MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria da República em Roraima. Contas Públicas Ano 2007. Compras do Mês de Janeiro



Documentos relacionados
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: /

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ

COMPRAS EXERCÍCIO: 2007 MÊS: FEVEREIRO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MACEIÓ /AL.

MODELO DE CARTA PROPOSTA

PATRIMÔNIO ESPECIFICAÇÃO DO BEM MARCA MODELO ESTADO VALOR # # OCIOSO R$ 6,43 c/puxadores e fechaduras - Med. 85cmx50cmx160cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Materiais - Analítico

HOSPITAL FLORIANÓPOLIS

HOSPITAL FLORIANÓPOLIS

INFORMÁTICA. Master tam.: 6,5x3cm

DEMONSTRATIVO DOS VALORES BAIXADOS PARA REAVALIAÇÃO

ESTADO DO PARÁ MAPA DEMONSTRATIVO P. P. Nº 074/2015 (SUPRIMEN. E EQUIP. DE INFORMATICA)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Lote 1. A comissão classifica os bens acima como antieconômicos, pelo desempenho precário, em virtude do uso prolongado.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2012

Entrada de Materiais - Analítico

DESCRIÇÃO (MOVEIS E LIVROS) VALOR R$ ESTADO DO BEM TOMBO CONDICIONADOR DE AR DE JANELA. - BTUS: DESCRICAO

RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO EM NATAL/RN

ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO CEP: SERRO ESTADO DE MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO À CARTA CONVITE Nº 01/2010

Total KG COLETADO: Resíduos Diversos - Fita Sintética KG ADMINISTRA. Resíduos Diversos - Louças KG HIGI SERV LI

ANEXO V Concorrência Pública nº 001/05 TABELAS DE HARDWARE E SOFTWARE

ONDE LEIA SE: LOTE 01

MINISTÉRIO PÚBLIC O DA UNIÃO Ministério Público do Trabalho PROC URADORIA GERAL DO TRABALHO

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Lote 01 Empresa vencedora: CNPJ: Endereço: Telefone: Fax:

PREGÃO Nº 10/2005 ANEXO II MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2005 PROCESSO Nº / VALIDADE: 6 (SEIS) MESES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2016- CPL/SMS/PMCA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Catálogo PROPLAD

--- ITEM ITEM ANTERIOR QTDE DESCRICAO DO BEM CONSERVACAO AQUISICAO SITUACAO

LEI Nº 953, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

Sexta-feira, 15 de Abril de 2016 Edição N 153 Caderno I. ESTADO DA BAHIA Câmara Municipal de Catu

LOTE 01 Computadores, monitores e notebooks Descrição

1. Descrição Física. O tampo deverá ser vazado para passagem dos cabos, para cada computador.

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I LOTE Pendrive 8GB. R$ 25,99 R$ 259, Pendrive 16GB. R$ 51,50 R$ 515,00

Entrada de Materiais - Analítico

Relatório Analítico de Bens Móveis (Ordenado por Patrimônio)

--- ITEM ITEM ANTERIOR QTDE DESCRICAO DO BEM CONSERVACAO AQUISICAO SITUACAO

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS EM 2011

LOTE 01 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA UNIDADE QUANTIDADE

Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm 1,00 Unid.

Material Básico Qntde Unid. Valor Unitário Valor Total 2.1 Material Básico:argamassa Ac3,rejunte acrílico e cruzeta 1,5mm Unid.

TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A GUARDA DE BENS MÓVEIS

PLANILHA DE EMPRESAS VENCEDORAS - PREGÃO 30/2013

RM TDL OBJETO REFERÊNCIA HOMOLOGADO % OBSERVAÇÕES OC MÊS TDL /15 FITA MÁGICA R$ 3.744,00 R$ 5.100,00-26,59% NÃO ADJUDICADO JANEIRO

Planilha Controle De Bens Câmara Municipal Icaraíma

Item Especificação Unid Med. Marca Fornecedor Preço Máx. Preço cotado ACOSTA QUADRI & CIA LTDA 45,75 24,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ATIVOS DE REDE E PERIFERICOS

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP)

Lote 3. A comissão classifica os bens acima como antieconômicos, pelo desempenho precário, em virtude do uso prolongado.

TABELA COM INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DISPONÍVEIS NOS ÓRGÃOS/DEPARTAMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL (Última Atualização: 26/06/2013)

Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social ,30 220,00

ANEXO I LOTE 1 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Catálogo PROPLAD

Soluções Informática

Kit de montagem padronizada Chave na Mão

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. Pregão Eletrônico - SRP nº 14/2014

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Ata de Formação do Cadastro de Reserva

1 de 13 07/04/ :24

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/ SRP

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA NOTEBOOKS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino Americana. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00034/2015 (SRP)

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

Retificação PREGAO POR REGISTRO DE PRECOS N CEL 02 SETUL AQUISICAO COMPUTADORES SOFTWARE

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Estado do Pará Governo Municipal de Breves PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

PB LAYOUT escala 1/75

Codigo Placa UG/Localizacao Motivo Valor Atual Movimentacao Descricao

RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

MOVEIS DE ESCRITORIO, OFICINA, UN 0, EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO (FE UN 0,00

Unidade de disco laser CDRW, tipo regravável, cpa CHAVES. 700mb, tipo embalagem capa de plástico duro.

Fl.1/5 A P O S T I L A - COMPEL Nº. 05/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 50/2014 Registro de Preços - Relançamento

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2015

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00010/2013


RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO

Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática

ANEXO II AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2013-GR02AF/GR02 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS

Codigo Placa Fornecedor Localizacao Val.Atual NF Empenho Aquisicao Descricao Classificacao Val.Aqui. Est.Cons. P.Lic

Formulário 8 - Solicitação de Proposta Comercial TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2008

Descrição do material Unidade Qtde Unitário Total GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG Unidade 13 40,00 520,00

ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Tomé-Açu. Preço Unit (R$) Código

Conferencia Saída OBS. LOCADOR. Casa Principal. Casa Principal. Casa Principal. Casa Principal. Casa Principal. Casa Principal

Superior Tribunal de Justiça

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP nº 018/2012

PROPOSTA. Pregão. Proposta(s)

Licitação. Relação de Itens da Licitação

Transcrição:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria da República em Roraima Contas Públicas Ano 2007 O Ministério Público Federal em Roraima, através da Procuradoria da República no Estado de Roraima, vem por meio desta expor sua Contas Públicas referentes a Compras. Unidade Gestora: 380001/Gestão: 00001 - CNPJ.: 26.989.715/0027-41 Compras do Mês de Janeiro FORNECEDOR: ART SUPRI INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 03.354.613/0001-15 PROCESSO: 1.32.312/2006-58 TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1300 N, REF. Q2613X, EMBALAGEM 10 R$ 91,90 R$ 919,00 TOTAL R$ 919,00 FORNECEDOR: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP CNPJ: 01.551.920/0001-60 PROCESSO: 1.32.312/2006-58 CARTUCHO DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA DSM615 - MARCA GESTETNER 10 R$ 86,00 R$ 860,00 TOTAL R$ 860,00 FORNECEDOR: FLEXDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO CNPJ: 03.133.588/0001-40 PROCESSO: 1.32.312/2006-58

FORNECEDOR: FLEXDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA HP SERIE 840C,RE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP SERIE 600, RE CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP SERIE 840C,RE 6 R$ 60,00 R$ 360,00 10 R$ 26,00 R$ 260,00 12 R$ 45,00 R$ 540,00 TOTAL R$ 1160,00 FORNECEDOR: TELEINFO COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUN CNPJ: 04.756.288/0001-80 PROCESSO: 1.32.265/2006-42 DIO SC DE 08 FIBRAS (RACK 19"). MARCA FURUKAWA. 1 R$ 942,40 R$ 942,40 CABO TELEFONICO COM ISOLAMENTO PLASTICO EXPANDIDO, ESPECIALMENTE 140 R$ 8,00 R$ 1120,00 ABRACADEIRAS / ANILHAS PLASTICAS / DIVERSOS. 1 R$ 60,00 R$ 60,00 DIO SC DE 02 FIBRAS (PAREDE). MARCA FURUKAWA. 3 R$ 89,60 R$ 268,80 BLOCOS DE ENGATE RAPIDO IDC, 10 PARES, CONTATO ABERTO, A PROVA DE 20 R$ 38,00 R$ 760,00 CORDAO OTICO DUPLEX SC/LC 1,5M. MARCA FURUKAWA. 6 R$ 149,60 R$ 897,60 CABO UTP 4P X 24 AWG CAT. 5E. MARCA FURUKAWA. 300 R$ 1,40 R$ 420,00 CABO TELEFONICO COM ISOLAMENTO PLASTICO EXPANDIDO, ESPECIALMENTE 42 R$ 6,00 R$ 252,00 PATCH CABLE 1,5M CAT. 5E. MARCA FURUKAWA. 96 R$ 8,53 R$ 818,88 REGUA (PDU) DE 5 TOMADAS PADRAO 19". MARCA TRIUNFO. 4 R$ 114,00 R$ 456,00 PARAFUSOS / PORCAS / ARRUELAS. 1 R$ 50,00 R$ 50,00 GUIA DE CABOS FECHADO. MARCA TRIUNFO. 8 R$ 26,60 R$ 212,80 CONECTORES RJ-45. MARCA FURUKAWA. 1 R$ 4,50 R$ 4,50 MATERIAL DE IDENTIFICACAO. 1 R$ 90,00 R$ 90,00 CABO OTICO INTERNO / EXTERNO 2 FIBRAS MM. MARCA FURUKAWA. 300 R$ 4,56 R$ 1368,00 PATCH PANEL 24 PORTAS FURUKAWA 4 R$ 408,50 R$ 1634,00 PATCH PANEL 48 PORTAS FURUKAWA 4 R$ 782,80 R$ 3131,00 RACK 19 X 12 U TRIUNFO 3 R$ 750,00 R$ 2250,00 RACK 19 X 32 U TRIUNFO 1 R$ 1763,82 R$ 1763,82 TOTAL R$ 16500,00 FORNECEDOR: TRES R VIDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.166.943/0001-40 PROCESSO: 1.32.337/2006-51 ELASTICOS PARA PRENDER PROCESSOS, MEDINDO 4 X 50 CM, NA COR AZUL 500 R$ 0,60 R$ 300,00 TOTAL R$ 300,00

Compras do Mês de Fevereiro FORNECEDOR: A M BARBOSA FILHO CNPJ: 05.623.889/0001-87 PROCESSO: 1.32.0320/2006-02 JARRA DE VIDRO CAMBE. 3 R$ 34,00 R$ 102,00 ACUCAREIRO BINOX. 2 R$ 40,00 R$ 80,00 FACA EM INOX CABO BRANCO MUNDIAL. 1 R$ 38,00 R$ 38,00 ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO MAJULA. 1 R$ 6,00 R$ 6,00 COLHER DE PLASTICO PLASUTIL. 1 R$ 6,00 R$ 6,00 CONCHA EM INOX BACKER. 1 R$ 14,00 R$ 14,00 COLHER GRANDE EM INOX HERCULES. 1 R$ 11,00 R$ 11,00 FARINHEIRA EM INOX BINOX. 2 R$ 60,00 R$ 120,00 DUZIA DE COPO DE VIDRO NADIR - REF. 762602. 3 R$ 36,00 R$ 108,00 PALITEIRO DE MESA EM VIDRO CISPER. 3 R$ 3,00 R$ 9,00 ESCORREDOR DE PRATO CROMADO FUTURE. 1 R$ 48,00 R$ 48,00 JARRA DE PLASTICO COZA. 3 R$ 16,00 R$ 48,00 DUZIA DE FACA INOX TRAMONTINA. 1 R$ 84,90 R$ 84,90 SECADOR DE ROUPA SUSPENSO BUTTERFLEX. 1 R$ 59,00 R$ 59,00 SALEIRO DE MESA EM VIDRO CISPER. 3 R$ 3,00 R$ 9,00 DUZIA DE GARFO INOX TRAMONTINA. 1 R$ 48,90 R$ 48,90 DUZIA DE XICARAS PARA CAFEZIHO EM PORCELANA SHIMITD. 3 R$ 168,00 R$ 504,00 JOGO DE PANELAS ALUMINIO EM TEFLON PENEDO. 1 R$ 135,00 R$ 135,00 LEITEIRA GRANDE 3400ML EM ALUMINIO VIGOR. 2 R$ 32,00 R$ 64,00 DUZIA DE PRATO RASO TAM. GRANDE EM PORCELANA GERMER. 1 R$ 108,00 R$ 108,00 DUZIA DE PRATO DE SOBREMESA EM PORCELANA GERMER. 1 R$ 84,00 R$ 84,00 DUZIA DE COLHER DE SOPA INOX TRAMONTINA. 2 R$ 46,80 R$ 93,60 TOTAL R$ 1780,40 FORNECEDOR: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA CNPJ: 00.376.437/0001-24 PROCESSO: GASOLINA COMUM 217 R$ 2,95 R$ 640,15 TOTAL R$ 640,15

Compras do Mês de Março FORNECEDOR: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA CNPJ: 00.376.437/0001-24 PROCESSO: GASOLINA COMUM 426,97 R$ 2,95 R$ 1259,56 OLEO DIESEL 237,00 R$ 2,36 R$ 559,32 OLEO LUBRIFICANTE 7 R$ 8,50 R$ 59,50 TOTAL R$ 1878,38 FORNECEDOR: CASA DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LT CNPJ: 03.309.426/0001-10 PROCESSO: 1.32.169/2006-02 CONFECCAO DE PERSIANA EM TECIDO "BLACKOUT" - ITENS 02 A 10 DA PRO CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANA EM TECIDO "NUANCE" - ITEM 01 D 1 R$ 3419,31 R$ 3419,31 1 R$ 235,15 R$ 235,15 TOTAL R$ 3654,46 FORNECEDOR: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 04.196.935/0002-27 PROCESSO: 1.32.312/2006-58 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MARCA XEROX, MODELO PHASE 10 R$ 337,00 R$ 3370,00 TOTAL R$ 3370,00 FORNECEDOR: L A COMERCIO E REPRESENTACOES DE INFORMAT CNPJ: 05.742.397/0001-00 PROCESSO: 1.32.221/2006-12 PAPEL A4 TAMANHO 210MMX297MM, 75G/M2. MARCA RIPAX. 150 R$ 13,90 R$ 2085,00 TOTAL R$ 2085,00 FORNECEDOR: PANAMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 08.109.211/0001-79 PROCESSO: 1.32.300/2006-23 VENTILADOR DE TETO EM ACO, CONF PROSPOSTA CONTIDA NO PROCESSO. APARELHO DE TV 21" TELA PLANA, CONF PROSPOSTA CONTIDA NO PROCESSO 1 R$ 190,00 R$ 190,00 1 R$ 740,00 R$ 740,00

FORNECEDOR: PANAMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA APARELHO DE FAX QUE UTILIZE PAPEL PLANO(A4),CONF PROSPOSTA CONTID 6 R$ 900,00 R$ 5400,00 TOTAL R$ 6330,00 FORNECEDOR: STAR BKS LTDA. CNPJ: 04.627.542/0002-20 PROCESSO: 1.32.312/2006-58 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MARCA LEXMARK, MODELO E34 10 R$ 248,62 R$ 2486,20 TOTAL R$ 2486,20 FORNECEDOR: NETWAY DATACOM COM DE SISTEMAS P/ INF LTDA. CNPJ: 37.096.286/0001-60 PROCESSO: 1.32.313/2006-01 CONCENTRADOR DE COMUNICACAO (SWITCH) DES-3526 1 R$ 1168,00 R$ 1168,00 CONCENTRADOR DE COMUNICACAO (SWITCH) DES-3526 COM DOIS MODULOS DE FIBRA CONCENTRADOR DE COMUNICACAO (SWITCH) DGS-3224TGR COM QUATRO PORTAS OPTICAS. 3 R$ 2475,00 R$ 7425,00 1 R$ 8180,00 8180,00 TOTAL R$ 16773,00 FORNECEDOR: ARTESUL COM E SERV LTDA. CNPJ: 05.303.109/0001-11 PROCESSO: 1.32.300/2006-23 APARELHO DE VIDEO CASSETE VHS COM 7 CABEÇAS 1 R$ 600,00 R$ 600,00 BEBEDOURO DE COLUNA 2 R$ 650,00 R$ 1300,00 ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS 8 R$ 162,50 R$ 1300,00 BANCO ALTO COM ENCOSTO 4 R$ 270,00 R$ 1080,00 VENTILADOR DE PAREDE 40 CM 2 R$ 200,00 R$ 400,00 TOTAL R$ 4680,00

Compras do Mês de Abril FORNECEDOR: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA CNPJ: 00.376.437/0001-24 PROCESSO: GASOLINA COMUM 518,51 R$ 2,95 R$ 1529,57 OLEO DIESEL 160 R$ 2,36 R$ 377,60 TOTAL R$ 1907,17 FORNECEDOR: F. Z. ALVES DA SILVA ME CNPJ: 02.803.698/0001-09 PROCESSO: 1.32.221/2006-12 FITA PARA GRAVACAO DE VIDEO (VHS), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PA FITA PARA GRAVACAO DE AUDIO (K7), ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE E ENVELOPE TIMBRADO, COR BRANCA, TAMANHO 26X36MM. MARCA SCRITY. CARTAO DE MEMORIA TIPO MEMORY STICK PRO PARA CAMERA FOTOGRAFICA D 20 R$ 16,00 R$ 320,00 10 R$ 6,00 R$ 60,00 500 R$ 0,45 R$ 225,00 1 R$ 750,00 R$ 750,00 DISCO CDR 700 MB. MARCA MULTILASER. 100 R$ 3,20 R$ 320,00 DISCO DVD-R 4,7 GB 8X 120 MIN. MARCA MULTILASER. 100 R$ 2,80 R$ 280,00 DISCO DVD-RW 4,7 GB 4X, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA ACRILI COOLER (DISSIPADOR E VENTUINHA) PARA PROCESSADOR AMD ATHLON XP 1. ENVELOPE TIMBRADO, COR BRANCA, TAMANHO OFICIO (12X23MM). MARCA SC FITA DAT - DDS3 - CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 GB SEM APOIO PARA DIGITACAO EM GEL, FORMATO ERGONOMICO, REVESTIDO EM TEC ENVELOPE DE PAPEL PARA CD, COM JANELA EM ACETATO E ABA DE FECHAME DISQUETE 3 1/2, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE, 1.44, FORMATADOS. MAR MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO EM GEL, REVESTIDO EM TECIDO E COM ENVELOPE TIMBRADO, COR BRANCA, TAMANHO 31X41MM. MARCA SCRITY. ENVELOPE TIMBRADO, COR BRANCA, TAMANHO 23X32MM. MARCA SCRITY. DISCO CDRW 650 MB,EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA ACRILICA COM 20 R$ 9,90 R$ 198,00 5 R$ 60,00 R$ 300,00 1000 R$ 0,15 R$ 150,00 8 R$ 100,00 R$ 800,00 50 R$ 39,77 R$ 1988,50 200 R$ 0,80 R$ 160,00 30 R$ 10,50 R$ 315,00 50 R$ 38,37 R$ 1918,50 500 R$ 0,65 R$ 325,00 1000 R$ 0,45 R$ 450,00 50 R$ 5,70 R$ 285,00 ENVELOPE TIMBRADO, COR BRANCA, TAMANHO 24X34MM. 500 R$ 0,40 R$ 200,00

FORNECEDOR: F. Z. ALVES DA SILVA ME MARCA SCRITY. CAPA DE PROCESSO COR BRANCA PLASTIFICADA. MARCA ELITE. CAPA DE PROCESSO COR AMARELA PLASTIFICADA. MARCA ELITE. 1000 R$ 1,20 R$ 1200,00 200 R$ 1,20 R$ 240,00 CAPA DE PROCESSO COR ROSA PLASTIFICADA. MARCA ELITE. 500 R$ 1,20 R$ 600,00 CAPA DE PROCESSO COR AZUL PLASTIFICADA. MARCA ELITE. 500 R$ 1,20 R$ 600,00 ENVELOPE TIMBRADO, COR BRANCA, TAMANHO 18X24MM. MARCA SCRITY. FITA DAT - DDS4 - CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 40 GB SEM PEN-DRIVE 512MB USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 512 MB; P MEMORIA RAM 512 MB; COMPATIVEL COM PLACA MAE ECS K7S5A (5.0); TIP MEMORIA RAM 512 MB; TIPO DDR; CAPACIDADE DE 512MB; VELOCIDADE 333 1000 R$ 0,38 R$ 380,00 6 R$ 100,00 R$ 600,00 5 R$ 200,00 R$ 1000,00 6 R$ 250,00 R$ 1500,00 6 R$ 250,00 R$ 1500,00 TOTAL R$ 16665,00 FORNECEDOR: JACARE AUTO PECAS LTDA CNPJ: 02.759.315/0001-42 PROCESSO: 1.32.039/2007-42 PECAS PARA REVISAO DO VEICULO FRONTIER, CONF FL.NR. 13 DO PROCESS 1 R$ 137,00 R$ 137,00 TOTAL R$ 137,00 FORNECEDOR: JAPURA PNEUS LTDA CNPJ: 04.214.987/0004-40 PROCESSO: 1.32.066/2007-15 VALVULAS ARO 14. 2 R$ 5,00 R$ 10,00 PNEUS 175/70 R14. 2 R$ 200,00 R$ 400,00 TOTAL R$ 410,00 FORNECEDOR: L A COMERCIO E REPRESENTACOES DE INFORMAT CNPJ: 05.742.397/0001-00 PROCESSO: 1.32.221/2006-12 PAPEL A4 TAMANHO 210MMX297MM, 90G/M2. MARCA REPORT. 30 R$ 14,90 R$ 447,00 PAPEL A4 TAMANHO 210MMX297MM, 75G/M2. MARCA RIPAX. 150 R$ 13,90 R$ 2085,00 PAPEL A4 TAMANHO 210MMX297MM, 75G/M2, COR AZUL, EMBALAGEM COM 100 PAPEL A4 TAMANHO 210MMX297MM, 75G/M2, COR AMARELA, COM EMBALAGEM 10 R$ 8,00 R$ 80,00 10 R$ 8,00 R$ 80,00 PAPEL A4 TAMANHO 210MMX297MM, 75G/M2, COR VERDE, 10 R$ 8,00 R$ 80,00

FORNECEDOR: L A COMERCIO E REPRESENTACOES DE INFORMAT EMBALAGEM COM 10 PAPEL A4 TAMANHO 210MMX297MM, 75G/M2, COR ROSA, EMBALAGEM COM 100 10 R$ 8,00 R$ 80,00 TOTAL R$ 2852,00 FORNECEDOR: PANAMA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 08.109.211/0001-79 PROCESSO: 1.32.300/2006-23 POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO COM BRACO, CONF PROSPOSTA CONTID POLTRONA PARA AUDITORIO (TIPO PLATEIA) EM LONGARINAS DE 3 LUGARES FOGAO DE PISO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, CONF PROSPOSTA POLTRONA PROCION PARA 03 LUGARES, CONF PROSPOSTA CONTIDA NO PROCE POLTRONA TIPO PROCION PARA 02 LUGARES, CONF PROSPOSTA CONTIDA NO POLTRONA PARA AUDITORIO (TIPO PLATEIA), PARA PESSOAS PORTADORAS D POLTRONA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO COM BRACO, ESPECIAL PARA PESSO MESA REUNIAO 3400X1200X740. CONF PROSPOSTA CONTIDA NO PROCESSO. POLTRONA PARA AUDITORIO (TIPO PLATEIA), ESPECIAL PARA PESSOAS OBE FORNO DE MICROONDAS 17 OU 18 LTS, CONF PROSPOSTA CONTIDA NO PROCE POLTRONA PARA AUDITORIO (TIPO PLATEIA) EM LONGARINAS DE 4 LUGARES 5 R$ 748,00 R$ 3740,00 5 R$ 1037,40 R$ 5187,00 1 R$ 600,00 R$ 600,00 3 R$ 1366,20 R$ 4098,60 2 R$ 948,20 R$ 1896,40 1 R$ 409,20 R$ 409,20 1 R$ 844,80 R$ 844,80 1 R$ 3800,00 R$ 3800,00 1 R$ 541,20 R$ 541,20 1 R$ 500,00 R$ 500,00 5 R$ 1402,60 R$ 7013,00 TOTAL R$ 28630,20 FORNECEDOR: V. FRANCISCO DA SILVA CNPJ: 34.805.069/0001-04 PROCESSO: 1.32.221/2006-12 MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF DESCRICAO DA PROPOSTA DA EMPRESA CONS 1 R$ 6900,00 R$ 6900,00 TOTAL R$ 6900,00

Compras do Mês de Maio FORNECEDOR: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA CNPJ: 00.376.437/0001-24 PROCESSO: GASOLINA COMUM 363,55 R$ 2,85 R$ 1036,12 ALCOOL HIDRATADO 30 R$ 2,20 R$ 66,00 TOTAL R$ 1102,12 FORNECEDOR: FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO CNPJ: 00.616.615/0001-47 PROCESSO: 1.32.268/2006-86 ESTANTE FREIJO PARA GABINETE. 10 R$ 1273,00 R$ 12730,00 TOTAL R$ 12730,00 FORNECEDOR: GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA CNPJ: 65.725.129/0001-02 PROCESSO: 1.32.268/2006-86 ARMARIO ALTO PASTA SUSPENSA COR BEGE NR. 201 (OVO). 2 R$ 588,00 R$ 1176,00 ARMARIO ALTO COM QUATRO PRATELEIRAS COR BEGE NR. 201 (OVO). ARMARIO BAIXO TAMPO MONOBLOCO (COMPATIVEL COM A MESA OPERACIONAL) 9 R$ 526,00 R$ 4734,00 27 R$ 285,00 R$ 7695,00 GAVETEIRO VOLANTE COR BEGE NR. 201 (OVO). 27 R$ 268,00 R$ 7236,00 TOTAL R$ 20841,00 FORNECEDOR: MASTER OFFICE LTDA CNPJ: 01.799.066/0001-56 PROCESSO: 1.32.268/2006-86 MESA OPERACIONAL COR BEGE NR. 201 (OVO) 1,40M X 1,40M. 27 R$ 330,00 R$ 8910,00 MESA RETANGULAR COR BEGE NR. 201 (OVO) 1,20M. 1 R$ 248,00 R$ 248,00 TOTAL R$ 9158,00 FORNECEDOR: PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: 04.414.509/0004-84 PROCESSO: 1.32.039/2007-42 PECAS PARA REVISAO DE 20.000 DO VEICULO FRONTIER, CONF. FL.NR.10 1 R$ 258,10 R$ 258,10 TOTAL R$ 258,10

FORNECEDOR: TROPICAL VEICULOS LTDA CNPJ: 06.539.710/0001-70 PROCESSO: 1.32.039/2007-42 MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA REVISAO DO PALIO WEEKEND DE 1 R$ 288,10 R$ 288,10 TOTAL R$ 288,10 Compras do Mês de Junho FORNECEDOR: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA CNPJ: 00.376.437/0001-24 PROCESSO: GASOLINA COMUM 147 R$ 2,95 R$ 433,65 TOTAL R$ 433,65 Compras do Mês de Julho FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA CNPJ: 01.468.484/0001-60 PROCESSO: 1.32.182/2007-34 GASOLINA COMUM 452,61 R$ 2,71 R$ 1226,57 TOTAL R$ 1226,57 FORNECEDOR: AMC INFORMATICA LTDA CNPJ: 62.541.735/0001-80 PROCESSO: 1.32.115/2006-39 IMPRESSORAS LASER MONOCROMATICAS. 8 R$ 1020,00 R$ 8160,00 TOTAL R$ 8160,00 FORNECEDOR: CASA DO ELETRICISTA COMERCIO E CONSTRUCAO CNPJ: 84.012.418/0001-09 PROCESSO: 1.32.185/2007-78 PROJETOR PR-60 - ANODIZADO. 12 R$ 18,00 R$ 216,00 FITA ISOLANTE ( ROLO COM 20 MTS ). 2 R$ 3,26 R$ 6,52 CABO FLEXIVEL - 4,0MM ( PECA COM 100 MTS ). 1 R$ 150,00 R$ 150,00 MODULO PARA TOMADA INTERNA 2P + T. 10 R$ 4,90 R$ 49,00 RELE FOTOELETRICO COM A BASE 127V - BIVOLT. 2 R$ 27,00 R$ 54,00

FORNECEDOR: CASA DO ELETRICISTA COMERCIO E CONSTRUCAO REATOR ELETRONICO 2 X 20 - BIVOLT. 5 R$ 17,00 R$ 85,00 TOTAL R$ 560,52 FORNECEDOR: EAGLE VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.968.416/0001-59 PROCESSO: 1.32.178/2007-76 BATERIA SELADA 12V/7AH/20HR 2 R$ 55,00 R$ 110,00 TOTAL R$ 110,00 FORNECEDOR: G CARDOSO DO NASCIMENTO ME CNPJ: 02.558.176/0001-99 PROCESSO: 1.32.113/2007-21 FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE 02 FOTOCOPIADORAS 1 R$ 2816,00 R$ 2816,00 TOTAL R$ 2816,00 FORNECEDOR: STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ: 05.498.012/0001-01 PROCESSO: 1.32.268/2006-86 POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM AZUL CROYAL NS 4624 P POLTRONAS GIRATORIAS ESPALDAR MEDIO EM CURVIM AZUL CROYAL NS 4624 16 R$ 220,63 R$ 3530,08 20 R$ 248,72 R$ 4974,40 TOTAL R$ 8504,48 FORNECEDOR: VIMEZER FORNC DE SERV LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 PROCESSO: TELHA COR 1,83X1,10M. 6 R$ 30,50 R$ 183,00 CAPOTE MACHO. 6 R$ 31,00 R$ 186,00 CAPOTE FEMEA. 2 R$ 31,00 R$ 62,00 TOTAL R$ 431,00

Compras do Mês de Agosto FORNECEDOR: EAGLE VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.968.416/0001-59 PROCESSO: 1.32.178/2007-76 BATERIA SELADA 12V/7AH/20HR 2 R$ 55,00 R$ 110,00 HP ENCODER DJ 5550/55650 1 R$ 20,00 R$ 20,00 TOTAL R$ 130,00 Compras do Mês de Setembro FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA CNPJ: 01.468.484/0001-60 PROCESSO: 1.32.182/2007-34 GASOLINA COMUM 291 R$ 2,71 R$ 788,61 OLEO DIESEL 588 R$ 2,20 R$ 1293,60 TOTAL R$ 2082,21 FORNECEDOR: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E CNPJ: 61.099.008/0001-41 PROCESSO: COLETOR DE PONTO COM BIOMETRIA E LEITORA SMARTCARD. TIPO 2. 1 R$ 1672,34 R$ 1672,34 TOTAL R$ 1672,34 FORNECEDOR: EAGLE VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.968.416/0001-59 PROCESSO: 1.32.117/2007-17 SOFTWARE APLICATIVO SUITE COREL DRAW X3, CONF. PROSPOSTA APRESENT SOFTWARE APLICATIVO ADOBE PHOTOSHOP CS3, CONF. PROSPOSTA APRESENT 1 R$ 1200,00 R$ 1200,00 1 R$ 2400,00 R$ 2400,00 TOTAL R$ 3600,00

FORNECEDOR: EAGLE VISION COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.968.416/0001-59 PROCESSO: 1.32.178/2007-76 BATERIA SELADA 12V/7AH/20HR 3 R$ 55,00 R$ 165,00 HP CARRO PLASTICO DJ 600 SERIE 1 R$ 25,00 R$ 25,00 HP CORREIA DJ 500/600 SERIE 1 R$ 25,00 R$ 25,00 TOTAL R$ 215,00 FORNECEDOR: LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA. CNPJ: 03.549.389/0001-17 PROCESSO: 1.32.318/2006-25 MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1 R$ 6.217,92 R$ 6.217,92 TOTAL R$ 6.217,92 FORNECEDOR: LUMITEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 22.895.965/0001-22 PROCESSO: 1.32.233/2007-28 REATOR ELETRONICO 2 X 20 WATTS, PARTIDA RAPIDA, BIVOLT MARCA MARG 25 R$ 18,37 R$ 459,25 TOTAL R$ 459,25 FORNECEDOR: M L P COSTA CNPJ: 07.217.926/0001-82 PROCESSO: 1.32.117/2007-17 MEMORIA 512 MB DDR PC 2700, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA NO PREG MOUSE OTICO USB COM TRES BOTOES, CONF. PROPOSTA APRESENTADA NO PR TECLADO PADRAO ABNT2, 104 TECLAS, CONF. PROPOSTA APRESENTADA NO P MINI-MOUSE OTICO PARA USO COM NOTEBOOK, CONF. PROPOSTA APRESENTAD 6 R$ 155,00 R$ 930,00 30 R$ 16,50 R$ 495,00 10 R$ 18,50 R$ 185,00 8 R$ 23,00 R$ 184,00 TOTAL R$ 1794,00 FORNECEDOR: TINROL TINTAS RORAIMA LTDA CNPJ: 04.037.107/0001-65 PROCESSO: 1.32.233/2007-28 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 WATTS MARCA GENERAL ELETRIC. LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATTS MARCA GENERAL ELETRIC LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 WATTS MARCA GENERAL ELETRIC. 30 R$ 3,10 R$ 93,00 30 R$ 3,10 R$ 93,00 30 R$ 0,90 R$ 27,00

FORNECEDOR: TINROL TINTAS RORAIMA LTDA REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATTS, PARTIDA RAPIDA, BIVOLT MARCA PHIL 20 R$ 29,30 R$ 586,00 TOTAL R$ 799,00 Compras do Mês de Outubro FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA CNPJ: 01.468.484/0001-60 PROCESSO: 1.32.182/2007-34 GASOLINA COMUM 262 R$ 2,71 R$ 710,02 TOTAL R$ 710,02 Compras do Mês de Novembro FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA CNPJ: 01.468.484/0001-60 PROCESSO: 1.32.182/2007-34 GASOLINA COMUM 408 R$ 2,71 R$ 1.107,47 TOTAL R$ 1.107,47 FORNECEDOR: LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA. CNPJ: 03.549.389/0001-17 PROCESSO: 1.32.277/2007-58 MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1 R$ 11.658,01 R$ 11.658,01 TOTAL R$ 11.658,01 FORNECEDOR: EAGLE VISION COM E SERV LTDA. CNPJ: 04.968.416/0001-59 PROCESSO: 1.32.256/2007-32 SOFTWARE APLICATIVO SUITE COREL DRAW X3 (VERSAO DE ATUALIZACAO) 1 R$ 600,00 R$ 600,00 TOTAL R$ 600,00

FORNECEDOR: L A COM E REP DE INFORMATICA CNPJ: 05.742.397/0001-00 PROCESSO: 1.32.256/2007-32 NO-BREAK INTERATIVO E MICROPROCESSADO 600VA. 10 R$ 200,00 R$ 2.000,00 ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO 1.000VA 4 R$ 200,00 R$ 800,00 ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT 500VA 10 R$ 62,00 R$ 620,00 SCANNER DE DIGITALIZACAO DE MESA, CONF PROPOSTA APRESENTADA NO PREGAO 04/2007. 1 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 SCANNER DE MESA CONF PROPOSTA PREGAO 004/2007 4 R$ 360,00 R$ 1.440,00 IMPRESSORA LASER COLORIDA CONF PROPOSTA PREGAO 004/2007 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 TOTAL R$ 7.410,00 Compras do Mês de Dezembro FORNECEDOR: EAGLE VISION COM E SERV LTDA. CNPJ: 04.968.416/0001-59 PROCESSO: 1.32.178/2007-76 BATERIA PARA MANUTENCAO DE NO-BREAKS 2 R$ 55,00 R$ 110,00 TOTAL R$ 110,00 FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA CNPJ: 01.468.484/0001-60 PROCESSO: 1.32.182/2007-34 GASOLINA COMUM 343 R$ 2,71 R$ 929,94 OLEO DIESEL 355 R$ 2,20 R$ 781,00 OLEO LUBRIFICANTE 6 R$ 9,00 R$ 54,00 TOTAL R$ 1.764,94 FORNECEDOR: L A COM E REP DE INFORMATICA CNPJ: 05.742.397/0001-00 PROCESSO: 1.32.359/2007-01 PAPEL A4 300 R$ 12,00 R$ 3.600,00 TOTAL R$ 3.600,00

FORNECEDOR: TROPICAL VEICULOS LTDA. CNPJ: 06.539.710/0001-70 PROCESSO: 1.32.320/2007-85 OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISAO DE VEICULO 3 R$ 28,00 R$ 84,00 TOTAL R$ 84,00 FORNECEDOR: KOTINSKI & CIA LTDA CNPJ: 01.468.484/0001-60 PROCESSO: 1.32.182/2007-34 GASOLINA COMUM 422 R$ 2,71 R$ 1.143,62 OLEO DIESEL 90 R$ 2,20 R$ 198,00 TOTAL R$ 1.341,62 FORNECEDOR: MARIA PEREIRA SILVA PECAS E ACESSORIOS CNPJ: 05.764.699/0001-80 PROCESSO: 1.32.320/2007-85 BATERIA 70 AMPERES PARA VEICULO 1 R$ 205,00 R$ 205,00 TOTAL R$ 205,00 FORNECEDOR: LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA. CNPJ: 03.549.389/0001-17 PROCESSO: 1.32.318/2006-25 MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1 R$ 3.883,70 R$ 3.883,70 TOTAL R$ 3.883,70 FORNECEDOR: EAGLE VISION COM E SERV LTDA. CNPJ: 04.968.416/0001-59 PROCESSO: 1.32.360/2007-27 PLACA DE REDE WIRELESS PCI 54 BPS 60 R$ 114,00 R$ 6.840,00 MATERIAL DE IDENTIFICACAO DIVERSOS CONF. PROCESSO 1 R$ 380,00 R$ 380,00 TOTAL R$ 7.220,00