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Transcrição:

ANEXO I Termo de Referência AQUISIÇÃO DE BOBINAS 1 DO OBJETO: 1.1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO de bobinas, para impressão simultânea de faturas de água e esgoto, a fim de atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo; sendo o fornecimento de materiais com garantia de qualidade e por demanda. 2 DA JUSTIFICATIVA 2.1 Faz-se necessário a aquisição de bobinas, devido a necessidade da emissão de faturas de água e esgoto, garantindo o faturamento mensal, atendimento e a prestação dos serviços de qualidade à população. 3 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 3.1 Seguem abaixo as especificações técnicas dos objeto licitado: MATERIAIS ITEM QTD UN DESCRIÇÃO DO MATERIAL VALOR UNITÁRIO 01 1.000 a) Papel termo sensível para faturas de água; b) Gramatura: 65 a 75g/m2; c) Espessura: 70 a 80μm; d) Brancura frontal: >= 85%; e) Rugosidade PPS (1.0 MPa) <= 2.0μm; f) Vida útil do papel antes da impressão: 10 anos; g) Durabilidade mínima da impressão térmica com armazenamento em condições adequadas (estabilidade da imagem): 5 (cinco) anos; h) Impressão frente: tinta termo resistente; i) O papel jamais poderá soltar pó ou detritos; j) Bobinas sem aprisionamento no tubete / tarugo: O papel deverá soltar-se livremente ao final, não sendo necessário marca sinalizadora de final de bobina; k) Embobinamento: Firme, sem folga, livre de emendas, pó e detritos, com lado termo sensível do papel para fora (externo); l) 100 faturas por bobina; VALOR TOTAL

m) Dimensões da fatura: 235x100mm com canhoto de 53mm; n) Até 4 cores - frente e verso; o) Diâmetro do tubete: interno de 20 mm e externo no máximo de 26 mm; p) Diâmetro máximo total da bobina: 57mm; q) Características de resistência: i. Calor seco: (condição 50ºc - 24 horas): perda de imagem < 10%; ii. Calor + umidade: (condição 40ºc / 80% - 24horas): perda iii. de imagem < 10%; Luz 16.000 luxes: (condição 24 horas): perda de imagem < 10%; r) Blackmark para leitura em impressora Zebra RW-420/ZQ520: i. Dimensão: 3 x 100mm alinhado na borda inferior traseira do papel; ii. Tonalidade: padrão CMYK nas proporções C:40%, M:0%, Y:0% e K:100%; s) A contratante poderá solicitar documento comprovativo das características do papel e o uso de tinta termo resistente; t) A bobina deverá ser homologada para uso com o software de leitura utilizado por nossa empresa, devendo ser disponibilizada amostras antes do fornecimento; u) As bobinas devem ser entregues embaladas em sacos plásticos; v) Modelo de fatura similar ao anexo; 4 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 4.1 As bobinas a serem fornecidos se enquadram na classificação de materiais da empresa para aperfeiçoar e melhorar o funcionamento do sistema de contas e consumo, tratando-se de bem comum, normalmente ofertado no mercado; sendo assim, a contratação e a aquisição de que trata este Termo de Referência ocorrerá através de processo licitatório na modalidade Pregão, de forma presencial, do tipo menor preço por item, conforme normas do Decreto Municipal n.º 845/07, Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93. 5 DO REGIME DE EXECUÇÃO 5.1 As bobinas serão solicitadas por meio da emissão de Nota de Empenho, assim definido como documento utilizado pela Administração para a solicitação, acompanhamento e controle dos itens

relativos à execução do contrato, possibilitando a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado para a CONTRATADA. 6 DO CUSTO E FORMAÇÃO DOS PREÇOS NAS COTAÇÕES 6.1 A estimativa de preços deverá conter discriminação detalhada, de acordo com a especificação do material, contendo preço unitário e total, cotados em moeda nacional, já consideradas as despesas com tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente nos preços para execução do objeto. 7 DO EMPENHO 7.1 A solicitação de fornecimento dos materiais será realizada através da emissão da Nota de Empenho e o envio da mesma em e-mail fornecido pela CONTRATADA. 8 DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 8.1 O fornecimento dos materiais, objeto do presente Termo de Referência, será acompanhado e fiscalizado pelos servidores CIBELE ANTONIETA DE OLIVEIRA e RAFAEL APARECIDO PEIXOTO, devidamente designado(s) pelo CONTRATANTE, denominados fiscais, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização de eventuais faltas e/ou defeitos constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providências ultrapassarem os limites de sua competência para a adoção das providências cabíveis, conforme Lei 8.666/93. 8.2 Caberá a CONTRATADA, a designação formal de um representante para responder perante ao CONTRATANTE pela execução do Contrato. 9 DOS PRAZOS PARA ENTREGA: 9.1 A contratada terá o prazo máximo de 15 dias corridos, após o envio de Nota de Empenho, pra realizar a entrega do objeto solicitado. 10 DO LOCAL DE ENTREGA: 10.1 As entregas serão realizadas na sede do SAAE, localizada na Rua Geraldo de Oliveira Lima, 110, Alto Santa Cruz, CEP 35.488-000, Itaguara-MG. 11 DO RECEBIMENTO 11.1. O recebimento ocorrerá em duas etapas:

a) Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente no momento da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta ocasião, suspensa a fluência do prazo de entrega inicialmente fixado. b) Recebimento definitivo: no prazo de 05 dias úteis após o recebimento provisório, a fiscalização avaliará as características do material que, estando em conformidade com as especificações exigidas, será recebido definitivamente. 11.2. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração. 11.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser recusado de pronto, no todo ou em parte, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor, nos termos dos subitens 11.4 e 11.5. 11.4. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado com defeito, ou em desacordo com o especificado ou com a proposta, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o material recusado no prazo que lhe restar daquele indicado no subitem 9.1. 11.5 Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em desconformidade com as condições editalícias, o fiscal do contrato fará relatório circunstanciado à unidade competente com vistas à glosa da nota fiscal, no valor do material recusado ou não entregue, e a enviará para pagamento, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face a eventual aplicação de multa. 11.6 Glosada a nota fiscal, deverá a Autarquia notificar a Contratada para que proceda à retirada deste, às suas expensas, no prazo de 60 dias, contados do recebimento da notificação. 11.7 O material recusado que não for retirado pela Contratada no prazo estabelecido será enviado a entidades filantrópicas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública federal, ou para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 12.1 Fornecer o produto conforme a demanda do CONTRATANTE. 12.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 12.3 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na Licitação.

12.4 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados. 12.5 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 12.6 Responsabilizar-se pela entrega do material. 12.7 Executar os serviços no prazo determinado. 13 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 13.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais. 13.2 Rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA. 13.3 Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar os serviços e materiais objeto do contrato. 13.4 Definir obrigatoriamente em todas as solicitações de serviço, o detalhamento das especificações dos materiais. 14 DO PAGAMENTO 14.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota fiscal eletrônica pela CONTRATADA. 14.2 O prazo para pagamento da Nota fiscal, devidamente atestada pela administração, não deverá ser superior a 5 (cinco) dias úteis. 14.3 A retenção do pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando a CONTRATADA: 14.3.1 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 14.3.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 14.3.3 Não cumprir o estabelecido em contrato. 15 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 15.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar em sanções previstas na Lei 8.666 de 1993. 16 DA VIGÊNCIA DA ATA

16.1 A Ata de Registro de Preço vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, não existindo a possibilidade de prorrogação. 17 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 17.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos do SAAE, no exercício de 2018, obedecendo às Classificações Orçamentárias. Itaguara, 30 de julho de 2018. Cristiane Maria das Dores Freitas Diretora