PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO ESTADO DA BAHIA

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO ESTADO DA BAHIA LEI Nº 230, DE 02 DE DEZEMBRO DE Dispõe sobre o Plano Plurianual PPA do Município para o período 2014 / 2017, na forma que indica. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO,, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1. Esta Lei institui, no âmbito do município de Sítio do Mato, o Plano Plurianual PPA para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, 1, da Constituição Federal, estabelecendo: a) Os programas com seus objetivos e montantes de recursos; b) As ações necessárias à execução dos programas, com seus objetivos específicos, produtos, metas e custos definidos para o período; c) A agregação de ações e programas em funções e subfunções; d) As diretrizes orientadoras da gestão do PPA. Art. 2º. Integram esta Lei os seguintes anexos: Anexo I Programa Plurianual de Trabalho - PPT Anexo II Identificação e definição dos Programas Anexo III Identificação das ações necessárias, vinculadas aos respectivos programas. Anexo IV Demonstrativos e Informações complementares. Art. 3º. O Programa Plurianual de Trabalho PPT define a programação plurianual agregada por macro-objetivos e detalhada no nível de ações, com a indicação dos custos estimados para o período de vigência do Plano, passando a constituir o demonstrativo agregado básico para efeito de acompanhamento e monitoração da execução do Plano Plurianual objeto desta Lei.

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO ESTADO DA BAHIA 1º. A identificação dos Programas com seus objetivos, indicadores, custos e outros atributos bem como das ações com seus objetivos específicos, produtos, metas e custos constam dos Anexos II e III desta Lei. 2º. Os Programas de Gestão agregam as ações necessárias ao apoio e manutenção da atuação governamental. 3º. Os Programas Finalísticos são elaborados e definidos com o objetivo específico de solucionar um problema, atender a uma demanda ou satisfazer uma necessidade da coletividade. 4º. Integra este anexo, o Demonstrativo da Receita disponível para o mesmo período e necessária å execução do Programa Plurianual de Trabalho PPT. 5º. Para cumprimento de dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 integra, excepcionalmente, este Anexo o Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração Municipal para o mesmo exercício de Art.4º. Os valores financeiros e as metas físicas apropriadas por exercício financeiro e por Órgão executor nos Anexos II, III e IV são estimativos e indicativos, não se constituindo em limites à programação da despesa expressa nas leis orçamentárias anuais ou em seus créditos adicionais, programação que estará sempre condicionada à disponibilidade de recursos em cada exercício. Art. 5º. Constituem objetivos estratégicos da Administração Municipal: I desenvolvimento municipal integrado; II melhoria da qualidade de vida; III promoção da cidadania e da integração social; IV desenvolvimento da gestão pública gerencial; V- ação legislativa independente e responsável. Art. 6º. Buscando alcançar os objetivos definidos no artigo anterior, a Administração adotará as seguintes diretrizes básicas, detalhadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias: I equilíbrio das contas públicas municipais; II transparência na definição e na gestão dos orçamentos municipais; III respeito ao princípio orçamentário da programação; IV austeridade na utilização e otimização dos recursos públicos;

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO ESTADO DA BAHIA V obtenção de níveis satisfatórios de arrecadação tributária municipal. Art. 7. O Plano instituído por esta Lei poderá ser alterado ou modificado em decorrência de: a) Sua adequação à realidade econômica, social e financeira do Município, decorrente do permanente acompanhamento de sua execução, especialmente a disponibilidade de indicadores socioeconômicos referidos no parágrafo único do art. 8º desta Lei; b) De sua revisão anual; c) Da necessidade de ajuste e adequação de natureza conceitual, mormente em relação ao modelo adotado em sua elaboração e execução. d) A inclusão de informações, dados ou atributos não identificados no momento de sua elaboração original. 1. A alteração ou exclusão de programas constantes do PPA, bem como a inclusão de novos programas serão sempre efetuadas mediante Projeto de Lei específico encaminhado pelo Poder Executivo. 2. A alteração, inclusão ou exclusão de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações correspondentes. 3º. É o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa. 4º. Em qualquer das hipóteses, as alterações ou modificações introduzidas respeitarão os valores estimados para o quadriênio, ressalvados as hipóteses de disponibilidades oriundas de reestimativas da Receita para o quadriênio. Art. 8º. A atividade de planejamento público, objetiva identificar as necessidades coletivas e definir a prioridade no seu atendimento. Parágrafo único. Enquanto não estiverem disponíveis os indicadores sócioeconômico, são necessários para a identificação e definição dos programas

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO ESTADO DA BAHIA prioritários no âmbito do Município, são definidos como prioritários os Programas que representam as obrigações constitucionais e legais da Administração Municipal. Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de Gabinete do Prefeito do Município de Sítio do Mato, em 02 de dezembro de Alfredo de Oliveira Magalhães Junior Prefeito Municipal

5 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas por Macroobjetivos Página: 1/3 Programa Total Macroobjetivo: 1 - Modernização do Legislativo , GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO ,00 Ações AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ,00 Macroobjetivo: 2 - Modernização Administrativa , GESTÃO DO PODER EXECUTIVO ,41 Ações GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ,00 Ações MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL , ADMINISTRAÇÃO GERAL ,50 Ações IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS , ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA , CONTRIBUIÇÃO AO PASEP , RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 Ações RESERVA DE CONTIGÊNCIA ,00 Macroobjetivo: 3 - Gestão da Política de Assistência Social , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE ,53 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS , IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAIF , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ,00 Macroobjetivo: 5 - Mais Saúde , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA ,63 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAIS , AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , GESTÃO DO PAB , PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS , SAÚDE BUCAL , FARMÁCIA BÁSICA , VIGILÂNCIA EM SAÚDE , GESTÃO SUS , MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF , MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ,00

6 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas por Macroobjetivos Página: 2/3 Programa Total Macroobjetivo: 5 - Mais Saúde , MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,00 Ações PROGRAMA DO CAPS , MANUTENÇÃO DO SAMU , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES ,00 Macroobjetivo: 6 - Saneamento é Vida , SANEAMENTO GERAL ,00 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS , CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ,00 Macroobjetivo: 7 - Educação para Todos , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO ,87 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PNATE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% , MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CAE, DO CONTROL , CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS ,00 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,00 Macroobjetivo: 10 - Dinamização da Cultura, Difusão do Esporte e Lazer , INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ,00 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE E CENTROS RECREATIVOS , CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES ,00 Macroobjetivo: 11 - Preservando Nossa História , INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO ,50 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA ,50 Macroobjetivo: 12 - Desenvolvimento Municipal , APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO ,00 Ações GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL , MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA ,00 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TERM.PASSAGEIROS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ,00 Macroobjetivo: 14 - Consciência Ambiental , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA ,00 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA ,00

7 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas por Macroobjetivos Página: 3/3 Programa Total Macroobjetivo: 14 - Consciência Ambiental , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA ,00 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS ,00 Macroobjetivo: 15 - Igualdade para Todos , MELHORIA HABITACIONAL ,00 Ações CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES ,00 Macroobjetivo: 17 - Viver Melhor , PLANEJAMENTO URBANO ,00 Ações CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PORTAIS , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA TENSÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO ,00 Total Geral: ,44

8 Município de Sítio do Mato ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS Estimativa das Receitas Orçamentárias Especificação Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transf. Correntes Outras Rec.Correntes Total Rec. Correntes RECEITAS PREVISTAS ,68 0, ,15 0,00 0, , , , , Operações de Crédito Alienação de Bens Amortiz. de Empréstimos Transf. De Capital Outras Rec. Capital 0, ,00 0, , ,00 Total Rec. Capital , Deduções das Receitas ,61 Total das Receitas ,44

9 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo das Receitas por Fonte de Recurso Página: 1 /1 Data: 26/08/2013 Recurso Descrição do Recurso Total Entidade: , Recursos Ordinários - Tesouro , FNDE - Salário Educação , FCBA - Fundo de Cultura 9.269, Transferência de Recursos do SUS , Transferência de Recursos do FNDE , CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , Recursos FUNDEB 60% , Recursos FUNDEB 40% , Transferências de Recursos do FNAS , FIES - Fundo de Investimento Econômico Social , Royalties/ Fundo Especial , Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta ,87 Total Geral: ,44

10 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo das Despesas por Fonte de Recurso Página: 1/1 Data: 26/08/2013 Recurso Descrição do Recurso Total Entidade: , Recursos Ordinários - Tesouro , Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% , Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% , FNDE - Salário Educação , FCBA - Fundo de Cultura 9.269, Transferência de Recursos do SUS , Transferência de Recursos do FNDE , CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , Recursos FUNDEB 60% , Recursos FUNDEB 40% , Transferências de Recursos do FNAS , FIES - Fundo de Investimento Econômico Social , Royalties/ Fundo Especial , Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta ,87 Total Geral: ,44

11 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014 Relatório das Metas e Prioridades Página: 1/3 Data: 26/08/2013 Programa GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa GESTÃO DO PODER EXECUTIVO Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO. IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa MELHORIA HABITACIONAL Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORT. SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 DE GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 AN SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00

12 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014 Relatório das Metas e Prioridades Página: 2/3 Data: 26/08/2013 Programa MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSP CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE VEICULO ADQUIRIDO (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DO PAB SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , SAÚDE BUCAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , FARMÁCIA BÁSICA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , VIGILÂNCIA EM SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO SUS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa REVITALIZAÇÃO DO ENSINO Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PNATE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa PLANEJAMENTO URBANO Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PORTAIS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE ABASTECIME CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA TENSÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, ,00 Total: ,00

13 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014 Relatório das Metas e Prioridades Página: 3/3 Data: 26/08/2013 Programa SANEAMENTO GERAL Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE ÁG CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE E CENTRO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0, , CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA POLIESPOR CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira PROGRAMA DO CAPS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , MANUTENÇÃO DO SAMU SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00 Programa MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA Ações Produtos (Unid.Medida) Metas Física Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TERM.PASSAGEIROS CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0, ,00 Total: ,00

14 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) PPA: PROGRAMA GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO CÓDIGO 0001 UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL OBJETIVO Fiscalizar e legislar sobre todas as matérias de competência do município. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

15 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) PPA: PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO CÓDIGO 0002 UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO OBJETIVO Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,41

16 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) PPA: PROGRAMA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO CÓDIGO 0003 UNIDADE RESPONSÁVEL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBJETIVO Manutenção e modernização administrativa do município. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

17 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) PPA: PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO 0004 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST E PLANEJAMENTO OBJETIVO Manutenção do sistema de administração pública municipal. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,50

18 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) PPA: PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL CÓDIGO 0005 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVO Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de implantação de melhorias residenciais urbana e rural. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

19 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) PPA: PROGRAMA ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE CÓDIGO 0006 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA OBJETIVO Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,53

20 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) CÓDIGO PROGRAMA MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA 0007 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETIVO Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,63

21 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) CÓDIGO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 0008 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA OBJETIVO Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,87

22 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) CÓDIGO PROGRAMA CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS 0009 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA OBJETIVO Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede publica no mercado de trabalho. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

23 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) PPA: PROGRAMA INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO CÓDIGO 0011 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA OBJETIVO Apoiar ações de incentivo a cultura e ao lazer. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,50

24 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) CÓDIGO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO 0012 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVO Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Municipio através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

25 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) CÓDIGO PROGRAMA SANEAMENTO GERAL 0013 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVO Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto, água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

26 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) CÓDIGO PROGRAMA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0015 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVO Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras, matadouros, açudes, barragens e poços artesianos. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

27 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) CÓDIGO PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 0016 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER OBJETIVO Desenvolver ações visando a criação e difusão de esportes, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, proporcionando a inclusão social e a prática da cidadania. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

28 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: PROGRAMA INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO CÓDIGO UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE OBJETIVO Incentivar a participação dos mini e pequenos produtores através de associações para implantação de ações, visando a melhoria da produtividade agropecuária, hortifrutigrangeiros e projeto de irrigação JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

29 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) CÓDIGO PROGRAMA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0018 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETIVO Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

30 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PPA: INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) CÓDIGO PROGRAMA MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 0019 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBJETIVO Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros. JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

31 Município de Sítio do Mato ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS INICIAL(X) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( ) PPA: PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA CÓDIGO 9999 UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OBJETIVO Reserva de Contingência JUSTIFICATIVA METAS Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO Indicadores CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: R$ ,00

32 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas por Macroobjetivos Página: 1/1 Data: 26/08/2013 Programa Total Macroobjetivo: 1 - Modernização do Legislativo , GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO , , , , ,00 Macroobjetivo: 2 - Modernização Administrativa , GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , , , , , ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO , , , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , , ,00 Macroobjetivo: 3 - Gestão da Política de Assistência Social , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , , , ,53 Macroobjetivo: 5 - Mais Saúde , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , , , , MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , , , ,00 Macroobjetivo: 6 - Saneamento é Vida , SANEAMENTO GERAL , , , , ,00 Macroobjetivo: 7 - Educação para Todos , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , , , , , CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS , , , , ,00 Macroobjetivo: 10 - Dinamização da Cultura, Difusão do Esporte e Lazer , INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , , , , ,00 Macroobjetivo: 11 - Preservando Nossa História , INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO , , , , ,50 Macroobjetivo: 12 - Desenvolvimento Municipal , APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO , , , , , MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA , , , , ,00 Macroobjetivo: 14 - Consciência Ambiental , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , , , , ,00 Macroobjetivo: 15 - Igualdade para Todos , MELHORIA HABITACIONAL , , , , ,00 Macroobjetivo: 17 - Viver Melhor , PLANEJAMENTO URBANO , , , , ,00 Total Geral: , , , , ,44

33 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso Página: 1/2 Data:26/08/2013 Fonte de Recurso Valor Entidade: ,44 Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO , Recursos Ordinários - Tesouro ,00 Programa: GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , Recursos Ordinários - Tesouro , CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , FIES - Fundo de Investimento Econômico Social , Royalties/ Fundo Especial , Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta ,87 Programa: ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO , Recursos Ordinários - Tesouro ,00 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , Recursos Ordinários - Tesouro , CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 1.682, Royalties/ Fundo Especial 5.873,00 Programa: MELHORIA HABITACIONAL , Recursos Ordinários - Tesouro ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , Recursos Ordinários - Tesouro , Transferências de Recursos do FNAS , FIES - Fundo de Investimento Econômico Social ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% , Transferência de Recursos do SUS ,63 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% , FNDE - Salário Educação , Transferência de Recursos do FNDE , Recursos FUNDEB 60% , Recursos FUNDEB 40% ,25 Programa: CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS , Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% , Transferência de Recursos do FNDE , Recursos FUNDEB 40% ,00 Programa: INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO , Recursos Ordinários - Tesouro , FCBA - Fundo de Cultura 9.269,50 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , Recursos Ordinários - Tesouro , Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta ,00 Programa: SANEAMENTO GERAL , Recursos Ordinários - Tesouro , Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta ,00 Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , Recursos Ordinários - Tesouro , CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , FIES - Fundo de Investimento Econômico Social , Royalties/ Fundo Especial ,00 Programa: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , Recursos Ordinários - Tesouro ,00 Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO , Recursos Ordinários - Tesouro ,00

34 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Relatório do Resumo dos Programas detalhado por Fonte de Recurso Página: 2/2 Data:26/08/2013 Fonte de Recurso Valor Entidade: ,44 Programa: MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , Transferência de Recursos do SUS ,00 Programa: MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA , Recursos Ordinários - Tesouro , CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , FIES - Fundo de Investimento Econômico Social , Royalties/ Fundo Especial ,00 Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA , Recursos Ordinários - Tesouro ,00 Total Geral: ,44

35 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações Página: 1/2 Ação Total Localizador de gastos: 1 - Sítio do Mato ,44 Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO , AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ,00 Programa: GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ,87 Programa: ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO , MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL ,00 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS , ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA , CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ,00 Programa: MELHORIA HABITACIONAL , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS , IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PP , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAIF , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAIS , AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , GESTÃO DO PAB , PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS , SAÚDE BUCAL , FARMÁCIA BÁSICA , VIGILÂNCIA EM SAÚDE , GESTÃO SUS , MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF , MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ,00 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PNATE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% , MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CAE, DO CONTRO ,00 Programa: CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,00

36 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações Página: 2/2 Ação Total Localizador de gastos: 1 - Sítio do Mato ,44 Programa: INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA ,50 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PORTAIS , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA TENSÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO ,00 Programa: SANEAMENTO GERAL , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS , CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ,00 Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS ,00 Programa: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE E CENTROS RECREATIVOS , CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES ,00 Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL ,00 Programa: MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , PROGRAMA DO CAPS , MANUTENÇÃO DO SAMU , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES ,00 Programa: MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TERM.PASSAGEIROS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ,00 Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA , RESERVA DE CONTIGÊNCIA ,00 Total Geral: ,44

37 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Localizador de Gastos Página: 1/4 Data: 26/08/2013 Ação Vlr Não Detalhado Total Localizador de gastos: 1 - Sítio do Mato ,44 Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO , AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO , , , ,00 0, ,00 Programa: GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA , , , ,31 0, , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO , , , ,02 0, ,87 Programa: ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO , MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL , , , ,00 0, ,00 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE , , , ,00 0, , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇ , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS , , , ,00 0, , ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA , , , ,00 0, , CONTRIBUIÇÃO AO PASEP , , , ,00 0, ,00 Programa: MELHORIA HABITACIONAL , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES , , , ,00 0, ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS , , , ,00 0, , IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDO , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , ,46 0, , PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS P , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FA 8.100, , , ,00 0, ,00

38 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Localizador de Gastos Página: 2/4 Data: 26/08/2013 Ação Vlr Não Detalhado Total Localizador de gastos: 1 - Sítio do Mato ,44 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , , , ,20 0, , AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE S , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , , , ,00 0, , GESTÃO DO PAB , , , ,00 0, , PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , , , ,00 0, , PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS , , , ,00 0, , SAÚDE BUCAL , , , ,00 0, , FARMÁCIA BÁSICA , , , ,00 0, , VIGILÂNCIA EM SAÚDE , , , ,00 0, , GESTÃO SUS , , , ,00 0, , MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA , , , ,00 0, , MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , ,00 0, ,00 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , , , ,64 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PN , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE , , , ,04 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% , , , ,32 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% , , , ,52 0, , MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ES , , , ,00 0, ,00 Programa: CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL , , , ,00 0, ,00

39 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Localizador de Gastos Página: 3/4 Data: 26/08/2013 Ação Vlr Não Detalhado Total Localizador de gastos: 1 - Sítio do Mato ,44 Programa: INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA , , , ,67 0, ,50 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PORT , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE ABAS , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA TENSÃO , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO , , , ,00 0, ,00 Programa: SANEAMENTO GERAL , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEM , , , ,00 0, , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA , , , ,00 0, ,00 Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE Á , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS , , , ,00 0, ,00 Programa: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE E , , , ,00 0, , CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA POL , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES , , , ,00 0, ,00 Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL , , , ,00 0, ,00 Programa: MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , PROGRAMA DO CAPS , , , ,00 0, , MANUTENÇÃO DO SAMU , , , ,00 0, , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES , , , ,00 0, ,00

40 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Localizador de Gastos Página: 4/4 Data: 26/08/2013 Ação Vlr Não Detalhado Total Localizador de gastos: 1 - Sítio do Mato ,44 Programa: MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TERM.PASSAGEIRO , , , ,00 0, , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , , , ,00 0, ,00 Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA , RESERVA DE CONTIGÊNCIA , , , ,00 0, ,00 Total Geral: , , , ,18 0, ,44

41 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado) Página: 1/3 Data: 26/08/2013 Local. Func.Progr. Conta Despesa Recurso Tipo Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Planej. Ação / Produto (UN) Total , , , ,00 Órgão: CÂMARA MUNICIPAL , , , , ,00 Unidade: CÂMARA MUNICIPAL , AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO P CONSTRUÇÃO REALIZADA(VLR) , , , , ,00 2 A GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATI SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , ,00 Órgão: GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO , , , , ,00 Unidade: GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , ,00 Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , , , , ,00 Unidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , ,00 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS , , , , ,00 Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITU A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , ,00 71 P IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE IMPLANTAÇÃO REALIZADA(VLR) , , , , , , , , ,00 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST E PLANEJAMENTO , , , , ,00 Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST E PLANEJAMENTO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO D A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , ,00 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , , , , ,00 Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO D A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , ,00 8 A ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) CONTRIBUIÇÃO AO PASEP A ENCARGOS ATENDIDOS(VLR) RESERVA DE CONTIGÊNCIA A , , , , ,00 363,00 400,00 438,00 481, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , , , , ,67 Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , , , , , , ,52 Unidade: FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) , , , , , , , , , ,00 46 P CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MER A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAME A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANS A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO A EDUCAÇ SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANT A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPEC A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESCOLAR -CAE, DO CONTROLE ---- SOCIAL DO FUNDEB - CAC 8.300, , , , ,00 SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , ,00

42 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado) Página: 2/3 Data: 26/08/2013 Local. Func.Progr. Conta Despesa Recurso Tipo Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Planej. Ação / Produto (UN) Total , , , ,00 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER , , , , ,00 Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) , , , , ,00 10 A GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTE SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTEN P CONSTRUÇÃO REALIZADA(VLR) , , , , , , , , , , , , , ,20 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , ,20 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRE P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) , , , , , , , , , ,63 30 P AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P VEICULO ADQUIRIDO(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DO PAB A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS A PACS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) SAÚDE BUCAL A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) FARMÁCIA BÁSICA A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) VIGILÂNCIA EM SAÚDE A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO SUS A CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) PROGRAMA DO CAPS A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO A DE APOIO A S SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) MANUTENÇÃO DO SAMU A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO A MUNIC SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA , , , , ,46 Unidade: SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , , , , , , , ,00 60 A GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTEL SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSIST A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUD A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃ A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃ A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃ A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO P 1AO IDOSO IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA (VLR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

43 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Relação de Despesas - Planejadas (Consolidado) Página: 3/3 Data: 26/08/2013 Local. Func.Progr. Conta Despesa Recurso Tipo Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Planej. Ação / Produto (UN) Total , , , ,31 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , , , , ,31 Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E CO P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) , , , , ,00 12 P CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLIC P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, J P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPUL P CONSTRUÇÃO REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO P CONSTRUÇÃO REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CE P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TE P CONSTRUÇÃO REALIZADA(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO A D SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABAST P CONSTRUÇÃO REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Órgão: SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE , , , , ,00 Unidade: SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DE A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , ,02 Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , , , , ,02 Unidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIIS P CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) , , , , ,00 42 P CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA(VLR) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA A SERVIÇOS MANTIDOS(VLR) , , , , , , , , , , , , , , ,00 Total geral: , , , , ,44

44 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 1/21 Data: 26/08/2013 Programa GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO Objetivos Fiscalizar e legislar sobre todas as matérias de competência do município. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro

45 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 2/21 Data: 26/08/2013 Programa GESTÃO DO PODER EXECUTIVO Objetivos Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , , , ,67 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,87 Total: ,41 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico FIES - Fundo de Investimento Econômico Social Royalties/ Fundo Especial Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta

46 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 3/21 Data: 26/08/2013 Programa ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO Objetivos Manutenção e modernização administrativa do município. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro

47 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 4/21 Data: 26/08/2013 Programa ADMINISTRAÇÃO GERAL Objetivos Manutenção do sistema de administração pública municipal. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO. IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,50 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ENCARGOS ATENDIDOS (VLR) , , , ,00 Total: ,50 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico Royalties/ Fundo Especial

48 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 5/21 Data: 26/08/2013 Programa MELHORIA HABITACIONAL Objetivos Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de implantação de melhorias residenciais urbana e rural. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro

49 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 6/21 Data: 26/08/2013 Programa ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE Objetivos Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA (VLR) , ,00 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , ,53 PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAIF GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , ,00 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 Total: ,53 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro Transferências de Recursos do FNAS PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 7/21 Data: 26/08/2013 Legenda: FIES - Fundo de Investimento Econômico Social

50 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 8/21 Data: 26/08/2013 Programa MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA Objetivos Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAIS AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , , ,63 VEICULO ADQUIRIDO (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 GESTÃO DO PAB SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 SAÚDE BUCAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 FARMÁCIA BÁSICA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , ,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , ,00 GESTÃO SUS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF ,00 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 Total: ,63 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 9/21 Data: 26/08/2013 Legenda: Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% Transferência de Recursos do SUS

51 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 10/21 Data: 26/08/2013 Programa REVITALIZAÇÃO DO ENSINO Objetivos Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , , ,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PNATE ,23 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,99 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,25 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,40 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CAE, DO CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CAC SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , ,00 Total: ,87 Legenda: Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% FNDE - Salário Educação PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 11/21 Data: 26/08/2013 Legenda: Transferência de Recursos do FNDE Recursos FUNDEB 60% Recursos FUNDEB 40%

52 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 12/21 Data: 26/08/2013 Programa CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS Objetivos Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede publica no mercado de trabalho. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , ,00 Total: ,00 Legenda: Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% Transferência de Recursos do FNDE Recursos FUNDEB 40%

53 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 13/21 Data: 26/08/2013 Programa INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO Objetivos Apoiar ações de incentivo a cultura e ao lazer. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , ,50 Total: ,50 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro FCBA - Fundo de Cultura

54 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 14/21 Data: 26/08/2013 Programa PLANEJAMENTO URBANO Objetivos Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Municipio através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PORTAIS CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA TENSÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta

55 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 15/21 Data: 26/08/2013 Programa SANEAMENTO GERAL Objetivos Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto, água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) , ,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta

56 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 16/21 Data: 26/08/2013 Programa SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA Objetivos Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras, matadouros, açudes, barragens e poços artesianos. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , , , , ,00 CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) , ,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico FIES - Fundo de Investimento Econômico Social Royalties/ Fundo Especial

57 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 17/21 Data: 26/08/2013 Programa INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR Objetivos Desenvolver ações visando a criação e difusão de esportes, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, proporcionando a inclusão social e a prática da cidadania. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE E CENTROS RECREATIVOS CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) , ,00 CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) , ,00 GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro

58 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 18/21 Data: 26/08/2013 Programa APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Objetivos Incentivar a participação dos mini e pequenos produtores através de associações para implantação de ações, visando a melhoria da produtividade agropecuária, hortifrutigrangeiros e projeto de irrigação. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro

59 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 19/21 Data: 26/08/2013 Programa MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Objetivos Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira PROGRAMA DO CAPS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 MANUTENÇÃO DO SAMU SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , ,00 Total: ,00 Legenda: Transferência de Recursos do SUS

60 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 20/21 Data: 26/08/2013 Programa MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA Objetivos Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros. Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TERM.PASSAGEIROS GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) , ,00 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) , , , , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico FIES - Fundo de Investimento Econômico Social Royalties/ Fundo Especial

61 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Programas de Governo Página: 21/21 Data: 26/08/2013 Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA Objetivos Reserva de Contingência Justificativas Diretrizes (Forma de implementação) Ações Produto (Un. de medida) Recursos Física Metas Financeira RESERVA DE CONTIGÊNCIA , ,00 Total: ,00 Legenda: Recursos Ordinários - Tesouro

62 Descrição do Recurso PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso Página: 1/1 Data: 26/08/2013 Recurso Descrição do Recurso 2014 à 2017 Receita Despesa Diferença Entidade: , ,44 0, Recursos Ordinários - Tesouro , , , Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 0, , , Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 0, , , FNDE - Salário Educação , ,99 0, FCBA - Fundo de Cultura 9.269, ,50 0, Transferência de Recursos do SUS , ,63 0, Transferência de Recursos do FNDE , ,23 0, CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , ,38 0, Recursos FUNDEB 60% , ,40 0, Recursos FUNDEB 40% , ,25 0, Transferências de Recursos do FNAS , ,53 0, FIES - Fundo de Investimento Econômico Social , ,18 0, Royalties/ Fundo Especial , ,67 0, Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta , ,87 0,00 Total Geral: , ,44 0,00

63 Descrição do Recurso PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso Página: 1/2 Data: 26/08/2013 Recurso Descrição do Recurso 2014 à 2017 Receita Despesa Diferença Entidade: , ,44 0, Recursos Ordinários - Tesouro , , , , , , , , , , , , , , , Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , FNDE - Salário Educação , ,99 0, , , , , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0, FCBA - Fundo de Cultura 9.269, ,50 0, , , , , , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, Transferência de Recursos do SUS , ,63 0, , , , , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0, Transferência de Recursos do FNDE , ,23 0, , , , , , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0, CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , ,38 0, , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0, Recursos FUNDEB 60% , ,40 0, , , , , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Descrição do Recurso PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo das Receitas e Despesas por Fonte de Recurso Página: 2/2 Data: 26/08/2013 Recurso Descrição do Recurso 2014 à 2017 Receita Despesa Diferença Entidade: , ,44 0, Recursos FUNDEB 40% , ,25 0, , , , , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0, Transferências de Recursos do FNAS , ,53 0, , , , , , , , ,46 0,00 0,00 0,00 0, FIES - Fundo de Investimento Econômico Social , ,18 0, , , , , , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0, Royalties/ Fundo Especial , ,67 0, , , , , , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0, Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta , ,87 0, , , , , , , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral: , ,44 0,00

65 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 1/4 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 1 - Legislativa ,00 Subfunção: 31 - Ação Legislativa ,00 Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO , AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ,00 Função: 4 - Administração ,50 Subfunção: Administração Geral ,50 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ,00 Subfunção: Administração Financeira ,00 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ,00 Subfunção: Normatização e Fiscalização ,00 Programa: ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO , MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL ,00 Função: 8 - Assistência Social ,53 Subfunção: Assistência ao Idoso ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA ,00 Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD ,00 Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAIF ,00 Subfunção: Assistência Comunitária ,53 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ,00 Função: 10 - Saúde ,63 Subfunção: Administração Geral ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ,00 Subfunção: Atenção Básica ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , GESTÃO DO PAB , PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS , SAÚDE BUCAL , GESTÃO SUS , MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF ,00 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,63 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAIS ,63

66 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 2/4 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 10 - Saúde ,63 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,63 Programa: MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , PROGRAMA DO CAPS , MANUTENÇÃO DO SAMU , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES ,00 Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , FARMÁCIA BÁSICA ,00 Subfunção: Vigilância Sanitária ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,00 Subfunção: Vigilância Epidemiológica ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , VIGILÂNCIA EM SAÚDE ,00 Função: 12 - Educação ,87 Subfunção: Alimentação e Nutrição ,00 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR , MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CAE, DO CONTROLE SOCIAL ,00 Subfunção: Ensino Fundamental ,87 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% ,40 Subfunção: Educação Infantil ,00 Programa: CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ,00 Subfunção: Educação Especial ,00 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ,00 Subfunção: Transporte Rodoviário ,00 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PNATE ,00 Função: 13 - Cultura ,50 Subfunção: Difusão Cultural ,50 Programa: INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA ,50 Função: 15 - Urbanismo ,54 Subfunção: Administração Geral ,54 Programa: GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA ,54 Subfunção: Infra-Estrutura Urbana ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS ,00 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PORTAIS ,00

67 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 3/4 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 15 - Urbanismo ,54 Subfunção: Infra-Estrutura Urbana ,00 Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA ,00 Função: 16 - Habitação ,00 Subfunção: Habitação Urbana ,00 Programa: MELHORIA HABITACIONAL , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES ,00 Função: 17 - Saneamento ,87 Subfunção: Administração Geral ,87 Programa: GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ,87 Subfunção: Infra-Estrutura Urbana ,00 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO ,00 Subfunção: Saneamento Básico Urbano ,00 Programa: SANEAMENTO GERAL , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS , CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ,00 Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS ,00 Função: 20 - Agricultura ,00 Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária ,00 Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL ,00 Função: 23 - Comércio e Serviços ,00 Subfunção: Promoção Comercial ,00 Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA ,00 Subfunção: Comercialização ,00 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO ,00 Função: 25 - Energia ,00 Subfunção: Energia Elétrica ,00 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA TENSÃO ,00 Função: 26 - Transporte ,00 Subfunção: Transporte Rodoviário ,00 Programa: MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TERM.PASSAGEIROS , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES ,00 Função: 27 - Desporto e Lazer ,00 Subfunção: Desporto Comunitário ,00 Programa: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE E CENTROS RECREATIVOS , CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES ,00

68 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 4/4 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 28 - Encargos Especiais ,00 Subfunção: Serviço da Dívida Interna ,00 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA ,00 Subfunção: Outros Encargos Especiais ,00 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ,00 Função: 99 - Reserva de Contingência ,00 Subfunção: Reserva de Contingência ,00 Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA , RESERVA DE CONTIGÊNCIA ,00 Total Geral: ,44

69 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 1/8 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 1 - Legislativa ,00 Subfunção: 31 - Ação Legislativa ,00 Programa: GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO , AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Função: 4 - Administração ,50 Subfunção: Administração Geral ,50 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE , , , , ,50 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Subfunção: Administração Financeira ,00 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Subfunção: Normatização e Fiscalização ,00 Programa: ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO , MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Função: 8 - Assistência Social ,53 Subfunção: Assistência ao Idoso ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO , , , , ,00 Recurso: 29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA IDOSA , , , , ,00 Recurso: 29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS , , , , ,00 Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00

70 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 2/8 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 8 - Assistência Social ,53 Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - PAIF , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000, , , , ,00 Recurso: 29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS , , , , ,00 Subfunção: Assistência Comunitária ,53 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E ASSOCIAÇÕES , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Recurso: 29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS , , , , ,00 Recurso: 30 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , ,53 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Recurso: 29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 8.100, , , , ,00 Recurso: 29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS 8.100, , , , ,00 Função: 10 - Saúde ,63 Subfunção: Administração Geral ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , ,00 Recurso: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% , , , , ,00 Subfunção: Atenção Básica ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE SAÚDE , , , , ,00 Recurso: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , , , ,00 Recurso: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , , GESTÃO DO PAB , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , ,00

71 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 3/8 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 10 - Saúde ,63 Subfunção: Atenção Básica ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , , PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , , SAÚDE BUCAL , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , , GESTÃO SUS , , , , ,00 Recurso: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , , MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , ,00 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial ,63 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAIS , , , , ,63 Recurso: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , ,63 Programa: MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , PROGRAMA DO CAPS , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , , MANUTENÇÃO DO SAMU , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , ,00 Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , FARMÁCIA BÁSICA , , , , ,00 Recurso: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS 3.500, , , , ,00 Subfunção: Vigilância Sanitária ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , ,00

72 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 4/8 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 10 - Saúde ,63 Subfunção: Vigilância Epidemiológica ,00 Programa: MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , VIGILÂNCIA EM SAÚDE , , , , ,00 Recurso: 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% , , , , ,00 Recurso: 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , , , ,00 Função: 12 - Educação ,87 Subfunção: Alimentação e Nutrição ,00 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA ESCOLAR , , , , ,00 Recurso: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN , , , , , MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CAE, DO CONTROLE SOCIAL , , , , ,00 DO FUNDEB - CAC Recurso: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% 8.300, , , , ,00 Recurso: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN , , , , ,00 Subfunção: Ensino Fundamental ,87 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , , , , ,00 Recurso: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% , , , , ,00 Recurso: 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 40% (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO B , , , , , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES , , , , ,00 Recurso: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% , , , , ,00 Recurso: 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 40% (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO B , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , , , , ,23 Recurso: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% , , , , ,00 Recurso: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE , , , , ,00 Recurso: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE , , , , ,99 Recurso: 04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% , , , , ,25 Recurso: 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 40% (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO B , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% , , , , ,40 Recurso: 18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 60% (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS , , , , ,40

73 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 5/8 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 12 - Educação ,87 Subfunção: Educação Infantil ,00 Programa: CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL , , , , ,00 Recurso: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% , , , , ,00 Recurso: 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 40% (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO B , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL , , , , ,00 Recurso: 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25% , , , , ,00 Recurso: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN , , , , ,00 Subfunção: Educação Especial ,00 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , , , , ,00 Recurso: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN , , , , ,00 Subfunção: Transporte Rodoviário ,00 Programa: REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR PNATE , , , , ,00 Recurso: 15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN , , , , ,00 Função: 13 - Cultura ,50 Subfunção: Difusão Cultural ,50 Programa: INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA , , , , ,50 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Recurso: 10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA 2.000, , , , ,50 Função: 15 - Urbanismo ,54 Subfunção: Administração Geral ,54 Programa: GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA , , , , ,54 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,31 Recurso: 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE , , , , ,38 Recurso: 30 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES , , , , ,18 Recurso: 42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R , , , , ,67

74 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 6/8 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 15 - Urbanismo ,54 Subfunção: Infra-Estrutura Urbana ,00 Programa: ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PORTAIS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000, , , , ,00 Recurso: 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 5.000, , , , ,00 Recurso: 30 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES , , , , ,00 Recurso: 42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R 5.900, , , , ,00 Função: 16 - Habitação ,00 Subfunção: Habitação Urbana ,00 Programa: MELHORIA HABITACIONAL , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Função: 17 - Saneamento ,87 Subfunção: Administração Geral ,87 Programa: GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO , , , , ,87 Recurso: 50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA , , , , ,87 Subfunção: Infra-Estrutura Urbana ,00 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO , , , , ,00 Recurso: 50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA , , , , ,00 Subfunção: Saneamento Básico Urbano ,00 Programa: SANEAMENTO GERAL , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00

75 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 7/8 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 17 - Saneamento ,87 Subfunção: Saneamento Básico Urbano ,00 Programa: SANEAMENTO GERAL , CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA , , , , ,00 Recurso: 50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA , , , , , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA , , , , ,00 Recurso: 50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA , , , , ,00 Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Função: 20 - Agricultura ,00 Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária ,00 Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Função: 23 - Comércio e Serviços ,00 Subfunção: Promoção Comercial ,00 Programa: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Subfunção: Comercialização ,00 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE ABASTECIMENTO , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Função: 25 - Energia ,00 Subfunção: Energia Elétrica ,00 Programa: PLANEJAMENTO URBANO , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA TENSÃO , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Função: 26 - Transporte ,00 Subfunção: Transporte Rodoviário ,00 Programa: MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E TERM.PASSAGEIROS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00

76 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção Página: 8/8 Data: 26/08/2013 Ação Total Função: 26 - Transporte ,00 Subfunção: Transporte Rodoviário ,00 Programa: MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Recurso: 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE , , , , ,00 Recurso: 30 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES , , , , ,00 Recurso: 42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R , , , , ,00 Função: 27 - Desporto e Lazer ,00 Subfunção: Desporto Comunitário ,00 Programa: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE E CENTROS RECREATIVOS , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVA , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Função: 28 - Encargos Especiais ,00 Subfunção: Serviço da Dívida Interna ,00 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Subfunção: Outros Encargos Especiais ,00 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL , CONTRIBUIÇÃO AO PASEP , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Recurso: 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 363,00 400,00 438,00 481, ,00 Recurso: 42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R 1.267, , , , ,00 Função: 99 - Reserva de Contingência ,00 Subfunção: Reserva de Contingência ,00 Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA , RESERVA DE CONTIGÊNCIA , , , , ,00 Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , ,00 Total Geral: , , , , ,44

77 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo das Despesas por Fonte de Recurso Página: 1/1 Data: 26/08/2013 Recurso Descrição do Recurso Vlr.Não Detalhado Total Entidade: , , , ,18 0, , Recursos Ordinários - Tesouro , , , ,31 0, , Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% , , , ,00 0, , Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% , , , ,00 0, , FNDE - Salário Educação , , , ,04 0, , FCBA - Fundo de Cultura 2.000, , , ,67 0, , Transferência de Recursos do SUS , , , ,20 0, , Transferência de Recursos do FNDE , , , ,64 0, , CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , , , ,50 0, , Recursos FUNDEB 60% , , , ,52 0, , Recursos FUNDEB 40% , , , ,32 0, , Transferências de Recursos do FNAS , , , ,46 0, , FIES - Fundo de Investimento Econômico Social , , , ,92 0, , Royalties/ Fundo Especial , , , ,58 0, , Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta , , , ,02 0, ,87 Total Geral: , , , ,18 0, ,44

78 PLANO PLURIANUAL 2014 a PPA Resumo das Receitas por Fonte de Recurso Página: 1 /1 Data: 26/08/2013 Recurso Descrição do Recurso Vlr. Não Detalhado Total Entidade: , , , ,18 0, , Recursos Ordinários - Tesouro , , , ,31 0, , FNDE - Salário Educação , , , ,04 0, , FCBA - Fundo de Cultura 2.000, , , ,67 0, , Transferência de Recursos do SUS , , , ,20 0, , Transferência de Recursos do FNDE , , , ,64 0, , CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico , , , ,50 0, , Recursos FUNDEB 60% , , , ,52 0, , Recursos FUNDEB 40% , , , ,32 0, , Transferências de Recursos do FNAS , , , ,46 0, , FIES - Fundo de Investimento Econômico Social , , , ,92 0, , Royalties/ Fundo Especial , , , ,58 0, , Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta , , , ,02 0, ,87 Total Geral: , , , ,18 0, ,44

79 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO GABINETE DO PREFEITO LEI N 231, DE 18 DE DEZEMBRO DE Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Sitio do Mato para o exercício financeiro de 2014, e determina outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO,, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu art. 165, 5º, a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2014 faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: CAPÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Art 1. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município para o exercício financeiro de 2014, compreendendo: I o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta; II o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, entidades e fundos a ela vinculados. CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE Seção I Da Estimativa da Receita Art 2. A Receita total consolidada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, é estimada em R$ ,00(Vinte e um milhões, trezentos e setenta e um mil e duzentos reais). Parágrafo único. Oriunda das fontes previstas na legislação vigente, a Receita é estimada com o seguinte desdobramento:

80 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO GABINETE DO PREFEITO Seção II Da Fixação da Despesa Art. 3. A Despesa total consolidada, à conta dos recursos previstos neste capítulo, no mesmo valor da Receita total estimada, é fixada em R$ ,00(Vinte e um milhões, trezentos e setenta e um mil e duzentos reais), observada a programação constante dos Anexos II e III desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

81 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO GABINETE DO PREFEITO Seção III Dos Demonstrativos Consolidados Art. 4º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes do seu Anexo I, indicando: I. Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64 II. Outros Demonstrativos Consolidados; III. Anexos Complementares e Explicativos.

82 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO GABINETE DO PREFEITO Parágrafo único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2014 em obediência à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os Anexos Complementares e Explicativos desta Lei. Seção IV Das Autorizações Art. 5. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal Brasileira, e tendo em vista o que estabelecem a mesma Constituição no art. 165, 8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a: I abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recursos abaixo indicados: a) decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial, conforme estabelecido no art. 43, 1, inciso I e 2, da Lei n 4.320/64; b) provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do art.43, 1, inciso II, e 3 e 4 da Lei n 4.320/64; c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 100 % (cem por cento) do total dos Orçamentos aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo art.43, 1, inciso III, da Lei n 4.320/64; d) decorrentes da anulação de valores consignados aos Grupos de Despesa da mesma ação, respeitando-se, obrigatoriamente, como limite, o valor total consignado a cada Projeto ou Atividade, independente do limite constante da alínea c deste inciso; e) provenientes de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício. II efetuar operações de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecido ao disposto no artigo 38 da Lei Complementar n 101/2000. Parágrafo único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei deverão respeitar as fontes de recursos da Despesa e a destinação de uso da Receita, preservando-se obrigatoriamente as dotações destinadas ao cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

83 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO GABINETE DO PREFEITO CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS Art 6. Esta Lei vigorará de 1 de janeiro a 31 de dezembro de Gabinete do Prefeito do Município de Sítio do Mato, em 18 de dezembro de Alfredo de Oliveira Magalhães Junior Prefeito Municipal

84 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo (Consolidado) Página: 1/1 Data: 27/09/2013 Receitas Valor Despesas Valor 4 - RECEITAS , RECEITAS CORRENTES , Receitas de Capital , RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ , DEDUÇÃO DA RECEITA , Dedução da Receita ,00 Transferências Financeiras Recebidas Subtotal: ,00 0, Legislativa , Administração , Assistência Social , Saúde , Educação , Cultura , Urbanismo , Habitação , Saneamento , Agricultura , Comércio e Serviços , Energia , Transporte , Desporto e Lazer , Encargos Especiais , Reserva de Contingência ,00 Transferências Financeiras Concedidas Subtotal: ,00 Total Geral: ,00 Total Geral: ,00 0,00

85 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64) Página: 1/1 Data: 27/09/2013 Receitas RECEITAS CORRENTES ,00 RECEITA TRIBUTÁRIA ,00 RECEITA PATRIMONIAL ,00 RECEITAS DE SERVIÇOS ,00 Transferências Correntes ,00 Outras Receitas Correntes ,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,00 Receita de Serviços ,00 Valor Despesas Valor DESPESAS CORRENTES ,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 7.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00 Total Superavit do orçamento corrente Superavit ,00 Total , , ,00 Receitas de Capital ,00 Alienação de Bens ,00 Transferências de Capital ,00 Outras Receitas de Capital 3.800,00 DESPESAS DE CAPITAL ,00 INVESTIMENTOS ,00 INVERSOES FINANCEIRAS ,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA ,00 Total Superavit ,00 Total Resumo , ,00 RECEITAS CORRENTES ,00 96,49 % DESPESAS CORRENTES ,00 86,63 % RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN ,00 1,75 % DESPESAS DE CAPITAL ,00 12,40 % Receitas de Capital ,00 1,76 % RESERVA DE CONTINGENCIA ,00 0,97 % Total ,00 100,00 % Total ,00 100,00 %

86 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) Página: 1/3 Data: 27/09/2013 Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais 01 Legislativa , , , Ação Legislativa , , , GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO , , ,00 Total 04 Administração , , , Administração Geral , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , Administração Financeira , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , Normatização e Fiscalização , , ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO , ,00 08 Assistência Social , , , Assistência ao Idoso , , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , , Assistência ao Portador de Deficiência , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , Assistência à Criança e ao Adolescente , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , Assistência Comunitária , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , ,00 10 Saúde , , , Administração Geral , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , Atenção Básica , , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , MELHORIA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , Suporte Profilático e Terapêutico , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , Vigilância Sanitária , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , Vigilância Epidemiológica , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , ,00

87 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) Página: 2/3 Data: 27/09/2013 Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais 12 Educação , , , Alimentação e Nutrição , , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , , Ensino Fundamental , , , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , , , Educação Infantil , , , CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS , , , Educação Especial , , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , , Transporte Rodoviário , , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , ,00 Total 13 Cultura , , , Difusão Cultural , , , INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO , , ,00 15 Urbanismo , , , Administração Geral , , GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , , Infra-Estrutura Urbana , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , PLANEJAMENTO URBANO , , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , ,00 16 Habitação , , Habitação Urbana , , MELHORIA HABITACIONAL , ,00 17 Saneamento , , , Administração Geral , , GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , , Infra-Estrutura Urbana , , PLANEJAMENTO URBANO , , Saneamento Básico Urbano , , , SANEAMENTO GERAL , , , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , ,00

88 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) Página: 3/3 Data: 27/09/2013 Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais 20 Agricultura , , Promoção da Produção Agropecuária , , APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO , ,00 Total 23 Comércio e Serviços , , Promoção Comercial , , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , , Comercialização , , PLANEJAMENTO URBANO , ,00 25 Energia , , Energia Elétrica , , PLANEJAMENTO URBANO , ,00 26 Transporte , , , Transporte Rodoviário , , , MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA , , ,00 27 Desporto e Lazer , , , Desporto Comunitário , , , INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , , ,00 28 Encargos Especiais , , Serviço da Dívida Interna , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , Outros Encargos Especiais , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,00 99 Reserva de Contingência , , Reserva de Contingência , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 Total: , ,00 0, ,00 Total geral: , ,00 0, ,00

89 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) Página: 1/3 Data: 27/09/2013 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 01 Legislativa , , Ação Legislativa , , GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO , ,00 04 Administração , , Administração Geral , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , Administração Financeira , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , Normatização e Fiscalização , , ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO , ,00 08 Assistência Social , , , Assistência ao Idoso , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , Assistência ao Portador de Deficiência , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , Assistência à Criança e ao Adolescente , , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , , Assistência Comunitária , , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , ,00 10 Saúde , , , Administração Geral , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , Atenção Básica , , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , , MELHORIA DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , Suporte Profilático e Terapêutico , , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , , Vigilância Sanitária , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , Vigilância Epidemiológica , , , MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA , , ,00 12 Educação , , , Alimentação e Nutrição 8.300, , , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 8.300, , ,00

90 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) Página: 2/3 Data: 27/09/2013 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 12 Educação , , , Ensino Fundamental , , , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , , , Educação Infantil , , , CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS , , , Educação Especial , , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , , Transporte Rodoviário , , REVITALIZAÇÃO DO ENSINO , ,00 13 Cultura , , , Difusão Cultural , , , INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO , , ,00 15 Urbanismo , , , Administração Geral , , , GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , , , Infra-Estrutura Urbana , , , ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE , , PLANEJAMENTO URBANO , , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , , ,00 16 Habitação , , Habitação Urbana , , MELHORIA HABITACIONAL , ,00 17 Saneamento , , , Administração Geral , , GESTÃO DO PODER EXECUTIVO , , Infra-Estrutura Urbana , , PLANEJAMENTO URBANO , , Saneamento Básico Urbano , , , SANEAMENTO GERAL , , , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , ,00 20 Agricultura , , Promoção da Produção Agropecuária , , APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO , ,00

91 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) Página: 3/3 Data: 27/09/2013 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 23 Comércio e Serviços , , Promoção Comercial , , SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA , , Comercialização , , PLANEJAMENTO URBANO , ,00 25 Energia , , Energia Elétrica , , PLANEJAMENTO URBANO , ,00 26 Transporte , , , Transporte Rodoviário , , , MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA , , ,00 27 Desporto e Lazer , , Desporto Comunitário , , INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , ,00 28 Encargos Especiais , , , Serviço da Dívida Interna , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , Outros Encargos Especiais , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , ,00 99 Reserva de Contingência , Reserva de Contingência , RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 Total: , , ,00 Total geral: , , ,00

92 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 1/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 1 - Órgão Funções Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública CÂMARA MUNICIPAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

93 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 2/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 1 - Órgão Funções Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 3/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 1 - Órgão Funções Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ,00 0, , , ,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Total: ,00 0, , , ,00 0,00

95 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 4/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 1 - Órgão Funções Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00

96 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 5/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 1 - Órgão Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingência TOTAL CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0, , , , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0, ,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , ,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total: , , , , , ,00

97 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 6/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO MATO Órgão Funções Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 7/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO MATO Órgão Funções Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

99 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 8/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO MATO Órgão Funções Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 9/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO MATO Órgão Funções Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 10/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO MATO Órgão Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingência TOTAL CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

102 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 11/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SITIO DO MATO Órgão Funções Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 12/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SITIO DO MATO Órgão Funções Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

104 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 13/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SITIO DO MATO Órgão Funções Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 14/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SITIO DO MATO Órgão Funções Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 15/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SITIO DO MATO Órgão Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingência TOTAL CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

107 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 16/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 4 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SITIO DO MATO Órgão Funções Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 17/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 4 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SITIO DO MATO Órgão Funções Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 18/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 4 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SITIO DO MATO Órgão Funções Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 19/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 4 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SITIO DO MATO Órgão Funções Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) Página: 20/20 Data: 27/09/2013 Entidade: 4 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SITIO DO MATO Órgão Funções Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Reserva de Contingência TOTAL CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total geral: ,00

112 Exercício 2014 Página: 1/1 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Órgãos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Função Manutenção Ampliação (Atividades) (Projetos) Total 01 CÂMARA MUNICIPAL , , ,00 02 GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO ,00 0, ,00 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ,00 0, ,00 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS , , ,00 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO ,00 0, ,00 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ,00 0, ,00 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , , ,00 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER , , ,00 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , , ,00 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLV. SOCIAL E CIDADANIA , , ,00 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , , ,00 12 SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,DESENV.ECON.E M.AMBIENTE ,00 0, ,00 14 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO , , ,00 Total , , ,00 Prefeito Municipal

113 Exercício 2014 Página: 1/1 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Grupos de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Grupo de Despesas Manutenção Ampliação (Atividades) (Projetos) Total 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00 0, ,00 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 7.800,00 0, ,00 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,00 44 INVESTIMENTOS , , ,00 45 INVERSOES FINANCEIRAS , , ,00 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA ,00 0, ,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA ,00 0, ,00 Total , , ,00 Prefeito Municipal

114 Exercício 2014 Página: 1/1 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Funções Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Função Manutenção Ampliação (Atividades) (Projetos) Total 01 LEGISLATIVA , , ,00 04 ADMINISTRAÇÃO , , ,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL , , ,00 10 SAÚDE , , ,00 12 EDUCAÇÃO , , ,00 13 CULTURA , , ,00 15 URBANISMO , , ,00 16 HABITAÇÃO 0, , ,00 17 SANEAMENTO , , ,00 20 AGRICULTURA ,00 0, ,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0, , ,00 25 ENERGIA 0, , ,00 26 TRANSPORTE , , ,00 27 DESPORTO E LAZER , , ,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS ,00 0, ,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 0, ,00 Total , , ,00 Prefeito Municipal

115 Exercício 2014 Página: 1/1 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Subfunções Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Sub-Função Manutenção Ampliação (Atividades) (Projetos) Total 031 AÇÃO LEGISLATIVA , , , ADMINISTRAÇÃO GERAL , , , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,00 0, , NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ,00 0, , ASSISTÊNCIA AO IDOSO , , , ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ,00 0, , ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ,00 0, , ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ,00 0, , ATENÇÃO BÁSICA , , , ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL , , , SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ,00 0, , VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,00 0, , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,00 0, , ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ,00 0, , ENSINO FUNDAMENTAL , , , EDUCAÇÃO INFANTIL , , , EDUCAÇÃO ESPECIAL ,00 0, , DIFUSÃO CULTURAL , , , INFRA-ESTRUTURA URBANA 0, , , HABITAÇÃO URBANA 0, , , SANEAMENTO BÁSICO URBANO , , , PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ,00 0, , PROMOÇÃO COMERCIAL 0, , , COMERCIALIZAÇÃO 0, , , ENERGIA ELÉTRICA 0, , , TRANSPORTE RODOVIÁRIO , , , DESPORTO COMUNITÁRIO , , , SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA ,00 0, , OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ,00 0, , RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 0, ,00 Total , , ,00 Prefeito Municipal

116 Exercício 2014 Página: 1/1 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Modalidades de Aplicação Manutenção Ampliação (Atividades) (Projetos) Total 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU ,00 0, ,00 90 APLICAÇÕES DIRETAS , , ,00 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS ,00 0, ,00 99 A DEFINIR ,00 0, ,00 Total , , ,00 Prefeito Municipal

117 Exercício 2014 Página: 1/1 Demonstrativo Consolidado Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Código Fonte Manutenção Ampliação (Atividades) (Projetos) Total 00 RECURSOS ORDINÁRIOS , , ,00 01 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - ED , , ,00 02 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SA , , ,00 04 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRI ,00 0, ,00 10 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS 2.000,00 0, ,00 14 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS , , ,00 15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES ,00 0, ,00 16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - C , , ,00 18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 60% (APLICAÇÃO NA R ,00 0, ,00 19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/FUNDEF - 40% (APLICAÇÃO EM O , , ,00 29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS , , ,00 30 TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SO , , ,00 42 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FIN , , ,00 50 RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRE , , ,00 Total , , ,00 Prefeito Municipal

118 Página: 1 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DA RECEITA ANO 2014 EXERCÍCIO 2014 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial ,00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim ,00 Simples Nacional 7.000,00 Imposto s/serviços de Qualquer Natureza Ret. Fonte ,00 Tx de Lic p/ Funcionamento de Estabelecimento Come 9.700,00 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.700,00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.600,00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.500,00 Remuneração de Dep Banc- Rec Vinc FUNDEB 60% 3.600,00 Remuneração de Dep Banc- Rec Vinc FUNDEB 40% 2.400,00 Remuneração de Dep Banc- Rec Vinc Educ - MDE 2.400,00 Remuneração de Dep Banc- Rec Vinc Educ QSE 1.200,00 Remuneração de Dep Banc- Outros Vinc Educ-FNDE 1.200,00 Remuneração de Dep Banc - Saúde FMS - 15% 1.200,00 Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS 8.500,00 Rem de Dep Bancarios de Rec Vinculados Royalties 1.200,00 Rem de Dep Bancarios - Demais Rec Vinc-CIDE 1.200,00 Outras Remunerações -RECURSOS VINCULADOS 8.900,00 Receita de Remuneração Fundos de Investimento 1.200,00 Receita de Remuneração de Dep de Poupança SAAE ,00 Receita de Rem de Dep - De Outros Rec não vinc 1.200,00 Serviços Hospitalares - AIH - SUS ,00 Serviços Hospitalares - SIA - SUS ,00 Outros Serviços de Saúde 8.100,00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - SAAE 2.500,00 Serviços de Expediente - SAAE 3.800,00 Serviços de Cemitério 1.600,00 Serviço de Ligação de Água - SAAE 3.800,00 Serviço de Aferição de Hidrômetro - SAAE 3.800,00 Outros Serviços - SAAE 7.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ,00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM ,00 Cota-Parte do Imp S/a Propriedade Territorio Rural ,00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ITR ,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP ,00 Programa de Assistencia Farmaceutica Básica 3.500,00 Piso de Atenção Básica - PAB ,00 Programa Saúde da Família - PSF ,00 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS ,00 Programa Saúde Bucal ,00 Compensação de Especificidades Regionais ,00

119 Página: 2 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DA RECEITA ANO 2014 EXERCÍCIO 2014 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF ,00 Gestão do SUS ,00 Serviço de Atendimento Móvel a Urgência - SAMU ,00 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP ,00 Ações Básicas (estruturantes) de Vigilância Sanitá ,00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único ,00 Indíce de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa ,00 Outras Transferências do FNAS ,00 Transferências do Salário-Educação ,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE ,00 Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - Pré Escol ,00 Transf Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE Crec ,00 Transf Prog Nac de Alim Esc - Ensino Fundamental ,00 Transf Prog Nac de Alim Escolar - EJA 5.000,00 Transf Prog Nac de Alim Escolar -Quilombola/Indíge ,00 Transf Prog Nac de Alim Escolar- Mais Educação ,00 Transf Prog Nac de Apoio ao Transp Esc PNATE Infan ,00 Transf Prog Nac de Apoio ao Transp Esc - PNATE Fun ,00 Transf Prog Nac de Apoio ao Transp Esc PNATE Médi ,00 Outras Trans Diretas do Fundo Nac Desenv da Educ F ,00 Transf Fin do ICMS Desoneração - L.C nº 87/ ,00 Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/ ,00 Outras Transferências da União ,00 Cota-Parte do ICMS ,00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ICMS ,00 Cota-Parte do IPVA ,00 Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA ,00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação ,00 Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI Exportação ,00 Cota-Parte da CIDE ,00 Outras Participações na Receita dos Estados ,00 Programa de Saúde da Família - PSF ,00 Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES ,00 Fundo de Cultura da Bahia - FCBA 2.000,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 60% - ITR 1.200,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 60% - LEI87/ ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 60% - IPI/EXP ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 60% - ITCM ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 60% - ICMS ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 60% - IPVA ,00 Trans Rec FUNDEB Man e Des da ed - FUNDEB 60% FPM ,00

120 Página: 3 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DA RECEITA ANO 2014 EXERCÍCIO 2014 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL Transferências de Recursos - FUNDEB 60% - FPE ,00 Transferências de Recursos -FUNDEB 60% - LEI 91/ ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% - ITR 800,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% - LEI87/ ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% - IPI-EXP 8.800,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% - ITCM ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% - ICMS ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% - IPVA ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% - FPM ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% - FPE ,00 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% -LEI 91/ ,00 Transf de R da Comp da Uniao-FUNDEB 60% ,00 Transf de R da Comp da Uniao-FUNDEB 40% ,00 Multas e Juros de Mora do Imposto s/ IPTU 5.000,00 Multas e Jur de Mor da Dív Ativa do Imposto s/iptu 1.300,00 Outras Multas e Juros de Mora Dív. Ativa - SAAE ,00 Outras Multas e Juros de Mora - SAAE ,00 Outras Multas e Juros de Mora 1.400,00 Multas por Auto de Infração - SAAE 3.800,00 Outras Multas - SAAE 3.800,00 Indenizações por Danos Diversos - SAAE 3.800,00 Indenizações SAAE 4.300,00 Restituições SAAE 4.300,00 Outras Restituições ,00 Receita da Dívida Ativa do Imposto s/iptu 1.900,00 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos-Principal 7.000,00 Rec da Dív Ativa Não Tributária de Outras Rec-SAAE ,00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Outras ,00 Outras Receitas ,00 Outras Receitas - SAAE 3.800,00 Alienação de Outros Bens Móveis - SAAE 6.300,00 Alienação de Outros Bens Imoveis - SAAE 3.800,00 Outras Transferencias da União ,00 Outras Transferências do Estado ,00 Outras Transferências dos Municípios - SAAE ,00 Outras Receitas 3.800,00 Serviços de Fornecimento de Água - SAAE ,00 Serviços de Religamento de Água - SAAE 4.300,00

121 Página: 4 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL PREVISÃO DA RECEITA ANO 2014 EXERCÍCIO 2014 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL Serviço de Conservação de Hidrômetro - SAAE 3.800,00 SOMA ,00 TOTAL DAS RECEITAS MUNICIPAIS ,00 Alfredo de Oliveira Magalhães Junior Prefeito Municipal

122 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014 AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, 2º, inciso II) VALORES A PREÇOS CORRENTES R$ MIL ESPECIFICAÇÃO % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % Receita Total ,90% ,28% ,71% ,51% ,51% Receitas Primárias (I) ,95% ,94% ,52% ,20% ,50% Despesas Total ,90% ,28% ,71% ,51% ,51% Despesas Primárias (II) ,90% ,28% ,68% ,20% ,50% Resultado Primário (III) = (I - II) (418) (436) 4,46% (277) -36,47% ,60% 74 4,20% 77 4,50% Resultado Nominal ,56% (3.838) -386,68% ,21% ,31% ,97% Dívida Pública Consolidada ,90% ,41% ,88% ,80% ,10% Dívida Consolidada Líquida ,90% ,43% ,82% ,74% ,03% VALORES A PREÇOS CONSTANTE ESPECIFICAÇÃO % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % Receita Total ,90% ,00% ,59% ,51% ,51% Receitas Primárias (I) ,95% ,39% ,52% ,20% ,50% Despesas Total ,90% ,00% ,59% ,51% ,51% Despesas Primárias (II) ,90% ,00% ,68% ,20% ,50% Resultado Primário (I - II) (355) (370) 4,46% (265) -28,39% ,60% 71 4,20% 74 4,50% Resultado Nominal ,56% (2.056) -280,88% ,85% 461-5,94% ,97% Dívida Pública Consolidada ,90% ,97% ,20% ,80% ,10% Dívida Consolidada Líquida ,90% ,78% ,14% ,74% ,03% FONTE: Anexo II Receita - Resumo Geral, Anexo II Natureza da Despesa - Consolidação, Anexo XIV Balanço Patrimonial, dos exercícios 2010, 2011 e 2012 Anexo VI (Demonstrativo do Resultado Nominal) do RREO referente ao 6 bimestre/2010, LOA 2013, IPCA e PIB - Estado Metodologia de Cálculo dos Valores Correntes INDICES DE IPCA ,50 5,84 4,50 4,50 4,50 4,50 *Histórico de variação (%anual) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA - divulgado pelo IBGE. Alfredo de Oliveira Magalhães Junior Prefeito Municipal Demonstrativo III

123 PREFEITURA MUNCIPAL DE SÍTIO DO MATO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS E DE APLICAÇÕES EM OUTRAS AÇÕES DESCRIÇÃO ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL TOTAL EM R$ TOTAL EM % I. DESPESAS OBRIGATÓRIAS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 66,53% 1. Aplicação em Educação art. 212 CF (A) (Fonte 25%) R$ ,00 R$ - R$ ,00 3,41% 2. Aplicação em FUNDEB (B) (Fonte Fundeb 60 e 40) R$ ,00 R$ - R$ ,00 30,44% 3. Aplicação em Saúde art. 198 CF (C) (Fonte 15%) R$ - R$ ,00 R$ ,00 8,40% 4. Gastos com Pessoal (total do orçamento) 4.1.Gastos com Pessoal - Educação (Fonte 25%) 4.2. Gastos com Pessoal - FUNDEB (Fonte Fundeb 60 e 40) 4.3. Gastos com Pessoal - Saúde (Fonte 15%) 4.4. Gastos com Pessoal - Poder Legislativo 4.5. Gastos com Pessoal - Demais despesas R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 51,65% R$ ,00 R$ - R$ ,00 0,38% R$ ,00 R$ - R$ ,00 25,82% R$ - R$ ,00 R$ ,00 4,24% R$ ,00 R$ - R$ ,00 2,99% R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 18,22% 5. Poder Legislativo (E) (Despesas Câmara) R$ ,00 R$ - R$ ,00 3,76% 6. Amortização de Dívida (F) ( Despesas do elemento 71) R$ ,00 R$ - R$ ,00 2,29% II. DEMAIS DESPESAS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 33,47% TOTAL EM R$ (I+II) R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 100,00% TOTAL EM % (I+II) 76,15% 23,85% 100,00% -

124 Demonstrativo elaborado pela equipe técnica da Pi Contabilidade.

125 GRÁFICO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA X ORÇAMENTO , , , , , , , ,00 APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 25% VALOR TOTAL ORÇADO EDUCAÇÃO 25% Demonstrativo elaborado pela equipe técnica da Pi Contabilidade.

126 GRÁFICO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA X ORÇAMENTO , , , , , , , , , ,00 0,00 APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 60% VALOR TOTAL ORÇADO FUNDEB 60% Demonstrativo elaborado pela equipe técnica da Pi Contabilidade.

127 GRÁFICO DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA X ORÇAMENTO , , , , , , , , , ,00 APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 15% VALOR TOTAL ORÇADO SAÚDE 15% Demonstrativo elaborado pela equipe técnica da Pi Contabilidade.

128 GRÁFICO DA APLICAÇÃO MÁXIMA LEGAL X ORÇAMENTO , , , , , , , ,00 APLICAÇÃO MÁXIMA LEGAL DO MUNICÍPIO (60% DA RCL) VALOR TOTAL ORÇADO GASTOS COM PESSOAL Demonstrativo elaborado pela equipe técnica da Pi Contabilidade.

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