Projeto Acalanto Natal jan/15
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- Maria Eduarda Alencar Osório
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1 jan/15 SALDO INICIAL: 5.388,79 Saldo inicial BB 5.388,79 Sócios Contribuintes 50,00 Despesas Gerais 2.316,00 Pagamento OI VELOX 184,00 Despesas com Tarifa Bancária 49,00 SALDO FINAL: 2.889,79 Saldo Final BB 2.889,79
2 fev/15 SALDO INICIAL: 2.889,79 Saldo inicial BB 2.889,79 Sócios Contribuintes 195,06 Pagamento COSERN (jan e fev/2015) 98,64 Pagamento OI VELOX 206,98 Despesas Gerais 2.239,44 Despesas com Tarifa Bancária 49,60 SALDO FINAL: 490,19 Saldo Final BB 490,19
3 mar/15 SALDO INICIAL: 490,19 Saldo inicial BB 490,19 Saldo inicial SICOOB 0,00 Sócios Contribuintes 2.681,54 Doações Extras 3.100,00 Venda de Camisetas 700,00 Pagamento Aluguel (REF. FEV E MAR/2015) 700,00 Pagamento COSERN 115,03 Pagamento OI VELOX (REF. MAR E ABR/2015) 549,61 Despesas com Integralização de Conta SICOOB 50,00 Prestação de Serviços de Secretária (20.fev à 31.mar) 1.283,20 Pagamento PROVENTOS 677,70 Despesas com Material Limpeza/água mineral 96,00 Tarifas Bancárias 22,00 SALDO FINAL: 3.478,19 Saldo Final BB 3.353,19 Saldo Final SICOOB 125,00
4 abr/15 SALDO INICIAL: 3.478,19 Saldo inicial BB 3.353,19 Saldo inicial SICOOB 125,00 Sócios Contribuintes 1.555,00 Venda de Camisetas 30,00 Despesas com Documentação (nova diretoria) 118,00 Despesas com Tarifa Bancária 55,89 Despesas com Material Limpeza/água mineral 6,00 Outras Despesas 419,00 SALDO FINAL: 4.464,30 Saldo Final BB 373,19 Saldo Final SICOOB 4.091,11
5 mai/15 SALDO INICIAL: 4.464,30 Saldo inicial BB 373,19 Saldo inicial SICOOB 4.091,11 Sócios Contribuintes 2.396,98 Venda de Camisetas 2.587,00 Pagamento COSERN 124,37 Pagamento PROVENTOS 677,68 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 188,00 Rescisão Contratural (ex funcionária) 481,56 Pagamento GPS 282,10 Pagamento FGTS 63,04 Pagamento OI VELOX 378,05 Pagamento Aluguel Sede Antiga 350,00 Despesas com Tarifa Bancária 75,81 Despesas com Material Limpeza/água mineral 6,00 Despesas com gráfica 40,00 Recarga Celulares 37,00 Outras Despesas (caminhada SNA) 680,98 Confecção de Camisetas 3.000,00 SALDO FINAL: 3.063,69 Saldo Final BB 2.850,27 Saldo Final SICOOB 213,42
6 jun/15 SALDO INICIAL: 3.063,69 Saldo inicial BB 2.850,27 Saldo inicial SICOOB 213,42 Sócios Contribuintes 1.793,89 Venda de Camisetas 410,00 Contribuição São João 350,00 Pagamento PROVENTOS 640,68 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 188,00 Pagamento FGTS 63,04 Despesas com Tarifa Bancária 62,89 Despesas com Material Limpeza/água mineral 69,53 Despesas com material de Expediente 144,80 Recarga Celulares 45,00 Outras Despesas (São João PAN) 510,00 SALDO FINAL: 3.893,64 Saldo Final BB 3.584,11 Saldo Final SICOOB 309,53
7 jul/15 SALDO INICIAL: 3.893,64 Saldo inicial BB 3.584,11 Saldo inicial SICOOB 309,53 Arrecadação do "Chá Amigos do Acalanto" 3.251,02 Sócios Contribuintes 1.855,00 Pagamento COSERN 112,92 Pagamento PROVENTOS 677,68 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 188,00 Pagamento GPS (jun e jul/2015) 587,50 Pagamento FGTS 66,51 Pagamento OI VELOX 186,41 Pagamento Aluguel (mai e jun/2015) 700,00 Despesas com Tarifa Bancária 89,89 Recarga Celulares 43,00 Outras Despesas (chá) 2.306,01 Confecção de Camisetas 1.170,00 Passagem aérea (capacitação projeto atitude adotiva) 720,00 SALDO FINAL: 2.151,74 Saldo Final BB 2.121,10 Saldo Final SICOOB 30,64
8 ago/15 SALDO INICIAL: 2.151,74 Saldo inicial BB 2.121,10 Saldo inicial SICOOB 30,64 Arrecadação do "Chá Amigos do Acalanto" ,50 Sócios Contribuintes 1.537,70 Venda de Camisetas 180,00 Pagamento COSERN (sede nova/sede antiga) 98,05 Pagamento PROVENTOS 602,68 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 212,00 Pagamento GPS 282,10 Pagamento FGTS 63,04 Pagamento OI VELOX (jul e ago/2015) 284,10 Pagamento Aluguel 350,00 Despesas com Tarifa Bancária 62,89 Despesas com Cobrança Boleto 2,10 Despesas com Material de Expediente 76,03 Despesas com Material Limpeza/água mineral 12,00 Despesas Gerais 1.816,24 Outras Despesas (chá) 2.541,42 Confecção de Camisetas 2.125,00 Recarga Celulares 45,00 SALDO FINAL: 9.630,29 Saldo Final BB 9.555,64 Saldo Final SICOOB 74,65
9 set/15 SALDO INICIAL: 9.630,29 Saldo inicial BB 9.555,64 Saldo inicial SICOOB 74,65 Arrecadação da "Feijoada do Acalanto" 5.124,00 Inscrição para "I ACALANTAR" 250,00 Sócios Contribuintes 2.804,00 Venda de Camisetas 45,00 Pagamento COSERN (sede nova/sede antiga) 171,36 Pagamento PROVENTOS 667,68 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 212,00 Pagamento GPS 282,10 Pagamento FGTS 63,04 Pagamento OI VELOX 174,18 Pagamento Aluguel Sede Antiga 350,00 Locação de nova sede (contratação) 2.700,00 Despesas com Tarifa Bancária 66,39 Despesas com Cobrança Boleto 27,30 Despesas com Material de Expediente 63,31 Despesas com Material Limpeza/água mineral 6,00 Despesas com conserto do gelágua 80,00 Outras Despesas 377,62 SALDO FINAL: ,31 Saldo Final BB ,46 Saldo Final SICOOB 390,85
10 out/15 SALDO INICIAL: ,31 Saldo inicial BB ,46 Saldo inicial SICOOB 390,85 Inscrição para "I ACALANTAR" 1.298,00 Arrecadação da "Feijoada do Acalanto" 5.124,00 Sócios Contribuintes 1.240,00 Pagamento COSERN 38,39 Pagamento PROVENTOS 677,68 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 212,00 Pagamento FGTS 66,55 Pagamento OI VELOX 212,59 Pagamento Aluguel (antiga sede) 350,00 Pagamento Aluguel (nova sede) 900,00 Despesas da "Feijoada do Acalanto" 2.108,00 Pagamento locação do ônibus "I Acalantar" 4.500,00 Pagamento das inscriçoes do "I Acalantar" 4.934,00 Despesas de Almoço "I Acalantar" 250,00 Despesas com Tarifa Bancária 56,39 Despesas com Cobrança Boleto 18,90 Despesas com Material de Expediente 190,00 Despesas com Material Limpeza/água mineral 95,00 Outras Despesas 1.170,00 SALDO FINAL: 4.494,81 Saldo Final BB 4.236,75 Saldo Final SICOOB 258,06
11 nov/15 SALDO INICIAL: 4.494,81 Saldo inicial BB 4.236,75 Saldo inicial SICOOB 258,06 Inscrição para "I ACALANTAR" 279,00 Sócios Contribuintes 1.360,00 Pagamento COSERN 17,77 Pagamento PROVENTOS 677,68 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 212,00 Pagamento OI VELOX 184,98 Pagamento Aluguel Sede 900,00 Despesa correspondente a orçamento de reforma sede antiga 2.300,00 Despesas com Tarifa Bancária 63,38 Despesas com Cobrança Boleto 35,70 Despesas com costureira/cortina sede 100,00 Despesas da "Feijoada do Acalanto" 198,92 Despesas com Material de Expediente 69,99 Despesas com Material Limpeza/água mineral 17,19 Recarga Celulares 60,00 SALDO FINAL: 1.296,20 Saldo Final BB 741,82 Saldo Final SICOOB 554,38
12 dez/15 SALDO INICIAL: 1.296,20 Saldo inicial BB 741,82 Saldo inicial SICOOB 554,38 Inscrição para "I ACALANTAR" 477,00 Sócios Contribuintes 2.509,11 Pagamento COSERN (nov e dez/2015) 249,54 Pagamento 13 SALÁRIO 248,22 Pagamento PROVENTOS 667,68 Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA 212,00 Pagamento FGTS (nov e dez/2015) 161,77 Pagamento OI VELOX 158,19 Pagamento Aluguel Sede 900,00 Despesas com Tarifa Bancária 23,89 Despesas com Cobrança Boleto 42,00 Outras despesas 340,96 Despesas com Material Limpeza/água mineral 6,00 Recarga Celulares 38,00 SALDO FINAL: 1.234,06 Saldo Final BB 33,30 Saldo Final SICOOB 1.200,76
Projeto Acalanto Natal jan/16
jan/16 SALDO INICIAL: 1.234,06 Saldo inicial BB 33,30 Saldo inicial SICOOB 1.200,76 Sócios Contribuintes 2.635,00 Outras Doações/Vendas de Souvenirs 566,00 Pagamento PROVENTOS 677,68 Pagamento GPS (out,
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
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BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
Vênus Em Aquário 25 Dez 1939. Vênus Em Peixes 18 Jan 1940. Vênus Em Áries 12 Fev 1940. Vênus Em Touro 8 Mar 1940. Vênus Em Gêmeos 4 Abr 1940
Vênus Em Aquário 25 Dez 1939 Vênus Em Peixes 18 Jan 1940 Vênus Em Áries 12 Fev 1940 Vênus Em Touro 8 Mar 1940 Vênus Em Gêmeos 4 Abr 1940 Vênus Em Câncer 6 Maio 1940 Vênus Em Gêmeos 5 Jul 1940 Vênus Em
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OPERAÇÕES DE FRETE/2011
JAN (lta) 213.840 213.840 48.693,90 213.840 213.840 48.693,90 FEV 48.300 48.300 4.859,10 91.839 91.839 8.767,52 722.756 722.756 45.937,39 MAR 862.895 862.895 59.564,01 142.600 142.600 12.482,77 290.232
Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto
Jun-09 Jul-09 Ago-09 Set-09 Out-09 Nov-09 Dez-09 Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Ajudas de Custo TS nível 6 Ajudas de Custo TS nível 3 Advogado 0,00 2500,00 Portátil 1 + Office 1500,00 Portátil
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE SAO VALERIO CAMARA MUNICIPAL DE SAO VALERIO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
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CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
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