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Transcrição:

CARTA-CONTRATO Nº 14/09 Processo Administrativo nº 09/10/0420 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Modalidade: Convite nº 21/09 O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 51.885.242/0001-40, com sede na Avenida Anchieta n.º 200, Centro CEP 13.015-904, Campinas Estado de São Paulo, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.193.748/0001-34, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato por seu representante legal, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO decorrente da Carta-Convite n.º 21/09, objeto do processo administrativo epigrafado com as seguintes cláusulas e condições: PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva e recarga de extintores contra incêndio, com fornecimento de peças, em conformidade com o Anexo I Projeto Básico e nas condições estabelecidas nesta Carta-Contrato. SEGUNDA DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 2.1. A presente contratação vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado a critério da administração, por iguais e sucessivos períodos até o limite legal. 1

2.2. A prestação dos serviços, objeto desta contratação, deverá ser executada em conformidade com o estabelecido no Projeto Básico Anexo I da Carta-Convite nº 21/09, que passa a fazer parte integrante da presente Carta-Contrato. TERCEIRA DOS PREÇOS E DO DA CARTA-CONTRATO 3.1. Pela prestação dos serviços, objeto da presente Carta-Contrato, faz jus a CONTRATADA o recebimento dos seguintes valores: a) Recarga de extintores QTDE. ESTIMADA RECARGA DE EXTINTORES TIPO DE EXTINTORES UNITÁRIO TOTAL ESTIMADO 158 RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts 5,50 869,00 135 RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 kg 18,00 2.430,00 36 RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 kg 10,60 381,60 50 RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 kg 15,90 795,00 15 RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 kg 21,20 318,00 15 RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 kg 31,80 477,00 b) Serviços Diversos QTDE. ESTIMADA SERVIÇOS DIVERSOS TIPO UNITÁRIO TOTAL ESTIMADO 200 TESTE HIDROSTÁTICO 3,50 700,00 120 PINTURA 6,50 780,00 c) Reposição Peças PEÇAS PARA REPOSIÇÃO QTDE. TIPO DE PEÇA TOTAL ESTIMADA UNITÁRIO ESTIMADO 150 DIFUSOR 8,00 1.200,00 200 MIOLO DE VÁLVULA 6,00 1.200,00 400 MOLA 1,50 600,00 300 NYLON 1,50 450,00 200 MANÔMETRO 4,50 900,00 300 RÓTULOS 2,00 600,00 2

400 ANEL ORING 1,50 600,00 200 TUBO SIFÃO 2,50 500,00 300 BUCHA 2,00 600,00 300 TRAVA 2,00 600,00 300 QUEBRA JATO 2,50 750,00 400 REPARO DA VÁLVULA 4,50 1.800,00 300 PINO DA VÁLVULA 3,00 900,00 400 DISCO DE SEGURANÇA 2,00 800,00 400 ARRUELA FIBRA 0,50 200,00 60 MANGUEIRA PQS 7,00 420,00 70 MANGUEIRA CO2 20,00 1.400,00 150 PISTOLA 15,00 2.250,00 200 PUNHO 5,00 1.000,00 80 VÁLVULA CO2 30,00 2.400,00 200 VÁLVULA M30 25,00 5.000,00 3.2. As partes atribuem a esta Carta-Contrato, para efeitos de direito, o valor global de R$ 30.920,60 (trinta mil, novecentos e vinte reais e sessenta centavos). 3.3. Os valores definidos nesta cláusula incluem todos os custos, tributos e despesas diretas e indiretas decorrentes do presente contrato, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços. QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 4.1. O CONTRATANTE procederá ao pagamento com periodicidade mensal nas seguintes condições: 4.1.1. A CONTRATADA apresentará a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a fatura correspondente a cada lote enviado para manutenção, a qual terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, para aceitá-la ou rejeitá-la. 4.1.2. A fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde, será devolvida a CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item anterior, a partir da data de sua reapresentação. 3

4.1.3. A devolução da fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa suspenda a execução do serviço. 4.1.4. A Secretaria Municipal de Finanças SMF procederá ao pagamento no prazo de 10 (dez) dias fora à dezena, contados do aceite de cada fatura. 4.2. A CONTRATADA deverá indicar em sua fatura o nº, nome e endereço de sua Agência Bancária e o nº da sua conta corrente. 4.2.1. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após comprovação pela CONTRATADA, do recolhimento do FGTS e após juntada da cópia da folha de pagamento dos empregados contratados. O recolhimento do INSS será efetuado nos termos da legislação pertinente e do ISSQN referente ao objeto da contratação, nos termos da Lei Municipal nº 12.392 de 20 de outubro de 2005. QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 5.1. São obrigações da CONTRATADA: 5.1.1. Apresentar à CONTRATANTE, cópia autenticada da Declaração de Inscrição Cadastral (DIC), conforme Decreto Municipal nº 14.590 de 26/01/2004, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da assinatura desta Carta-Contrato, sob pena de retenção dos pagamentos devidos 5.1.2. Executar os serviços em conformidade com o Projeto Básico da Carta- Convite 021/2009 após o recebimento da Ordem de Início de Serviço; 5.1.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório; 4

5.1.4. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos referentes à execução dos serviços. SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 6.1. O CONTRATANTE obriga-se a: 6.1.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços; 6.1.2. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Cláusula Quarta do presente instrumento; 6.1.3. Expedir a Ordem de Início de Serviço. SÉTIMA - DAS PENALIDADES 7.1. Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades: 7.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 7.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato; 7.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado em iniciar as obras, serviço, ou realizar o fornecimento, após a retirada da ordem de serviço ou de fornecimento, podendo resultar na rescisão unilateral do contrato pela Administração; 5

7.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total da fatura mensal, sempre que, em verificação mensal, for observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, ou for constatado descumprimento de quaisquer das outras obrigações assumidas pela CONTRATADA, podendo resultar, em caso de reincidência, na rescisão unilateral do contrato pela Administração; 7.1.5. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração, decorrente do que prevêem os subitens 7.1.2 a 7.1.4, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da infração; 7.1.6. Suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Campinas, bem como impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave, tais como apresentar documentação inverossímil ou cometer fraude, independentemente da aplicação de outras penalidades previstas neste item; 7.1.7. Nos casos de declaração de inidoneidade, a licitante poderá, após decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a licitante ou CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. 7.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente. 6

7.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis. 7.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE. 7.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. OITAVA - DA RESCISÃO 8.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processado nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. 8.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. NONA - DO RECEBIMENTO 9.1. O recebimento e aceitação do objeto desta Carta-Contrato será observado, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. DÉCIMA DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 10.1. Os preços dos serviços poderão ser reajustados anualmente, observadas as regras estabelecidas na Lei Federal 10.192/01. 7

10.2. Os valores constantes deste contrato serão reajustáveis após o período de 12 (doze) meses, com a aplicação da fórmula abaixo: PR = PI X (IPCAi/IPCA0) Sendo: PR = Preço Reajustado; PI = refere-se ao preço do item contratado; IPCA - TOTAL = Índice de preços ao Consumidor-Ampliado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Total; 0 = Refere-se ao mês base para cálculo do reajuste, ou seja, o mês da data de apresentação dos envelopes na licitação; i = Relativo ao mês do reajuste, ou seja, 12 (doze) meses contados da apresentação dos envelopes na licitação. 10.3. A periodicidade anual para cálculo do reajuste será contada a partir da data limite para apresentação dos envelopes. DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 11.1. A despesa referente ao valor da presente Carta-Contrato está previamente empenhada e processada por conta e verba própria do orçamento vigente, codificada sob os números: 081000.08110.10.122.2002.4188.080127.339039 e 081000.08110.10.122.2002.4188.080127.339030, conforme fls. 22 do processo. DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 12.1. Aplica-se a esta Carta-Contrato, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DÉCIMA TERCEIRA - DA LICITAÇÃO 13.1. Para o fornecimento dos materiais, objeto da presente Carta-Contrato, foi realizado licitação na modalidade Convite nº 21/09, cujos atos encontram-se no Processo Administrativo nº 09/10/0420. 8

DÉCIMA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO A CARTA-CONVITE E À PROPOSTA 14.1. A presente Carta-Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da licitação, à proposta da CONTRATADA de fls. 137 a 142 do Processo Administrativo n. º 09/10/0420. DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO 15.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução da Carta-Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas na licitação. DÉCIMA SEXTA - DO FORO 16.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas desta Carta-Contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. Campinas, 15 de maio de 2009. JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA Secretário Municipal de Saúde FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. ME Representante Legal: NELSON ESTEVES CORDEIRO JÚNIOR RG nº 20.233.102 - SSP/SP CPF nº 137.729.878.-77 9