Ordem de Compra. Cabeçalho da Ordem de Compra. Número da Ordem Data da Ordem Finalidade Moeda /01/2016 às 11:21:46 Original BRL.

Documentos relacionados
Criado via integracao a partir da Pedido Cód ERP:

Criado via integracao a partir da Pedido Cód ERP:

Criado via integracao a partir da Pedido Cód ERP:

Criado via integracao a partir da Pedido Cód ERP:

Criado via integracao a partir da Pedido Cód ERP:

Criado via integracao a partir da Pedido Cód ERP:

Item Código Quantidade Unidade Preço Unitário Por Unid. Valor Bruto Data Entrega Descrição

Procedimento de Remessa para Conserto

ANEXO III. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. xxxxxx OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CANTINA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018

PROCEDIMENTO DE ENVIO DE EQUIPAMENTOS COMO REMESSA PARA CONSERTOS

Para firmar Termo de Compromisso conforme Art. 40 do Decreto n /2014

CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL CONTRATANTE

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE

Contrato de Compra e Venda

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 24/07/2018

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Contrato de Compra e Venda

ABB. Proposta Comercial de Instrumentação Elétrica (linha digital)

COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 11/2018 PROCESSO Nº /

PREGÃO SESC/AN Nº 15/0072 PG MINUTA DE TERMO REGISTRO DE PREÇO ANEXO II

TERMOS E CONDIÇÕES. KLA: v3 - p. 1/8

2.1. Compromete-se a CONTRATANTE a fazer a transmissão de seus arquivos, impreterivelmente até às 16h do dia anterior ao de sua edição.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS Versão Novembro 2013

CIANO SOLUÇÕES FINANCEIRAS,

BIT 462: CENTRAL MUTIMÍDIA H-BUSTER PEUGEOT GAMA DE INSTALAÇÃO E CINDIÇÕES DE GARANTIA

TERMO DE REFERÊNCIA Aquisição de lâmpadas de LED, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

CARTA CONVITE Nº. 003/2012/SENAR-AR/RO ANEXO II (MINUTA DO CONTRATO)

Jun2015

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATO N 0.460/2018

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO CAMPUS DE SÃO ROQUE

Equipamentos fora da garantia de 01 (um) ano, reparados pela Assistência Técnica, possuem garantia de 03 (três) meses após execução do serviço.

POLÍTICA DE ENTREGA. Condições gerais. Situações em que pode ocorrer atraso na entrega. Quando recusar a entrega

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 30/2017

EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº FCP0001/2016 Convênio FUNASA Fundação Nacional de Saúde Nº /2012

PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 16/0003-PG REGISTRO DE PREÇO ANEXO III MINUTA DO TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA DA LOJA VIRTUAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO

PREGÃO SESC/AN Nº 19D/0009 PG ANEXO III MINUTA DO TERMO DE REGISTRO DE PREÇO TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

Informações aos Fornecedores

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO CONTRATANTE

TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO

Título: Código: <Texto Arial 8 pt Normal> Elaboração: Fernando Piton Aprovação: Carlos A. Carvalho Revisão: 03 Data: 22 de Agosto de 2016

CONTRATO Nº 135/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº075/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O CONDERG HOSPITAL

Autorização para receber restituição/compensação de ICMS. Objeto

Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA

Termo de Referência Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PEÇAS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS.

TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO

HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Contrato de prestação de serviços técnicos de profissional autônomo, que entre si fazem:

HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019

Política de Devolução

TERMO DE REFERÊNCIA NÚMERO/DATA 08 25/09/14 ORIGEM UAT 1. DO OBJETO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Conselho de Política e Gestão do Meio Ambiente Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE

ANEXO I - "OBJETO DO CONTRATO"

HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

TERMO DE REFERÊNCIA O prazo para entrega será de até 10 (Dez) dias úteis, a partir da assinatura do contrato;

Número NF e. Dados da NF e. Data/Hora de Saída ou da Entrada PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA

FIPAI Fundação para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial

VALOR TOTAL 1 SONDA ENDOTRAQUEAL N 6,5 COM 50 R$3,15 R$157,50

M I N U T A. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Processo nº..._

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2018

Schmidt Equipamentos Ambientais Ltda

CONTRATO DE ADESÃO AO ARRANJO DE PAGAMENTO PÓS-PAGO DA BANDEIRA GOOD CARD MODALIDADE INSTITUIÇÃO DOMICÍLIO

Contrato de Compra e Venda

ANEXO V MINUTA CONTRATUAL

Contrato de Compra e Venda

ANEXO V PROPOSTA COMERCIAL PADRONIZADA EDITAL DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2016

TERMO DE REFERÊNCIA. 3. OBJETIVO 3.1. O material a ser adquirido é necessário para arquivar documentações de alunos do câmpus.

TERMO DE REFERÊNCIA. Item Descrição Unid. BATERIA 12v 100 A/H RT 100 LE, para caminhão VOLKSWAGEM MODELO 13180, ano fabricação 2008.

CONTRATO N 0.309/2017

ANEXO I DO EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CÂMPUS BIRIGUI

ANEXO V PROPOSTA COMERCIAL PADRONIZADA EDITAL DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2016

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO

Número NF e. Dados da NF e. Hosp Universitario Ciencias Medicas Fund Educ Lucas Machado. Tipo de Emissão SAP GRC NFE Normal. Forma de Pagamento

TERMO DE REFERÊNCIA O objeto deverá atender às especificações, descrição detalhadas e modelo ilustrativo conforme ANEXO I.

RESOLUÇÃO CRCRJ Nº 508, DE 25 DE JUNHO DE 2018.

Quarta-feira, 20 de Março de 2019 Edição N Caderno II

Instituto Vida e Saúde

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 038/19

Item Descrição do Bem/Serviço Unidade Quantidade 1 Armário para armazenagem de amostras botânicas Bens 04

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX.

Informações aos Fornecedores

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO - DISPENSA 14/2018 EXCLUSIVO ME/EPP

TERMO DE REFERÊNCIA. Procedimento para aquisição de 08 aparelhos de ar condicionado para atender demanda do Sebrae Rondônia.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO - DISPENSA 07/2018 EXCLUSIVO ME/EPP

PREGÃO SESC/AN N.º 17/ PG ANEXO II MINUTA DO TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

TERMO DE REFERÊNCIA RECARGA DE EXTINTORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Manifesto Destinatário

Transcrição:

file://c:\users\flavianesousa\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Página 1 de 8 Ordem de Compra Cabeçalho da Ordem de Compra Número da Ordem Data da Ordem Finalidade Moeda 4501640673 às 11:21:46 Original L Dados do Comprador Nome: CSN MINERACAO Nome 2: 08902291000468 Endereço: ROD 040 KM 590 S/N - Cidade: CEP: 35400-000 Estado: Other País: Nome do comprador: Barbara de Paula Email: barbarapaula@csncombr Telefone: 011-30497437 Nome: Endereço: Cidade: CEP: Estado: País: Local de Cobrança Nome: Dados do Fornecedor SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TR Endereço: AV ROBERT KENNEDY 675 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO CEP: 09895-003 Estado: Other País: Nome do fornecedor: Email: vanessasouza@spequipamentoscombr Telefone: 1155925031 Fax: 1155925001 Local de Entrega Nome: CSN MINERACAO Nome 2: 08902291000468 Endereço: Cidade: OURO PRETO CEP: 35400-000 Estado: Other País: ROD 040 KM 590 S/N- Informações de Pagamento e Termo de Entrega Método de Embarque Transportador Forma de Pagamento Termo de Pagamento Observações de Cabeçalho CIP CDC other Notas CompanyCode VANESCA IncoTerms CIP CDC AribainvoicingAllowed Yes AribaavailableAmount 38304 partyadditionalid 0000044379 ATENÇÃO SR FORNECEDOR:,, ************************************************************* "Estamos monitorando rigorosamente as entregas fora do prazo, os pedidos onde a data de entrega for superior ao solicitado nesta ordem de compra, estaremos aplicando multa sobre sua empresa, conforme item 7 (sete) deste processo",,as ENTREGAS DEVEM RESPEITAR A DATA DE REMESSA ESTABELECIDA E Other

file://c:\users\flavianesousa\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Página 2 de 8 ACORDADA NESTE PROCESSO DE COMPRA, SENDO INADMISSÍVEL A ANTECIPAÇÃO DE ENVIO DE MATERIAIS SEM AUTORIZAÇÃO OU A PEDIDO DA ÁREA COMERCIAL DA CSN CASO ISSO NÃO SEJA OBEDECIDO, NOS RESERVAMOS NO DIREITO DE DEVOLVER O MATERIAL E A CONTRAPARTE DA CSN ARCARÁ COM O CUSTO DE FRETE ******************************************************************* MATERIAL DEVERÁ SER DESTINADO E FATURADO A OURO PRETO PRODUÇÃO - CSN MINERAÇÃO ******************************************************************* Antes de emitir a nota fiscal, certifique-se do local de destino,,do material Caso a NF seja emitida para o local errado, o frete de devolução será cobrado de sua empresa ***************************************************************,, CONDIÇÕES COMERCIAIS: Somente a Contratada citada neste Pedido de Compra está autorizada a entregar e faturar o(s) material(ais), nos termos abaixo 01 - Local de Entrega,, O(s) material(is) devera(ão) ser entregue(s) no seguinte endereço: Rod -040, s/n, Zona Rural, Parte, km 590 CEP: 35400-000 Ouro Preto - MG,,TRANSPORTADORA EXCELSIOR LTDA,,Filial Rio de Janeiro - São Cristóvão,,Rua Monsenhor Manoel Gomes nº 53 - São Cristóvão,,Rio de Janeiro - RJ,,Tel/Fax: (0xx21) 3835-7902,,TRANSPORTADORA EXCELSIOR LTDA,,Filial São Paulo,,Av Novo Brasil, nº 455 - Cumbica - Guarulhos - SP,,Tel/Fax: (0xx11) 2488-0765 / 2412-0046,,TRANSPORTADORA EXCELSIOR LTDA,,Filial Belo Horizonte,,R Humberto de Moro,254 - Inconfidentes - Contagem - MG,,Tel/Fax: (0xx31) 3333-0323 / 3333-7590 02 - Dados para Emissão da Nota Fiscal,, Congonhas Minérios S/A End: Rod -040, s/n, Zona Rural, Parte, km 590 CEP: 35400-000 Ouro Preto - MG CNPJ: 08902291/0004-68 Inscrição Estadual: 00104358602-24 Inscrição Municipal: 1/000036 03 - Emissão da Nota Fiscal,,Não serão recebidas NOTAS FISCAIS no depósito consolidação de carga, caso a data seja superior a 5 dias a contar da data de emissão A Contratada deverá indicar claramente nas Notas Fiscais o número deste Pedido de Compra e o Código do Material da CSN A Guia nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)deverá

file://c:\users\flavianesousa\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Página 3 de 8 ser em nome da empresa fornecedora 04- Pagamento de Duplicatas O pagamento do(s) material(is) constante(s) desta PO será efetuado mediante liquidação de boleto junto à rede bancária Para tanto, o fornecedor aqui se obriga a não endossar seus títulos a terceiros, aí incluindo-se empresas de factoring, devendo tais títulos serem colocados em cobrança escritural registrada junto ao Banco de preferência do fornecedor Em caso de dúvidas referentes à navegação do portal Quadrem (https://supplycentrequadremnet/) contatar, através da central de atendimento 0800 762 1434 ou webform https://connectaribacom/quadremhelp/?lang=pt-br, de segunda à sexta-feira das 8h às 20h Para dúvidas referentes aos valores emitidos no portal, o contato deve ser realizado junto à CSN através do e-mail contasapagar@csncombr ou do telefone (21) 3861-6753 05 - Garantia O fornecedor, neste ato, garante o(s) equipamento(s) fornecido(s) e/ou reparado(s), inclusive, mas não limitado, por defeitos nos materiais e/ou sobressalentes utilizados e imperícia na confecção e/ou no reparo, pelo período de 18(dezoito) meses contados da data de emissão da Nota Fiscal de faturamento ou 12 (doze) meses da entrada em operação, o que primeiro ocorrer e preservada suas condições e características normais de uso,,caso o(s) equipamento(s) fornecido(s) e/ou reparado(s) não atinja(m) a garantia estabelecida, o fornecedor obriga-se a executar os reparos e/ou substituições de materiais e/ou sobressalentes que se fizerem necessários ou ainda fornecer um novo equipamento, sem ônus para a CSN, passando a garantia a viger por mais um período conforme descrito acima Sem prejuízo do disposto acima, todo e qualquer material e/ou serviço deverá ser garantido, pela Contratada, contra defeitos de quaisquer natureza, conforme o Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078 de 11/09/90 06 - Aceite da Operação de Compra O presente Pedido de Compra será considerado integralmente aceito, caso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de sua emissão, a Contratada não comunicar por escrito a CSN sua discordância em relação a quaisquer das condições aqui estabelecidas 07 - Multas Ocorrendo descumprimento do prazo de entrega estabelecido neste pedido de compra (PO), a Contratada incorrerá em multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do pedido, até o limite de 20% (vinte por cento) As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e certas, ficando a CSN, desde já, autorizada a descontá-las dos pagamentos devidos à Contratada, ou,,cobrá-las judicialmente, conforme legislação aplicável 08 - Suspensão da Operação de Compra O Contratante poderá, a qualquer tempo, determinar a suspenção de qualquer Ordem de Compra e/ou do Contrato de Fornecimento, no todo ou

file://c:\users\flavianesousa\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Página 4 de 8 em parte, pelo período ou períodos e da forma que o Contratante vier a estabelecer, mediante Notificação à Contratada 09 - Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (modelo 55) Em cumprimento mútuo ao disposto nas Cláusulas sétima e décima do Ajuste SINIEF 07/2005 - que instituiu a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (modelo 55), solicitamos que nos envie o arquivo XML referente a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, emitida no fornecimento para as Empresas CSN, devidamente autorizada pela Secretaria Estadual de Fazenda de origem, para o seguinte endereço: * nfe@quadremnet,, Observações: 1),,O endereço acima recebe exclusivamente arquivos XML de Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, modelo 55 (NF-e Nacional); 2),,Devem conter apenas "um" arquivo XML anexado por e-mail enviado, senão será descartado automaticamente; 3),,Qualquer outra informação diferente de arquivo XML contida no e-mail será descartada automaticamente;" 4),,O endereço de e-mail informado acima não deverá ser utilizado para qualquer outra aplicação e/ou informação;" 10 - Outras Avenças A Contratada neste ato declara conhecer e aceitar todas as condições estabelecidas nas Condições Gerais de Fornecimento de Materiais, aplicáveis a presente registradas sobre o número 1426969 no 5º Ofício de Registros de Títulos e Documentos e Civil da Pessoa Jurídica da Capital - São Paulo, Estado de São Paulo e disponíveis na homepage da Contratante, no endereço wwwcsncombr 11 - Anticorrupção "O fornecedor declara (i) não ter realizado e se compromete a não realizar qualquer ato que possa ser considerado como uma violação à legislação vigente anticorrupção, incluindo, mas não se limitando, as Leis nº 9613/98 e nº 12846/13, o Decreto Federal nº 5687/06 (Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção), a lei norte-americana contra práticas de corrupção no exterior (Foreign Corrupt Practices Act), e, no que forem aplicáveis, a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA), a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) e o UK Anti Bribery Act 2010, devendo adotar todas as práticas necessárias para garantir o fiel e integral cumprimento da referida legislação, e, por fim, (ii) executar o fornecimento com integral observância ao mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do fornecimento" IDOC 0000000026439399 PaymentTermsNote P075 - PAGTO CONCENTRADO A 75 DIAS DA DATA DOCUMENTO 08902291000468 Rodovia 040 KM 590 Parte S/N PARTE Data inicio vigência:00/00/0000 Data fim

file://c:\users\flavianesousa\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Página 5 de 8 vigência:00/00/0000 Item Comprador Fabricante Itens Forn Quantidade Moeda Preço Unitário 00001 000000000008016934 11/12/15 1200 PR L 1197 14364 Descrição: LUVA SEG EM VAQUETA UNICO M EPI6006 Programação da Entrega Nº Quantidade 1200 PR Data 15/03/2016 às 00:00:00 ID do Inf Instrução do Emberque Receptor Final ID do Receptor Final 9004 Nome do Destinatário Final CSN MINERACAO Endereço do Destinatário Final 08902291000468 Cidade do Destinatário Final OURO PRETO CEP 35400-000 Estado País Nº Contrato Embarque Código do Imposto Categoria Percentual Valor Tributavel Total de Imposto Other 12 1632275 195873 Total Notas do Item NOME BASICO EQUIPAMENTO NOME MODIFICADOR DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA TAMANHO M COR CINZA NUMERACAO CSN EPI-6006 REQUISITOS ADICIONAIS VER OBS REFERENCIA COMERCIAL BETA EPI-6006/CSN ACOL-8036FQC27 JGB-500 N MARTINS E SA-GM05 PROTENGE-MASTER 3600 SUPREMA-2012-20 VIGOR-1000 OBS: - TIRA DE REFORCO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR; - COM ELASTICO NO DORSO PARA AJUSTE NOTA DE ESPECIFICACAO: MATERIAL DEVERA VIR EM EMBALAGEM DE SACO PLASTICO PARA FACILITAR A ARMAZENAGEM UTILIZAÇÃO DO MATERIAL : Consumo

file://c:\users\flavianesousa\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Página 6 de 8 ExcludedFromTotal No ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Item Comprador Fabricante Forn Quantidade Moeda Preço Unitário 00002 000000000008016934 11/12/15 1000 PR L 1197 11970 Descrição: LUVA SEG EM VAQUETA UNICO M EPI6006 Programação da Entrega Nº Quantidade 1000 PR Data 12/04/2016 às 00:00:00 ID do Inf Instrução do Emberque Receptor Final ID do Receptor Final 9004 Nome do Destinatário Final CSN MINERACAO Endereço do Destinatário Final 08902291000468 Cidade do Destinatário Final OURO PRETO CEP 35400-000 Estado País Nº Contrato Embarque Código do Imposto Categoria Percentual Valor Tributavel Total de Imposto Other 12 1360225 163227 Total Notas do Item NOME BASICO EQUIPAMENTO NOME MODIFICADOR DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA TAMANHO M COR CINZA NUMERACAO CSN EPI-6006 REQUISITOS ADICIONAIS VER OBS REFERENCIA COMERCIAL BETA EPI-6006/CSN ACOL-8036FQC27 JGB-500 N MARTINS E SA-GM05 PROTENGE-MASTER 3600 SUPREMA-2012-20 VIGOR-1000 OBS: - TIRA DE REFORCO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR; - COM ELASTICO NO DORSO PARA AJUSTE NOTA DE ESPECIFICACAO: MATERIAL DEVERA VIR EM EMBALAGEM DE SACO PLASTICO PARA FACILITAR A ARMAZENAGEM UTILIZAÇÃO DO MATERIAL : Consumo ExcludedFromTotal No

file://c:\users\flavianesousa\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Página 7 de 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Item Comprador Fabricante Forn Quantidade Moeda Preço Unitário 00003 000000000008016934 11/12/15 1000 PR L 1197 11970 Descrição: LUVA SEG EM VAQUETA UNICO M EPI6006 Programação da Entrega Nº Quantidade 1000 PR Data 10/05/2016 às 00:00:00 ID do Inf Instrução do Emberque Receptor Final ID do Receptor Final 9004 Nome do Destinatário Final CSN MINERACAO Endereço do Destinatário Final 08902291000468 Cidade do Destinatário Final OURO PRETO CEP 35400-000 Estado País Nº Contrato Embarque Código do Imposto Categoria Percentual Valor Tributavel Total de Imposto Other 12 1360225 163227 Total Notas do Item NOME BASICO EQUIPAMENTO NOME MODIFICADOR DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA TAMANHO M COR CINZA NUMERACAO CSN EPI-6006 REQUISITOS ADICIONAIS VER OBS REFERENCIA COMERCIAL BETA EPI-6006/CSN ACOL-8036FQC27 JGB-500 N MARTINS E SA-GM05 PROTENGE-MASTER 3600 SUPREMA-2012-20 VIGOR-1000 OBS: - TIRA DE REFORCO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR; - COM ELASTICO NO DORSO PARA AJUSTE NOTA DE ESPECIFICACAO: MATERIAL DEVERA VIR EM EMBALAGEM DE SACO PLASTICO PARA FACILITAR A ARMAZENAGEM UTILIZAÇÃO DO MATERIAL : Consumo ExcludedFromTotal No ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Página 8 de 8 Sumário da Ordem Valor Total: $3830400 Moeda: L Observações do Sumário: file://c:\users\flavianesousa\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet