01.01.01.01 01/07.01.06.02 15/13 Aquisição de viaturas A 100 UFRDS 01/13 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 01.01.01.02 01/07.01.11 01/12 Aquisição de A 100 UFRDS 01/12 12/17 3 712 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 712 máquinas,ferramentas e equip. de obras 01.01.01.03 01/07.01.09 02/12 Aquisição de equipamento A 100 UFRDS 01/12 12/17 3 1 115 2 000 2 000 0 0 0 0 0 3 115 administrativo 01.01.01.04 01/07.01.07 03/12 Aquisição de equipamento A 100 UFRDS 01/12 12/17 4 7 808 5 000 5 000 0 0 0 0 0 12 808 informático 01.01.01.05 01/07.01.08 04/12 Aquisição de software A 100 UFRDS 01/12 12/17 4 4 838 3 000 3 000 0 0 0 0 0 7 838 informático 02 FUNÇÕES SOCIAIS TOTAL DO PROGRAMA 01.01 14 472 12 000 12 000 0 0 0 0 0 26 472 TOTAL DO OBJECTIVO 01 14 472 12 000 12 000 0 0 0 0 0 26 472 02.01 EDUCAÇÃO 02.01.01 Ensino não superior 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 3 000 02.01.01.01 01/07.01.03.05 18/13 Construção Escola EB1 [Semelhe] E 100 UFRDS 01/13 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000
Pág. n.º 2 Plano Plurianual de Investimentos de 2017 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali- 2017 Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir 2018 2019 2020 Outros 02.01.01.02 01/07.01.03.05 01/15 Conservação e Manutenção dos E 100 UFRDS 01/15 12/17 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 2 000 Estabelecimentos de Ensino TOTAL DO PROGRAMA 02.01 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 3 000 02.04 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 02.04.01 Habitação 15 586 97 000 97 000 0 0 0 0 0 112 586 02.04.01.01 01/07.01.03.01 20/13 Ampliação da Sede da Junta de E 100 UFRDS 01/13 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 Freguesia [Semelhe] 02.04.01.02 01/07.01.03.01 05/12 Conservação de Instalações de E 100 UFRDS 01/12 12/17 3 4 664 5 000 5 000 0 0 0 0 0 9 664 Serviços 02.04.01.03 01/07.01.03.01 01/13 Restauro da Casa e Logradouro do E 100 UFRDS 01/13 12/17 4 10 922 1 000 1 000 0 0 0 0 0 11 922 Assento [Dume] 02.04.01.05 01/07.01.03.07 21/13 Construção da Casa Mortuária E 100 UFRDS 01/13 12/17 1 0 90 000 90 000 0 0 0 0 0 90 000 02.04.02 Ordenamento do território 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 02.04.02.06 01/07.01.04.01 04/13 Arranjo do Lardo da Junta Nova E 100 UFRDS 01/13 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 02.04.06 Proteção do meio ambiente e 2 862 35 000 35 000 0 0 0 0 0 37 862 conservação da natureza 02.04.06.01 01/07.01.04.05 03/15 Requal. espaços verdes rua nova E 100 UFRDS 01/15 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 Sta. Leocádia [Semelhe] 02.04.06.02 01/07.01.04.05 06/15 Requalificação espaços verdes E 100 UFRDS 01/15 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 frente Pavilhão de Dume 02.04.06.03 01/07.01.04.05 06/15 Requal. espaços verdes rua E 100 UFRDS 01/15 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 S.Salvador Montélios [Real] 02.04.06.04 01/07.01.04.06 08/12 Parques infantis E 100 UFRDS 01/12 12/17 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 2 000
Pág. n.º 3 Plano Plurianual de Investimentos de 2017 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali- 2017 Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir 2018 2019 2020 Outros 02.04.06.05 01/07.01.04.12 09/15 Cemitérios E 100 UFRDS 09/15 12/17 3 2 862 30 000 30 000 0 0 0 0 0 32 862 TOTAL DO PROGRAMA 02.04 18 448 133 000 133 000 0 0 0 0 0 151 448 02.05 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 02.05.01 Cultura 97 957 86 000 86 000 0 0 0 0 0 183 957 02.05.01.01 01/07.03.05 07/15 Musealização Ruínas da Basílica E 100 UFRDS 01/15 08/17 4 95 297 16 000 16 000 0 0 0 0 0 111 297 Sueva de Dume - 1ª Fase 02.05.01.02 01/07.03.05 07/15 Musealização Ruínas da Basílica E 100 UFRDS 05/15 08/17 3 2 660 70 000 70 000 0 0 0 0 0 72 660 Sueva de Dume - 2ª Fase 02.05.02 Desporto, recreio e lazer 409 918 233 000 233 000 0 0 0 0 0 642 918 02.05.02.01 01/07.01.04.06 09/12 Requalificação do Campo de E 100 UFRDS 01/12 12/17 4 361 835 150 000 150 000 0 0 0 0 0 511 835 Futebol 02.05.02.02 01/07.01.04.06 02/16 Requalificação dos Balneários do E 100 UFRDS 01/16 12/17 4 43 762 5 000 5 000 0 0 0 0 0 48 762 Campo de Futebol 02.05.02.03 01/07.01.04.06 02/16 Requalificação da Bancada do E 100 UFRDS 01/16 12/17 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 30 000 Campo de Futebol 02.05.02.06 01/07.01.03.02 10/12 Conservação de Instalações E 100 UFRDS 01/12 12/17 3 4 321 8 000 8 000 0 0 0 0 0 12 321 desportivas e recreativas 02.05.02.07 01/07.01.04.06 05/15 Requalificação da piscina de E 100 UFRDS 01/15 12/17 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 40 000 Dume TOTAL DO PROGRAMA 02.05 507 875 319 000 319 000 0 0 0 0 0 826 875
Pág. n.º 4 Plano Plurianual de Investimentos de 2017 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali- 2017 Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir 2018 2019 2020 Outros 03 FUNÇÕES ECONÓMICAS TOTAL DO OBJECTIVO 02 526 323 455 000 455 000 0 0 0 0 0 981 323 03.02 INDÚSTRIA E ENERGIA 03.02.01 Iluminação Pública 0 600 600 0 0 0 0 0 600 03.02.01.01 01/07.01.04.04 11/12 Conservação e remodelação da A 100 UFRDS 01/12 12/17 0 0 600 600 0 0 0 0 0 600 iluminação pública TOTAL DO PROGRAMA 03.02 0 600 600 0 0 0 0 0 600 03.03 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 03.03.01 Transportes rodoviários 59 698 173 000 173 000 0 0 0 0 0 232 698 03.03.01.01 01/07.01.04.09 12/12 Sinalização e Transito A 100 UFRDS 01/12 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 03.03.01.02 01/07.01.04.01 05/13 Rua do Monte ao Largo do Jogo da E 100 UFRDS 01/13 12/17 4 3 690 1 000 1 000 0 0 0 0 0 4 690 Bola [Dume] 03.03.01.11 01/07.01.04.13 12/13 Reparações diversas E 100 UFRDS 01/13 12/17 4 6 991 5 000 5 000 0 0 0 0 0 11 991 03.03.01.14 01/07.01.04.08 06/13 Outras Obras [Dume] E 100 UFRDS 01/13 12/17 4 33 344 10 000 10 000 0 0 0 0 0 43 344 03.03.01.15 01/07.01.04.01 06/13 Rua António Alves Rei [Dume] E 100 UFRDS 01/13 12/17 4 15 674 1 000 1 000 0 0 0 0 0 16 674 03.03.01.18 01/07.01.04.08 23/13 Pavimentação da Travessa de E 100 UFRDS 01/13 12/17 2 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 Gontijo [Dume] 03.03.01.21 01/07.01.04.01 01/14 Alargamento da Rua de D. Pedro E 100 UFRDS 01/14 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 no entrocam/ c/ EM 563 03.03.01.22 01/07.01.04.01 02/14 Levantamento/reposição Pavimento E 100 UFRDS 01/14 12/17 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 0 60 000 Rua Rio Torto[Semelhe]
Pág. n.º 5 Plano Plurianual de Investimentos de 2017 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali- 2017 Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir 2018 2019 2020 Outros 03.03.01.23 01/07.01.04.13 02/14 Criação zona estacionam/ e lazer E 100 UFRDS 01/14 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 junto à Sede [Semelhe] 03.03.01.24 01/07.01.04.13 01/16 Criação Zona Estacion. Junto E 100 UFRDS 01/16 12/17 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 5 000 Parque Lazer Sta. Leocádia 03.03.01.25 01/07.01.04.01 04/15 Caminho do Pinhel [Dume] E 100 UFRDS 01/15 12/17 2 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 50 000 03.03.01.27 01/07.01.04.01 03/16 Construção da Escadaria de E 100 UFRDS 01/16 12/17 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 5 000 Acesso à EB1 das Parretas 03.03.01.28 01/07.01.04.01 01/17 Alargamento e Pavimentação da A 100 UFRDS 01/17 12/17 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 30 000 Rua das Mimosas [Semelhe] 03.03.01.29 01/07.01.04.01 02/17 Pavimentação da Rua da Borralha A 100 UFRDS 01/17 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 [Semelhe] 03.03.01.30 01/07.01.04.01 03/17 Alargamento/Pavimentação da Rua A 100 UFRDS 01/17 12/17 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 dos Sobreiros [Semelhe] TOTAL DO PROGRAMA 03.03 59 698 173 000 173 000 0 0 0 0 0 232 698 03.05 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 03.05.01 01/07.01.15 08/15 Outros Investimentos A 100 UFRDS 01/17 12/17 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 5 000 TOTAL DO PROGRAMA 03.05 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 5 000 TOTAL DO OBJECTIVO 03 59 698 178 600 178 600 0 0 0 0 0 238 298 T O T A L G E R A L 600 493 645 600 645 600 0 0 0 0 0 1246 093
Pág. n.º 6 Plano Plurianual de Investimentos de 2017 Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de Em de de