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Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA CORRENTE

EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00

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EXPLORAÇÃO DE BENS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00

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Transcrição:

Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014 até 31/10/2014 Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1 DESPESAS 4.241.000,00 236.034,58 2.342.770,50 1.898.229,50 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.374.400,00 95.001,73 965.553,72 408.846,28 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 1.374.400,00 95.001,73 965.553,72 408.846,28 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 875.000,00 55.306,25 595.452,06 279.547,94 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 682.000,00 55.306,25 535.022,58 146.977,42 6.3.1.1.01.01.002 GRATIFICAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL 65.000,00 0,00 1.027,32 63.972,68-13º SALÁRIO 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS + 1/3 83.000,00 0,00 52.427,98 30.572,02 6.3.1.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE 20.000,00 0,00 6.974,18 13.025,82 FÉRIAS 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 TRABALHISTAS 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 261.400,00 19.924,50 188.776,39 72.623,61 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 185.000,00 14.139,97 135.773,82 49.226,18 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 68.000,00 5.141,80 47.113,40 20.886,60 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE 8.400,00 642,73 5.889,17 2.510,83 PAGAMENTO 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 238.000,00 19.770,98 181.325,27 56.674,73 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 20.000,00 205,06 6.201,54 13.798,46 6.3.1.1.01.03.002 PROGRAMA DE 120.000,00 11.107,80 104.945,94 15.054,06 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT 6.3.1.1.01.03.003 PLANO DE SAÚDE 82.000,00 7.460,83 66.657,64 15.342,36 6.3.1.1.01.03.004 PLANO ODONTOLÓGICO 4.000,00 286,23 2.809,09 1.190,91 6.3.1.1.01.03.005 VALE CULTURA 12.000,00 711,06 711,06 11.288,94 6.3.1.3 USO DE BENS E 1.844.000,00 115.167,21 699.668,76 1.144.331,24 SERVIÇOS 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 373.000,00 41.600,38 81.974,99 291.025,01 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 343.000,00 41.264,98 76.051,16 266.948,84 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE 30.000,00 2.781,68 5.765,60 24.234,40 EXPEDIENTE 6.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, 15.000,00 0,00 1.590,00 13.410,00 FORMULÁRIOS E PAPÉIS 6.3.1.3.01.01.004 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 6.3.1.3.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS 6.3.1.3.01.01.006 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 6.3.1.3.01.01.007 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 6.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS DE INFORMÁTICA 6.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 4.000,00 323,00 323,00 3.677,00 3.000,00 0,00 569,00 2.431,00 40.000,00 2.306,30 2.366,30 37.633,70 12.000,00 94,00 2.847,33 9.152,67 10.000,00 0,00 807,98 9.192,02 Página 1 de 5

6.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E 3.000,00 0,00 1.310,00 1.690,00 DE TELEFONIA 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA 5.000,00 0,00 260,00 4.740,00 MANUTENÇÃO DE BENS 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 MANUTENÇÃO DE BENS I/INSTALACÕES 6.3.1.3.01.01.013 MATERIAL DE COPA E 7.000,00 0,00 69,00 6.931,00 COZINHA 6.3.1.3.01.01.014 UNIFORMES, TECIDOS E 15.000,00 0,00 6.743,15 8.256,85 AVIAMENTOS 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE 7.000,00 0,00 773,39 6.226,61 ALIMENTAÇÃO 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, 7.000,00 0,00 1.003,41 5.996,59 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.3.1.3.01.01.017 BENS NÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ATIVAVEIS 6.3.1.3.01.01.018 MATERIAIS DE 100.000,00 35.760,00 51.623,00 48.377,00 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.3.1.3.01.01.019 PRÊMIOS, DIPLOMAS E 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 MEDALHAS 6.3.1.3.01.02 DESPESAS COM 20.000,00 335,40 4.395,96 15.604,04 VEÍCULOS 6.3.1.3.01.02.001 COMBUSTÍVEIS E 20.000,00 335,40 4.395,96 15.604,04 LUBRIFICANTES 6.3.1.3.01.09 OUTROS MATERIAIS DE 10.000,00 0,00 1.527,87 8.472,13 CONSUMO 6.3.1.3.01.09.001 OUTROS MATERIAIS DE 10.000,00 0,00 1.527,87 8.472,13 CONSUMO 6.3.1.3.02 SERVIÇOS 1.471.000,00 73.566,83 617.693,77 853.306,23 6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 1.106.000,00 50.528,01 461.536,34 644.463,66 6.3.1.3.02.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA 32.000,00 0,00 31.059,84 940,16 E CONSULTORIA PF 6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE 68.000,00 4.431,24 43.520,74 24.479,26 INFORMÁTICA PJ 6.3.1.3.02.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA, 50.000,00 9.055,27 26.875,44 23.124,56 CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM 6.3.1.3.02.01.011 SERVIÇOS DE SELEÇÃO, 60.000,00 0,00 6.117,50 53.882,50 TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. 6.3.1.3.02.01.012 SERVIÇOS DE 3.000,00 46,67 483,34 2.516,66 INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS 6.3.1.3.02.01.013 ESTAGIOS 30.000,00 707,60 6.453,02 23.546,98 6.3.1.3.02.01.017 SERVIÇOS 5.000,00 3.750,00 3.750,00 1.250,00 FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 6.3.1.3.02.01.018 SERVIÇO DE 160.000,00-8.317,53 109.980,79 50.019,21 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 6.3.1.3.02.01.019 SERVIÇO DE PRODUÇÕES 70.000,00 0,00 10.031,00 59.969,00 JORNALÍSTICAS 6.3.1.3.02.01.022 DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 30.000,00 6.900,00 8.975,00 21.025,00 Página 2 de 5

6.3.1.3.02.01.023 SEGUROS DE BENS 5.000,00 0,00 1.308,23 3.691,77 6.3.1.3.02.01.024 SEGUROS DE BENS 10.000,00 0,00 1.975,00 8.025,00 I 6.3.1.3.02.01.026 LOCAÇÃO DE BENS 10.000,00 1.007,90 1.007,90 8.992,10, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.3.1.3.02.01.027 LOCAÇÃO DE BENS 50.000,00 2.382,46 17.761,89 32.238,11 I 6.3.1.3.02.01.028 CONDOMÍNIOS 95.000,00 4.435,95 44.073,26 50.926,74 6.3.1.3.02.01.029 MANUTENÇÃO E 10.000,00 890,00 3.081,90 6.918,10 CONSERVAÇÃO BENS 6.3.1.3.02.01.030 MANUTENÇÃO E 15.000,00 1.450,00 3.772,00 11.228,00 CONSERVAÇÃO DOS BENS I 6.3.1.3.02.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA 35.000,00 1.764,45 18.176,26 16.823,74 ELÉTRICA 6.3.1.3.02.01.034 POSTAGEM DE 35.000,00 207,00 23.004,20 11.995,80 CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA 6.3.1.3.02.01.035 POSTAGEM DE 100.000,00 2.216,20 59.347,11 40.652,89 CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL 6.3.1.3.02.01.036 SERVIÇOS DE 50.000,00 1.940,64 19.834,73 30.165,27 TELECOMUNICAÇÕES 6.3.1.3.02.01.037 SERVIÇOS DE INTERNET 3.000,00 0,00 247,80 2.752,20 6.3.1.3.02.01.039 ASSINATURAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 6.3.1.3.02.01.041 CONFECÇÃO DE 80.000,00 9.500,00 9.500,00 70.500,00 REVISTAS 6.3.1.3.02.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 30.000,00 0,00 1.839,10 28.160,90 6.3.1.3.02.01.045 CÓPIAS E 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 6.3.1.3.02.01.046 ENCADERNAÇÃO DE 5.000,00 0,00 0,13 4.999,87 DOCUMENTOS 6.3.1.3.02.01.047 INSCRIÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6.3.1.3.02.01.048 EXPOSIÇÕES, 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS 6.3.1.3.02.01.049 FESTIVIDADES E 25.000,00 8.160,16 9.360,16 15.639,84 HOMENAGENS 6.3.1.3.02.02 VERBA DE PARTICIPAÇÃO 65.000,00 1.560,00 8.020,00 56.980,00 EM REUNIÃO 6.3.1.3.02.02.001 CONSELHEIRO - AUXILIO 65.000,00 1.560,00 8.020,00 56.980,00 DE REPRESENTAÇÃO 6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 105.000,00 12.320,55 60.192,33 44.807,67 6.3.1.3.02.03.001 FUNCIONÁRIOS 40.000,00 5.024,55 18.059,83 21.940,17 6.3.1.3.02.03.002 CONSELHEIROS 60.000,00 6.525,00 37.818,50 22.181,50 6.3.1.3.02.03.003 COLABORADORES 5.000,00 771,00 4.314,00 686,00 6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 90.000,00 5.537,13 45.199,02 44.800,98 6.3.1.3.02.04.001 FUNCIONÁRIOS 30.000,00 1.523,72 9.469,22 20.530,78 6.3.1.3.02.04.002 CONSELHEIROS 50.000,00 3.313,10 29.299,67 20.700,33 6.3.1.3.02.04.003 COLABORADORES 10.000,00 700,31 6.430,13 3.569,87 6.3.1.3.02.05 HOSPEDAGENS E 5.000,00 0,00 372,32 4.627,68 ALIMENTAÇÃO 6.3.1.3.02.05.003 COLABORADORES 5.000,00 0,00 372,32 4.627,68 Página 3 de 5

6.3.1.3.02.06 DESPESA COM 35.000,00 141,14 3.553,76 31.446,24 LOCOMOÇÃO 6.3.1.3.02.06.001 AUXÍLIO DESLOCAMENTO 30.000,00 0,00 2.848,74 27.151,26 6.3.1.3.02.06.005 FRETES E TRANSPORTES 5.000,00 141,14 705,02 4.294,98 DE ENCOMENDAS 6.3.1.3.02.07 AJUDA DE 65.000,00 3.480,00 38.820,00 26.180,00 CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA 6.3.1.3.02.07.002 CONSELHEIROS 60.000,00 3.480,00 38.820,00 21.180,00 6.3.1.3.02.07.003 COLABORADORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 6.3.1.4 FINANCEIRAS 78.000,00 2.678,48 39.827,80 38.172,20 6.3.1.4.01 FINANCEIRAS 78.000,00 2.678,48 39.827,80 38.172,20 6.3.1.4.01.02 SERVIÇOS BANCÁRIOS 78.000,00 2.678,48 39.827,80 38.172,20 6.3.1.4.01.02.001 TAXA SOBRE SERVIÇOS 3.000,00 34,21 374,09 2.625,91 BANCÁRIOS 6.3.1.4.01.02.002 DESPESAS COM 75.000,00 2.644,27 39.453,71 35.546,29 COBRANÇA 6.3.1.6 TRIBUTÁRIAS E 918.200,00 22.752,10 633.880,86 284.319,14 CONTRIBUTIVAS 6.3.1.6.01 TRIBUTÁRIAS E 918.200,00 22.752,10 633.880,86 284.319,14 CONTRIBUTIVAS 6.3.1.6.01.01 TRIBUTOS 26.000,00 0,00 5.730,16 20.269,84 6.3.1.6.01.01.001 INSS SOBRE SERVIÇOS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 PRESTADOS 6.3.1.6.01.01.002 IMPOSTOS E TAXAS 5.000,00 0,00 2.536,85 2.463,15 6.3.1.6.01.01.003 DESPESAS JUDICIAIS 15.000,00 0,00 3.193,31 11.806,69 6.3.1.6.01.02 CONTRIBUIÇÕES 892.200,00 22.752,10 628.150,70 264.049,30 6.3.1.6.01.02.001 COTA PARTE 892.200,00 22.752,10 628.150,70 264.049,30 6.3.1.9 OUTRAS DESPESAS 6.3.1.9.01 OUTRAS DESPESAS 6.3.1.9.01.01 DEMAIS DESPESAS 6.3.1.9.01.01.001 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.3.1.9.01.01.002 INDENIZAÇÕES, 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES 6.3.1.9.01.01.004 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 6.400,00 435,06 3.839,36 2.560,64 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 382.000,00 0,00 11.595,60 370.404,40 CRÉDITO DISPONÍVEL 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 382.000,00 0,00 11.595,60 370.404,40 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 REFORMAS 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 REFORMAS 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E 107.000,00 0,00 11.595,60 95.404,40 MATERIAIS PERMANENTES 6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E 107.000,00 0,00 11.595,60 95.404,40 MATERIAIS PERMANENTES 6.3.2.1.03.01.001 E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 60.000,00 0,00 5.697,00 54.303,00 Página 4 de 5

6.3.2.1.03.01.002 MÁQUINAS E 10.000,00 0,00 3.198,51 6.801,49 EQUIPAMENTOS 6.3.2.1.03.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E 5.000,00 0,00 759,93 4.240,07 COZINHA 6.3.2.1.03.01.006 EQUIPAMENTOS DE 30.000,00 0,00 1.940,16 28.059,84 PROCESSAMENTO DE DADOS 6.3.2.1.03.01.008 BIBLIOTECA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.2.1.03.01.009 OBRAS DE ARTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.2.1.04 AQUISIÇÃO DE I 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 6.3.2.1.04.01 AQUISIÇÃO DE I 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 6.3.2.1.04.01.002 SALAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 TOTAL: 4.623.000,00 236.034,58 2.354.366,10 2.268.633,90 Gladstone Correa de Araujo - CRBio04 13133/04-D Sylvia Therese Meyer Ribeiro - CRBio4 04728/04-D CPF: 568.486.176-87 CPF: 633.119.766-49 (Presidente) (Tesoureiro) Cleuza Helena da Cruz - CRC/MG 27.281 CPF: 133.919.416-34 CRC: MG 27.281 (Contador) Página 5 de 5