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- Caio Barata Peres
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1 HELEN CASTRO DA CUNHA Código 230/ CPF/CNPJ Vencimento: 20/09/2017 Forma de Pagamento: boleto bancário Valor: Importante: Mantenha seu e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Minha NET: CBO MULTI MIX HD CONF FID COMBO VIRTUA 35M MULTI FONE ILIM BRASIL PROMO SERVIÇOS MÓVEIS descrição NET Fone Serviços Móveis Itens Eventuais 001/005 total 35,40 88,99 233,67 Valor Total NET Fone DURAÇÃO LIGAÇÕES LOCAIS 1h27m24s 0,51 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h20m48s LIGAÇÕES DDD 0h03m30s LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES 1h15m24s ASSINATURA Total NET Fone 35,40 Serviços Móveis Mensalidade Claro 88,99 Total Serviços Móveis 88,99 Itens Eventuais Mensalidade Proporcional TV 01/08/17 A 19/08/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MIX 20/08/17 A 20/08/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MIX 21/08/17 A 29/08/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MIX 31/08/17 A 31/08/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MIX Sub-Total Mensalidade Proporcional TV 120,87 Mensalidade Proporcional VIRTUA 01/08/17 A 19/08/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI 20/08/17 A 20/08/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI 21/08/17 A 29/08/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI 31/08/17 A 31/08/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA 92,80 Encargos/Juros/Multas JUROS PGTO EM ATRASO 30/08/17 0,66 76,55 4,03 36,26 4,03 58,78 3,09 27,84 3,09 MULTA 30/08/17 4,42 Sub-Total Encargos/Juros/Multas 5,08 Serviços Técnicos 20/08/17 TAXA MUDANCA DE ENDERECO - 5 PARCELAS A VENCER -75,00 20/08/17 TAXA MUDANCA DE ENDERECO 1/6 9 Sub-Total Serviços Técnicos 15,00 Descontos/Cancelamentos -Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC. - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala ligue É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria Últimos Registros de Atendimento , , , , Autenticação Mecânica Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura. Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor HELEN CASTRO DA CUNHA NET SERVICOS Agosto/ /09/
2 HELEN CASTRO DA CUNHA Código 230/ CPF/CNPJ Vencimento: 20/09/2017 Forma de Pagamento: boleto bancário Valor: 21/08/17 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 18/07/17. TEMPO TOTAL 0 H 38 M Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,08 Total Itens Eventuais 233,67-0, / 005
3 HELEN CASTRO DA Código Cliente: CUNHA 230/ Fatura: / 005 Detalhamento de ligações NET FONE via NET Embratel FONE VIA EMBRATEL PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$) Telefone: FRANQUIA 001 DESTINO DESTINO INICIO NETFONE MULTI ILIMITADO BRASIL 21 01/01 22/07/ /08/2017 LIGACOES DDD PARA NET FONE E CLARO FONE 23/07/ Belo Horizonte-MG 20h34m57s 0h20m42s 24/07/ Belo Horizonte-MG 21h31m13s 0h26m24s 26/07/ Belo Horizonte-MG 20h46m38s 0h19m54s 29/07/ Belo Horizonte-MG 09h51m44s 0h08m24s 1h15m24s LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS 05/08/ São Paulo-SP 21h17m08s 0h00m54s 05/08/ São Paulo-SP 22h04m17s 0h00m30s 06/08/ São Paulo-SP 09h03m18s 0h02m06s 0h03m30s LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES 13/08/ Salvador-BA 10h23m13s 0h00m30s 0,51 0h00m30s 0,51 LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTA Salvador-BA 0h20m48s 0h20m48s LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMAD Salvador-BA 0h01m12s Salvador-BA 0h00m54s Salvador-BA 1h22m54s Salvador-BA 0h01m54s 1h26m54s O SOMADOS OS 3h07m06s 35,40 Total Serviço 35,40
4 CLARO S.A. AVENIDA TANCREDO NEVES, 450 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR - BA CNPJ / IE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE HELEN CASTRO DA CUNHA EMISSÃO 04/09/2017 MÊS Agosto/2017 Vencimento 20/09/2017 NÚMERO I.E. ISENTO Código 230/ CFOP Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte. Discriminação do Serviço TV POR ASSINATURA ISS ICMS PIS COFINS 31/08/17 A 31/08/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MIX 0,69 0,03 0,12 4,03 20/08/17 A 20/08/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MIX 0,69 0,03 0,12 4,03 21/08/17 A 29/08/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MIX 6,16 0,24 1,09 36,26 01/08/17 A 19/08/17 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI MIX 13,01 0,50 2,30 76,55 SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 120,87 BANDA LARGA 21/08/17 A 29/08/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI 7,80 27,84 01/08/17 A 19/08/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI 16,46 58,78 20/08/17 A 20/08/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI 0,87 3,09 31/08/17 A 31/08/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M MULTI 0,87 3,09 DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA -0,02-0,08 SUB TOTAL BANDA LARGA 92,72 OUTROS SERVIÇOS 20/08/17 TAXA MUDANCA DE ENDERECO 4,50 1,49 6,84 9 SUB TOTAL OUTROS SERVIÇOS 9 TOTAL DA NOTA FISCAL 303,59 COFINS Base de Cálculo 120,79 Alíquota 3,00% Valor 3,63 COFINS Base de Cálculo 9 Alíquota 7,60% Valor 6,84 ICMS Base de Cálculo 166,10 Alíquota 28,00% Valor 46,53 ISS Base de Cálculo 9 Alíquota 5,00% Valor 4,50 PIS Base de Cálculo 120,79 Alíquota 0,65% Valor 0,80 PIS Base de Cálculo 9 Alíquota 1,65% Valor 1,49 Reservado ao Fisco EFD8.53C ED.F9AA.CF59.9DA / Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./- Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nr de /- Regime Especial, Processo UA /2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei /12 - ICMS TOTAL 46,53 - ISS TOTAL 4,50 - PIS TOTAL 2,29 - COFINS TOTAL 10,47
5 HELEN CASTRO DA CUNHA CLARO S.A. AVENIDA TANCREDO NEVES SALAR FIA LUNA A CEP SALVADOR-BA CNPJ I.E CPF/CNPJ Código Cliente: UF: B VIA NF: A ÚNICA SÉRIE B DATA EMISSÃO: 2 01/09/2017 No. FATURA: / 005 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$) NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 28,00 9,91 0,23 1,06 35,40 Reservado ao Fisco: c3a.0bb6.f f8b.e9d7.15ca VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR VALOR ICMS ISENTO OUTROS 35,40 35,40 28,00 9,91 TOTAL : 35,40 35,40 9,91 Mensagem 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS Contribuiçao FUST NET FONE = R$0,24 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$0,12 - CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT)(28 - HIP TELECOM) CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51-51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)Lei /12 - ICMS TOTAL 9,91 - PIS TOTAL 0,22 - C
Código 086/ CPF/CNPJ / PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Encargos/Juros/Multas
BOM RETIRO Código CPF/CNPJ 11.007.261/0001-50 Vencimento: 20/01/2015 Forma de Pagamento: boleto bancário Valor: 279,28 Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br,
Código NET 003/ CPF/CNPJ CBO NET ESSENCIAL HBO FID COMBO VIRTUA 10M FIDELIDADE FONE + NET FALE DO SEU JEITO
R RADAMES GONCALVES DE FREITAS, 00042 CIDADE SAO FRANCISCO SAO PAULO SP Código NET 003/324466613 CPF/CNPJ 077.651.848-81 Vencimento Forma de Pagamento DÉBITO AUTOMÁTICO Valor Importante: Mantenha seu e-mail
Código NET 272/ CPF/CNPJ CBO NET FACIL DIG CONF FID COMBO VIRTUA 15 MEGA FIDELIDADE FONE ILIM NET (PORT)
LEONARDO ALVES PAULINO R THEREZA BARBISAN LAZZARETTI, 00236 LOT RES A CAROLINA VALINHOS SP Código NET 272/009324151 CPF/CNPJ 334.859.388-31 Vencimento 08/06/2016 Forma de Pagamento DÉBITO AUTOMÁTICO Valor
Código 040/ CPF/CNPJ PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 204,86
AOS 0 QD 06 BL B APT 505 OCTOGONAL Código CPF/CNPJ 761.734.371-04 Vencimento: 15/07/2013 Forma de Pagamento: boleto bancário Valor: 339,12 Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Código 129/ CPF/CNPJ PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 100,00
ANDERSON ORZARI RIBEIRO R FR CANECA 00014 APT 173 Código 129/148041906 CPF/CNPJ 269.199.798-70 Vencimento: 05/02/2016 Forma de Pagamento: débito automático Valor: 198,73 Importante: Mantenha seu e-mail
Código 656/ CPF/CNPJ PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Autenticação Mecânica
Código CPF/CNPJ 404.152.678-70 Vencimento: 20/09/2012 Forma de Pagamento: débito automático Valor: 134,06 Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções
Código 038/ CPF/CNPJ PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Autenticação Mecânica
R BARATA RIBEIRO 00502 APT 723 0 COPACABANA RIO DE JANEIRO RJ Código CPF/CNPJ 061.237.497-14 Vencimento: 15/12/2015 Forma de Pagamento: boleto bancário Valor: 605,61 Importante: Mantenha seu e-mail e telefones
COMUNICADO IMPORTANTE
COMUNICADO IMPORTANTE Prezado(a) Cliente, Com o compromisso de manter você sempre informado(a), a NET presta alguns esclarecimentos importantes sobre os valores da sua fatura. A partir de janeiro de 2016,
Código NET 223/418169086 CPF/CNPJ 037.767.724-84 CBO NET MAIS HD CONF FID COMBO VIRTUA 30 MEGA PORTADO FONE ILIM FIXO LOCAL.
R PRF SILVIO RABELO, 01115 ED CONJ.RESID.ENSEADA BL 06 QD D APT 301 CANDEIAS JABOATAO DOS GUARARAPES PE Código NET 223/418169086 CPF/CNPJ 037.767.724-84 Vencimento Forma de Pagamento DÉBITO AUTOMÁTICO
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL
NET FONE VIA EMBRATEL Telefone: 1231259052--FRANQUIA 001 NET FONE 01/04 22/11/2012 21/12/2012 39,88 SubTotal 39,88 LIGACOES DDD PARA CELULARES 23/11/2012 11983689794 São Paulo-SP 20h00m07s 0h00m54s 1,24
Código 533/001175953 CPF/CNPJ 375.721.018-28 PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
ANDERSON MARCELO DE OLIVEIRA AV ANSELMO CUPINI 00143 CASA 10 Código 533/001175953 CPF/CNPJ 375.721.018-28 Vencimento: 10/10/2015 Forma de Pagamento: débito automático Valor: 142,17 Importante: Mantenha
FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL
SLZ - MA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Código R FRANCISCO MENDES, 156 CABRAL 64000-780 TERESINA PI 063/001026340 CPF/CNPJ 10.194.586/0001-26 Vencimento 05/06/2014 Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO Valor:
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL C/CONTÁBIL
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REGIONAL NOME : CARGO : Christian Pezzi DIRETOR SINDICAL REGIONAL RELAÇÃO DAS DESPESAS ALUGUEL DE IMÓVEIS ANUNCIOS E PUBLICIDADE ASSINATURA DE LIVROS E JORNAIS BRINDES
FALE FIXO ESPECIAL. Itens Eventuais Encargos/Juros/Multas
SLZ - MA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Código R FRANCISCO MENDES, 156 CABRAL 64000-780 TERESINA PI 063/001026340 CPF/CNPJ 10.194.586/0001-26 Vencimento 05/05/2014 Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO Valor:
198,01-63,01 135,00 105,36 0,00 240,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,84
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N - Brasília - DF CEP: 71215-000 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11 Incrição Estadual: 07.441.356/001/93 Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93
Vencimento 25/02/2018
FIXO Fatura de Serviços de Telecomunicações Oi S.A. ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia GO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 000001 de \741751203/ R 1121 NR200 ST MARISTA
Código da Conta: /07/2017 a 09/08/2017. Planos 180,14 SUBTOTAL CONTRATADO 180,14 O QUE FOI UTILIZADO
1/11 Data de Emissão: 10/08/2017 Email de Cobrança: [email protected] Código da Conta: 0163827495 Nextel Telecomunicações Ltda Alameda Santos, 2356/2364 Cerqueira Cesar CEP 01418 200 São Paulo SP C.N.P.J.
Página de Fatura de Serviços de Telecomunicações
FIXO Oi S.A. Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis SC CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Fatura de Serviços de Telecomunicações
Fatura de Serviços de Telecomunicações 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N - Brasília - DF - CEP: 71215-000 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93 Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93
Vencimento 10/03/2016
Nº do Cliente: 779858 Período: 23/01/2016 a 22/02/2016 Mês de referência: 02/2016 Data de emissão: 27/02/2016 Número do celular: 11 94308-2878 Nº da fatura: 000000353968 Vencimento 10/03/2016 Total a Pagar
Luis Chegou sua fatura da Oi.
FATURA DE VENCIMENTO Luis Chegou sua fatura da Oi. JUN/2013 11/07/2013 PAGAR R$ 15,16 00014613 Serviços utilizados LUIS FERNANDO CARNEIRO DO VALE SHCES Q 305 BL J 205 CRUZEIRO NOVO - BRASILIA 70650-360
Vencimento 10/10/2016
Nº do Cliente: 944491 Período: 23/8/216 a 22/9/216 Mês de referência: 9/216 Data de emissão: 27/9/216 Número do celular: 21 99756-194 Nº da fatura: 797948 Vencimento 1/1/216 Total a Pagar R$ 99,9 ALFREDO
Vencimento 16/11/2016
Nº do Cliente: 1188346 Período: 28/9/216 a 27/1/216 Mês de referência: 1/216 Data de emissão: 4/11/216 Número do celular: 11 9384-5977 Nº da fatura: 92538 Vencimento 16/11/216 Total a Pagar R$ 131,24 GABRIEL
Vencimento 10/12/2015
Nº do Cliente: 5836 Período: 23/1/215 a 22/11/215 Mês de referência: 11/215 Data de emissão: 27/11/215 Número do celular: 11 99677-177 Nº da fatura: 244196 Vencimento 1/12/215 Total a Pagar R$ 99,9 MARCOS
Vencimento 10/02/2017
Nº do Cliente: 8477 Período: 23/12/216 a 22/1/217 Mês de referência: 1/217 Data de emissão: 27/1/217 Número do celular: 11 9817-4829 Nº da fatura: 124449 Vencimento 1/2/217 Total a Pagar R$ 12,36 CRISTIANO
Vencimento 10/12/2016
Nº do Cliente: 1303975 Período: 23/10/2016 a 22/11/2016 Mês de referência: 11/2016 Data de emissão: 27/11/2016 Número do celular: 11 98269-0380 Nº da fatura: 000001005472 Vencimento 10/12/2016 Total a
Período: 06/09/10 a 05/10/10
Conta: 2002588311 VENCIMENTO: TOTAL A PAGAR - R$ Emissão: 09/10/2010 Mês de Referência: 10/2010 Período: 06/09/10 a 05/10/10 21/10/2010 150,36 Número(s) do(s) Celular(es) 11-9744-0529 Relação total de
Página de Fatura de Serviços de Telecomunicações
FIXO Fatura de Serviços de Telecomunicações 000001 de 0646002088 wãµh wãµh wãµh \769400004/ CTC MOOCA SPM PL6 Êéëtµµµus Êéëtµµµus 7213512820530300000026122230040216 Demonstrativo da fatura SERVICOS MENSAIS
Número do seu Claro Período de Uso Vencimento Total a Pagar AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
JOSE DE SOUZA SIQUEIRA R GLICERIA SANTOS 13 AP401 ED QUINTA ACUP ACUPE DE BROTAS 40290-180 SALVADOR BA Atendimento Claro - Ligue 1052. Auto-Atendimento - Ligue *1052# Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro
Quantidade de Plano/Pacote. Quantidade de Números Vivo
Nº da Conta: 2051004580 Mês de referência: 05/2013 Período: 25/04/2013 a 24/05/2013 Data de emissão: 26/05/2013 SENHOR FABIO DE SOUZA MIRANDA COND ESTANCIA JARDIM BOTANICO, S/N CJ J CS 118 SETOR HABITACIONAL
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
RAAEL CAMPOS TRAVASSOS AV DAS AMERICAS 3959 BARRA DA TIJUCA 22631-003 RIO DE JANEIRO RJ Atendimento Claro - Ligue 1052. Auto-Atendimento - Ligue *1052# Na Web - www.claro.com.br/minhaclaro Visite nosso
Não deixe de efetuar o pagamento até a data de vencimento, evitando assim juros, multa e até o bloqueio de serviços
ENTENDA SUA CONTA Mensalmente, a TIM enviará a nota fiscal e o demonstrativo completo com as operações realizadas durante o ciclo de sua conta. Este documento poderá conter diversas páginas, dependendo
FIXO FIXO ... Data de vencimento: 19/01/2013 Valor de sua conta: 353,02. Fatura de Serviços de Telecomunicações
FIXO Oi S.A. ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE U VILA REDENÇÃO CEP 74845-060 - Goiânia U GO CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 Fatura de Serviços de Telecomunicações 000001 de 00010751 CTCE GOIANIA GO PL8
Empresa: INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: / CRC: Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 846 Bairro : IGAPÓ Cidade : Londrina
Empresa: INCORPAST - IND E COM DE PASTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 78.459.443/0001-32 CRC: Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 846 Bairro : IGAPÓ Cidade : Londrina Fone: UF: PR CEP: 86046-010 (43) 3341-2529 Fax: RECIBO
DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE
Termo de Contratação ao Serviço Algar Telecom ALGAR TELECOM S/A, CNPJ: 71.208.516/0001-174, Rua José Alves Garcia, 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG; ALGAR CELULAR S/A, CNPJ: 05.835.916/0001-85, Rua José
REGULAMENTO OFERTAS LIGADO VÁLIDO PARA ARAGUARI, ARAXÁ E DIVINÓPOLIS
REGULAMENTO OFERTAS LIGADO VÁLIDO PARA ARAGUARI, ARAXÁ E DIVINÓPOLIS 1. OBJETIVO: o presente regulamento tem por objetivo estabelecer a relação entre as empresa Algar Multimídia Data Net S/A, inscrita
Período: 23/02/10 a 22/03/10
Conta: 2053832093 VENCIMENTO: TOTAL A PAGAR - R$ Emissão: 27/03/2010 Mês de Referência: 03/2010 Período: 23/02/10 a 22/03/10 10/04/2010 190,03 Número(s) do(s) Celular(es) 71-9621-8110 71-9652-0607 71-9999-2391
Quantidade de Plano/Pacote
Nº da Conta: 2114974566 Mês de referência: 11/2015 Período: 02/10/2015 a 01/11/2015 Data de emissão: 03/11/2015 GLOBALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R WALTER DAL ZOTTO, 107 CINQUENTENARIO 95012-625 CAXIAS
Quantidade de Plano/Pacote
Nº da Conta: 2101678893 Mês de referência: 01/2016 Período: 25/12/2015 a 24/01/2016 Data de emissão: 01/02/2016 ACTIVE ENGENHARIA LTDA R TURMALINAS, 88 CENTRO 09920-500 DIADEMA - SP www.vivo.com.br/meuvivoempresas
SICOOB- AUTORIZAÇA0 PARA DEBITO EM CONTA N D4461
SICOOB- SISTICINA DIE COO... IVES OE CENIDITO 00 el MASI L AUTORIZAÇA0 PARA DEBITO EM CONTA N D4461 Autorizo(amos) a Cooperativa Sicoob Advocacia, a debitar em nossa conta a importância de R$ 100,43 (Cem
SICOOB- AUTORIZAÇÃO PARA DEBITO EM CONTA N D 3263
SICOOB- St TEMA OE COO AAAAA iv** OE CIRIEDITO 00 a PAIL AUTORIZAÇÃO PARA DEBITO EM CONTA N D 3263 Autorizo(amos) a Cooperativa Sicoob Advocacia, a debitar em nossa conta a importância de R$ 106,48 (Cento
PLANOS ALTERNATIVOS Pacote de Minutos Locais Mensais III
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Quantidade de Plano/Pacote
Nº da Conta: 2090091646 Mês de referência: 09/2013 Período: 21/08/2013 a 20/09/2013 Data de emissão: 22/09/2013 NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA CARLINDO SANTANA, 13 4 ANDAR BASILEIA 29302-849 CACHOEIRO
Quantidade de Plano/Pacote
Nº da Conta: 2090091646 Mês de referência: 08/2013 Período: 21/07/2013 a 20/08/2013 Data de emissão: 22/08/2013 NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA CARLINDO SANTANA, 13 4 ANDAR BASILEIA 29302-849 CACHOEIRO
JULHO/2016 USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO TABELA DE PREÇOS
JULHO/2016 USO EXCLUSIVAMENTE INTERNO TABELA DE PREÇOS Lembrese que o cliente tem desconto ao optar pelo pagamento em Débito em Conta + Fatura Digital. Conheça os benefícios da Fatura Digital: (O cadastro
Quantidade de Plano/Pacote
Nº da Conta: 2090091646 Mês de referência: 12/2013 Período: 21/11/2013 a 20/12/2013 Data de emissão: 21/12/2013 NETSUL INTERNET BANDA LARGA LTDA CARLINDO SANTANA, 13 4 ANDAR BASILEIA 29302-849 CACHOEIRO
Quantidade mensal incluída no pacote (A) Quantidade de serviços gratuitos por mês (B) Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou pessoal
Pacote de Serviços - Universitários Confira abaixo a composição do Pacote de Serviços Universitários: Saques Saque de conta de depósitos à vista - Presencial ou pessoal 6 4 10 2,20 12,60 Fornecimento de
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Bem-vindo ao Cartão de Crédito Bradesco Compras Visa. Informações ao Associado
Bem-vindo ao Cartão de Crédito Bradesco Compras Visa. Informações ao Associado PREZADO(A) ASSOCIADO(A), Seja bem-vindo(a) ao grupo de clientes que utilizam as vantagens do Cartão de Crédito Bradesco Compras
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Quantidade de Plano/Pacote
Nº da Conta: 0132316957 Mês de referência: 04/2014 Período: 16/03/2014 a 15/04/2014 Data de emissão: 17/04/2014 VOZ E DADOS R JOAO FRANCISCO BECKER, S/N CENTRO 95577-000 MORRINHOS DO SUL - RS www.vivo.com.br/meuvivo
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Proprietário: Compromissário: Composição: IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO Insc. Mun.: 19.014.013.00-0099458 Aviso 62492 Endereço de Entrega: AVN CANGAà BA, 1180 - AP 96 - PENHA SÃO PAULO/SP 03712-000
Número NF e. Dados da NF e. Data/Hora de Saída ou da Entrada PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA
Chave de Acesso 41 1704 21.262.327/0001 01 55 001 000.001.311 100.000.000 2 Número NF e 1311 Versão 3.10 Dados da NF e Modelo 55 Série 1 Número 1311 Data de Emissão 05/04/2017 14:31:17 03:00 Data/Hora
opecum osium 74, hiketk UOL Produtos UOL Grandes promoções do Clube UOL!
Universo Online S.A. Av. Brigade:yo Faria Lima, 1384 São Pculo - SP - 01452-002 C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 0 1.109.184/0004-38 Inscrição Estadual 114816.816.117 JOSE ROBERTO NAZELLO ALVARENGA TRIPOLI VD JACAREI
