DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº8.666/93 e Artigo 1º, inciso II do Decreto Estadual Nº29.337, de 25 de junho 2008. Órgão/Entidade: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE Unidade Administrativa: Gerência de Logística - GELOG Responsável pela Contratação Direta: Giovanni Patrício de Almeida Telefone: (85) 3101-5603 - Fax:(85) 3101-5604 E-mail:giovanni.patricio@cagece.com.br Objeto conforme especificações abaixo: Item: 01 Quantidade: 8 Descrição Completa do Item: LONGARINA CADEIRINHA P/PORTA PALLET CONVENCIONAL MED. 2300 MM. RESÍDUOS INDESEJÁVEIS PELO PROCESSO QUÍMICO DE Código do Item: 010110000015 ENXAGUE, REMOVE OS RESÍDUOS DA DECAPÁGEM ÁCIDA; ACABAMENTO NAS CORES LARANJA APLICADAS PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, ATRAVÉS DE TINTA EPOXI PÓ, SECAGEM EM ESTUFA A 200ºC.
Item: 02 Quantidade: 7 Descrição Completa do Item: LONGARINA PORTA PALLET CONVENCIONAL 2300MM CAPACIDADE 1000KG ESPECIFICAÇÕES: AS ESTRUTURAS DEVEM RECEBER UM RIGOROSO TRATAMENTO DE SUPERFICIE, COM LIMPEZA TOTAL DAS ENXAGUE REMOVE OS RESÍDUOS DO DESENGRAXE, ENXAGUE, REMOVE OS RESÍDUOS DA DECAPAGEM ÁCIDA, PREPARA A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A CAMADA DE FOSFATIZAÇÃO QUE ADERE Á CHAPA FORMANDO UMA CAMADA UNIFORME, PROPORCIONANDO EXCELENTES CONDIÇÕES PARA PINTURA; PROCESSO E MANTÉM AS CONDIÇÕES DAS SUPERFÍCIES ATÉ SECAGEM EM ESTUFA,COM TEMPERATURA DE ATÉ 150º C; ACABAMENTO NAS CORES LARANJAS APLICADAS PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO.ATRAVÉS DE TINTA EPOXI, SECAGEM EM ESTUFA A 200ºC. Código do Item: 010110000028 Item: 03 Quantidade: 5 Descrição Completa do Item: LATERAL P/PORTA PALLET AZUL MED. 1000 X 1950 MM FOSFATIZAÇÃO, COMPOSTO DEDESENGRAXE ALCALINA, A
ENXAGUE, REMOVE OS RESÍDUOS DA DECAPÁGEM ÁCIDA; ACABAMENTO NAS CORES AZUL PARA COLUNAS. Código do Item: 010110000013 Item: 01 Quantidade: 4 Descrição Completa do Item: PLANO ACO P/PORTA PALLET CONVENCIONAL 1000 X 2300MM CAPACIDADE 600 KG COMPOSTO DE 7 PECAS. ENXAGUE, REMOVE OS RESÍDUOS DA DECAPÁGEM ÁCIDA; ACABAMENTO NAS CORES LARANJA APLICADAS PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, ATRAVÉS DE TINTA EPOXI PÓ, SECAGEM EM ESTUFA A 200ºC. Código do Item: 010110000016
Data da realização: 18/12/2013. Justificativa: CONTRATAÇAO DIRETA DEVIDO DUAS TENTATIVAS DE COMPRA ELETRÔNICA FRACASSADAS. Critério: menor preço, expresso em moeda corrente nacional com duas casas decimais, incluídos os valores de impostos e transporte (frete CIF). Regime de execução: Entrega em parcela única. Prazo máximo de entrega (em dias corridos): 15 dias após a emissão da Ordem de Fornecimento. Local de entrega: Av. Carneiro de Mendonça, S/N Pici Fortaleza-CE. Forma de pagamento: Depósito bancário. Condições de pagamento: 30 dias a partir da apresentação da Nota Fiscal com o devido atestado de recebimento do objeto, ou da data da entrega efetiva. Dotação Orçamentária: Recurso Próprio. 1. Das condições de participação: INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 Os fornecedores devem ser emissores de nfe (nota fiscal eletrônica). 1.2 É vedada a participação de: 1.2.1 consórcios; 1.2.2 empresas impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública. 2. Da contratação: 2.1 A contratação será formalizada pela emissão de Ordem de Fornecimento que será enviada ao fornecedor vencedor. 2.2 No caso de item integrante de Ata de Registro de Preços, a contratação só poderá ser realizada quando a proposta vencedora for inferior ao preço registrado vigente, em conformidade com o Decreto Estadual nº28.087/06. 2.3 Considerar-se-á efetivamente celebrada a contratação a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento pelo fornecedor, dando início à contagem, a partir dessa data, do prazo para entrega do objeto contratado. 2.4 O fornecedor que não realizar a entrega do material ou serviço em 10 dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado, estará sujeito ao cancelamento do pedido de compra (ordem de fornecimento), sem prejuízos de outras sanções previstas na lei nº 8.666/93. 3. Da validade da ordem de fornecimento: 3.1. A Ordem de Fornecimento, gerada pela Gerência de Logística GELOG, terá validade de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de emissão. 4. Da confirmação de recebimento da OF:
4.1. O fornecedor deve confirmar o recebimento do pedido de compra(ordem de fornecimento) em até 2 dias úteis, com a devolução da ordem de fornecimento(por meio eletrônico), assinada e carimbada pelo representante legal, a quem a transmitiu ou deu ciência. 5. Das sanções: 5.1 Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no artigo 81 da Lei nº8.666/1993, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 5.2 O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento estará sujeito às sanções previstas na Lei nº8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento da Ordem de Fornecimento. 5.3 Se o fornecedor inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº8.666/1993, e ao pagamento de multa nos seguintes termos: 5.3.1 pelo atraso na entrega do material ou serviço em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem/serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem/serviço; 5.3.2 pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material ou serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem; 5.3.3 pela demora em substituir o material ou serviço rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem/serviço recusado, por dia decorrido; 5.3.4 pela recusa da Contratada em substituir o material ou serviço rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material ou serviço rejeitado; 5.3.5 pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Participação ou no instrumento convocatório e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 5.4 As multas estabelecidas no item 6.3 podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 5.4.1 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à contratada, ou efetuada a sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer forma prevista em lei. 5.5 A Contratada estará obrigada a efetuar, a qualquer tempo, a substituição do material ou serviço rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes do Termo de Participação, independentemente da quantidade rejeitada. 6. Do foro: 6.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da compra dele originada será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado do Ceará.