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Transcrição:

05.962.421/0001-17 Nº4017/2015 Nº 7996/2015 Nº9447/2015 Nº9961/2015 Nº10944/2015 Nº 8144/2015 Nº 10985/2015 SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMA 02704524/0001-99 MCOM TECNOLOGIA LTDA EPP 03471215/0001-89 NEHEMIAS PINTO BANDEIRA 405509743-34 EDERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME 10780913/0001-21 SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI 10713114/0001-32 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA 02.317.176/0001-05 K J COMERCIO DE PRODUTOS 05/11/15 803065 05/11/15. 803066 06/11/15 803093 06/11/15 803091 06/11/15 803090 - - 12/11/15 803183 PAGAMENTO REFERENTE A SERVI- ÇOS DE AVALIAÇAO DA CERTIFI- CAÇAO MPS.BR NIVEL G EM SOFTWARE, CONFORME N.FISCAL PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SENSOR DE PRESENÇA EXTERNO DE 20 A 45KG PAGAMENTO REFERENTE A INSTRUTORIA DO CURSO GESTAO DE PROCESSO E MUDANÇA ENVELOPE PARDO, TAMANHO MÉ- DIO, TIMBRADO. PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) GAVETEIROS INSCRIÇAO DE DOIS SERVIDORES NA XII SEMANA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇOES PUBLICAS PAGAMENTO DE RECEBIMENTO DE VINTE FOGÕES 1 12.404,75 12.404,75 40 186,24 7.449,60 1 31.973,36 31.973,36 8.000 0,20748 1.659,84 30 399,00 11.970,00 1 800,00 800,00 20 337,1985 6.743,97

05.962.421/0001-17 ALIMENTICIOS L 07636198/0001-43

05.962.421/0001-17 Nº 11627/2015 Nº10105/2014 Nº10592/2015 Nº10539/2015 Nº 11863/2015 ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME CNPJ : 17356181/0001-96 WZ UNIAO M0NTAGEM E INSTALACOES INDUSTR 08772301/0001-45 MARCOS MUSSUMECI PORTAL TREINAMENTOS 14087594/0001-24 QUALITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 05333361/0001-73 ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM 19/11/15 803291 19/11/15 803304 20/11/15 803326 23/11/15 803358 23/11/15 803365 A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO) CARROS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRI- CO E ELETRÔNICO(100 UNIDADES DE LÂMAS COMPACTAS) PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO CONFORMIDADE CONTÁBIL E ANÁLISE DE BALANCETE REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2015, EM BRASÍLIA/DF, DANFE 225, PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES, NOS CURSOS CORE SOLUTIONS OF M ICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013: 20331 E MS PROJECT 2013, EM RECIFE/PE, DE 19 A 24/10/2015, NFSE-8431 PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. 7 UNIDADES DE CINTA EM POLIÉS- TER COM CATRACA METÁLICA 05 246,00 1.230,00 100 7,98 798,00 2 2.350,00 4.700,00 2 3.911,76 7.823,52 7 83,77 586,39

05.962.421/0001-17 Nº10802/2015 Nº 10010/2015 10596399/0001-79 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD 36003671/0001-53 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DIS 00975548/0001-57 23/11/15 803359 24/11/15 803373 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS E CONTROLE INTERNO E EXTERNO, EM FORTALEZA/CE, DE 9 A 11 DE NOVEMBRO DE 2015, PAGAMENTO REFERENTE A INS- CRIÇÃO DE 1 (UM) SERVIDORE NOS EVENTOS CONSTITUINDO A MBIENTES DE APRENDIZAGEM: PRÁTICAS COM RECURSOS DO MOODLE, SETIMO FÓRUM DE EAD DO PODER JUDICIÁRIO E 21 CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EAD. REALIZADO NO PE- RÍODO DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE BENTO GON- ÇALVES - RS 2 2.254,695 4.509,39 1 1.154,51 1.154,51

05.962.421/0001-17 Nº5326/2015 Nº9683/2015 Nº10748/2015 INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 10416091/0001-02 PALESTRA E TREINAMENTO LTDA. 10979560/0001-93 - Z7 PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LT 21000322/0001-00 25/11/15 803379 25/11/15 803380 26/11/15 803393 A INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO OPERACIONALIZ AÇÃO DA CONTA VINCULADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGRAS PREVISTAS N IN 2/2008. REALIZADO NOS DIAS 10 E 25 11 NOVEMBRO DE 2015 PELA EMPRESA INGEP - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA PAGAMENTO REFERENTE A REALI- ZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL - A ARTE DE SAIR DO LUGAR COMUM -, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015 NA SECRETARIA DO TRE-MA PELA EMPRESA Z7 CURSOS CORPORATIVOS. PAGAMENTO REFERENTE A INS- CRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO TESOURO GERENCIAL. REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2015 PELA EMPRESA PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA, EM BRASÍLIA - DF. 02 2.218,475 4.436,95 1 15.300,00 15.300,00 02 2.450,00 4.900,00

05.962.421/0001-17 Nº 5634/2015 MOVITRANS COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTD 18320798/0001-14 30/11/15 803412 PAGAMENTO DE SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO PARA 2(DUAS) EMPILHADEIRAS ELÉTRICA E 06(SEIS) TRANSPALETES HIDRAULICOS, 1 11.189,98 11.189,98