RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS

Documentos relacionados
POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Política de Controles Internos

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Política de Controles Internos

Política de Controles Internos

DE REGRAS, PROCEDIMENTOS

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

MANUAL DE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS CONVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Política de Controles Internos

MANUAL DE REGRAS, PRODECIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

Política de Controles Internos

MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Política de Controles Internos

UNITY CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS FEVEREIRO / 2019 VERSÃO 2.0

Polı tica de Compliance

Polı tica de Compliance

Manual de Compliance Lavoro Asset

MANUAL DE REGRAS, PRODECIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

MANUAL DE COMPLIANCE 20 e CONTROLES INTERNOS

Política de Supervisão e Controles Internos. Turim 21 Investimentos Ltda.

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

Código: MSFC-P-004 Versão: 05 Emissão: 10/2011 Última Atualização em: 02/2016

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS ELABORADO PARA O CUMPRIMENTO DO ARTIGO 14, INCISO III DA ICVM 558.

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. POLÍTICA DE TREINAMENTO E RECICLAGEM DE COLABORADORES

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

REGRAS, PROCEDIMENTOS E DESCRIÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ( MANUAL DE COMPLIANCE )

POLÍTICA DE TREINAMENTO E RECICLAGEM

Política de Controles Interno

POLÍTICA DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS SUMÁRIO

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

Manual de regras, procedimentos e controles internos ICVM 558/15

BONSUCESSO ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

Manual de Conformidade

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS

MANUAL DE 20 COMPLIANCE

Política Controles Internos

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS ARIA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. JUNHO / 2016

MANUAL DE CONTROLES INTERNOS

Políticas Corporativas

POLÍTICA DE TREINAMENTO E RECICLAGEM DE COLABORADORES

Manual de Compliance e Controles Internos Compliance

ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA. Política de Controles Internos

MANUAL DE COMPLIANCE FIERE INVESTIMENTOS LTDA. ( Sociedade )

POLIÍTICA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS

AUDITORIA INTERNA. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

POLÍTICA CONTROLES INTERNOS

Política de Controles Internos

UNITY CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA. POLÍTICA DE TREINAMENTO E RECICLAGEM

MANUAL DE COMPLIANCE DA ATLANTIS INVESTIMENTOS LTDA. ("Sociedade")

Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos ( Manual de Compliance ) Bogari Gestão de Investimentos Ltda. Responsável: Renato Barbosa

Manual de regras, procedimentos e controles internos ICVM 558/15

FICHA TÉCNICA. Título: Manual de Compliance;

MANUAL DE COMPLIANCE

Política Treinamento

Política de Controles Internos

MANUAL DE COMPLIANCE REGRAS PROCEDIMENTOS CONTROLES INTERNOS TERCON INVESTIMENTOS LTDA.

1. OBJETIVO APLICAÇÃO REFERÊNCIA DIRETRIZES... 3

MANUAL DE COMPLIANCE JF TRUST GESTORA DE RECURSOS LTDA. ( Sociedade )

Política de Compliance e Controles Internos Sparta Administradora de Recursos Ltda.

POLÍTICA DE COMPLIANCE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS

POLÍTICA CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos - ICVM 558

Regras e Procedimentos de Compliance

CB.POL a. 1 / 7

Administração de Fundos

7. Compete ao compliance a adoção das seguintes rotinas no tocante às matérias abaixo elencadas:

Manual de Gestão de Riscos

Regras e Procedimentos para cumprimento da ICVM 558. Administração Fiduciária. Regras e Procedimentos ICVM 558 1

Manual de Compliance

Brasília, 04/04/2013

REGRAS, PROCEDIMENTOS E DESCRIÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ( MANUAL DE COMPLIANCE )

Manual de Procedimentos de Controles Internos Instrução CVM nº 592/2017

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO A Vida Tratada Com Respeito

Política - Gerenciamento do Risco Operacional dos Fundos de Investimento Geridos pelo Sicredi

MANUAL DE COMPLIANCE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

Elaborado por: Aprovado por: Data de Atualização: Manual de Compliance. Regras, procedimentos e controles internos

MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS Diretoria de Riscos

Política de Controles Internos

Manual de Controles Internos e Compliance

MANUAL DE COMPLIANCE

GESTÃO DE RISCO. A experiência da Seguros Unimed

POLÍTICA DE COMPLIANCE, CONTROLES INTERNOS E CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO CVM 558/15

MANUAL DE COMPLIANCE GAMA INVESTIMENTOS LTDA. ( Sociedade )

GRC Governança Risco e Compliance

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) MANUAL DE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 1 12/06/2018

Diretrizes do Comitê de Compliance Par Mais. 1. Objetivos

25/08/2016 Guilherme Alano Criação das diretrizes do Comitê de Compliance.

Aspectos regulatórios da Instrução CVM nº 558/15. Daniel Maeda CVM/SIN Vera Simões CVM/SIN/GIR

Transcrição:

RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS JUNHO / 2016

Sumário RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS... 3 1.1. Sumário Executivo... 3 1.2. Objetivo... 4 1.3. Procedimentos e Programa de Integridade... 4 1.4. Escopo... 4 1.5. Apresentação Detalhada dos Resultados... 5

RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS 1.1. Sumário Executivo O presente Relatório apresenta as conclusões dos exames efetuados e relativos ao ano de 2016. Os principais aspectos abordados no relatório são: Descrição dos exames efetuados; Recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas para solução das deficiências, quando for o caso; Manifestação do Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários ou, quando for o caso, pelo Responsável pela Gestão de Riscos a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las. Desta forma, o presente relatório tem como objetivo atender aos requisitos estabelecidos no artigo 22 da Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015 e contribuir para o aprimoramento da estrutura de Controles Internos da Fox Investimentos Ltda. ( Fox Investimentos ).

1.2. Objetivo O objetivo da Fox Investimentos, na avaliação da sua estrutura de Controles Internos, é contribuir para o aperfeiçoamento dos controles existentes através de uma análise periódica, verificando sua efetividade e conformidade com as melhores práticas do mercado. Uma estrutura de Controles Internos efetiva promove uma maior segurança sobre as operações realizadas, bem como sobre a guarda, proteção e valor dos ativos, garantindo a eficiência operacional. 1.3. Procedimentos e Programa de Integridade A estrutura de Controles Internos da Fox Investimentos conta com o comprometimento e apoio dos principais sócios e executivos, no sentido de disseminar internamente uma cultura de controles adequada, boas práticas de mercado e garantir o sucesso de um gerenciamento eficaz. Este comprometimento e apoio proporcionam uma estrutura efetiva que contempla atividades de controle para todos os níveis de negócio da Fox Investimentos. A Fox Investimentos tem desenvolvido políticas, manuais e controles internos visando à mitigação de perdas potenciais e o fortalecimento de processos e procedimentos internos. Portanto, a Fox Investimentos dá uma forte ênfase a uma estrutura abrangente e sólida de monitoramento, avaliação e gestão dos riscos. 1.4. Escopo As informações consideradas neste relatório são referentes ao ano de 2016, abrangendo os seguintes aspectos: Conduta e Ética; Investimentos Pessoais; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Decisão, Seleção e Alocação de Ativos;

Gestão de Riscos; Segurança de Informações; Continuidade de Negócio; Rateio e Divisão de Ordens; Combate a Corrupção; Treinamento e Reciclagem de Colaboradores; e Manuais Operacionais 1.5. Apresentação Detalhada dos Resultados Nesta seção, apresentamos as conclusões dos exames efetuados, contendo as deficiências encontradas, as recomendações de melhorias, cronograma de saneamento, e, quando for o caso, a manifestação do Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários ou do Responsável pela Gestão de Riscos. Escopo detalhado dos exames efetuados O escopo dos exames efetuados abordou os seguintes aspectos: (A Fox Investimentos deverá descrever cada item testado referente às políticas e manuais) Ex: Conduta e Ética Assinatura do Termo de Responsabilidade e Confidencialidade; Código de Ética divulgado no site da gestora; Ex: Investimento Pessoal

Política de Investimento Pessoal divulgada no site da gestora; Assinatura anual do Termo de Compromisso com a Política de Investimento Pessoal; Principais deficiências identificadas As principais deficiências identificadas e relacionadas a Conduta e Ética foram: (A Fox Investimentos deverá preencher o template abaixo quando da existência de uma nova deficiência) Descrição da Recomendações de Melhorias: Cronograma de Saneamento: (A Fox Investimentos deverá preencher o template abaixo quando do follow up de uma deficiência que teve a recomendação implementada dentro do cronograma previamente estabelecido) Descrição da Recomendações de Melhorias: Cronograma de Saneamento Status da Remediação Implementada (A Fox Investimentos deverá preencher o template abaixo para o caso de follow up de deficiências já existentes e que não foram implementadas) Descrição da Recomendações de Melhorias:

Prazo Anterior Manifestação Diretor Adm. Carteiras Manifestação Diretor Risco e Compliance: Status da Remediação Novo Prazo Quando a deficiência anterior não for implementada conforme cronograma estabelecido e a deficiência estiver sob sua responsabilidade Quando a deficiência anterior não for implementada conforme cronograma estabelecido e a deficiência não estiver sob sua responsabilidade do Diretor de Administração de Carteiras Ex: Em análise, Em andamento, Implementada Parcialmente, Não implementada.