rã' PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS [TTJ 11iti 1TTli TTI

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1 rã' PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS CNPJ: ! ABRIL/2018 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO CRÉDITO.,,.. L.._ Saldo do Mós Anterior... R$ Despesa Orçamentárias... RS ,39 Receita Orçamentária... R$ ,10 Despesas Correntes... R$ ,86 Receitas Correntes... RS Despesas de Capital... RS Receitas de Capital Despesa ExtraOrçamentária... RS ,13 CONTAS RETIFICADORAS RS , Receitas Correntes Intra... RS 0,00 Receitas de Capital Intra... RS 0.00 Câmara Municipal RS ,13 Receita ExtraOrçamentária... RS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ ,93 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL DE BAI R$ ,95 Câmara Municipal R$ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS Transíeróncia Concedido R$ ,36 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA R$ ,84 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF R$ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI R$ Transrerência Recebida R$ ,66 ConsolidaçâoTransf. Financeira Recebida RS ,70 Saldo para o mès seguinte... RS ,45 DÉBITO TOTAL: R$ ,18 TOTAL: R$ ,18 MOVIMENTO ATÉOMÊS CRÉDITO Receita Orçamentária... R$ Despesa Orçamentária RS ,197,17 Receitas Correntes..... R$ ,40 Despesas Correntes R$ ,52 Receitas de Capital R$ Despesas de Capital... R$ CONTAS RETIFICADORAS R$ ,22 Despesa ExtraOrçamentária... R$ Receitas Correntes Intra... R$ 0.00 Receitas de Capltel Intra R$ 0.00 Receita ExtraOrçamentária... RS ,96 Transferência Recebida R$ ,00 Câmara Municipal R$ ,13 Consolidaçáo Transf. FInanceira Recebida 'R$ 4.463,499,12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE R$ ,95 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI R$ ,84 TransferêncIa Concedida R$ ,12 Saldo do Exercido Anterior... R$ Saldo em Caixa... R$ 0,00 Saldo nos Bancos... RS TOTAL: R$ ,55 ' TOTAL: R$ ,55 CRÉbITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCICIO MOVIMENTO DE BANCOS APROVADOS NO MÊS ATÉ O MÊS DISPONIVEL DÉBITO crédito 'Iementares... R$ , , ,50 Saldo anterior... R$ ,19 lais...r$ 0,00 0,00 Retirado neste mês ,26 Atraordinárlos.... R$ 0,00 0,00 DeposItado neste mós... R$ ,52 Alteraçâo ODD... P , ,49 5 Ido nesta data R$ ,45 TOTAL: R$ ;0O , ,50 TOTAL: R$ , ,71 [TTJ 11iti 1TTli TTI JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINIlO Prefeito MaI Poria ria

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRÀAS Mf ' 4 hw CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Órgâo: (Todos) Número Receita Descrição Orçado R$ Periodo R$ Até Período Dii. para Mais Dii. para Meno i.o.o.o.00.o.o Receitas Correntes , , ,40 0, , Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria , , ,33 0, , Impostos , , , , Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza &.ioo , , , Imposto sobre a Renda Retido na Fonte , , ,52 0, , Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho , , ,40 0, , Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal , , ,40 0, , Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal PM , , ,72 0, , Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal FMS , , ,84 0, Imposto sobre a Renda. Retido na Fonte Trabalho Principal FMAS , , ,84 0, , Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos , ,12 0, Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal , , , ,12 0, Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal PM , , , ,07 0, Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal , , , ,96 0, Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos Principal ,00 0,00 865,09 0, , Impostos Específicos de EstadosfDF Municípios , , ,95 0, , Impostos sobre o Património para EstadostDF/Municipios , ,72 0, , Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana , , ,44 0, , Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal , , ,52 0, , Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multas e Juros , , ,28 0, , Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa , , ,11 0, , Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Divida Ativa Multas e , , ,53 0, Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre , ,28 0, , Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre , ,42 0, , Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre ,00 0,00 0,00 0, , Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5:000, Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 2.000, , ,86 0, Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços , , ,23 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza , , ,23 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal , , ,19 0, :524, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal PM , , ,44 0, ,56

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. AS ara it AV. CLERISTON ANDRADE. 229 tjj L'W CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Órgão: (Todos) Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ AtéPeriodo Ou, para Mais 0ff. para Menos Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal FMS , , ,18 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal FMAS , , ,64 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal Simples Nacional , , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Multas e Juros , , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Multas e Juros PM , , ,52 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Multas e Juros FMS , , , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Multas e Juros FMAS 1.000,00 ' 0,00 0,00 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Divida Ativa , , ,54 0, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Divida Ativa PM ,00 ' , , ,54 0, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Divida Ativa FMS ,00 0,00 0,00 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Divida Ativa FMAS 5.000,00 0,00 0,00 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Divida Ativa Multas e Juros ' , ,98 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Divida Ativa Multas e Juros , , ,98 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Divida Ativa Multas e Juros 5.000,00 0,00 0,00 0, , Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Divida Ativa Multas e Juros ,00 0,00 0, ,00 i.i.z.o.00.o.o Taxas 8,756,850, , ,86 0, ,14 i.i.z.i.00.o.o Taxas pelo Exercido do Poder de Polícia , , , Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização , , ,99 0, , Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalização , , ,99 0, , Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal , , ,91 0, , Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária TVS , ,67 0, , Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras , , ,31 0, , Taxa de Publicidade Comercial , , ,14 0, , Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial 5.000, , , , Taxa de Licença para Execução de Obras TLO , , ,31 0, , , Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte ,00 0,00 0,00 0,00 ' Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico ,00 568,63 765,17 0, , Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 5.000,00 0,00 0, , Taxa de Apreensão. Depósito ou Liberação de Animais 5.000,00 0,00 0,00 0, Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizâção Multas e Juros , , ,81 0, , Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária TVS Multas e Juros ,00 0,00 0,00 0, ,00

4 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR...AS. CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Número Receita Descrição. Orçado R$ Período 8$ Até Período Dii. para Mais Dif. para Menol Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras , , ,08 0, Taxa de Publicidade Comercial Multas e Juros ,00 0,00 0,00 0, , Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial Multas e 750,00 0,00 454,73 0,00 295, Taxa de Licença para Execução de Obras TLO Multas e Juros ,00. 0,00 0, , Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte Multas e Juros 1.500,00 ' 0,00 0,00 0, , Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico Multas e Juros ' 1.500,00 0,00 0,00 0, , Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil Multas e Juros 750,00 0,00 0,00 0,00 750, Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais Multas e Juros 750,00 0,00 0,00 0,00 750, Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Divida Ativa , , ,00 0, , Taxa de Fiscalização de Vigilãncia Sanitâria TVS Divida Ativa ,00 0,00 0,00 56,000, Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras ,00 ' ' 9.297, ,13 0, Taxa de Publicidade Comercial Divida Ativa ,00 0,00 0,00 0, , ,00.04 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial Divida Ativa i.000, , ,35 0, ,1.3.00,00.05 Taxa de Licença para Execução de Obras TLO Divida Ativa ,00 0,00 0, , Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte Divida Ativa 2.000,00 0,00 0,00 0, , , Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico Divida Ativa 2.000,00 0,00 26, , Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil Divida Ativa ' 1.000,00 0,00 0, , Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0, , , Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalização Divida Ativa Multas e Juros ,00 239,31 258,27 0, Taxa de Fiscalização de Vigilãncia Sanitária TVS Multas e Juros da Divida ,00 0,00 0,00 0, , Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras ,00 0,00 18,96 0, , Taxa de Publicidade Comercial Multas e Juros da Divida Ativa ,00 0,00 0,00 0, , Taxa de Func. de Estabelecimentos em Horário Especial Multas e Juros da 200,00 239,31 239,31 39,31 0, Taxa de Licença para Execução de Obras' TLO Multas e Juros da Divida ' ,00 0,00 0, , Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte Multas e Juros da 400,00 0,00 0, , Taxa de Utilização de Área de Dom, Publico Multas e Juros da Divida Ativa ,00. 0,00 0,00 400, Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil Multas e Juros da Divida , ,00 200, Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais Multas e Juros da ,00 0, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental , , ,60 0, , Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental , , , , Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Principal ,00 ' , ,60 0, ,40

5 ittait PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR...AS CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Órgâo: (Todos) Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dií. para Mais Dif. para Meno5l Taxa de Controle e Fiscalização Ambientar Multas e Juros z.000,00 0,00 0,00 0, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Divida Ativa 5.000,00 0,00 0,00 0, , Taxa de Controle e Fiscalização Ambientar Divida Ativa Multas e Juros , , Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia , ,39 0, , Outras Taxas pelo Exercido do Poder de Polícia , , ,39 0, , Outras Taxas pelo ExercIdo do Poder de Polícia Principal , , ,39 0, , Taxas de Festejos Populares ,00 0,00 0,00 0, , Taxas de Preço Público ,00 0, , , Taxas Diversas pelo Exercicio do Poder de policia , , , , Taxas pela Prestação de Serviços , , ,88 0, , Taxas pela Prestação de Serviços , , ,88 0, , Taxas pela Prestação de Serviços , , ,88 0, , Taxas pela Prestação de Serviços Principal , ,26 0, , Taxas de Cemiterios ,00 0,00 0,00 0, , Taxa de Limpeza Pública ,00 0, , , Taxa de Água e Esgoto ,00 0,00 0,00 0, , Diversas Taxas Pela Prest. de Serviços , , , , Taxas pela Prestação de Serviços Multas e Juros 6.000, , , , Taxa de Cemitérios Multas e Juros 1.000,00 0,00 0, , Taxa de Limpeza Pública Multas e Juros ,00 0, Taxa de Água e Esgoto Multas e Juros 2.000,00 0,00 0,00 0, , Diversas Taxas pela Prestação de Serviços Multas e Juros 2.000, , , ,89 0, Taxas pela Prestação de Serviços Divida Ativa , , ,57 0, Taxa de Cemitérios Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0, , Taxa de Limpeza Pública Divida Ativa 2.000,00 0,00 0,00 0, , Taxa de Água e Esgoto Divida Ativa 3.000,00 0,00 0,00 0, , Diversas Taxas pela Prestação de Serviços Divida Ativa 4.000, , ,57 0, Taxas pela Prestação de Serviços Divida Ativa Multas e Juros 4.000, , , , Taxa de Cemitérios Multas e Juros da Divida Ativa 1.000,00 0, , , Taxa de Limpeza Pública 'Multas e Juros da Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0, Taxa de Água e Esgoto Multas e Juros da Divida Ativa 1.000,00 0;00 0,00 0,

6 ' PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_ÀAS CNPJ: / Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintétiço Número Receita Descrição. Orçado R$ Periodo R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Meno Diversas Taxas pela Prestação de Serviços Multas e Juros da Dívida Ativa 1.000, , , ,16 0, Contribuições , , ,31 0, , Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública , , ,31 0, , Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública , ,31 0, , Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal ' , ,31 0, , Receita Patrimonial , , ,04 0, Exploração do Património Imobiliário do Estado ,00 0,00 0,00 0, , Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Odupação ,00 0,00 0, , Aluguóis e Arrendamentos ,00 0,00 0,00 0, , Aluguéis e Arrendamentos. Principal ,00 0,00 0,00 0, Valores Mobiliários , , ,04 0, , Juros e Correções Monetárias , , ,16 0, Remuneração de Depósitos Bancários Remuneração de Depósitos Bancários Principal , , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM ,00 67, , , Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB Principal , ,52 0, , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB , ,36 0, , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados Precatórios FUNDEF , ,16 0, , Remuneração de Depósitos Bancários Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde , , ,64 0, , Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados FMS / FUS (15%) ,00 211, ,24 0, , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados Prog. Assist. Famacõutica Básica , , ,28 0, , , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados Prog. Famacia Popular 5.000,00 471, ,27 0, , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PAB FIXO ,00 0,00 0,00 0, , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PSF ,00 137,31 246,54 0, , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados ACS , ,30 0, , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados Prog. Saúde Bucal ,00 0, , , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados NASF 5.000, :000, Rem. Dep..Banc. Rec. Vinculados Comp. de Espec. Regionais 1.000,00 0, , , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PMAQ 5.000,00 0,00 0,00 0, , ,1, Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados Prog. Atenção Domiciliar ,00 0, , , Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados. EMAP 1.000,00 0,00 0,00 ' 0, ,00 Piiglna 5

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.ÀAS PEJ 4;a CNPJ: / Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Órgão: (Todos) Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dir. para Mais Dif. para Meno5l Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Prog. Saúde na Escola 500,00 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Prog. Teste Rápido Gravidez oco 0,00 o, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Teto Mun. de Média e Alta Cornplex ,00 0, , , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados SAMU ,00 34, ,61 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados CEREST , ,18 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Rode Viver Sem Limites ,00 0,00 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Rede Saúde Mental ,00 0,00 0,00 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados FAEC SIA ,00 0,00 0,00 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados FAEC AIH ,00 0,00 0,00 QOO , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PFVISA ,00 73,01 156,97 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados IPVS 1.650,00 0,00 12,08 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PVVPS 1.450,00 0,00 56,41 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados ACE ,00 0,33 1,00 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PFVPS 4.780,00 8,61 26,46 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PSF Estadual 5.000,00 0, , , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados SAI / AH Estadual ,00 0,00 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Custeio SUS 0,00 0,00 862,02 862,02 0, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Investimento SUS 0, , , , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Outros Prog. do SUS 5.000,00 293, ,43 0, , Remuneração de Depósitos Bancários Prin. de Rec. Vinculados á Educação ,00 79, Rem. Dep. Bane. Rec. Proprios Vinculados MOE (25%) ,00 79,25 293,15 0, , , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados dde 6.500,00 42, , , Rem. de Depósitos Bancários Prin. de Rec. Vinc. ao Fun. Assist. Social , , , Rem. Dep. Bane. Rec. Proprios Vinculados FMAS ,00 35, , , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados CRAS / PBF ,00 227,64 807,10 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados IGD SE 1.500,00 0,00 982,44 0,00 517, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados IGDSUAS ,00 0,00 185,23 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PSV III EQUIPE VOLANTE 5.400,00 0,00 0,00 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados SCFV 5.000,00 19,57 120,35 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PAEFI 1.000,00 0, ,54, 252,54 0, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados BENEFICIOS EVENTtJAISBE , ,17

8 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR..ÀAS CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Órgão: (Todos) Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Meno Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados CREAS , , ,67 0, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PFMC MSE 1.000,00 0,17 144,91 0,00 855, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PFMC Pop. de Rua 3.050,00 0,00 0,00 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Piso de Alta Complexidade ,00 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Ações de Estratégicas PETI 1.450,00 245, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PAC 1 Rede Abrigo 1.200, ,94 0,00 6, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PAC li Rede Abrigo 1.200,00 1,18 17,31 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Prog. Primeira lnf. do SUAS 1.260,00 183,33 183,33 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados ACESSUAS Trabalho 1.900, ,63 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados BPC ESCOLA 500, ,75 0,00 389, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados CREAS Sentinela 500,00 0,00 0,16 0,00 499, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Prog. de Aten. aos Port. de Deficiência 0,00 2,02 22,87 22,87 0, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Bloco da Proteção Social Básica 0, , ,16 0, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Bloco da Gestão do SUAS ,83 433, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Bloco da Proteção Social de Média 0,00 733, , ,63 0, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Bloco da Proteção Social de Alta 0,00 509, , ,34 0, Rem. Dep. Bane. Rec. Vneulados Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados FNDE Principal , ,42 0, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados OSE SALARIO EDUCAÇÃO , ,36 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PNAE , , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PDDE 5.000,00 73,87 334,64 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PNATE ,00 154,75 402,56 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados BRALE , ,72 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Brasil Carinhoso 5.000,00 620, ,99 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados Apoio Financeiro as,çre ,00 0, , , Remuneração de Depósitos Bancários Outros Rec. Vin&ilad'ós , , ,63 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados FIES 500,00 0, ,00 496, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados FCBA 1.560, ,00 788, Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados PETE 5.000, ,42 0, , Rem. Dep. Bane, de Convênio PAR Plano de Ações Articuladas ,00 0,00 0,00 0, Rem. Dep. Bane, de Convênio PAC 1 Construção de Quadras Poliesportivas , ,30 0, ,70

9 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARES IAS CNPJ: / Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Órqão: (Todos) Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif, para Mais Dif, para Meno5l Rem. Dep. Bane, de Convênio PAC 1 Construção de Creches ,00 0, ,65 0, ,35 1,3,2,1,00,1,1,01,99,07 Rem, Dep. Bane, de Convênio PAC II Construção de Quadras Poliesportivas , , ,35 0, , Rem. Dep. Bane, de Convênio PAC II Construção de Creches , , ,53 0, Rem, Dep. Bane, de Convênio Academia de Saúde 5.000,00 0,00 0,00 0, , Rem, Dep. Bane, de Convênio Contrução de UBS ,00 418, ,55 0, , , Rem. Dep. Bane, de Convênio Requalifleação e Reforma de UBS ,00 0,00 0,00 0, , Rem. Dep. Bane, de Convênio Melhorias Sanitárias 5.000,00 0,00 0,00 0, Rem. Dep. Bane, de Convênio do CEPROESTE 50000,00 120,31 528,91 0,00 49, ,99.14 Rem. Dep. Bane, de Convênio de Ampliação e Reestruturação do HGED ,00 0,00 0, , Rem, Dep. Bane, de Convênio Outros Conv, da Saúde ,00 197,93 857,40 0,00 49,142, Rem. Dep. Banc. de Convénios/ Pavimentação ,00 5,42 11,39 0, , Rem, Dep. Bane, de Convénios do PAC 1 Infraestnitura Urbana , ,42 0, ,3.2.1,00,1,1,01,99,18 Rem, Dep. Bane, de Convénios Esgotamento Sanitário CODEVASF ,00 33,59 133,37 0, , Rem, Dep. Bane. de Convênio do Urbanização de Assentamentos Precários ,00 19, , , Rem, Dep. Bane. de Convênio Parque Novo Tempo ,00 39,39 164,69 0,00 49, Rem. Dep. Bane, de Convênio Modernização do Centro Esportivo de ,00 171, ,87 0, , Rem. Dep. Bane, de Convênio Construção de Praças e Centros Culturais , , , Rem. Dep. Bane, de Convênio Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas ,00 0,00 0, , Rem, Dep. Bane. de Convênio Compra de Maquinas e Equipamentos ,00 0,00 0,00 0, , Rem, Dep. Bane, de Convênio Construção de Canal na Santa Luzia , , Rem, Dep. Bane. de Convênio Construção de Canal na Morada da Lua e Lot, ,00 0,00 539,55 0,00 24,460, , Rem, Dep. Bane. de Convênio Construção de Centros de Iniciação ao Esporte ,00 0, , ,99.28 Rem. Dep, Bane. de Convênios Diversos Prefeitura , , ,72 0,00 17, Rem, Dep. Bane, Ree, de Demais Ree, Vinculados ioo,000,00 433,32 2,491,48 0, Remuneração de Depósitos Bancários Prin, de Rec, Recursos Não Vinculados , , ,33 0, , Rem, Dep. Bane, Rec, Próprios da Prefeitura ,00 350, ,81 0, ,19 1,3,2,1,00,1,1,02,99,02 Rem, Dep. Bane, Ree. Próprios da Câmara ,00 0,00 0,00 0,00 20,000, Rem, Dep. Bane, Ree. Próprios do FMCDA ,00 15,33 47,98 0, , Rem, Dep. Bane, Ree, Próprios do FMMA , ,43 6,853,84 0, , Rem. Dep. Bane. Ree. Próprios de Tributos 100,006,õ0 0,00 137,99 0, , ,1.1.02,99.06 Rem, Dep. Bane, Ret, Próprios da ClP ,00 246, ,79 0, Página 8

10 , PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS tfjj AV. GLERISTON ANDRADE, 229 BAR REIRASBA CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Órgâo: (Todos) Número Receita 0escriço Orçado R$ Período AS Até Período Dii. para Mais Dii. para Meno!J Rem. Dep. Bane. Rec. Diversos de Rec. Próprios ,00 0, ,17 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. do FPM ,00 477, ,73 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. do ITR ,00 24,29 94,01 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. do ICMS ESTADUAL ,00 535, , , Rem. Dep. Bane. Rec. do ICMS EXPORTAÇÃO ,00 21,27 57,78 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. do IPVA , ,76 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. do IPI ,00 21,79 89,39 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. do AFM ,00 0,13 0,40 0, Rem. Dep. Bane. Rec. do FEX 1.000,00 1,37 5,93 0,00 994, Rem. Dep. Bane. Rec. da Folha de Pagamento ,00 425, ,57 0, Rem. Dep. Bane. Rec. da Folha de Pagamento ,00 0, ,64 0, , Rem. Dep. Bane. Rec. do Fundo de Aval ,00 0,00 0,00 0, , Rec. Rem. Dep. Bane. Rec de Demais Recursos Não Vinculados ,00 819, ,30 0, Outros Valores Mobiliários. 0,00 366, , ,88 0, Outros Valores Mobiliários 0,00 366, , ,88 0, Outros Valores Mobiliários Principal. 0, , ,88 0, Renda de Operações Financeiras sob Custódia da GETIP 0, , ,82 0, Transferências Correntes , , ,52 0, , Transferências da União e de suas Entidades , , ,01 0, , Transferências da União Especifica E/M , , ,01 0, , Participação na Receita da União , , ,07 0, , CotaParte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal , , ,55 0, , CotaParte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal Principal , , , , CotaParte do FPM Cota Mensal Principal , , ,55 0, , CotaParte do Fundo de Participação do Municipios 1% Cola entregue no mês de ,00 0,00 0,00 0, , CotaParte do Fundo de Participação do Municípios1% Cota entregue no mês de ' ,00 0,00 0,00 0, , CotaParte do FPM 1% Cota Entregue no mês de Dezembro Principal ,00 0, , , CotaParte do Fundo de Participação dos Municlpios 1% Cota entregue no mês de ,00 0,00 0, , GotaParte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de , ,00 0, , CotaParte do FPM 1% Cota Entregue no mês de Julho Principal ,00 0,00.. 0,00. 0, , CotaParte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural , , ,52.0, ,48

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR..ÀAS CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Menol i.i.i.s.oi.s.x CotaParte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal 3,640,000, , ,52 0, , CotaParte do ITR Principal , ,52 0, , Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais , ,30 0, , Cotaparte da Compensação Financeira de Recursos Minerais CFEM , , , Cotaparte da Compensação Financeira de Recursos Minerais CFEM Principal ,00 0, ,19 0, , Cotaparte da Compensação Financeira de Recursos Minerais CFEM ,00 0, ,19 0, , CotaParte do Fundo Especial do Petróleo FEP , , ,11 0,00 490,662, CotaParte do Fundo Especial do Petróleo FEP Principal , , ,11 0, , CotaParte do Fundo Especial do Petroleo FEP Principal , , , , Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a , , ,85 0, , , Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a , , ,85 0, , Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a , ,472, ,85 0, BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA , ,99 0, , Prog. Farmácia Popular do Brasil ,00 0, , , Programa de Assistência Farmacêutica Básica , , ,99 0, BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA , , ,78 0, , Piso da Atenção Básica PAB FIXO , , , , Prog. Saúde da Familia PSF ,00 0, ,00 0, , Programa Agentes Comunitários de Saúde ACS ,00 0,00 0,00 0, , ,04 Programa Saúde Bucal SB ,00 0,00 0,00 0, , Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF ,00 0,00 0,00 0, , Compensação de Especificidades Regionais ,00 0,00 0,00 0, , Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade PMAQ ,00 0,00 0,00 0, , Prog. de Atenção Domiciliar ,00 0,00 0,00 0, , ' Equipes Multiprofissionais de Apoio EMAP ,00 0,00 0, , Programa Saúde na Escola PSE , ,00 0, , Incentivo Adicional ao Programa Saúde Bucal io.000,00 0,00 0,00 0, , Assistência Financeira ComplementarACS 95% , , ,00 0, , Fortalec. De Pol. Atestas á Atuação da Estratégia ACS 5% ,00 0,00 0,00 0, , Programa Teste Rápido de Gravidez ,00 0,00 0,00 0, , Piso da Atenção Básico PAS Variável 0, , ,00 Pâg$na 10

12 '. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR,,.1AS CNPJ: / Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Data: De 01/04/2018 até 30/04/2016 Número Receita Descrlço Orçado R$ Período R$ Até Penedo Oif. para Mais Dif. para Menol BLOCO MËDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBLJLATORIAL E HOSPITALAR , , ,69 0, , Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Arnbulatorial sl.30o.000, , ,93 0, Serviços de Atendimento Móvel ás Urgênclas SAMLJ 192 / MAC , , , Serviços de Atendimento Móvel ás Urgéncias SAMU / RAU ,00 0,00 0,00 0, , Financiamento aos Centros de Rei. em Saúde CEREST ,00 0,00 0,00 0, , ,04.05 Teto Municipal Rede Viver sem Limites ,00 0,00 0,00 0, , Teto Municipal Rede Saúde Mental ,00 0,00 0,00 0, , Prog. de Combate á Cegueira Glaucoma ,00 0,00 0,00 0, , FAEC SIA Mamografua para Rastreamento ,00 0,00 0,00 0, , FAEC SIA Nefrologia , , ,46 0, , FAEC AIH Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células ,00 oco 0,00 0, , FAEC AIH Políti ca Nacional de Cirurgias Eletivas ,00 0,00 0,00 0, , FAEC SIA. Atendimento / Aco rnp. Em Reabilitação Fisica, Mental ,00 FAEC SIA ' 0,00 0,00 0, , Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão ,00 0,00 0,00 0, , FAEC SIA Consultas Médicas/Outros Profissionais de Nivel Superior ,00 0,00 0,00 0, , FAEC SIA Sistema de Frequência Modulada FAEC Exame Citopatológico ,00 ' 0,00 ' ,00 0, , , ,00 0,00 0, BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE , , ,39 0, , Piso Fixo Vigilância Sanitária PFVISA ,00 0,00 0,00 0, , Piso Estratégico de Gerenciamento de Risco ,00 0,00 0,00 0, Ações Estruturantes de Vigilância Sanitãria ,00 0,00 0,00 0, , Incentivos Pontuais para Ações de Serv. de Vigil. em Saúde IPVS ,00 0, ,33 0, , Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIV / AIOS ,00 0,00 0,00 0, ; Incentivo no Âmbito do Prog. Nacional de HlV/ AIOS e outras DST " Tnct1!if. Ações e Vig. e Prom. conftwhepatites Virais ' , ' "0,00 ' , , , ,00 0, , Incentivo Projetos Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes ,00 0,00 0,00 0, , Incentivo Qualif. das Ações de Dengue ,00 0,00 0, , Assistência Financeira Complementar ACE 95% ,00 ' , ,10 0, , os.11 Fortalecimento de Polil. Afetas e Atuação da Estra. ACE 5% , ,90.0, , , Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS , , ,74 0, , Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS ' , ,62 0, ,38 Página 11

13 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. 1AS Pf a ML CNPJ: / Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Órgão: (Todos) Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período 0ff. para Mais 0ff. para Menosi Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS , ,62 0, , Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS , , ,62 0, , Piso Básico Fixo PBF , , ,00 0, , Piso Básico Variável SCFV , , ,00 0, , Piso Básico Variável III Equipe Volante , , ,00 0, , BPC na Escola 5.000,00 0,00 0,00 0, , Piso Fixo Média Complexidade PAEFI , , ,00 0, , Piso Fixo Média Complexidade MSE , , ,00 0, , Piso Fixo Média Complexidade Pop. de Rua , , ,00 0, , Piso de Alta Complexidade ,00 0,00 0,00 0, , Indico de Gestão Descentralizada IGD SUAS ,00 0,00 0,00 0, , Indico de Gestão Descentralizada Bolsa Família IGD BF , ,02 0, , ACESSUAS Trabalho ,00 0,00 0,00 0, , Ações Estratégicas PETI ,00 0,00 0,00 0, , PAC 1 Rede Abrigo , , , ,60 0, PAC li Rede Abrigo , , , ,00 0, Prog. Primeira Infância no SUAS ,00 0, , , Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação , , ,49 0, , Transferências do SalárioEducação , , ,82 0, , s Transferências do SalárioEducação Principal , , ,82 0, , Transferências da Quota do SalárioEducação QSE , , ,82 0, ,034, Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ,00 0,00 0,00 0, , Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ,00 0,00 0,00 0; , , Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE ,00 0,00 0,00 0; , Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação , , , Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação ,40 0,00 0,00 0, , PNAE Creche ,00 0, , PNAE Pré Escola ,00 0,00 0,00 0, , PNAE EJA ,00 0, , , PNAE Ensino Fundamental , ,00 0, , PNAE AEE ,40 0,00 0,00 0, ,40

14 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIKAS I. CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Número Receita Descrição Orçado 8$ Período 8$ Até Perlodo oif. para Mais Dif. para Meno PNAE Quitombola ,00 0,00 0,00 0, , PNAE Mais Educação Fundamental ,00 0,00 0, , PNAE Mais Educação Quilombola 5.000,00 0,00 0,00 0, , Transferéncias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao , , , , Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao , , , , PNATE Fundamental , , ,47 0, , PNATE Infatil , ,64 0, , PNATE Médio , ,56 0, , Transferência Financeira do ICMS Dosoneração L.C. N 87/ , , ,20 0, , Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/ , , ,20 0, Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 Principal , , ,20 0, , Transf. Fin. do ICMS Desoncração L.C. N 87/96 Principal , , , , Outras Transferências da União , , ,04 0, Outras Transferências da União , , ,04 0, Outras Transferências da União Principal , , , Comp. Financ. Esforço Exportador FEX , , ;00 1.7, Apoio Financeiro aos Municípios AFM , , , , s Demais Transferencias da União ,44 0,00 0,00 0, , Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades , ,16 0, , Transferências dos Estados Especifica E/M , ,16 0, , Participação na Receita dos Estados , , ,49 0, CotaParte do ICMS , , ,74 0, , CotaParte do ICMS Principal , , ,74 0, :532, CotaParte do IPVA , ,01 0, , CotaParte do IPVA Principal , ,01 0, , CotaParte do IPI Municípios , , , , CotaParte do IPI Municípios Principal , , ,63 0, , :8.01.4, CotaParte da Contribuição de Intervenção no Domínio EconómiEo , ,11 0, , CotaParte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econãnhico Principal , , ,11 0, , Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a ,70 0, ;50 0, , : Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a ,70 0, ,50.0, ,20 Página 13

15 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR..iAS CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Óroão: (Todos Número Receita Descrição. Orçado lis Período R$.Até Período 0ff. para Mais Dif. para Menosi Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a ,70 0, ,50 0, , SAMIJ ESTADO , ,50 0, , PSF Normal Prog. Saúde da Familia Incentivo ,00 0, ,00 0, , Proteção Social de Criança com Microcefalia 3.183,00 0,00 0,00 0, , Transferência de Convénios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades ,00 0,00 0,00 0, , Outras Transferéncias de Convênio dos Estados , ,00 0, , Outras Transferências de Convênio dos Estados Principal ,00 0,00 0,00 0, , Convênio para Realização de Eventos Com Potencial de Geração de Fluxo ,00 0,00 0,00 0, , Convênio EBAL , ,00 0, , Outras Transferéncias dos Estados ,00. 0,00 48, , , Outras Transferéncias dos Estados ,00 0,00 48,008,17 0, , Outras Transferéncias dos Estados Principal ,00 0, ,17 0, Cota FIES ,00 0,00 0,00 0, , FCBA fundo de Cultura da Bahia ,00. 0, ,14 0,00 ' 151,751,86 13,2,8.99,1,1,00,00,03 Prog. Estadual de Trasporte Escolar PETE/ BA 190,000,00V ,00 0, , M Piso Básico Fixo PBF Estado ,00 0,00 0,00 0,00 150,000, Piso Básica Variável (Projovem / CRAS / SCFV / PETI / PAIF) ,00 0,00 0,00 0, , Benefícios Eventuais BE FEAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 1.7,2,8.99,1,1,00,00,07 Piso Fixo Média Complexidade PAEFI ,00 0,00 0,00 0,00 65,000, ,8.99,1,1,00,00,08 Piso Fixo Média Complexidade Pop. de Rua ,00 0,00 0,00 0, ,00 1.7,2.8,99,1,1,00,00,09 PAC 1 Rede Abrigo ' ;00 0, ,00 1,7,2,8,99.1,1,00,00,10 PAC II Rede Abrigo , ,00 0, , Prog. de Atenção aos Portadores de Deficiência ,00 0,00 0,00 0, , CREAS Sentinela ,00 0,00 0,00 0, , ,99,1,1, REN Fundo de Rendimentos ,00 0, ,03 0, , Demais Transferencias do Estado , ,00 0, , Transferéncias de Instituições Privadas o,00 0,00 187,675,50 187,675,50 0, ,1.0,00.00,00 Transferéncias de Instituições Privadas 0,00 0, E75,50 187:675;50 0, Transferéncias de Instituições Privadas Principal 0,00 oco , ,50 0,00 1,7,4.0.00,1,1,00,00.01 Patrocinio Empresa Privada Carnaval , ,50 187:675,50 0, O M0 Transferéncias de Outras Instituições Públicas , ,37.24, ,85 0, ,15 Página 14

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JAS CNPJ: / Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Número Receita Descrição.. Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Meno Transferéncias de Outras Instituições Públicas Específica EIM , , ,85 0, Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da , , ,85 0, , Transferõncias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da , , ,62 0, , Transferéncias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 54,500,000; , ,62 0, , Transferõncias de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção ,00 0, ,23 0, , Transferéncias de Recursos da Complementação da União ao Fundo de ,00 0, ,23 0, , Outras Receitas Correntes , , ,20 0, ,02 i.g.i.o.00.o.o Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais , , ,54 0, , Multas Previstas em Legislação Específica , , ,27 0, , Multas Previstas em Legislação Específica , , ,27 0, Multas Previstas em Legislação Específica Principal , , , Multas de Infração Descumprimento de Obrigação Acessória com o Municipio , , ,06 0, , Multas Previstas na Legislação de Trânsito , , , ,50 0, Outras Multas Previstas em Legislação Especifica 1.000,00 ' , ,71 0, Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas ,00 0,00 24,27 0, , Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas , , Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Principal , ,27 0, , Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas e Juros ,00 0,00 SO0;OO Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Divida Ativa , ,00 0,00 15:000, Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas e Juros da Divida Ativa 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1s Indenizações, Restituições e Ressarcimentos ,00 0,00 1,00 0, , Indenizações ,00 0,00 0,00 0, ; Indenizações por Danos Causados ao Património Público ,00 0, , , Indenizações por Danos Causados ao Patrimõnio Público ,00 0,00 0,00 0, , Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público Principal ,00 0,00 0,00 0, , Restituições Instituidas pelo TCM ,00 0,00 0,00 0, Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio 5.000, , , Outras Indenizações 5.000, , 'Ctifldenizaçóes Principal ,00 0,00 0, ; Outras Indenizações Principal. 5000,00 0,00 0, :000; ,0,00,00,00 Restituições ,00 0,00 1,00 0,00 219S99,00 Página 15

17 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI'<AS. I. CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais 0ff. para Mcno 'jutras Isesuiuiçoes ,00 0,00 1,00 0, , Outras Restituições ,00 0,00 1,00 0, , Outras Restituições Principal ,00. 0,00 1,00 0, ; Outras Restituições Prefeitura ,00 0,00 0, M Outras Restituições FMS ,00 0,00 1,00 ' 0, , , Outras Restituições FMAS ,00 0,00 0,00 0, , Demais Receitas Correntes ,22 0, ,66 0, Outras Receitas ' 0, ,66 0, , Outras Receitas Primárias ,22 0, ,66 0, , Outras Receitas Primárias. Principal ,22 0, , , Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores ,00 0,00 0, , Receitas de Capital , , ,19 0, ,59 z.i.o.o.00.o.o Operações de Crédito ,00 0, ,00 8, , Operações de Crédito Mercado Interno ,00 0, ,28 0,00 8,737,465, Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno 10, ,00 0, ,28 0,00 8,737,466, Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno ,00 0, , ,466, Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno Principal , , ,466, Alienação de Bens ,00 0,00 0,00 0, ,000, o.00.o.o Alienação de Bens Imóveis ,00 0,00 0,00 0, ,000,00 2.2,2.0.00, ,00 Alienação de Bens Imóveis , ,00 0, ,000; Alienação de Bens Imóveis Principal ,00 ' 0,00 0,00 0, ,00 2.4,0,0.00.0, Transferências de Capital , , ,91 0,00 42,381,214,87 2,4.1,0.00.0, ,00 Transferências da União e de suas Entidades ,00 41, ,87 2, , Transferências da União , ,894, ,214, Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS ,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00 2,4,1.8,03,1,0.00,00,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS ,00 0,00 0,00 0, , Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Principal ,00 0,00 0,00 0, ,00 2.4, Progr. de Requalificação de UBS Construção, Ampliação e Reforma ,00 0, ; , Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação ,81 0,00 '' 0;00 0, ,81 2.4,1.8,05,1,0, Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação ,81 0,00 0,00 0,00 12,676:090, Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação Principal ,81 0,00.0,00 0, :090,81 Pf,glna 16

18 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR AS BAR REIRASBA CNPJ: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Orgão: (Todos) Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período 011.para Mais DiÍ. para Meno Construção de Quadras Poliesportivas ,00 0, , Construção de Creche / Proinfância ,38 0,00 0,00 0, , ,00.03 Construção de Escola ,00 0,00 0,00 0, , Construção de Õnibus Escolares ,00 0,00 0,00 0, , Reforma e Ampliação de Creches ,00 ' 0,00 0,00 0, , Transferência de Convênios da União e de suas Entidades , , ,91 0, ; Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS ,05 0, ,00 0, ,05 2.4,1.8.10,1,1,00,00,00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS 4,659,003,05 0, ,00 0, ,503, Construção e implantação do CEPROESTE , ,00 0, , Outras Transferências de Convênios da União para o SUS ,00 0,00 0, ,00 2,4,1,8,10,2,0,00,00,00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação ,00 0,00 0,00 0, ,00 2.4,1.8,10,2,1,00,00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação ,00 0,00 0,00 0, , Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de ,00 0,00 0,00 0, , Outras Transferências de Convênios da União , , ,91 0,00 24, ,01 2.4,1.8,10,9.1,00,00,00 Outras Transferências de Convênios da União Principal , , ,91 0, ,621,01 2,4.1,8,10,9,1,00,01.00 MINISTÉRIO DAS CIDADES , ,782,25 225,894,91 0,00 15,370,768, S Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira ,50 0,00 0,00 0, , M1.02 Urbanização de Assentamentos Precários/Santa Luzia , ,25 0, ,75 2.4,1.8,10, ,03 Implantação do Parque Linear novo Tempo 1.035,898, ,00 1,035,785,34 2,4,1.8.10,9,1,00,01,04 Construção do Canal da Morada da Lua e Loteamento São Paulo 2,400,000,00 0, , ,000, MINISTÉRIO DO ESPORTE , , ,00 0; , Reforma do Ginásio Baltazarino de Araújo Andrade ,19 0,00 0,00 0; , Requalificação, Reaparelhamento e Melhorias do Centro Esportivo de , , ,00.0,00 477,684, Construção do Centro de Iniciação ao Esporte CIE ,27 0,00 0,00 '0, , Reforma e melhorias de 05 quadras poliesportivas Vila Brasil, Vila Amorim, Vila ,00 0,00 0,00 0, , Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura ,00 0,00 0, , Outras Transferências de Convênio da União , , , Outros Convenios da União ,00 0,00 0,00 0, , Transferências dos Estados e do'distrito Federal e de suas Entidades ,00 0,00 0,00 0, , Transferências dos Estados, Distrito Federal,.e'de suas'entidades ' ,00 0,00 0,00 0, , Transferências de Convênios doscstados e dodistjitofederalede suas Entidades ,00 0,00 0, ,00

19 '. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFSAS CNPJ: / Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético Número Receita Descrição 0rçdo R$ Período R$ Até Período Dif..para Mais oif.para Menos Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS ,00 0,00 0,00 0, , L Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS , TRANSFERÊNCIA DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO , Construção do Laboratório Regional. ' 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 LACEN ,00 0,00 0,00 0, , Outras Transferências de Convênios de Estados para o SUS ,00 0,00 0,00 0, , Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação ,00 0,00 0,00 0, , Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação ,00 : 0,00 0,00 0, , Outras Transferências do Estado para Programas de Educação ,00 0,00 0,00 0, , o Outras Transferências de Convênio dos Estados ,00 0,00 0,00 0, , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS ,00 0,00 0,00 0, , s Outras Transferências de Convênios do Estado ,00. 0,00 0, ,00 9.o.o.o.00.o.o DEDUÇÕES DA RECEITA , , ,22 0,00 ' , DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE ,00 ' , ,22 0, , Deduções das Transf. da União para Formação do FUNDEB ' , ,61 0, , Dedução de Receita para a Formação do FUNDES FPM , , ,10 0, , Dedução de Receita para a Formação do FUNDES ITR , ,87 0, , Dedução de Receita para a Formação do FUNDES ICMS desoneração LC 87/ Deduções das Transf. do Estado para Formação do FUNDES Dedução da Receita para Formação do FUNDES ICMS Dedução da Receita para Formação do FUNDES IPVA Total da Receita Dedução da Receita para Formação do FUNDES IPI Exportação ,00 ' 3.814, ,64 0, , , ,61 0, , ,00 ' , ,50 0, , ,00 ' , ,11 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 27,998,191, ,37 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO CELSO LUIS LESSA SILVA Prefeito Secretário da Fazenda MaL530S4 Portaria n 123

20 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARS. ÈAS BARREI RASBA CNPJ: Demonstrativo de Receita Extra Ano: 2018 Mês: Abril Conta Contábil Reduzido Descrição 4 Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano RECEITA EXTRA Contribuição Sindical Câmara 2.885,56 966, , INSS Retenções si Remun. Servidores (f) EMS , , , Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS , , , Bahia Odonto (f) FMS , , , Unimed/Odonto FMS 777,90 256, , SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS , , , SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (O FMS , , , AGMB Contribuição Sindical (fl FMS 344,93 128,78 473, SINDACS Oeste (fl EMS , , , SINDACS Oeste/Country FMS 1.661,41 540, , Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS 4.825, , , Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado , , , Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) EMS , , , PREVCAIXA Empréstimo Consignado (O FMS ,18 356, , Salário Família a Compensar (f) FMAS 539,07 729, , Salário Maternidade a Compensar (f) FMAS 2.277, , , lwss Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS , , , INSS Retenções si Serviços de Terceiros (O FMS , , , SINDSEMB Contribuição Sindical (f) , , , Antecipação Pensão Alimentícia Judicial (f) 517,83 0,00 517, Salário Família a Compensar (fl PREF 729,88 412, , Salário Maternidade a Compensar (1) PREF , , , INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) , , :647, INSS Retenções 5/Serviços de Terceiros (f) PREF , , , IRRF s/ Outros Rendimentos (f) 1.168,92 0, , a Recolher (f) 0,00 184,88 184, PREVCAIXA (1) 3.670, , , Bahia Odonto (1) , , , IJNI000NTO (f) 5.870, , ,00?âglna 1

21 tftt PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS..AS AV. CLERISTON ANORADE, 229 CNPJ: Demonstrativo de Receita Extra Ano: 2018 Mês: Abril Órgão: (Todos) Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano Unimed/Odonto 308,00 564,00 872; Vale Transporte (f) , , , SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS. 424,62 99,75 524, AGESB Contribuição Sindical(f) FMS 6.561, , , AGMB Contribuição Sindical (f) , , , SINPROFE Contribuição Sindical (1) , , , SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) , , , EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 5.933, , , PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) 0,00 204,26 204, BMG Empréstimo Consignado (f) 1.428,96 476, , Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) , , , Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado , , , CENTRAL PREV ODONTOLOGICA UMAS 380,50 88,50 469, Pensão Alimentícia Judicial (f) , , , Vale Transporte (f) EMS , , , SINDSEMB CountryClub (f) FMS 90,00 90,00 180, Salário Família Legislativo (F) 1.174,33 285, , Empréstimo Consignado CEF Legislativo (f) , , , Empréstimo Consignado 88 Câmara (fl , , , Unimed Legislativo (f) 2.719,72 193, , IRRE Legislativo (o) , , , IRRF Prest. Serviços Legislativo 1.298,22 0, , ISS Legislativo 9.845, , , INSS Servidores Legislativo (f) , , , VALE TRANSPORTE UMAS 1.359,11 435, , Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) UMAS 1.131, , , SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (0) UMAS 90,00 47,44 137, Adiantamento a Fornecedores Bandas Carnaval ,00 0, , INSS Prest. de Serviços Legislativo (0) 3.601,83 0, , Honorários Advocatícios de Sucumbência , , ,98

22 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS..AS AV. CLERISTON ANORADE, 229 ' CNPJ: Demonstrativo de Receita Extra Ano: 2018 Mês: Abril 0rgo: (Todos) Conta Contábil Reduzido DescHço. Arrecadado afé o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano SINOSEMS CountryClub (f) 495,00 355,00 850, Salário Maternidade a Compensar (f) Legislativo 0, , ,67 Total: , ,96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Transferencias Recebidas Poder Legislativo , , , Repassé Recebido do Fms , , , Repasse Recebido do Fmas 5.096, , , TRANSF. RECEBIDAS NO EMS , , , TRANSE. RECEBIDAS NO FMAS , , ,00 Total: , , ,12 Total: , , ,08 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito Mat CELSO LUIS LESSA Secretário da Fazenda Portaria n923 Página 3

23 ''' PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR, ÁAS CNPJ: ! Data: 'De 01/04/2018 até 30/04/2018 Orgao:.flodos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) Ng Despesa Despesa Fónte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. PeriodoEmp Até Per Liq Períddo Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 01 LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 1001 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO , Equipamentos e Material Permanente ,,00 Total da ação: REFORMA E AMPUAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO ,36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa , ,00.00 Outros SeMcoi Tprce1ros Peno S0,, Obras e InstaIaç8es 0100 i$o,,00 Total da ação: GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 3.1.9,0,04.00,00.00 Costrataç3o por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Pisas ,00 3.I Obrigações Patrona Is , I6,00,00.00 Outras Despesas Variável, Pessoal ,, Despesas de Exercidos Ant&iores , Diárias CMI ,.00 3,3.9, Material de Consumo , ,3.9,0.33,00,0000 Passigens e Despesas com Locomoçao , ,0000 Outros Serviços de Terceiro, Pessoa Outros Sersicos Terceiros Pessoa , Serviços de Tecnologia da mio, e ,00 3.3,9.0,49, Auxilio Transporte ,.0O 3, Despesas de E,erdciosAnteriorei ,, ,93,00.00,00 INOPNIZAÇOESERESiiTUIÇOES ,,0O 4.4.9,0,51, Obras e Instalações , I,4,9,032,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente Total da ação: GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA 3.3,9, Material de Consumo O,, , Outros Serviços de 5ercelros Pessoa ,,00 3.3, Outros SeretcosTercetros Pessoa ,,00 3,1, lno NIZAÇOES E RESTITUIÇOES , Equipamentos e Material Permanente , ,4.9,0,61,00.00,00 AQIJiSIÇAO DE MOVEIS ,00 Total da ação: ,00 Total da Subfunção: Total da Função: ,00 0,00 0,00 200,, ,00 23,736,00 169,014,00 29,616, , ,00 0,00 0, , ,00 196,354, , , , , , ,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0, '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0) 1,,Cm 0, ,01 8, ,00 0,00 6, ,15 685,774, ,47 645,774, , ,68 5, , , ,00 0, ,000,00 548,897, ,80 148,897,92 590,233,80 1, ,20 0, ,00 t.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l.),00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 23,700,00 7,800,00 22,200, , , , , , , , S, , ,39 37, ,26 0,82 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.,00 0,00 0, ,00 900, , , ,936,00 0, , ,24 1, , , , ,04 932,238,69 0,27 0, ,,C0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,,00 0,00 0,00 1,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.,00 0,00 0,00 l0,.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 10.,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 12,986, , , , ,17 0,00 0,83 403,489,00 354,635,00 11,625254, , , , ,62 1, , ,646, ,77 0,00 0,00 030,000,00 0, ,00 348,48 0,00 348,48 0,00 119, S0.,00 0,00 60, ,00 60,,0O 6,,00 14,, ,00 24., 36.,00 0, , , ,00 650,, , ,21 31,550, , ,15 706,234,89 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,,0) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 50, ,00 791,094, , , , , , , ,00 614,635, ,, , ,30 4, , , , , , , , , , ,043, , , , ,19 flgtna 1

24 I1, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFL AS CNPJ: Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: '(Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) FonteTC: (Todos N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Total da Unidade : 33,808,000, , ,00 13,803,000, ,187, , , , , , , , GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 Administração Geral 2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 3.l ,00. Contritaç3o por Tempo Determinado ,00 0,00 5,0010, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3.1, vencinsentosevantagens Fixas ,00 ' 0, , ,,00 0,00 1,183,, ,81 915,805,67 235,814, ,67 266,193,33 560,003,05 3,1.9.0, Obrigações Patronais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,05 0, ,00 3,1.9,0, Despesa, de Exercidos Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,03 70., Diárias CMI ,00 0,00 0,00 30,000,00 2,560, , ,780,00 6, ,560, ,00 3, Material de Consumo ,000,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , Material de Distnibulçio gratuita ,00 0, S.,00 0,00 0, Passagenn e Despetas com Locornoç3o ,00 5,000,00 0,00 10,,05 0, , ,00 0, ,00 0, ,0.35,00,00.00 SeMços de Consultorla ,05 0,00 0, ,00 0, ,05 0, ,00 0, , , ,00 Outros SeMços de Terceiros Pesooa ,000,00 0,00 0,00 5, ,00 3,603,05 0, ,00 0, ,00 0, ,9,0.39,00,00.00 outrossemcottercetros Pessoa , ,000, ,762,00 15,621, , ,00 30,048, , ,0.40, Serviços de Tecnoiogia da mb. e ,000,00 0, ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sococo 3.3.9,0,41,00,00.00 ContrIbuIções ,,00 0,00 0, ,000, , , , ,00 25,,00 3.3,9,0, Subvençõen Econômicas , ,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0) 0,00 0,03 0, ,9,0,49,00,00,00 AtaxtioTransporse ,05 0,00 0,00 20.,05 0, , ' 2.382,82 594,08 2,382,82 5,111,58 12,500,00 3.3,9, Despesan de Exercidos Anteriores ,,00 0,00 3,600,05 0,00 3,600,00 0,00 3,600,00 0, ,05 3,3,9,0,91,00,00.00 indenizacoes E R65TITUIÇOES , ,,00 0,00 3,.S00,00 0,00 3.,448,05 0,00 3,,448,00 0,03 L00d l.,448,o0 52,00 4.4,9.0.51,00.00,00 Obras e Insislações , ,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,,00 4.4,9,0.52,00,00.03 Equipamentos e Material Permanente , ,000,00 36,000,00 273,000,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 273,000,00 0,00 4,4.9.0,61,00,00.00 AQUISiÇAO 0 IMOVEIS ,00 0, ,05 84,000,00 0,03 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 84,000,00 Total da ação: 3,023, ,000,00 388,000,05 5, ,560, ,739,00 248,253, ,49 248, ,49 1,601,415,51 1,315, GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, ,05,00 Contranaç3o por Tempo Determinado , , ,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,03 1,003,03 3.1,9.0.3 t, Vencimentos e Vantagens Fitas ,000,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,03 0,00 0,00 '0, ,1,9, ,00.05 Obrigações Patrona'n ,03 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,05 0,00 0,03 0, ,03 3,3,9.0.14, Diárias CMI ,,0O 0,00 0,00 2., ,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,03 2, ,3,9.0,30.00,00,00 Material de Consumo ,003,03 0, ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, ,3,9.0.33,00,05,00 Pasuagense Despesas com tocomoçlo ,00 0,00 0,03 1,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,W 0, ,03 319, ,05.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,S ' 1,,00 0,03 0, ,00 0,00 0, ,3,9.0,39,00.00,00 Outros so,vicoo'lerceiros Pessoa otoo , , ,000,00 3,3,9,0,40.00,05.0) SeMços de Tecnologia da Info. e ,00 0,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 '0,00 3.,00 3,3,90.49,05,05,00 Autilio Transporte ,00 0,03 2.3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obraselnstalações ,030,03 0,00 0,00 Z,0O 0,05 0,00 0,00 0, ,00 2,.00 4,4,9,032.00,00.00 icuipamenios e Material Permanente ,500,00 0,00 0, ,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0, Total da ação: 9t ,00 91,505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS AÇOES DO PROCON Página 2

25 v', PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR,IAS. CN12J: Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Açâo: (Todos) Funçâo: (Todos) SubFunção: (Todos). Fonte: (Todos). Fonte TC: (Todos) Ng Despesa Despesa Fonte Fixada. Adição Reduç5o Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol vendmentosevantagcns Fixas O ,00 øbrigaçbes Patroelais ,00 0, Despesas de Exercidos Anteriores 0100 I5.,03 0,00 0, Material de Consumo ,00 0, ,0.36,00.00,00 Outros ServIços de Terceiros Pessoa , Outros SeMcos Terceiros Pessoa ,00 0, Despesas de Exercidos Anteriores ,03 0, , Equipamentos e Material Permanente , 0,00 0,00 Total da ação: , , GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS 3.3.9, Duras avil , ,0) 3.3.9, Material de Consumo ,00 0,00 0,00 3.3,9, øuiros semços de Terceiros Pessoa ,000, , Outros ServlcotTercelros Pessoa ,00 0, ) Obras e Instalações 0100 aco.co 0,00 0,00 Total da ação: 166,000,00 0,00 0,00 Total da Subfunção: , COMUNICACAO SOCIAL 2110 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVENTOS E CERIMONIAL ,00 Di3rlas 0s Material de Consumo ,00 0,00 0, Passagens e Despesas com Loconsoç3o ,00 0, Outros ServIços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, Outros SeMcos Terceiros Pessoa , Despesas de Etercidot Anseiloret ,00 0,00 0, Obrase inntalações ,00 0, Equipamentos e Material Permanente ,003,03 0, Total da ação: , Total da Subfunção: , ,00 Total da Função: ,00 Total da Unidade : ' , , ' , ,00 o0o 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0) ,00 0,00 0, ,00 0, ) ,00 0, , , ,00 103, , ,66 03, , ,00 '0,00 Õ0O 0,00 0,00 0,00 0,00 05,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 103, , , oo.00 0,00 0, ,03 0,00 0,03 0, ,.00 0, , ,00 0,00 Isococo ,0) 0,00 0, ,03 0,00 0, ,003, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0/ , , , , , , O.,00 0, ,00 0,03 0,00 0,00 0, ,00 50.,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5,,O0 0/0 0/ ,03 0,00 5,.00 5,000, , , , )0) ' 0/0 0,00 0,00 0, , , ,0) 0/0 0/0 0, ,00 0/O 0/0 2,000/O 0, , ,00 0, ,00 30,000,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ' 000 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , Í.955, , ,83, 'GABINETE DA VICEPREFEITA 04 ADMINISTRAÇÃO 122Administração Geral 2006 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA VICE PREFEITA 3,1.9,0,04, Coetrataçio por Tempo Determinado ,, /O 10,,O0 0/0 0,00 0,00 0/0 0, , , SaI4rloFamflia ,03 '0,00 0,00 OCO 0, , , VendnsentoseVanta0ens Fitas 0300 OCO ,00 503,.00 0/0 4S0, ,084,85 50,220, , ,0,5300/000 Obrigações Polrortais 0100 ' ' I0)00 0, )000/0 0, ' 0, ' ,,00 Página 3

26 '.. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR,,...IAS CNPJ: Data: Oe 01/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Açâo: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldo Dunas Civil , ,03 0, oo 0, , , ,03 0, , Matenlaldeconuumn ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , Passagen. e Despesas com Locomoçlo ,00 0, ,00 ' ,00 0,00 0,03 0,00 0, ,00 3.3, ,00,00 Serviços de Consulsorla ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Outro. ssrviços deterceiros Pessoa ,00 0,00 '0, *00 0, ,03 0,03 0,00 0, ,00 3.3, Oulros Servlcos Terceiros Pessoa ,CC ,00 18.,(0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 16., ,00.00 Serviços de Tecnologia da mio, e ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 3.3, Despesas de Exercidos Anteriores ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00,00 INDENI2,AÇDES RESTITUIÇOES ,000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Equipamento, e Material Permanente ,00 0, , ,00 11.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1i.,00 39.,00 Total da ação: , , , , ,00 Total da Subfunção: ,00 0,00 0,00 752, , , ,00 Total da Função: ,00 0,00 0, , , , ,05 101,484, , ,85 263, ,00 Total da Unidade : ,00 0,00 0, ,00 11,000, , , , , , , , 'PROCURADORIA GEMI DO MUNICIPIO 24 DIREITOS E CIDADANIA 422 DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1003 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E DEFESA JUDICIAL. 3,1.9.0,04.00,00,00 Contraiaçao por Tempo Deiermivado ,03 0,00 0,01) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vondmentos e Vanxagenu fixas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0, , , , ,00 øbrigaçaes Paironais ,000,00 0,00 0, ,03 0,00 0, ,00 0, ,00 l2.,o0 3.3, oiârias CMi ,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cortoto Material deconsumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.,0) 3, Patsagense Despesas com toconsoç3o 0100 I0,,00 ' 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Serviços de Consuitoda ,,00 0,03 0,00 S.,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0, Custos Servlçoo de Terceiros Pessoa ,O0 0,00 0,00 5.,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,03 3, , Quitou Servtcos Terceiros Peoso ,03 0,03 0,00 44.,03 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0, ,03 4, ,03,03.00 Obras e instalações ,00 0,00 0,03 10.,OQ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03,03.03 Euipamenios o Maseriai Permanente ,,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Total da ação: 179,,00 ' 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179, Total da Subfunção: 179.,04) ,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 '"b, ,000,00, Total da Função: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 179,000,00 02 JUDICIÁRIA 062DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. 3.0,9.0,04,00,00.00 Cantraiaç3o portenspo Determinado 05(0 10.,O0 0, ,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00.0,00 0,00 l0.,c0 3,3,9.0,11, Vencimentose Vantacens Fixas 0100 l~ixooa 0, , , ,589, ,589,74 825,907, ,54 400,589,08 3,1.9.0, Obrigações Paironais W, , ,03 0,00 0, ,00 1,030, Q.9200,CO,03 Desposas de Exercidos Anterior es 00(0 50.,0O fl,00 0,03 0,03.0,03 0, , Página 4

27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR..,.AS.. 'Ç4/fl * CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa:.(Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunçâo: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp ú Pago Saldol 3.I,9.0S RESSARC. DESPESAS DE PESSOA! , , , , , , ,05 36,252, , , I4, Diárias CMI , ,000,00 7,000, , ,00 2,040,00 0, , , ,00 3.3,9.0.30,00,00,00 Material de Consumo , , , , , , , , Passagens e Despesas com Loco.no0o 0100 S.,00 0, , ,00 0,00 ' 0, ,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Penca ,00 0, ,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3.3,9, ,00.00 Outros servlcontercelrot Pessoa ,00 S ,00 66,000, , , ,00 S4.140, , , , , Serviços detecnologla da neo, e ,000,00 0, ,,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,,00 3.3,9, Auxlllolearssporte ,000,00 0,00 0,00 10.,00 0,00 5,00 561, ,37 561, ,37 2,410, ,9.0.92, Despesas de EaercklosAnterlores ,00 3,000,00 0,00 4.,00 0, ,00 0,00 3,060,00 0,00 3,960,00 0, ,0.93, INDENIZAÇOES E RESI1TUIÇOE ,00 3, ' 0,00 4,000,00 1,360, , , , , ,00 4,4,9,032,00,00,00 EquIpamentos e Material Permanente ,,00 0, ,0O 6.000,00 6., 0,00 0,00 0,00 0,00 6.,00 9,000,00 Total da ação: 2,492,500, a , ,959, , ,87 933,823,28 239,642,49 925,114, ,645,79 Total da Subfunção: , , ,00 1, , , ,21 228,110) , ,49 925,224, , ,79 Total da Função: 2,492,500, ,00 704,000, ,500,00 30, , ,21 228,110, , , , , ,79 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2108 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURÍDICA 3,1.9,0.04, Contrasa0o por Tempo oetortt*sado ,000,00 0,03 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , * ,0,11.00,00.00 venclmentosevantagens Fixas ,000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrigações Patronais ,00 0,00 0,00 40.,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3.l.9, ,00.00 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL ,00 0,00 0,00 20, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2O, , Diárias CMI , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0, ,00,00 Material de Consumo ,000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.0*00 3.3,9.0,33, Passagens e Despesas com L0c0m0ç , ,,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Serviços de Terceiros Pouca ,, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3.9, Outros Servicos Terceiron Pessoa , ,00 15.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, :000, IN0ENIZAÇDES E RESTITUIÇOES ,03 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000,00 4.4, Equipamentos e Material Permanente ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00.0,00 Total da ação: ,00 0, ,00 213,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção: 313,,00 0,00 100,000,00 253,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Função: ,00 0,00 100,000,00 253,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Unidade : 2,984,500,00 342,00 804,000,00 2,311,500, ,43 1,340,854,21 ' , ,20 239,642,49 925,228,85 455,625, CONTROLADORIA DO MUNICIPIO ADMINISTRAÇÃO 124 Controle Interno 2008 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 3.1,9.0.04, Conlealaç3oporTempoDeiorrnlnado , ' 0,00 "0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, *00 3,1,9,0.11, vendmeneosevantagens rixas ' ' 0,00 359,000,00 0,00 359, ,29 173,915, , ,54.I85:086;86 0, O.13..,00 ObrIgações Pateonats ,660,00 0, ,00 73, ,00 1,00 0,03 0,00 0,00 0,00 1.0* ,00

28 t%, PREFEITURA MUNICIPAL DE 8ARR...AS CNPJ: Data: De 01/04/2018 até 30/04/2018 Orqao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Errip Até Per Liq Periodà Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp WiPago Saldol Despesas de (torcidos Anteriores ' 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, flidrias Civil , , , , ,00 6.1(0, Material do Consumo ,00 I0,,ÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, I0., Passagense oespesas com Locomo4o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Serviços de Consultaria OIÇO 10.0* , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, )0, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 10., ,0.39, Outros Servicos Terceiros Pessoa OIÇO 14.,00 0, , , ,100, ,00 0, , Serviços de Tecnologia da Isto, e ,,ÇO 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Auxilio Transporte OIÇO 4.003,00 0,00 0, ,00 0, ,00 307,11 1,253, ,253,97 1,746,03 0,00 3,3,9,0,92,00,00.00 Desposas de Exercidos Anteriores ,000, ,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000,00 3, ,00,00,00 INDENIZAÇOES E R(STSTTJIÇOES ,00 0,00 0,00 1.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00.00 Obras e instalações 0000 I.,Ç0 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Moledo! Peqsnenente , ,000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Total da ação: ,00 7,200, , , , ,00 47,834,40 196,067,11 55,934,40 195, ,89 127,750,00 Total da Subfunção: , , , , , , , , , ,00 Total da Função: 517,660, , ,00 518,660, , , ,934, , ,00 Total da unidade : , , , , , , , , ,11 194,832, , SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 Administração Geral 1040 IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 3.3,9.0,30,00,00.00 Material de Consumo OIÇO I0.,ÇO 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pesooa ,00 0,00 0,00 50,,ÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, *00 4.4,9,0.51,00,00.00 Obrase instalações ,00 0,00 0,03 20.,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 20.,00 4,4,9.052, Equipamentos e Material Permanente OIÇO 3O.,c0 0,00 0,03 30.,00 0,00 0,00 ' 000 0,00 0,00 0,00 0, Total da aç5o: ,00 0, ,,0O 0, ,00 0,00 0, , , IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS , Material de Consumo OIÇO 5., , ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,03 0, ,3.9.0, ,00 Serviços de Corisuitoria ,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 ' 0, ,03 0,00 0, , rol Pessoa ,00 5,000,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0, ,0.39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa OIÇO ,00 0,00 0, ,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4,90,52,00,03.03 Equipamentos e Material Permanente OIÇO lo,,ço 0,00 O.M ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,000,00 Total da ação: ,00 0, , , ,00 0, ,00 90, IMPLANTAÇÃO 'DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ESTRATÉGICAS Oi4rias Civil , 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, IO., Material de Consumo *00 0,00 0,00 5, ,00 0,00 '0,00 0,03 0,03 0, ,0*00 3,3,90.33,00,00.03 Passagens e Despesas com.tocomoõo OIÇO 10, 100 0,00 0, , , I0,,00 3,3,90,35,00,00.00 SeMçosdeConsulsoria 0100 E010 '0,00 0,00 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lo.,00 Página 6

29 MUNICIPAL DE BARFL.,ÍAS ikprefeitura CNPJ: Data: De01/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos). Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos). Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol Outros Serviços de loiceiros Pessoa , Outros Servicos Terceiros Pessoa , Equipamentos e Material Permanente 0100 Total da ação 1047 PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 3.3.9, Oi4rlas CMI Material de Consumo Passagens e Despesas com l,ocomoç8o Outros Serviços de Tercriros Pessoa Outros Sersicos Testeiros Pessoa , EquIpamentos e MaterIal Permanente 0100 Total da ação 2112 GESTÃO DAS AÇÕES OA SECRETARIA DE AOMINISTRAÇÂO E PLANEJAMENTO 3.1,9,0.04,03,00,00 Contrasaçlo por Tempo Determinado ,0,00 0,00 0,00 3,1,9,0,11,00,00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas ,0,00 0, ,00 Obrigações Palronais ,03 0, ,00 3.1,9.0,92,00,00.00 Despesas de Exercidos Anteriores , ,00 3,3,5,0, Subversções Sociais ,00 0,00 0,00 3, , Diãrtas CMI ,00 0,00 0,00 1,3.9,030,00,00.00 Material de Consumo , ,00 0, ,00 3, ,00,00,00 Material de Consumo , ,00 3,3,9,0,33,00,00.00 Passagens e Despesa, com tocomoç3o ,0,00 0,00 0,00 3,3.9.0,35,00,00.00 Serviços de Consulsorla ,00 0, ,00 3,3.9.0,36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 3,3.9, ,00.00 Ostros Servicos Terceiros Pessoa , ,271, ,000,00 3,3,9,0.39,00,00.00 Outros Ser.4cos Terceiros Pessoa , ,00 3.3,9,0.40,00,00,00 Serviços de Tecnologia da moo, e , , Auclilo Transe ,00 0,03 0, Despesas detxrrcldos Anteriores ,00 0,03 0,00 3.3, lndent2açoes(lttstll'ulçoes ,00 0, ,4.9.0,51.00,00.00 Obras e Instalações ,00 0, ,4,9.0,57.00,00.00 Equlpansensose Material Permanente , ,00 0,00 Total da ação: 8.316,000,00 1, , ,000, ' AMPLIAtX'O E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO MaterlaldeCorssumo , ,00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 3,3, Outros Senicos Terceiros Pessoa , , , EquIpamentos o Material Permanente , Total da ação: 100,000,00 0,00 0, IMPLANTAÇÃODE POLÍTICA MUNICIPALOE SAÚDEE SEGURANÇA 00 SERVIDOR. 33, Material de Consumo ' ,00 0,00 0, Serviços de Consulsorla ' , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,03 oxo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0,00 100,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 50, ,00 0,00 200, ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,32 0, ,00 250,987, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 510, ,00 510,00 1,820,00 1,030, ,00 0, , ,00 259,438, , , , ,22 354,665, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,33 0,00 32,601,39 21,398, ,00 160,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 60,000, , , ,00 0, , , , , , , ,34 911,649, ,03 750,441, ,47 13,809, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aoo.00, ,00 0,00 20,0,00 0,00 11, , , ,00 0, ,34 43,670, , ,17 25,329,23 5,0, ,00 15,220, ,44 15,220, , , ,44 200, i 60.0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50,0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 9,870,00 64,449,00 7.9W.W 25,039,00 239,950,03 ' 11,00 8,142,000, , , ,53 2,935,459, ,ú 1.545,790, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 100,00 20,0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 200, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 500, ,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 200, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 300,000,00 5.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

30 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF'CAS raaaà.gg'. CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) subfunção: (Todos) Fonte: (Todos). Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período: Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Outros Serviços do Terceiros Pessoa , ,00 0, ,03 0, , , Outros Sersicos Terceiros Peusca ,03 0, ,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00.00 EquIiamentooe Material Permanente ,00 0,00 1S.,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ls., Total da ação: ,00 0,00 0,00 90,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. 3.3, Material de Consumo ,00 0, ,00.0,00 0,00 '0,00 0,00 0, , , , Outros SeMços detercelros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000, Outros SeMcos Terceiros Peno, 0100 ' 130.,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ' , , ,00 '0, ,00 0, , DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO E GESTÃO PATRIMONIAL Material de Consumo ,00 0,00 0,00 5,,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0, OutrouServiçon detercelrot Pessoa 0100 l.0o 0,00 0,00 I,,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros SeMcou Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 35.,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 35., A Serviços de Tecnologia da lato, e ,00 5., ,00 0,00 0,00 0,C0 0,00 0, , Iqulpamensos e Material Permanente ,00 4., ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , ,00 50,000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 50,000, GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. 3.3, Material de Consumo , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3.3, OusrouSeMcosTercetros Pessoa 0100 I5.,03 0,00 0,00 15.,0O ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00,00,00 Serviçou de Tecnologia da lnf.. e ,000,00 0,00 0,00 S.,00 0,00 0, ,00 0,03 0,00 0, , ,00,00 Leulpamensos e Material Permanente ,03 0,00 0,00 S.,0O 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , ,00 40,030,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVNIOS E PROGRAMAS. 3,3, Material de Consumo 0100 l0., ,00 10., ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33, Outros Serviços de 5ercefros Pessoa ,0) 0, ,00 0,00 0, ,00 0,03 0, ,00 3,3, OstrossersicosTerceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 50,000,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00.00 EquIpamentos e Material Permanente [ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da Subfunção: , ,000,00 10, , , ,74 729,429, , , Ordenamento Territorial 1102 IMPLANTAÇÃO DAS ZIS ZONAS DE INTEGRAÇÃO SÓCIO URBANA 3,3.9.0, Material de Consumo 0100 t00.,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, , ,03 3,3.9.0, Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 S0.,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,03 0,00 0,00 5O., Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 ' 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 ' , ,4,9.0,51.03,00.00 ' Obras e Instalações ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1,250, ,4,9,0,51.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 200,030,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Totalda ação:, 1,903,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total da Subtunção: 1.900,003,00 0,00 0, ,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,900,000,00

31 '.. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_.IAS CNPJ: Elemento Data: üe01/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Despesa: (Todos) Ação: (Todos) «Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte : (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp AtéPer Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol 128 Formação de Recursos Humanos 2113 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ALINHADOS COM O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS Diárias CMI ,00 0, , Material de Consumo , Passageno e Despesas com tocomoç3o ,00 0,00 0, , Serviços de Contultoela , , , Outros Serviços detercetros Pessoa ,0O ,00 l0, ,00.00 Outros Sersicos TerceIros Petsoa , , ,032,00,00,00 Equipamentos e Matrrtat Permanente ,00 0,00 0,00 I0,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção: 180,,00 0, leo Tecnologia da Iníormação 1041 IMPLANTAÇÃO DO P01 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E NTI ,0.30, Material de Consumo ,,00 0,00 0,00 10, Outros SeMços de Terceiros Pessoa ,00 0, '0,000, ,39.00,00.00 Outras Serviras Terceiros Pessoa ,,00 0,00 0,00 l,,o0 4,4.9, Obras e tnstataçâes 0000 l0,,0o 0,00 0,00 lo,0o , ,00 Equipamentos e Matertat Permanente , ,00 30,,00 Total da ação: ,00 0, ,00 Total da Subfunção: 160.,00 0,00 0, ,00 Total da Função: ,, , , ,00 15 URBANISMO 122 Administração Geral 1039 IMPLEMENTAÇÂO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO ADMINISTRATIVO 3.3,9.0,30,00,00,00 Material de Consumo oaoo 10000,00 0,00 0, ,00 3.3,9.0,36,00.00W Outros Sesvicon de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 10, ,9,0,39, outrossemcottp,rceiros Petuoa 0200 I0.,00 0, ,100 3,3,94,39,00,00,00 Outrosservicostercelros Pessoa 0192 I.00O,0O 0,00 0,00 1,,000,O0 4.4,9.0,51.00,00W Obras e instalações ,00 0,00 0,00 60,,00 4,4,9.0,51,00,00.00 Obras e instalações , ,00 5,.000,00 4.4,9,0.52,00,00.00 Equipamentose Material Permanente , 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0, , ,00 Total da Subfunção: ,000,00 0, , ,00 Total da Função: ,Oo 0, ,000, ,00 Total da Unidade: , , ,00 18,472.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 20.,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0, ,00 0, S0,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000, ,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 180, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10.,00 0,00 OCO 0, , ,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, W 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,209, ,05 662, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '.?010 0,00 6, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0O , ,209, , , , ,941,90 4,619165, , 'SEC. MUN.OA FAZENDA '04 ADMINISTRAÇÃO

32 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF..IAS. CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: '(Todos) Ação: (Todos) Funçâo: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiçâo Reduço Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 122 Administração Geral 2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA 3.I Contrataç3o por Tempo Determinado , ,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Vencimeniose Vantagens Fisas , ,00 9,555000,00 0, ,78 3, , , , ,35 3.I Obrigações Patronais S94, ,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, ,00 3.I Despesas de (Mercidos Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 33,5.0,43.00,00.00 subvenções Sociais ,,X 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3,9.0,14.00,00.00 Diârlas Clvii ' 0300 l0.,x 0,00 0,00 10., 1.110, , , , , ,00 0, , ,00.00 MaterialdeConsumo ,000,00 0,00 0,00 20,000, ,00 11.,00 0,0) 0,00 0,00 0,00 11., Premiações Cutt, Arsitti. Clenttricas, , ,00 0, ,00 0,00 '0, ,0.32,00,00.00 Moterlai de oisttibuiçlo gratuita , ,00 5,10 0,00 0,00 0,00 0,0) 0,00 0,00 0, ,00 3,3,94,33,00,00.00 Passagens e Despesas com locomoç ,,00 25.,00 0,00 S0, S0., , , , outrat Despesas de Pessoat , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 33, Sesviços de Consuitoria ,00 0, ,00 398,000, , , , , ,00 123;030, , Outros sersiçosdeterceiros Pessoa ,,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10., ,37, Locaç3o de MOO de obra ,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000.03, Outros SeraicosTeecetros Pessoa ' 236, ,00 836, , , , ,98 591,636, ,00 3.3, ,00,00 Serviçou de Tecnologia da mio, e ,00 0,00 0,00 4,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4, ,0,43,00,00.00 Contribuições 0t00 S,.00 0, ,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49.00,00.00 AuattoTrantporte ,00 0,00 0,00 35.,00 0,00 34.,00 2, ,91 2,760, , ,03 33, ,00.00 Despesas de Exercido, Anteriores ,00 0, ,00 18,500,00 0,00 1,020,00 0,00 3,020,00 0, ,00 0, , ,00 INDENiZAÇOES E RESTiTIJiÇOES ,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4,9,0.51,00,00.00 Obrat e inntaiações ,00 0,00 0,00 5,r,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4,9,0,52.00,00,00 Equipamentos e Materlai Permanente ,00 0, , , , ,00 23,190,00 26,230,00 4.6,9,0,11.00,00,00 Princt'pai da Divida Contratual ,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,,00 Total da ação; , , ,00 11, , , ,65 894,114,82 3,480361, , ,494,41 6, , ,35 Total da 5ubfunção: ,000, ,00 1,788,500, , , ,65 894,114, , , ,494, , ,403, Ordenamento Territorial 1038 IMPLEMENTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO MULTIFINALiTÁRIO E ATUALiZAÇÃO 00 CADASTRO IMOBILIÁRIO. 3, Cont.ataç3o por Tempo Determinado ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30, ,9,0,30, Materisi de Consumo ,00 0,00 0,00 30.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00 3.3,9, ,00.00 Serviços de Contutioria U, ,00 50.,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 3.3,9,0,36.00,00.00 Outros Serviçon de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.0,00 3,3,9,0.39, Outros SerAcos Terceiros Pessoa ,.0, ,,00 3W., 0,00 0,00 '0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00 4,4,9, Obras e insssitç6es ,0O , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 4.4,9,052, Equipamentos e Materiai Permanente , ,00 30.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 10&000,00 650,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção: 1.350,000, ,000,00 650,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,000,00 128formação de Recursos Humanos 2111' MODERNIZAÇÃO 'E CAPACITAÇÃO 005 PROFISSIONAISDA ÁREA TRIBuTÁRIA 3, Di4flas 'CMI ,00 0,0] 10,,00 0,00 0, ,00 0, ,00 10,00010 Página 10

33 gprefeitura MUNICIPAL DE BARR_.AS. CNPJ: Data: De 01/04/20.18 até 30/ Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos). Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) ise Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Periodã Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp.fi Pago Saldo 3.3, Material de Consumo ,00 0, ,00 0,00 0, , Paisagem e Desposa, com tocomoçlo , ,00 0, Outros SeMçou de Terceiros Pessoa ,00 0, UtrOSSeMCOSTerCeI,OI Pesuoa ,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0, ,00 '0, Total da ação: , ,00 QOO 0,00 Total da Subfunção: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ADMINISTRACAO DE RECEITAS 1033 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO. 3.l Contratado por Tempo Determinido ,00 0, ,03 0,00 0, Material de Consumo ,00 0, , SeMçot da Cønuuttorla ' ,00 0, Outros semcon Tercelios Pesco ,00 0,00 0,0) ,00 0,00 0, obraselnntalaçôes , 0,00 0,00 10.,00 ' 0,00 0,00 4, , ) Iquipanientos e Material Permanente O.,0O ,00 30.,00 0, Total da ação: , , ,00 0, Total da Subfunção: ,00 0,00 0,00 420,,00 0,00 0,00 Total da Função: 241,500,00 2,488,500, , , ,598,65 Total da Unidade : , ,438,500,00 13,036,,00 78,910,00 10, ,03 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,03 25.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10O,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o;oo , S0,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0, ,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,000,00 894,114,82 3, ,04 867,198, , ,502,24 2,900,403, ,81 3, ,04 867,198, ,14 2,900,403, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 12 EDUCAÇAO 361 Ensino Fundamental 1014 CONST.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL Sl.00.0).00 Obras e Instalaç6en ,00 0,00 0, Sl Obrase Instalações ,000000,00 0,00 0, ).0) Obras e Instalações ,00 0,00 0, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 Total da ação: 53,070,000,00 0, ' REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR Equipamentos e Material Permanente 0100 I ,03 0, , Equipamentos e Material Permanente , ,00 0, Equipamentos e Material Permanente , ,00 0, Equipamento, e Material Permanente ,000,00 0,00 0,00 Total da ação: ,00 0,00 0, IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS'ESCOLAS. 3,3,9.0,30.00,00.00 Material de Consumo , , ,00.00 Oulros Sen4ços de Terceiros Pessoa ,000, ,0) 3.3,9.0,39,00,00.00 Outros Sens4cos Terceiros Pessoa 7101 l02.,00 0,00 0,00 70.,00 C, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 70.,00 0,00 0,00 0, , ,00 50,.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,070, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50,,00. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 50,003,00 60., ,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00.60,003,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8,000,003,00 R,210,,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R,210,,00 20.,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00.0,00 0,00 Momoo 20.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, womw , , ,00 0, ,000,03

34 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIAS 'Çj1_JjJ re3sasaa cnpj: Orgao: (Todos) 1 Unidade: (Todos).. Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos). SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte. Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Penado Emp Afé Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp l Pago Saldol Equipamentos e Material Permanente , ,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da ação; ,00 0, ,00 0, , CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POUESPORTIVAS NAS ESCOLAS ,031,00,00,00 Obras e lnstaiaç&es , , ' 010 0,00 0,00 0, ,0.51, Obras e instalações , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00.00 Obras e Instalações S , ,00 0,00 0,00 0, ,4.9.0,SI Obras e Instalações , ,00 0,00 0,03 0,02 0,01 0, ,00O3,00 Total da ação: , , ,00 QOO 0, , PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DO CAMPO 3.35,030,00,00.00 Material de Consumo OCO 5, ,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 5,, ,0,36, Oulros Serviços deterce iros Pessoa 7101 l0,,00 ' ,01 0, , , Cimos Servicos Terceiros Pessoa ,000, , , Obras e Instalações ,00 0, , ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000, Equipamentos o Material Permanente ,00 0, , ' 0,00 0,00 0,03 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ' GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER ,00,01 Contrataçlo por Tempo DetermInado ,,00 0, ,300, , ,29 000,275, I.9.0.1I venclmensosevantaeens Fitas ,00 0,03 i.,010,00 0, , , , , ,48 0,00 3.l.9,0,11.00,02.03 vencimentosevanlagens Fixas 7101 '1,800,,00 0,00 3,800,000, : , , ,04 802,, , Obrigações Patroaaii , , ,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Eaercicios Anteriores , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,000, RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL , ,00 50., , ,75 14,494,27 0, , ,48 l0,, , subvençõea Sociais , ,00 0,00 814,,00 0, , ,303,19 86, , ,01 35, ,00.00 Didrias Clvii ,000, ,03 10.,01 340, ,00 ' ,00 4, ,570,00 740,00 3,690, ,0,18,00,00.00 Aussio Financeiro a Estudantes ,00 0, ,00 0, I0.M Material de Consumo , , , , , , ,03.03 Material de Consumo ,00 201, , , , ,35 0, , ,45 725, ,00.00 PremiaçõesCuiit,Arllsli.Oerstlnicas ,0O 0,00 0,01 5, ,00 0, S.,00 3.3,9.0, Material de Distribulçlo gratuita ,00 0, ,00 ' ,00 3.3, Passagense Despesas com 1oc0m0ç , , , , øulrosserviçosdeterceiros Pessoa , otto 23, , , ,9.0, ,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 22.,00 0, , , , ,00 22,000, , ,00,00 ourotservlcosterceiros Pessoa ,945, ,00 195,, , , , , ,00 3.3, Serviços de Tecnologia da mio, e , ,00 70,000,01 0, , , Contribuições , ,03 0, , , , ,03 0, OutrosAuxilios Financeirosa Pessoas , ,03 1, ,00 0, ,00 0, , Auaflio Transporte , , , , , , Ausilio Transporte '' 0, ,00 24, , , , , Despesasde ExercldosAntesiores , , OCO , INDEP4IZACOESE RESTITUIÇOES , ,02 ' 000 0, ;SI.00,0O.00 obmaselnstalaçbrs ,00 0, ,0O 0,01 '0.00 0,00 0, ,00 0,01 Página 12

35 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARtScAS CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) função: '(Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição, Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Enulpamentos e Material Permanente , , , , ,60 463,580, , , ,00 4, Ac3OlStÇAO DE IMOVoS ,00 0,00 10.,00 0,00 0, , ,03 0, Total da ação: , , ,.00 12, , , , , , , DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3,I li Contrataçlo por Tempo Determinado ,0O 0,00 0, ,00 0,00 0,03 ' 0,00 0,00 OCO 0,00 0, ,00 3,1.9.O.1I Vencimento, e Vantagens Fixas ,00 0, , ,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, , Obrigações Patronais ,00 0,00 0, ,00 0, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,1, Despesas de Exercidos Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,000, ,43.00,00.03 Subvençôes Sociais ,00 0,00 ~~M 0, ,94 0, ,00 0,00 0, ,94 398,674,00 3, Dielas CMI ,000, ,03 0, ,00 0,03 0,00 0, ,,00 3, ,03.03 Auxilio financeiro a Estudantes ,000,00 0,00 0,00 10.,00 0,00 0,03 ' 0,03 0,00 0, ,00 10,,03 3,3,9.0,30.00,00.00 Material de Consumo ,03 0,00 60, ,000,00 0, ,00 0,00 0, ,.03 3, Premaçõe, Cult, Anlsli.oentillcas, O.,00 0,00 0,03 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, ,3,9,032.00,00.00 Material de øintrlbuiçao gratuita ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 '0, , Passagens e Despesas com tocomoç8o 1101 ' 10.,00 0,00 0,00 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ) ,9.0, Serviços de Consultoria ,00 0,00 20.,00 10.,00 0, ,00 0,00 0,03 0, , outros Serviços de Terceiro, Pessoa , ,00 44.,00 0,00 34,975, ,03 0,03 0,03 ' Outros Servlcos Terceiros Pessoa , , ,00 0, , , ,26 305, , , ,00.03 Contribuições ,00 0,00 0,00 5.,00 0,00 0,00 ' 0, , , Outro, Auxiiio, Financeiros. Petsoan , , ,00 0,00 0,60 0, ,00 0,00 0, ,00 3,3.9.0, Despesas de Exetckio, Anteriores , ,00 0, ,03 0, ,71 ' 0, ,11 0, ,71 0,00 442,29 3,3,9.0,93.00,03.00 IFIDENiZAÇOES E RESTITUIÇOES ,00 0,00 0, ,03 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,, , Obrase lnutaiaçõet ,00 0, ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 C00, , Equipamentos e Material Permanente , ,00 0,03 13.,00 2,,60 I ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 4, ,00 AQUiSlÇA0 DE IMOVEIS ,00 0, , ,03 0,00 0,00 0, , , ,00 Total da ação: , , , , , ,91 0, , , , 'DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE. ENSINO FUNDAMENTAL FNDE 3,3.9.0, Material de Consuma ,00 0, ,03 0,00 S.,C0 ' 0,00 0, , , ,30.00,00.00 Material de Consumo ,00 0,00 0, , ,454, , , , , , MaterialdeConsumo 710' 100.,0O 0,00 0,00 100, , , , , Total da ação: ,00 0,00 0, , , , , , , , DESENVOLVIMENTO DAS AÇÔES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO LSCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FNDE , Material de Consumo ,00 46.,00 0, , ,50 161,884, , , ,60 ' ,50 Total da ação: ,00 46,000, ,068, ,50 161,884, , , , , ,90 183, ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA FNDE Material deconsumo ,03 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Outros servlçot de Terceiros Pessoa , , ,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5, , Outros Serviços Terceiros PelIca , , ,00 0,00 0,00 0, , , Total da ação: 35100,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , 'GESTÃODAS DO PROGRAMA NACIONALDE 'TRANSPORTE ESCOLAR PNATEENSINO FUNDAMENTAL Matxrlal de Consumo , ,00 10, ,00 '0, ,00 0,00 '

36 .I... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR,..RAS CNPJ: Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos N9 Despesa Despesa Fonte Fixada 'Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago SaIdo 33, ,00 Outros Serviços de terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0, , ,00 Oulros Servicoslerceiros Pessoa ,00 0,00 550,796,48 l00.,00 ls0., , , , Total da ação: 548, ,00 0, , , , , , , , DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO OSE FNDE Material deconsumo ,10 14.,00 14.,00 301, ,00 ' , , , , ,00 929, , ,00,00 Outros Serviços detercoiros Pessoa ,000,10 56,000,00 0,00 84,000, , , , , , , ,00 225,00 3.3, Outros SeMcosjercelros Pessoa , , , , , , , ,50 3.3, ,00 Despesas de &ercklos Anteriores , ,000,00 0,00 228,000,00 0,00 278A*00 0, ,00 0,00 278,,O0 0,00 0,00 4.4,9,0, Iqulpamentos e Molerlal Permanente , ,00 0,00 500, , , , , ,00 465,050,00 Total da aç5o: , , , , , , , , ' CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JORNADA PEDAGÓGICA Material deconsurr'o ,,00 0, ,.00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,03 5, ,9,0,36, Cultos Serviços de Terceiros Pessoa ,0O 0,00 0,03 5.,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, S.,O0 33,9.0, ,00 Outros ServlcosTercelros Pessoa ,000,10 0,00 0,00 80,,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 'DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DOS PACTOS PELA ALFABETIZAÇÃO 3, ,00.00 Coetralaçao por Tempo oelerms,ado ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 10.,00 3.3,9,0,14, Diárias CMI ' ,000,00 0,00 0,00 8.,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0,30,00,00.00 Mlterialde Consumo , ,0I,00 0,00 0,00 ' ,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00 3,3.9,0,33,00,00.00 Pasuagens e Despesas com l.ocornoçao ,,00 0,00 0,00 5.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 5.,00 3,3.9,0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0,00 l0.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3,9,0,39,00,00,00 Outros Serviras Terceiros Pessoa ,,00 0,00 0,10 51,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, I,4,9.0,52,00,00,OO Equlpamentose Material Pernsasente ,010, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,,10 Total da ação: 125,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 3.3,9.0,30.00,10.00 Material de Consumo ,100, 0,00 0,00 5,000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 3.3,9,0,36.10,00.00 Outros Serviços de Terceiros Penca ,,00 0,10 0,10 5.,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 5, ,9,0,39.00,10.10 Outros Serviras Terceiros Posso, ,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,4.9,0.51,00,00.10 Obras e Instalações ,00 0,00 0,00 50,000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4.4,9,0,52, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,10 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 Total da ação: 150, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,000,00 Total da Subfunção: ,00 3, , , ,871, , ,48 6, , , , , ,911,00 365' Educação Infantil 1016' CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES. 4,4,9,031,00.10,00 Obras e instalações ,00 0,00 5O,.00 0, , ,00 0, S0,,0O 4,4, ,00 obrau e inulalaçõeu ,85 0,00 4, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 4,4,9,0.51, Obras e Instalações ,000,,00 0,00 0, , ,00 o,bo ,00 0,00 5,000., tqulpansentosematrrial Permanente ,00 0,00 20.,00 0, ,00 0, , , ,00 Equipamentos o Matrrlal Permaterste 0195 ' 1.000,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ot00 Total da ação: , :,0o ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 PágIna 14

37 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARF...RAS CN13J: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos).. Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunçâo: (Todos) Fonte: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Rêdução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldol 2016 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE FNDE 3,3,9,030,00,00,00 Materialde Consumo , , ,91 Total da ação: ,00 0, , DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA FNDE 3.3.9, Materlalde Consumo ,00 0,00 0, ,00 33,869,73 Total da ação: , , , GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO INFANTIL 3.3.9,0.30, Material de Consumo ,00 0, , ,0.36,00.00,00 Outros 5eMços de Terceiros Pessoa ,, ,00 1, , , Outros scrvtcotlrrtriros Pessoa , ,00 Total da ação: , , ,08 0, APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 3.3.9,0.14,00.00,00 olãrtas CMI ,00 0, ,000,00 0, ,030,00,00.00 Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0, MaterIal de olotr%ulç3o gratuita , , , ,033,00,00.00 Passagens e Despesas com tocomoç3o , ' 0, ,,0O 0,00 3,3,9.0.36,00,00.00 Outros Serakou de Terceiros Pessoa , 0, ,00 0, ,00.00 Outros servicoslerceiros Pessoa ,,0O 0,00 0,00 10.,O0 0,00 3.3,9,0.92, Despesas de (xerctdos Anteriores ,0(1) ,00 2,,00 0,00 3,3.9,0.93, INDENIZAÇ0tS E REST1TUIÇ0E ,00 0,00 0,00 1,000, ,4,9, Obras e ttsstalaç&es , ,00 0, ,032,00.00,00 Enulpamentase MaterIal Permanente ,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , ,00 0, GESTÃO DAS AÇÕES DE CRECHES 3,3, Material decontumo ,00 0,00 0, ,00 3,3, Outros serviços de TerceIros Pessoa , , ,00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa , ,00 0,00 4,4,9,0,51.00,00.00 obras e Inntalac6es , OCO I5.,00 0,00 4,4.9, Equipamentos e Material Permanente O.,OO 0,00 0,00 50., Total da ação: , , ,00 0,00 Total da Subfunção: 18,723346,89 30, ,000,00 04, ,89 34,882,64 6, ' 4.905,41 4,905,41 4, ,45 0,107, , , , , , , ,09 38,869, ,30 32,851, ,018,43 302,620,27 38,869,73 '32.851,30 32,451,30 32,851, ,30 6,008, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S0., ,52 2,587,52 2,567,52 2, , ,03 50,000, ,52 2,567, , , OCO ,00 0,00 0,00 0, ,00 6,,CO 0.CO , ,000,00 94,000,00 0, ,00 0, ;.00 0, ,00 OCO 0,00 0,00 1,,O0 0,00 0, ,00 0,00 0,00 10,, ,00 0,00 3,000,00 9,,O0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2,, , , ,00 4, ,00 0, , ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,,O0 18,000,00 0,00 0,00 0, ,000, ,00 0,00 0, ) 0, ,.00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 30,,00 0,00 0,00 0,00 OCO 0,00 0,00 60,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,,00 10,,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 00,000,00 40,000,00 10,000,00 0,00 0,00 0, ,000,00 338,000, ,64 40,324,23 40, ,324, , ,40 34:570, Educação de Jovens o Adultos 2018 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EiA FNDE 3, Matertaldecorosumo ,,0O 0,00 0,00 56.,CO 1,300,40 Total da ação: , , ,00 1,300,40 Total da Subfunção: 56,000,00 0,00 0,00 5&000, ,40 6,300, ,47 5,373,47 5,373,47 926,93 49,699,50 6,300, ,47 5,373, ,47 5, , ,60 6, ,47 5, , ,699, Tecnologia.da Informação 2115 :1'ROGMMADE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS

38 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARk,.RAS n CNPJ: Orgao: (Todos) Unidade: (Todos). Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos). função: (Todos) SubEunção: (Todos) Fonte: (Todos) N9 Despesa DSpe'sa Fonte Fixada Adiçâo Redução Atuálizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol , Material de Consumo ,0O 0,00 OCO 10.,0O 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3.3,90, Outros semçon de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 5.,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros 5erv1con TerceIros Pensoa , ,00 5.fl.00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Equlparnenlose Material Permanente ,00 0, , , , , Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 O00 ' 0, ,00 0,00 1oo.000,00 Total da Subfunção: , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Educação Especial 2019 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR' AEE' ENDE Material de Consumo ,40 0, ,40 0, ,00 854,70 854,70 854,70 854, ,590,40 Total da ação: ,40 0,00 0, ,40 ' 0, ,00 ' 854,70 854,70 854, , , GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.3,9,0,30,0010,00 Material deconnuono ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , Outros semçou de TerceIros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 50.,00 3,3,9, Outros5eMconTercelros Pessoa ,00 0,00 0,00 50,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4,9,0.52,0O,O0,00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 50,,00 0,00 30,000,00 0, , ,,O0 4O.,00 Total da ação: ' , ,00 0, ' , ,.O0 Total da Subfunção: ,40 0,00 0, , ,00 854, ,70 854, ,30 233$90,40 Educação Básica 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL , Obras e lnstalaçâes ,00 0,00 0,00 140,, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4.9,0,52, Equipamentos e Material Permanente ,,O0 0,00 0,00 2,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da ação: 150,000,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 Total da Subfunção: ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , 'ENSINO SUPERIOR 2029' GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR Auxflio Financeiro a Estudantes 0100 S0.,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00.00 Outros semcos Terceir. Pessoa ,,00 0,00 0,00 so.000,do 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0, , ,00 0, ,00 Total da Subfunção: , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 362' ENSINO MÉDIO 2023 'GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE ENSINO MÉDIO , Material de Consumo ,,O0 0,00 0,00 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, ' 0,00 10.,00 3.3,9fl36.00,00.00 Outros 5er4ços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ) Outro,seMcosTercelros Pessoa , ,583,90 50,, , , ,76 11, , ,533,90 Total da ação: , , , , , , , , , ' DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA.ESTAOUALDE TRANSPORTEESCOLAR' PETE Mates'laldtConsumo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 '0,00 0,00

39 ',.. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF*RAS. Av: CLERISTON ANDRADE, 229 CNPJ: Data: De 01/04/ 2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp' Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol Material deconsumo , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Outros semços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros tervlcos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros 5eMcos Terceiros Pessoa ,O0 0,00 0, & ,00 ' 0,00 0, , O Total da ação: ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO Material de Consumo ,00 0,00 0, "0.00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Outros ServIços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 10., ,00 Outros semcou Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 30, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0,00 100,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção: 829,581,90 0,00 0,00 829,533, , , , ,00 11,856, , ,90 Total da Função: ,213,67 2,752,000,00 7, , , , ,364,52 ' , ,412,87 2, , ,95 6, , ,15 13 CULTURA 392' Difunsão Cultural 1005 'REFORMADO CULTURAL DE BARREIRAS Material de Consumo ,00 ' 0,00 0,00 20.,00 0, ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outro, somcoslercelros Pessoa ,00 0,00 0, , ,00 0, , , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 4,4.9, Equipamentos e Material Permanente 0100 OIM.00 0,00 0,00 20.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ,00 Contrataç10 por Tempo Determinado ,00 0,00 0,00 20.,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,, ,14.00,00.00 Diirlan CMI ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 o.w 0,00 4,000,00 3.3,9,0.30, Material decontumo ,000, , ,00 0, , , , , , ,00 7,608,20 3,3,9.0.32, Material de Dluirlbulç3o gratuita , ,00 0, , ,00 I.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 3,3,9, Passagerss e Despesas com locomoçlo ,00 0,00 1,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3,9.0,36, outrossemços detercelros Pessoa ,000,00 0, , ,00 7,216, , , ,00 0,00 4,110, , ,20 3, ,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00,00.00 Out1o, Aurilios Financeiros a Pessoas ,00 262,,00 0, ,00 '0,00 263,014,40 0, , , ,00 196,149, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 2.,00 2.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,,00 38.,00 Total da ação: ,00 265,500,00 38,500, , ,733,00 13,446,80 82,422, ,00 80,367, , PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES Material de Consumo ,00 l00.,00 S0, ,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0, ,00 3.3,9.0,30,00,00,00 Maleçial de Conuurno , , , ,50 0, ,50 0, , Outros Serviços detercelros P , ,00 0, ,00 0,00 177,200,00 6,400,00 177,200, , ,00 0,00 800,00 3,3,9.0, 'Outros Serviços detercelros Poisei , ,00 0, , , , ,00 u., ,00 0,00 32,400, ,00 OutrosServlcesTeroelros Pessoa ' ' 0, , , ,813, , ,00 3, , , ,9.0, ' Ousrot 50rs4cos Terceiros Pessoa 0130 ' 164.,00 0,00 0,00 334,000, ,999,00 9,70 6,038,50 9, , ,00 4.4,910,51.00,0000 0&ase Inusalaç6es O,00 0, S000 0,00 0, , , Página 17

40 L. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARk.RAS CNPJ: / Orgao: '(Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) '' SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) FonteTC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Reduçào Atualizada Emp. Periodo'Emp Até Por Liq Período Liq Até Por Pag Período Pag Até Por Ernp f Pago Saldol 4,4.9, Equipamentos e Material Permanente , ,00 Total da ação: ,00 278,000,00 222,00000 Total da Subf unção: 4.814,000, ,00 Total da Função: , ,00 27 DESPORTO E LAZER 812 Desporto Comunitário 1020 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E S POLIESPORTIVOS. 50, ,00 0, , , , , , ;96 3, ,76 631,209, , ,50 505,220,00 5,067,000,00 484:392, ,513, , ,70 3,382,955, , ,00 5, , ,513, , , , , ,9.0,51.00,00.00 Obras e instalações ,00 56.,00 0, ,00 25,914,26 105,769, , ,37 0, , ,37 230, Obras e instalações ' , ,15 70., ,76 0, ,76 0, ,76 75., ,39 Total da ação: ,00 1,031., ,15 95, , , ,13 0, , ,37 1, , CONSTRUÇÃO 00 PARQUE OLÍMPICO DE BARREIRAS. 4.4,9.O.5I Obras e nstalações ,00 0,00 0,00 200,000,00 0, , ,00 0, ,00 4.4, Obrase instalações , , 2, ,27 0,00 0,00 ' ' 0,00 OCO , ,17 Total da ação: ,00 2, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,441, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER. 3,1.9.0, Contrataç8o por Tempo Determ&sado ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0, Dtáriai CMI , 0,00 0,00 6.,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 8., ,00.00 Material de Consumo ,0O 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 '0,00 0, Premiiçaes Cuis, Artltti.Oentllicas, ,00 0, ,00 0, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10., P Despetascom Locomoflo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0, ,00 5,000, Outros Se,slços de Terceiros Pessol ,00 0, , , ,03 0,00 0, ,500, outrossemcosterceiros Pessoa , , , , , , ,00 11.,O Outros Servicos Terceiros Pessoa , ,44 ' 0, ,44 0,00 18,400,44 0,00 10,400,44 0,00 18,400,44 0,00 0, Sl.X Obras e Instalações ,00 0,00 0, , ' 0, ,00 S., ,0.52, Equipamentos e Material Penttanente ,00 0,00 0,00 12,, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 18,400, , , , , , ,44 0, , , Total da Subfunção: , , , ,42 100,414, , , ,57 0, , :588,85 Total da Função: , , , ,26 316,763,57 ' , ,57 0, , , ,85 Total da Unidade : , ,44 9, , , , ,09 2, ,66 01,267,749, ,379, , , ,925, FUNDES 12 EDUCAÇÃO 361 Ensino Fundamental CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDEB 40% 4.4.9,0,51,00,0 Obras e Instalações ,000,000,00,rt,00' , 0,50 ' 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 t.x0,,00 4,4.9.0,SCÕÓ,b0,00 Obrai e Instalações ,00 0, , ,000, , , , , ,99 0, , ,4.9.0,5200,00.00 Equipamentose Material Permanente 0509 l249.,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , t,849., 4.4,90,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0, ,00 0, ' 0,00 0,00 0,00 0, ,000,00 Página 18

41 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARE RAS r.sidaqp " CNPJ: Data: De 01/04/2015 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) 'Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. 'Periodo Emp Até Per Liq Períddo Liq Até Per Pag Penado Pag Até Per Emp Pago Saldol Total da ação: ,00 0, , , ) ,99 ' , , , ,99 0, , REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDES 40% ,52, ) Equipamentos e Material Permanente S0..0O 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8SO..00 4,4.9.0,52,00,03,00 Equlpamentose Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,003,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ) GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDES 60% 3,1.9.0, Contrasaçio por Tempo Determinado , ,00 '0, ,00 706,901, , , , ,44 20, ,1,9,0,1I,00,0100 Vencimentos e Vantogens Fixas ,00 0, ,00 4I300.,00 847,370, ,153,73 847,370, ,153, , ,153,73 '0, oil Venareentet, e Vantagens Fixas , ).mfl , ,446, , ,1, ,00,00 0br36aç5j Patronsais 0118 ' ,00 0,00 0, ,00 657, , , ,59 2,257,536, , ,536,75 0,00 7, , Despejas de Exercidos Anterior ,00 0,03 2.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da ação: 59,722,550, ,, ,550, ,07 '22,550,690, ,66 20,972, ,606,66 20,972,184, ,506, ,859, GESTÂO DAS AÇÕES DO FUNDES 40% Conrtrataç3o portempo Determinado ,206,450,00 0,00 0,03 3, ,00 ' 0, , , , ,10 1, , , Vencimentos e Vanlacens Finas 0119 ' ,00 0,00 0,00 6,605,000,0) 0, ,00 1,102,516, , ,576, ,53 797,276, Obrigações Palronais ,00 0,00 0,00 1Â14.,00 ' , , , , , ,64 0, ,36 3.1,9,0.92, Despesas de Exercidos Anteriores 0119 S., 0,00 0,00 5.,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , sasbverrç&essodais ,00 0,00 0,00 50.,O0 0,00 0,00 0, ,00 0, r5a5 Civil ,000,00 0,00 0,00 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ) Maserlalde Consumo ,0) , ,0) 18., , , , , ,44 0, Material de Consumo , ,00 0, , , , , , , ,00 3, , Material de Dlstnibulç3o eratuila, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Passagense oespesascom tocenssoçlo 0019 Il,,% 0,00 0,00 11.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1I Outras Despesas de Pessoal , ,00 30.,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.,00 3,3.9, Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0319 l.,x 0,00 0,00 1.,00 0, ,00 0,00 18,221,00 0, , ,240, Cultos Servicos Terceiros Pessoa , ,00 91.,0) 702., , , , , , , , ,0.39, Outros SeevicosTercetros Pessoa , ,00 0,0) ,0O , ,10 545, '6, , , , Serviços de Tecnologia da lato, e ,000, ,03 5.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ObrlgaçOes lrlbutórlaiecontrlbutivai , 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' ,00,00,00 AsasltioTransporle ,00 0,00 60., ,00 0, ,0) , , , , ,41 333, AuntioTransporte ,00 60.,00 0, ,00 0,00 6O.,X , , , ,23 24,866,77 0, Despesas de Exercidos Anteriores , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, *00 4.4, Obraselnstalaçõgo ,00 0,00 10,0)0, ,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0, ,00 40.,00 4.4, EquIpamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,0O , , ,00 75,060,0) 2,300,00 75,060, ,4.9.0,52.00,00.00 tqulpamerstos e Material Permanente ,00 3,951,00 0, , , ,519, ,960, , , , , ,0,92,00,00,00 Desposas de Exercidos Anteriores ,00 0,00 0, ,03 0,00. 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da ação: , , , , , ,72 2,045,125, , , ,504, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDES 40% ,00,00.00 ouriai 'Civil ,000,0) , ,00 0,03 " 010 OCO 0, ,00 ' ' , , ,Materia4deConsumo ,000,00 0,00 0,00 100,000,00 0, ,0) 0,00 0,00 0,00 0, , , Material de01str9bna1ç3o eratulsa ' 20.,00 0,00 0,03 20.,0O ' 0, ,00 0,CC '0, ,00 3,3.9.0,33,00,03.00 Passagenxe Despeoascom1.0c0m0ç ,00 0) 0,00 20.,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 '0, ,00 'Página 19

42 I!'s'lt PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR RAS 4j» " CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos). Ação: (Todos). Funçio: (Todos) SubFunção: (Todos). Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo EmpAté'Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago saldof Outros Serviços doterceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 '0,00 0,00 0, ,00 0, , Outros Servires Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Equipamentos e Materiat Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0; ,00 Total da açâo: ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Total da Subfunção: , ,00 7, , , , ,986,163, , , , Total da função: 102, , ,000,00 7, , ,000, , , , , , , , ,73 Total da Unidade : , , , , ,86 45, ,27 10,755,651, , , , ,46 57, , SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 301 Atenção Basica 2035' MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE contrataçao por Tempo Determinado , Salário Família , Vencimentos e Vantagens Fitas , Obrigações Putronais , outs. Desp. P.Costr.Teeciruoaçlo P , Subventções Sociais , Diárias Civil , Material de Consumo , Material de Distni buiçlo gratuita , Passagees e Despesas com Locomoçlo , Serviços de Consultaria , Outros Serviços de Terceiros Pessoa , Outros Seevicos Terceiros Pessoa , Serviços de Tecnologia da tolo, e , Obrigações Tribatánias e Contributivas , Outros Aueilios Ei nanceirosa Pessots , Despesas de &serctcios Anteriores , INDENIZAÇOES E RESTlTUtÇ0ES , Equipamentos e Material Permanente , Despesas de Eterct'cios Anteriores ,00 Total da ação: ,00 Total da Subfunção: 1, ,00 Total da Função; 1,452,180,00 Total da Unidade : 1.452,180,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 obo 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0; , ,00 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0, ;00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, , :FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS FMSB '10 SAÚDE 122 'Administração Geral Página 20

43 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARES RAS r CNPJ: Data: De.01/04/2018 té 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atuálizada Emp. Peribdo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldo 6032 APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Didrius Civil , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Passagens e Despesas com Locumoçls ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 o;oo 0,00 Doo 0,00 0,00 0, , Cascos Setvicss Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação; ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ;00 Total da Subfunçâo; ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Atenção Basica 1027' AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, AMBULÂNCIAS E MICROÕNIBUS Cascos Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 S000,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 obo 0,00 0,00 0,00 0,00 0; , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 '0.000, AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA' IMPLANTAÇÃO UPAs Coateataçlo por Tempo Determinado ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Matecial de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ; Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , AOUISIÇAO DE IMÓVEIS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação; ,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,000, IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD E CAPS III Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ; Outeos Seevicos Teccejeos Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00. 0, ' IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL ÚNICA DE REGULAÇÃO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Sorvicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação;., ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 100,000, ' IMPLANTAÇÃODA ACADEMIA DE SAÚDE 449o abrase Instalações ;0O 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , : Equipamentos e Material Permanente ,00 0, ,00 '0,00 0, ,00.0,00 0,00 0, ,00

44 j., PREFEITURA MUNICIPAL DE BARE, RAS CNPJ: / Orqao: (Todos) Unidade: (Todos) ' Elemento Despesa: (Todos). Ação: (Todos) Função: (Todos) Subfunção: (Todos) : Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Líq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLRIMENTO(UA) ADULTO. 3,3.9,0, Outros semços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00.00 Outros 5eMcos Tercelrou Pessoa ,00 0,00 0,00 30., 0, , , , ,0,51, Obras e InotaIaç&u ,00 0,00 0,00 3O.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.,00 4, Equipamentos e Material Perm.nente O.,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Total da ação: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSís 3.3,9.0, outrossemcostercriros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 65., outrossemcosterteíros Pessoa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Scr4cos Terceiros Penso , ,00 30.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,4,9.0,Sl,00.00, obrtn e Instalações ,,00 0,00 0,00 425,, '0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações , I ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, I obr nnelnstalaçães ,,00 0,00 0,00 10,,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,,00 0,00 0,00 10.,00 0, , , ,00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,,00 4,4.9,0, ,00 Equipamentos e Material Permanente , ,00 10,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i0,,00 Total da ação: ,00 0,00 0,00 650,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 3,3,9,0,39.00,00,00 Outros Serulcon Terceiros Pessoa ,000,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, ,00,00 Obras e Instalações ,00 0,00 30,.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.,00 4,4.9,0, ,00 Equipamentos e Material Permanente ,,00 0,00 0,01 10,,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00.0,00 10,.0o Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ' IMPLANTAR O CEO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 'TIPO III 3, ,00,00.00 Outros Sersiçosde Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,3.9,0,36,00,00,00 Outros serslços de Terceiros Pessoa ,000, ,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,039,00,00,00 OutrosSeMcosTerceíros Penso , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3,9,039,00,00,00 Outros SeMcos Terceiros Pessoa ,,00 0,00 0,00 1, , ,00 0,00 0, ,3,00 4,4,9,0,51,00,00,00 Obras e Instalações ,000,00 0,00 0,00 195,,00 0,00 0, ,00 0, ,00 195, ,4.9,0,51,00,00,00 Obras e Instalações ,,00 0,00 0,00 45,000,00 0,00 0, , ,,00 4.4,9,0.52,00,00.00 Equlpamentose MaterIal Permanente ,000,00 0,00 0,00 3,,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0, ,,00 4,4,9,0.52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente ,,00 0,00 0,00 3,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0, Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 250,000, CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE' UBS 33,9,0.39,00,00.00 Outros ScMcos Terceiros Pensos ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0, ,00 4,4,9,0,51,00,00.00 Obras e lnntetaçõen ,00 0,00 0,03 150,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 4,4,9,0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 0,00 0,00 100,000,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 tb'" ' '0,00 0,00 0, , REESTRUTURAÇÂ000CAFCoM IMPLANTAÇÃO DA REMUME. 33,9,0,30,00,00.00 'Mat&aldeconsumo ,000, ,00 40,000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Página 22

45 j4 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS. RAS WI&PW " CNPJ: / Orqao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) 'Fonte: (Todos) FonteTC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Reduçãõ Atualizada Emp. Periodo Ernp Até Per Liq Período Liq Até Per PagPeríodo Pag Até Per Emp Si Pago Saldoj utro Serviços de Terceiros Pessoa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 &to 0,00 0,00 0,00 0,00 13, , ,00 Obras e lrtstatações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE 15% RECURSOS PRÓPRIOS Contrataç90 por Tempo Determinado ,00 ' 0,00 0, ,00 ' 0, , , , , ,51 2, , , Vencimentos e Vantagens Fitas ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , ,000, Obrigações Pa tronais ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Sentenças Judiciais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 "0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exercidos Anoerires ,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Subvençôes Sociais , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, Diárias Civil ,00 0, , , , ,80 ' 7.118, , , , , , D Material de Consum n , , , , , , , , , , , , Preossiações Cole, Arnísti, Científicas, ,00 0,00 0, ,00.OMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Maceriat de 0in1ribuiç3o gratuita ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , : Passagens e Despesa, cone Lncnrnnoç3o , ,00 0, ,00 0, ,t , , , , ,36 500, Serviços de Csnsultoria ,00 0,00 0, ,00 0,00 'OOO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '5.000, ,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa , ,00 0, , , , , , , , , , Outros Servicos Terceiros Pessoa , ' 0, , , , , , , , ,35 349, Serviços de Tecnologia da lato, e , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, Coreribuições ,00 0,00 0,03 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Auxilio Alimsntaçõo , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0, Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400, Outros Autilios Financeiros a Pessoas , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, Ausitio Transporse ,00 0,00 0, ,00 0, & , , , , ,28 0, Sentenças Judi cialu (que n3o pessoal e ,00 0, , ,00 0,00 o;oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Eaercici ou Anterinres , ,00 0, ,00 0, ,37 0, , , ,37 0,00 329, lndtntzaç0es E RESTITUIÇOIS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0, ,00 0, ,36 0, ,96 0, , , tqaipamentou e Material Permaseste , ,00 0, , , , , ,00 33.'114, , ,53 17,988, O Al1tJtSlÇAD DE IMOVEIS ,00 3, ,00.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0, ,00 Total da ação: 27,946,180,00. 11,292,000,00..sb'6,'o'b 38, , , , ,500, , , ,35 19, , , GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO A POPULAÇÃO FMS/PAB 3.1, Contrataç8o por Tempo Determinado ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ' 0, , , Salário Famitia ,00 0,03 0, ,00 0,00 0,00 0,03 0,00.0,00 0,00 0, t Vencimentos e Vantagens Fixas ,00 0,00 0, , ' 0,00 0,00. ' a 0,00 0, ,00 0, Dbrieações Patronais ,30 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0, ,00 0, , oeupesas deeeerctcios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , SubvençõesSociais ,00 0,00 0, ,00 0,00.,, ,00 0,00 0,00 DOO 0,00 '1.000, :DO Didr,as Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Conson, o ,00 0, ,00 174,, , , , , , ,00 99,000, , Ú.32,00.00:O0 Material de Distri buiçao gratuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Página 23

46 1$3?iJ7Jt r.aaa4t3p's PREFEITURA MUNICIPAL DE BARISAS CNP.J: Data: De 01/04/ 2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) FonteTC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Ernp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período.Pag Até Per Emp 4 Pago Saldol ,00.00 Passagensroes pesas com cocomoçso ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa , , ,00 0, , , , , , , , Outros Servicos Terceiros Pessoa , , , , , , ,00 10.S50, , , , Serviços de Tecnologia da soa, e ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Auuii,os Financeiros a Pessoas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , AuxílioTransporte ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , INÕENIZAÇDE5 E RESTITUIÇOES ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obras e Instalações ' ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Total da ação: , , , , , ,76 35,622, , , 'PROGRAMA DE AGENTES comunitários DE SAÚDE PACS Conorataç5o por Tempo Deoern,in ado ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Vencimentos e Vantagens Fixos , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,57 0, Obrigações Patronais ,00 0, , ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Esercicios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Coesumo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 40,000, Pastagens e Despesas com Locomoç3o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrigações Tributdrias e Contributivas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , AusilioTransporte ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas de Exerci'rios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , indeniz.açoos E RISTÍTUIÇOES ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000, tsstiparnentos e Material Permanente ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: 2, , ,00 420,000,00 2, , ,000,00 269,756, ,388, , ,43 021,411,57 216,600, DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF Corlrataçlo por Tempo Deterririrrado ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Vencimeneon e Vantagens Fitas , ,00 0, , ,00 2, , , , , , ,37 400, Obrigações Patronal ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Despesas de Exercicios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diárias Ciei ,00 0,00 0, , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0, , Material de Consumo , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00. '0, ,00 0, ' Passa gense Dos pesas com Eocnmoçto ,00 ' 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,10 357, Outros Servicos Terceiros Pessoa , ,00 0,00 1,749,000,00 0, , , , , , ,91 100, Obrigações Tribuldrias e Contributivas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ausilio Trarsporoe ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , quipamenton e Material Permanente ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 11,700, ,00 Total da ação: ,000,00 2, , ,00 4, , , ,80 563,859, , ,35 1, ,98 2,730,092, ,20

47 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR,rAS u,,5jh nt CNPJ: 13; / Data: De01/04/2018 até 30/04/2018 Orqao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redu'ção Atualizada Emp. Périodo Emp Até Per Liq Péríodo Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp ii Pago Saldo 2043 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA Material dcc onsum o , , , , , , , , , ,40 200, Material de Distri buiçlo gratuita ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0, , , Despesas de Exercicios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: , ,000,00 0, , , , , , , , , , GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL Subvençõet Sociais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,30 0,00 0, , , Passagenseoes pesas A. Locomoção ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exercitios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Total da aç3o: , ,00 0,00 409,000,00 0, ,00 8,616,30 8,616,30 0,00 0, ,000, IMPLEMENTAR A REDE DE SERVIÇOS PARA O CUIDADO MATERNO INFANTIL REDE CEGONHA Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , Material de Consuen o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Passagens e Despesas com Locomsç4o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , O Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Strvicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Despesas da tnerti'tios Anteriorrs ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 449D Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: ,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO TIPO III Cortrataç3u por Tempo Determinado ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Vencimen tosevanlogros Pitas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrigações Patronal s ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Material de Coosutiro , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10Ï.000,00 0, Passageno t Des... Loromoçto ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Peosta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2,000, Outros Srrvicos Terceirot Passoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de toercícios Anteriores ,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 380,00 Total da ação; , ,00 0,00 151,000,00 '0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,000, , DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE TFVS Contrateç90 por Tempo Determinado ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14:000, Vencimentos e Vantagens Pisas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 O;00 0, ,00

48 k r aaa.c1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARE...AS CNPJ: / Demonstrativo de Despesa Analitica Orgao: (Todos) Unidade: <Todos).. Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos).. Fonte TC: (Todos) N Despesa Despesa'...Fonte, Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Er'np Até Per Liq Périodo Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp 1 Pago Saldol O ,0O Diárias Civil ,00 0,00 0, Material de Consumo ,00 0,00 0, Passagens e Despesas com Locomoção ,00 0,00 0, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, Outros Serxicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, Auxilio Transporte ,00 ' 0,00 0, ,92.00,00,00 Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 4.4,9.0.52, Eqoipamertos e Material Permanoste ,00 0, Total da ãçao: ,00 0,00 0, FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3,1,9,0,04.00,00.00 Contratação por Tempo Delermitado ,00 0,00 0,00 3,1,9.0,11.00,00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas ,00 0, Diárias Civil ,00 0,00 o, Material de Coessum o ,00 ' 0,00 0, Passagens e Despesas com locomoção ,00 0,00 0, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, no39iW O0.0O Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, Auxílio Transptrte ,00 0,00 0, Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 Total da açâo: 496,700,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DO NASF 11.9, to Cnníraíaç3o por Tempo Determinado ,00 0,00 0,00 3,1,9,0,09,00,00,00 Salário Família ,00 0, ,0,11.00,00,00 Vencimentos e Vantagens Fitas l00,00 0,00 0,00 3, ,00,00 Obrigações Pa tronai ,00 0,00 0, Despesas de Exercitios Anteriores ,00 0,00 0, Diárias Civil ,00 0,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0,00 13,9,0,33,00,00,00 Passagens e Despesas com Locomoção , ,00 3,3,9,0,35,00.00,00 Serviços de Corssultoria ,00 0,00 0, ,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00,00 0tleos Servicos Terceiros Pessoa ,00 3.3,9, ,00 Despesas de Exercidos Anteriores ,800,00 0,00 0, , ,00 Eqaipamentos e Material Permanente ,000,00 0,00 0,00 Total da ação: ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA 'E ACESSO A QUALIDADE PMAQ Material de Coosum o ,00 0,00 0,00 3,3.9,0.31,00,00,00 Premiações Calt, Artisti, Científicas, '0114 ' ,00 0,00 0, {to Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , Outros Serviço sterceiros Pêssoa 0114 ' ,00 0,00 0,00 4.4,9.0.51,00.00,00 Obras e Instalações ' , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,40 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 620,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,CIO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ttO,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1, , ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0, ,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147:000,00 496,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 496,700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1, , ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 '0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1 0, , ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 288,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:000, ,00. 0,00 0,00 ' 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 '0,00 10:001,00

49 gprefeitura MUNICIPAL DE BARR..AS Cl / Data: 'De 01/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Funço: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) FonteTC: (Todos) NO Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizadã Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldd Equipamentos e Meteriat Per,nanen te , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00 Total da ação: 384,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EMAD EQUIPES EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO DOMICILIAR Contratação portempo Determinado , , ,00 o;oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Vencimentos e Vantagens Pisas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrigações Patronal , , ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exercícios Anteriores , , ,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , iãriis Civil ,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3.9 0,30 00,00.00 Ma teri at de Consun, o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Passagens e Despesas com Locomoção ,00 0,00 0, ,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outrosservicos Terceiros pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Total da ação: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS Mx renal de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicns Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0, Total da aç5o: 20,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 'AÇÕES DE COMBATE A CEGUEIRA GLAUCOMA Diárias Cisil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O00 0,00 1., Ü Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;0O 0, , Material de oiseri buiç3o gratuita. ooiá 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ,32 00,00 00 Matenal de Distribuição gratuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,, oateos Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros 5grviroa Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa , ,00 0,00 Õ,DO 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Eaercicios Anteriores ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Despesas de [sercicios Anteriores ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ;0O Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 Total da Subtunção: 43, , ,00 57,750,380,00 3,186,142,48 42,783531,41 4,675,715, , :526,65 14, ,12 28, ,29 14,966,845, Vigilância Sanitária 2045 GESTÃO DAS AÇÕESOE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Contratação por Tempo Determinado ;00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Vencimentos e Vantagens Pisas , ,00.0;0O ,00 0,00 100:000,00 0, ,05 0, , ,92 0, : Diárias Civit ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Página 27

50 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR IAS RARREIRAS BA ' CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) Ni? Despesa. Despesa Fonte Fixada Adição RedCãção Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Material de Consumo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ;DO eassaeena e Despesas com Locomoção ,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outras Serviços de Terceiros 'estou ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 Outros Seniicos Terceiros Pensou , ,00 '284,00 852,00 284,00 852, , , Serviços de Tecnologia da moo, e , ,00 0, , ,00 850, ,00 850, , , , Auxilio Transporte ,00 0,00 ' 0, ,00 0,00 '10.000,00 0, ,51 0, , , , Despesas de Exercic ias Aneeriores ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00,00.00 Equipamentos e Material Permarenir ,000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 19:000,00 Total da ação: ' , ,00 10,000,00 270,000,00 20,295,20 168,235, , , , , ,51 101,764,80 Total da Subfunção: ' 210,000,00 60,000, , ,00 20,295,20 168,235,20 ' '3.634,00 48,326, ,00 48,325, ,51 101,764, Vigilância Epideensiológica 1035 IMPLANTAÇÃO DA CCIH COMISSÃO DE CONTROLE DEINFECÇÃO HOSPITALAR Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0, ,00 3.3,9 0,36 00,00 M Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4.4S :00.00 obras e inoculações ,00 ' 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , :00.00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Coreranaçuo por Tempo Deeerminiado , , , ,00 0, , , , , , ,45 0, Vencimentos e Vuetagens Fitas , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,70 0, , ,30 0, Obrigações eu tronais ,00 0, , ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0, , Despesas de Exerci'cios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00.0, , Suboenções Sociais , , ,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1: Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 5,, Material de Consun, o ,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0, , , Material de Distribuição gratuila ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Passagens e Despesas com Locomoção ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Outros Serviços de Terceiros Pes ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Outros Seevicos Terceiros Peosoa ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , Serviços de Tecnologia da loto, e , ,00 0, ,00 0, ,00 350, ,00 350, ,00.050, , Auxilio Transporte ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,73 0, , , , Despesas de Exercicios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permarenlp ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , MO. Total da ação: ' ,00 334,000, , , , ,158,60 62,219, , , , , , IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS. 33,9.0.14, Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 ' ' 0,00 0, , Material de Consumo ,00 0, ,00 0, DOO 0,00 0,00 0,00 0, ,3,9,0,33.00,00.00 Passagesse Despesas com LocomoçOs 0014 ' 5.000,00 0,00 0,00 5.,D0 0, ,00 0,50 0,00 0,00 '0, ,oueros Serviços de Terceiros Pessoa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Seevicos Terceiros Pedsoa ,00 '0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Págisa 28

51 ,. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR RAS CNPJ: Data: 'De 01/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) 'Unidade: (Todos) 1 Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) 'Funçào: (Todos).. SubFunção: (Todos). Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) NO Despesa Despesa. Fohte Fixada Adição Redução Atuatizada Emp:Periodo Enip Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldol Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 Total da Subiunção: , , , ,000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 ' ,66 439,883, , , ,82 567,841, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1031 IMPLANTAR FARMÁCIAS CIDADÃS JUNTO AS ZIS Material de Consumo ,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , Outros Serviços Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , Obras e Instalações 6102 ' ,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 Total da ação: '. 149,530,00 0, , IMPLANTAÇÃO DO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 ' ,00 0,00 0, , Outros Serviços Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , ,00.00 Obraselnstalações ,00 0,00 0, , ,0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0,00 100,000, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL EURICO OUTRA ,039,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , Oateot Serviços Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , Obras e Insoalações ,00 0,00 0, , Obras e Instalações , , , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 4A Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, , ' CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO LACENZINHO ' LABORAT. MUN. LEONIDIA AVRES DE ALMEIDA üutret Serviços Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , Outros Sereiços Terceiros Pessoa , Obras e Instalações ,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0, , Obras e InsIalações ,00 0,00 0, , Equipamenlos e Material Permanente ,00 0,00 0, , ,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 4.4,9.0.52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 Total da ação: 520,000,00 0,00 0, , REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CAM Outros Serviços Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , O brase Instalações ,00 0;oO 0, ,00 4, Equipameettos.e Material Permanente ,06 0,00 0, ,00 Total da ação: ' 100,000,00 0,00 '0, , '030 0,00 0,00 0,00 '0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ;00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00.0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,000;00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 '0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Página 29

52 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF CNPJ: / IAS... '' Data: ide 01/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Eleniento Despesa: (Todos) Aç5o: (Todos) funç50: (Todos) SubFunçào: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Ádiço Redução Atualizada Ernp. Penado Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 1079 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDIÁTRICO Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0_ ,00 0, , , ,O0,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DOO 0,00 0, ,00 Total da ação: 950,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DO SAMU Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 " 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4, O brasu Instaluções ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , D Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , GESTÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE Conurataç0o por Tempo Delérmjnado ,00 0,00.0, ,00 0, , , , , ,92 895,322,05 0, Vencimentos e Vantagens ei,ias ,00 0, ,00 0,00 ' e155.oõo, , , , , , Obrigações Pa tronai ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de ExerciciorAnterioreo ,00 0, ,00 o,ba 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subvenções Sociais 0112 uo ,00 0_ ,00 outat, 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dilrias Civil ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , u00X0100 Material de Consumo ,00 0,00 260,000,00 4, , ,00 2,647,387, , , , , , ,62 3,3,9,0,32.00,00.00 Material de Distri bu'çlo gratuita _00 0,00 0, ,00 0, , , , , ; , , ,00.00 Passageno e Despesas com 1ocomoç3n ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 3.% l.1111 Outros Serviços de Terceiros Pessoa , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,14 561; Outros Serviras Terceiros Pessoa ,00 0, , , , :957, , , , , , , Serviços de Tecnologia da lufa, e ,00 389,000,00 0, ,00 0, , , , , , Ausilio Alimenoaç3o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrigações Tributárias e Contributivas _00 DOO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Autilios Fin untei rota Pessoas ,00 0, , , , , , , , O Auailjo Transporte ,70 0, ,70 0, , ,49 118,628, , , , O Sentenças Judiciais Ique sao pessoal e ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ' Despesas de Exercicior Anteriores ,00 0, , , , , , , INDENIZAÇOES t RESTITUIÇOES ,000,00 0, ,00 0,00 0,00 DOO 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0_00 0, ,00 0,00 0_ , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, , , ,93 0, , , , ,07 Total da aç5o: 14,163.E1E, , ,000,00 46,372,838, , , , , , , , , GESTÃO DO FUNDO DE ATENDIMENTO E COMPENSAÇÕES FAEC Coetrataçlo por Tempo Determinado ,00 0, ,00 ' 0, ,00 DOO 0,00 0,00 0, , Salário Familiu , ,00 0, , ,00.0_00 DOO 0, , Vencimentos e Vanttgeus Fitas 0114 ' ,00 0,00 0, cXE,00 '0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0, übrigaçõesvatronair ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 '0, , Despesas de fuercicios Anteriores ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 '0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 l000; Diárias 'Ccii , ,,00 0,00 0, ,00 ODO 0,00 0,00 2O00,00 Página 30

53 rlmu43#'s. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR RAS CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) ; SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos). FonteTC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atuali±8da Emp:Periodo Ernp'Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldo Material de Consumo ,00 '0,00 0,00 0,00 0, : Material de Distri buiç3o gratuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Passagens e Despesas com locomoção ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3.9, Serviços de Coosultoria ,00 DOO ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 3,3.9,0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , : Ostros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0, , ,00 0, :0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exercícios Anteriores , ,00 0, , , ,4.9,0,52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunçâo: 61, , , ,00 52,501,363, , , , ,07 4, ,69 12, ,57 35,151,830, , Controle Interno 1101 IMPtEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE REGUI.AÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA. 3,3,9, Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' Outros Serviços deterceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 OMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 Total da Subtunção: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1056 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE Outros Sernicos Terceiros Pessoo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,000,00 4,4,9,0.52,00,0O.00 Equipamentos e Material Permanente ,003,05 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , AOUISIÇ.AO DE IMOVEIS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação; ,05 0,00 0, ,05 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,000, , GESTÃO DO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHO CEREST 3, DO Consralaç6u por Tempo Determinado ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, : Vencimentos r Vantagens Pisas , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrigações Patrosais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Subvenções Sociais ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000, Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,030, Material de Consumo , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 3,3.9,0, Material de 0i00ribaiç30 gratuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Passagenu e Despesas com Locomoção ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , : Outros Serviços de terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ODO0,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 323: : obrigaçõustribasáriau e Contribulivao ,00 0,00 0, ,00 0,00 0;to 0,00 0,00 0,00 0,00.0, , , ,00.00 Despesas de.eeerciciosanteriores ,00 0,00 0,00 ' ,00 OOO 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 500,00, INDENIZAÇOESEHgSTITUIÇOES ,00 0,00 0, ,00 0,00 0:00 '0,00 0:00 0,00 '0,00 '0,00 '10.000,00 Páine 31

54 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS CNPJ: / Data:.De'01/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Ernp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol Equipamentos e Material Permanente , ; ,00 7,000,00 0,00 0,00 0,00 0, , el AQUISIÇAO DE IMOVEIS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , , , ,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 995,000, 'AÇÕES DO DE REABILITAÇÃO DE DEFICIENTE DO OESTE CEPROESTE Diárias Civil ,00 0,00.0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Material de Consumo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Passagens e Despesa, cores Lorornoçlo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Outros Serviços deterceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos rerceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,000, , Dez pesas de Exercidos Anteriores ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Total da aç5o; ,00 0,00 0, , , ,00 '0,00 0,00 0,00 0, ,00 208,000, MANUTENÇÃO DO SAMU Contràoaç3o por Tempo Determinado , , , , , , , , ,85 0,00 3.1, Vencimentos e Vantaeens Fitas , , ,00 0, , , , , ,24 350, Obrieações Pa tronais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ubvenç6es Sociais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0, , ,14.00,00,00 Diárias Civil ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Material de Consumo ,00 0, , , , , , , , , , , Passagens e Desposas coros Locotnoç3o ,00 0,00 0, ;00.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20:000,00 3.3,9,0,39, Outros Servicos Terceiros PoIsou , ,00 0, , , , , , ,60 913,471, ,68 0, Aueílio Transporte ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,80 6:000, Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0, , ,26 0, , ,605, Obraseins talaçaes ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.0,00 0, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO.000;00 Total da ação: 3.180,000, ,00 200,000, , , , , , , , , ,64 Total da Subfunção; 6.062,003, , , , , , , , , e,412,69 Total da Função; , , , , , ,058, , , , , ,652, Total da Unidade ; 113, , , , ,058, , , , , ,652, , SEC. MUN. DE AGRICULTURA, TECN. IND. E COMÉRCIO 20 AGRICULTURA 608 Promoção da Produção Agropeouaria 1051 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 3.33:0.30, Material de Consumo ,00 0,00 5,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 5,001, ,0.32, Material de 0,sOri buiç3o graouitu ,00 3,000,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,000,00 0, ,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , úuteosservicou rerceieos Pessoa ,00 0,00 0,00 5,000,00 ' 0;00 0,00 b, 0,00 0,00 0,00 0, ,9,0.51,00,00,00 Obrase Instalações ,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

55 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_.ItAS CNPJ: Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) 'subfunção: (Todos) Fonte: (Todos) N Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldoj Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , , ,00 25,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO Obras e Instalações , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,4.9.0,51.00,00,00 Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200, Total da ação: ,00 0,00 0,00 210,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,000, 'CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA VILA RICA 3,3.9,0,30.00,00,00 Material de Consumo ,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, ,00 3,3.9,0.39,00,00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,4,9, ,00.00 Obras e Instalações ,000,00 0,00 0,00 350,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: 400,000,00 0, ,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0, ,00 400,000, IMPLANTAÇÃO DO DE ABASTECIMENTO CEASA Material de Contam o ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000, , ,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 3,3,9, ,oO Outros Serviços Terceiros Pessoa ,000,00 0, ,00 t,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0; ,00 4.4,9,0.51,00,00.00 O brase Instalações ,00 0,00 0,00 300,006,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da aç5o: 470,000,00 0,00 0,00 470,000,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEIRA NOTURNA Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Outros Sersnços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , L OO.0OW Outros Serviras Terceiros Pessoa , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, : Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação; 70,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,000, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 3,1,9.0.04,00.00,00. Careraeaçao por Tempo Determinado ,00 0,00 0,00 5,000, , , , , ,00 2,200,00 0,00.2,800,00 3,1, Vencimentos e Vantagens Fixas ,00 0, ,000,00 0, , , , , , ,335, ,00,00 Obrigações PaLronais ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0, , ,000, ,00.00 Despesas de Eaercic'os Anteriores ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00,00 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 10,000, ,22 7,108,92 0, , ,30 10: ,00,00 Subvenções Sociais ,000,00 0,00 0; ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 3, ,00,00 Didrias Civil ,000,00 0, ,00 7,000,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 '6,830,00 3, ,00,00 Matenai de Consumo ,000, ,00 0,00 35,000, ,52 32,556, , ,62 0,00 1,3S0, ; ,00,00 Premiações Crie, Artesti. Cienrificas, OEOO 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0, , Material de Distribuição trataila , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,94 0,00 0, , Passagens e Despesas com locornoç3o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0; Serviços decorisultoria OEOO ,00 0,00 0,00 '10.000,00 0,00 0,00 0,00 O;00 0,00 0, , ,00,00 Outros Serviços de Trrceiros Pessoa ,00 0, , ,00 0,00 0,00 ' '0,00 0,00 0,00 0,00 '0, , Outros 5ervicos Terceiros Pessoa , ,00 0, , , , , ,32 31.,O , ,64 '571, ;Do.00 Serviços de Tecnologia da loto, e 0100 ' 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0, , :00.00 AaailioTeansporte ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 605, ,02 606,81. 2,479, , , Despesas de.eaercicios Anteriores , , ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

56 , PREFEITURA MUNICIPAL DE GARE ttas rçaa4sp'e. CNPJ: / OrQao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Funçào: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Pnntm Te' (TnrInn NQ Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Redtço Atualizada 'Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp P4 Pano Saldol INDENIZAÇOES E RESIITUIÇOES , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0M , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4.4s.D Equipamentos e Material Permanente , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, AOUISIÇAO DE IMOVEIS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: , , , , , , , , , : , , REALIZAÇÃO DA ExPoAGRo Material de Contem o ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, ,00 0, , ,39,00,00,00 Outros Serviços Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 1,200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,9,0,92,00,00,00 Despesas de Eoercicios Anteriores ,00 0, , ,00. 0, , ,00 2,000,00 Total da ação: 1.300,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, ,00 0,00 1,300,000, FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO PESCADO Material de Consumo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 5,000, Material de Dissri buiçls gratuita ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0;O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00' DO.00.DO Outros Serviras Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 'GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEIXE ,00,00 Material de Consumo ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Material de Distribuição gratuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços deterceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: 90,000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES 3.19,030,00,00,00 Material de Consumo 0100 S.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S.000, abrase Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Per,narenoe ,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ,00 0,00 0,00 ' ,00 Total da aç3o: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção: , , , , , , , , , , , ,24 Total da Função: , , , , , , , , , ,57 ' , ,24 Fi 23Comercio e Serviços 691 Promoção Comercial ESTIMULO EDESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA Material de oistribuiçso gratuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' '0,00 0,00 DOO 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO DOO 5:000, Outros Serviços Terceiros Pessoa ,00.0,00 '0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O; :000,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Pãgbna 34

57 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI...RAS '\,jy CNPJ: orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) Subfunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp l Pago Saldol 2079 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA o0.02j Material de Consumo ,00 5O., ,00. 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 50, 1O Outros Sersiçou de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 502,020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 3.3, Outros Sersicos Terceiros Pessoa , ,00 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 40.,O Eiuiparnev'tos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da ação: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção: 615., , ,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Função: 615.,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,000,00 Total da Unidade : 5335., ,00 14.,0O , , , , ess.go , SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE 15 URBANISMO 122' Administração Geral 2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRLJTURA, OBRAS, SERV.PÚBLICOS E TRANSPORTES , ,00 Contratado por Tempo oeierxnh'sado ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 3.1,9, Vencimentos evansaens rixas , 0,00 0,00 6,900, , , ,041, , ,63 3, , ,00.00 obr%ações Patronal, Sll., , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exerckios Msteriorrs ,00 0,00 0,00 70,,00 0,00 0,00 ' ,00 0,00 0,00 0, ,0,43, ubvenç8e1 Sociais ,000,00 0,00 0,00 5O,,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,3,9,0,14,00,00,00 Dunas CMI ,00 0,00 0,00 15., ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30,00,00.00 Material de Consumo , ,00 1,646.,O0 368,414,40 1, , , , ,66 23,733, Material de Consumo ,,00 600,000, ,00 455,,02 700,000, , , , , ,81 300,000, ,00.00 Material de olssdbutçlo gratuita ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.,00 3.3,9,0,33,00,00,00 Passagens e Despesas com Locomoçlo ,00 0,00 0, ,00 '002 OW 0,00 0,00 0,00 0, ,9,0,36,02.00,00 Outros 5ers4ços de Terceiros Pesnoa ,00 0, , ,00 0,00 OCO 0,00 0,00 0, ,00 3.3,9.0.39,00,00,00 Outrossersico,Tercetro, Pessoa ,795, ,02 3,794,000, , , , , ,439, ,60 3.3,9.0,39,00,00.02 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0142 ' ,00 0,00 ' 0, , ,00 1.,00 19,40 19,40 19,40 19, , ,00 Outros Servico, Terceiros Pessoa ,00 1,,00 0,00 1.,00 0,02 l.,00 '0,00 9,70 0,00 9, , , Serviços de Tecrx0io3ia danço, e ,00 0,02 0,00 5.,00 0, ,00 0,00 0,00 0,02 0,00 5..O Au.1ioTransporte ,00 0,00 0,00 180,,02 0, , ,008, , ,0,92,00,00,00 Despesas de Exercidos Anteriores ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 663,00 3,3.9,0,93,00,00,00 INDENIZAÇ0ESERESTI1'IJIÇOES , 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obra seinstaiações , ,00 0, ,02 55, ,628,483,90 65, , , ,87 170, , ,00.00 Equipanerssos e Material Permanente ,020,02 0,00 0, ,02 2.,O0 '21.,00 0, ,00 0, ' Total da aç5o: ' , , , , , , , , , , ,04 ' ,09 Total da Subfunção: , , , , , , , , , Infraestrutura Urbana 1004.PRÓTRANSPORTE. PAVIMENTAÇÃO.E.REQUAUFICAÇÃOOE VIAS URBANÂS. 3.3,9fl Outros 5ers4cos Terceiros Pessoa , ,00.10,002,02 0,02 0,00 ' 0,02 0,00 0, ox ,02 Página 35

58 w PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI..RAS 1 NPJ: ( Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: '(Todos) Função: (Todos) SubFunçâo: (Todos) fonte: (Todos) Ng Despesa Despesa fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp f Pago Saldo Outros SeMcos Terceiros Pessoa ,00 0,03 0, , ,00 0, Obras e 1nsta1aç6es ,000, ,00 0, , , ,54 768:107, ,20 606,130, , ,9.0.51, Obras e Instalações ,,00 0, ,0O 350.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , , E M ,60 1,114,246, ,14 753,116, , REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBUCOS. 3.3, Outros Sersicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0, , Obras e Instalações ,00 0, ,00 0, ' 0,00 0, , ,03 Total da ação: , ,00 " 0,00 0,00 0,00 0, , IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR NOVO TEMPO 3,3,9.0, outros semcos terceiros Pessoa , ,00 0,00 0,00 0,00 4.4,9,0.51, Obras e Inotalações ,00 0,03 I..000,00 0, ,00 0,00 0, Equipamentos e Material Permanente ,998, , , ,00 0,00 0,00 0,03 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S Equipamentos e Material Permanente , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300, Total da ação: , , , ,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , IMPI..AN1'AÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO Outros 5ers4cos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 50., ,00 0,00 0,00 0, , ,00 4, Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 Total da ação: ,00 0, ,00 14,910,00 14,980,00 0,00 0,00 0,00 0, , , PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL , ,03 Outros Sersiços de TerceIros Pessoa ,, 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0, Outras Servicos Terceiros Pessoa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras, Irsstatações ,20O,, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000,00 Total da ação: 1.260,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , 'CONSTRUÇÃO DE PONTES, CANAIS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS OutrosseMcos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, o;oo 0, , ,00 0, , Obras e Instalações 0100 aco.m 0,00 0, , ,00 '0,00 0, ,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 'CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS NAS GRANDES AVENIDAS E/OU RODOVIAS DE ACESSO A CIDADE Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 10,000, ,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0, , ,39.03,00,00 Outros 5ers4c0s Terceiros Pessoa , ,000,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50, IÁ Obras e Instalações ,00 0,00 0,03 6,0O 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,03 0,00 0,00 20.,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,03 Total da ação: ,00 0,00 0,00 630M00,00 0,00 0,00 0^ 0,00 0,00 0,00 0, , AMPLIAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO. 3,3.9.O, Material de Consumo ,000,00 0,00 0,00 l0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3,9.0.36, oulrossemços de TerceIros Pessoa ' , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,03 0, , rn00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 I0O.,0O 0,00 ' ,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PáGIna 36

59 '... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_.IAS CNPJ: / '. Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp 'Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 3.3.9,0,39,00,00.00 Outros Servtcos Terceiros Pessoa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000, Obras e Instalações ,00 ' ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,000,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: 3.120,000, ,000, ,00 0, ,00 0, , , RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICATAPA BURACOS MaterIal de Consumo , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3, ,00.00 Outros SeMços de Terceiros Pessoa 0100 ' 50,,00 0,00 0,00 50., ' 0,00 0,00 0,00 0, , ,3, Outros SoMo, Terceiros Pessoa , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , obrauelnssalações ,000, , ,00 0,00 0,00 '' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da ação: , ' , ,000,00 0, '0,00 0,00 0,00 0,00 0, , IMPLANTAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE P/ DEFICIENTES FÍSICOS. 313,9.0,30,00,00.00 Material de Consumo ,O , ' '0.00 0,00 0,00 0, ,000,00 3,3,9,036,00,00.00 Outros SeMços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 5.,00 0,00 0,00 ' * 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00.00 Outros semcou Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 " 0,00 0,00 0, , ,9,0.51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 ' Z25.,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ,00 0,00 0,00 0, ,4,9.0,52,00,00.00 tqulpamenl osemalerlal Permanente ,000,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0, fl,E0 Total da ação: ' ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT. são PAULO I, abras e Instalações ,00 0,00 0,00 50, ,00 S0,,0O 0,00 0,00 0, S0,,00 0, Obras e Instalações ,00 0, ,00 0, ,90 0, , ,90 0,00 8,149,251,10 4,4.9.0,51,00,00.00 abrase Instalações ,00 0,00 0,00 2,400.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total da ação: 12, , , ,90 0, ,90 0, , , , URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS CASCALHEIRA MaterIal de Consumo ,00 0,00 0,00 I.,c ,00 0,00 0, , lociocio Outros SeMcos Terceiros Pessoa ,50 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,765, abri, e Instalações ,00 950,000,00 0,00 9S0.,00 0, ,65 0, ,65 0,00 0,00 69,289, ,35 4,4.9,0.51, abrase Instalações ,000,,0O 0,00 1,398,000,00 8,602,000,00 0,00 4O0., , , ,80 549,054, , , ,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 5,,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,4,9.0, Denpeuas de Exercidos Anteriores ,00 0,00 0,00 4,,00 0,00 0,00 0, , ,00 4.,00 Total da ação: 10, , ,00 9,711765,50 0, ,65 0,00 320,275,45 250,985, , ,85 9, , URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO SANTA LUZIA Material de Consumo ,000, l.p3 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 I, ,9.0.39,00,0010 Outros Seevicos Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0,00 5.0t10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * * 0,00 5.,03 3,3,9,0.92,00.00,00 Despesas de Exercícios Anteriores ,000,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 ' Obras e Instalações O.,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 4,4,9,0.52,00.00,00 EquIpamentos e Material Permanente ,,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4,9,0.92,00,00,00 Despesas de tsercldot Anteriores ,000,00 0,00 0,00 4,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Total da ação: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CIDE 3.3, Material de Consumo ,.O0 70.,00 0,00 I20.,00 '55.;00 85., , , , ,72 35,, PágIna 37

60 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_.RAS AV. CLERISTON ANORADE, 229 BARREIRAS RA CNPJ: 'Orgao: (Todos) Unidade. (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol 3.3,9.0.36, Olmos Serviços de Terceiros Pessoa ,O0 0,00 0,00 5.,O0 0,00 0,00 0,00 0, & ,00 3, Outros Servicon Terceiros Pessoa ,,00 0,00 35.,00 57.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,5l Obras e Instalações ,00 0,00 0, , ,00 0, ,9.0, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 3, , , , Total da ação: , , , , , , , , DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FIES 3.3,9,0.30,00,00.00 Material de Consumo 0100 ' ,00 0,00 0,00 20,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3,9.0,30.00,00.00 Material de Consumo ,,00 0,00 0,00 1., ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3,9, ,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,,00 0,00 '0,00 1,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1.,00 3,3.9,0,39,00,00,00 Outros Serviços Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,3,9.0,39.00,00.00 Outros SeMcos Terceiros Pessoa ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 4,4.9,0,51, Obrar e Instalações ,000,00 0,00 0,00 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,4.9.0,52, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 10,000, ,00 ' ,00 0, ,00 l0,,00 4,4,9,0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: ,00 0,00 0,00 63,000,00 0,00 '0,00. 0,00 0,00 0, , , MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGENS 3,1.9.0, Contratado por Tempo Determinado 0100 ' 2.000,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,5.9.0,11.00,00.00 ' vendmectosevantsgens Fixas ,00 0,00 0,00 4.,00 doo ,00 0,00 0,00 41, Obrigações Patronais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,, ,0,30.00,00.00 Material de Consumo ,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0, ,000,00 33,9,036,00,00.00 Outros SeMçou de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,3.9,0, Outros Servicos Terceiros Pessoa ,,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 300,,0O 4,4,9,0,51, Obras e lnssatações ,,00 0,00 0,00 100,.00 0,00 0,00 '' 0,00 0,00 0, ,00 100,000,00 4,4,9,0,52,00,00,00 Equlpamnenlos e Material Permanente ,,00 0,00 0,00 20,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0(0 201,00 Total da ação: 538,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,000,00 Total da Subfunção: ,,00 2,483,000, ,663, ,34 3,284265,00 828,242, , , ,400, ,37 33: , Serviços urbanos 1067 construção, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITRIOS 3.3,9,0.36,00,00.00 Outro, Serviços de Terceiros Pmsoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 OAO ,00 0, ,00 3,319,0,39,00,00,00 Outros Setvicos Terceiros Pessoa ,,O0 0,00 0,C0 30.,00 0, ,00 0, , ,00 4,4,9,0.51,00,00,00 Obras e inotalações ,,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,4,9,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente ,,0O ,0] 10.,0O ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: 250,000,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, ,00 0,00 250,000, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA 3,1,9,0,04,00,00,00 Contrataçio portempo Determinado ,000, ,00 3W.,00 0,00 '0.00 0,00 0,00 0,00 0, ,1.9.0,1110,60.00 vencimentos e Vantagem Fixat ,00 0,00 0, ,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 3,1,9,0,13,00, ,rigaçõesPatrona'n ,0O ,03 44,000,00 0,00 ' 00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, ,35,0,43,00,0010 Sajbvençôes Sodah , , , '0,00 0, ,00 20, ,3,9,0,30,00,00.00 Material de Consumo ,00 0, , ' , , ,9,036.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,03 I6.,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,,03 33,9,037,00,00,00 tocaçiode M3ode obra O.(,0O 0,00 0,00 ' Õ, '0,00 0,00 0,

61 , PREFEITURA MUNICIPAL DE BARES..RAS 'ÇÀkWJ1t 4!S CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunçâo: (Todos) Fonte: (Todos) FonteTC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonté Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Périodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldol ,00.00 OutrosServlcosTercelros Pessoa , ;00 1, ,09 4, ,42 ' ,678,42 2, , , , Despesa, de Exercidos Anteriores ,00, 0, I0.,D3 0,00 0,00 0,00 0, , , Obras e instalaç5es ,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0, ,00 l0.,00 4,4,9,032, Equipamentos e Material Perna neste 0100 I0., , l,, :00 0, , , Total da ação: ,00 0,00 0, , , , , , Total da Subfunção: ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ABASTECIMENTO 1084 AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 3.3,9,0.30,00.00,00 Material de Consumo 0500 l., 0,00 0,00 5, , ,00 0, ,00 0, , ,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ' 0,00 0,09 1.,00 0,00 0, ,00 0, rn0o Outros SeMcos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e 1nsta1aç8es ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 420, ,00 Equipamentos e Material Perna nesse liiiii ' 0,00 0,00 48,000,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total da ação: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 Total da Subfunç5o: 500,090, ,00 509, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Função: , , , ,50 3,027,881, ,738, ,04 14, , , , , DESPORTO E LAZER 813 'Lazer 1012 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQIJES E JARDINS 3,3,9.039, Outros SeMcos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 30,,00 4.4,9, ,00 Obras e inssalaç8es , , ,00 Da, ,00 0,00 0,09 0,09 300,000,00 4.4,9,0.52, Equipamentos e Material Permaiseiste ,00 0,00 0,00 I0.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Total da Subfunção: 340,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da Função: , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 25Energia 752. Energia Eletrica 1081 'IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES. 3,3.9.0,30,00.00,00 Material de Consumo ,000,09 0, ,000,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0, , ,36, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 5.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros SeMcos Terceiras Penses ,00 0, ,000,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0, ,9,031,00,09,00 obranelnslalações ,00 0,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4.4,9,0.52.0[ (quipamenlos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 10,090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da ação: ,09 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000, AMPLIAÇÃO, EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA.ELttRICA ,30, Material de Consumo ,00 0,00 0,00 40.,00 0,09 10.,09 0,00 0,00 0, ,3.9.0,36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, ,090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 3, Outros semcos Terceiros Pessoa 0100 l00.,0o 0,00 0,00 lw~.w 400 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 '0109 0, ,00

62 I..., PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS CNPJ: Data: De '0 1/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade:.(Todos). Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos). Função: (Todos) SubFunçâo: (Todos) Fonte: (Todos).' Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 4.4,9,0.51, obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente ,000,03 0,00 Total da ação: ,00 Total da Subfunção: CONSEVAÇÃO DE ENERGIA 2095 GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Contrataç90 por Tempo Determinado , I VendnsentoseVantagerss Fixas ,00 0, Obrigações Patros'taiu ,03 0, Dunas CMI o.30.lx,:0300 Material de Consumo (0,00' 0,00 3, ,03.03,00 Passaeris e Despesas com tocomoçlo , , Outros Serviços de Terceiro. Pessoa ,,00 0,00 3.3, ,00 outrossemcostercetros Pessoa , ,0O Despesas de Exercidos Anteriores , , Obras e Inttslaç6es 0100 SO.,00 0,00 4.4, Equipamentos e Maleita t Permasense ,000,00 0,00 Total da ação: , ,00 Total da Subfunção: ,00 Total da Função: 137S,000,oO 1343,000,00 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1071 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. 3.3,9.0,35, Serviços de Consuitoris ,, ,3,9.0.36, Outros SeMços de Terceiros Pessoa ,0O ,39, Outros SeMcos 5ercetros Pessoa ,000,00 0,00 4,4.9.0, Obrat e Instalações ,00 0,00 4,4.9.0,52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,t0 0,00 Total da ação: ,00 0, IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO ,0,30,00.00,00 Material de Consumo ,00 0, Outros Sers4ços de Terceiros Pessoa ,03 0, , Outros Servtcos Terceiros Petsoa , 0,00 4,4.90, Obrase tnstataç8es ,003,00 ' 0,00 4.4,9,0.52,00,00.00 Equipamentos o Mal&al Pernsar.ente ,00 0,00 Total da ação: ,00 0, AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO Outros Smicos Terceiros Pessoa , Â Obras e instalações ,03 0, ,00 0,00 0,00 ' ,03 0,00 0,00 0,00 1S0.,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 3(0.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 '0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 l.015.,00 0,00 2.,00 ' 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,03 0, ,03 4.,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 4., 0,00 2.,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' , ,, ' ,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,693.,00 0, ,792, , ,60 960,04 0,00 30.,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 l0.,0) 0,00 50.,0O '0,00 0, ,00 0,03 0,03 0,00 0,00 20, , ,00 0,00 0, ,00 20.,03 8S., ,00 0, , , , , , , ,00 2, ,00 0, , , , , ,60 31S.960, , ,000,00 0, ,03 1, , , ,14 0,00 1O.10 0,00 0,00 ' 0, , ,00 10.,03 0,00 10.,03 0,03 0,00 ' 0,00 0,03 0,00 0, locooco 0, , '0,03 0,00 0,00 0,00 0, ,0o 0,03 20.,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 10.,00 0,00 0,03 0,00 0,(0 0,00 0,03 0,00 1O ,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,03 t0.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,03 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 10,, 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0, ,00 100,000,00 0,03 3W,00 0,03 0,00 0,00 0, ,00 0,03 3C0.oso, 0,00.'., ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 20.,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ' 0, ,00 0,03 50., , ,00 0,00 0, , ,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0, J0 Página 40

63 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFV RAS AV. CLERISTON ANORADE, 229 CNPJ: / Orqao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) subfunção: Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N Despesa Despesa Fonte Fixada '.Adição Rédução Atuálizada Emp. 'Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp r Pago. Saldoj Equipamentos e Material Permanente ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,000, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS Contratação por Tempo Deeerminado ,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0: , , Vencinien tos e Vantagens Fixas ,00 ' 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01t IL ,to Obrigações Patronais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ttüü ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 ' ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100, O brase Instalaç4es ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0, Equipamentos e Material Permanente 0000 ' ,00 0,00 0, ,00 0,00 Õ,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 Total da ação; ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 '0,00 0, , ,00 Total da Subfunção; , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da Função; 1, ,00 0,00 0, ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1063 REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação; , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , IMPLANTAÇÃO DE MODERNO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO D0,00 Material de Contam o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Servicos Terceiros Pessoa Oito ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 düt 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000, Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Equipamentos ema teri ai Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação; ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0, IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS Material de Conosmo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , e Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Seraices Terceiros Pessos ,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0, '0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,t10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QOO Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.0, ,00 Total da ação; 50,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. ' 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção; 960,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 453TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1052 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA TRANSPORTE PÚBLICO Outros Servicos Teeceiros Pessoa ' trotr'esta 0,00 0,00 '50.000,00 0,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 '0100 0, ,00

64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF C1,11`J: / RAS Data: De O 1/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) Subfunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Enip F4 Pago sal] 4.& obraselnslaiaçaes ,00 0,00 lso,,03 0,00 ' , Total da ação: , ,00 0,00 0,03 0, ,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção: , , , ,00 0, , ,00 Total da Função: % 0,00 0,00 1.i60.006,eo ,00 0, , ,000,00 24 COMUNICAÇÕES 122 Administração Geral 1082 IMPLANTAR SISTEMA 0800 PARA COMUNICAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO. 3,3, Material de Consumo , 0,00 0,03 10,,00 0,00 0,00 0,00 0, '0.00 0,03 10, ,9,036.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3,9,0,39.00,00.00 Outros SeMcos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 20,,00 0,00 0, , ,00 0,00 20, ,9,0, Obras e insialaçâes ,00 0,00 0,00 2,10 ' 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente , ,0O ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,,O0 Total da ação: ,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção: ,00 0,00 0, ,00 0,00 ' ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Função: 80,000,03 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Unidade : ,50 SL7!9., ,00 76, , , , ,905, ,651," 5,4! , , , SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 Administração Geral 2107' MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÃNSITO 3.I ,00.00 Coniraiaçlo portempooeterminado ,000,00 0,00 4,000, ,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0, ,03 3.1,9.0.1l vendmeniosevaniagens Fitas , ,00 0, ,00 0,00 7O4., 71,173, ,173,00 295,751, ,32 0, , obrlgaç&u Patronal, ,00 0,00 0, ,00 0,00 1,003,03 0,00 0,03 0,00 0,00 5,003, Despesas de Etercidot Anteriores ,00 0,00 0,00 30.,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0.00 0, ,03 3,3.9,0.14,03,00.00 Didrias avli ,0O 0,00 0,00 8,, 5.200,00 5, , ,03 0, ,00 3,3, ,03,00 Material de Consumo 0100 ' ,00 5.,% , ,81 0,00 0, ,00 3.3,9, *0 Material de Dlsirlbulç3o9eatulia , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.,00 3,3.94, Pan,a!ens e Despesas com tocoinoç3o 0100 S,.O0 0,00 0,00 S,, 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5., ,0.3600,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,100 0,00 0,00 5,.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ouirøssemcou Terceiros Pessoa ,, 608,,00 0,00 617,, ,03 616,320, ,698,66 190,, , ,70 680,00 33,9,0.40,00,0000 Serviços de Tecnologia da isto, e ,000,03 ' Ó,oO 0,00 1.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 1.,00 13,9.0,49,00,00.00 Autilio transporte 0100 ' ' ' 0,03 ' S.,00 0, ,00 0, ,03 082, , , ,89 0,00 33,9,0, Despesas de ExerciciosAntedores , I4.,00 0,03 16.,CC 0, ,00 0, , ,00 0, ,9,0.9300,00.00 indei4izaçoes E RESTITUIÇOES ,00 0,00 0,00 2.,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.,00 4,4,9,0,52.00,00.00 Equipamento, e Material Permanente ,% 17.,00 0,03 37.,00 2., ,00 0, ,00 '0,03 0, ,00 0, AQSJ6IÇA0 DE imoveis ' 0103 S, 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: ', , , , , , , , , , , ,00 Total 4a Subtunção: , , , , , , , , ,09 ' , ,00 Pá9lria42

65 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR RAS w. CNPJ: / Data: De'01/04/2018 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa, Despesa Fonte Fixadã Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FLPago Saldol Total da Função: e.,00 26 TRANSPORTE 122 Administração Geral 1024 AQUISIÇÃO DE VErCULOS PARA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO 4,4.9, ,00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 Total da ação: ,00 0, ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE ,00,02 Matetialde Consumo 0000 S., , Outros Serviços de Terceiros Pes,oa ,0.39,00.00,00 OutrosSersicos Terceiros Pessoa 01( ,00 OCO Obras e Instalações ,02 0, , ,0O Equtpanentos e Material Permanente Total da ação: , ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,00 Material do Consumo , Outros Serviços do Tercelsos Pestoa ,00 3.3,9,0.39,00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0, ,00,00 Obraseinsialaçôes ,00 0, ,00 Equipamentos e Material Permanente , Total da ação: , MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 3.3,9.0.30, Materia Ide Consutno , ,3,9.0.36, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,3,9.0.39,00,00.00 Outros Serviras lorcetrou Pessoa ,03 0,02 4,4.9,0,51,00,00,00 Obrase lnutalaçâes ,000,00 0,00 4,4,9,0, tqulpat'ontou e Material Permanente ,, Total da ação: , Total da Subfunção: Normatização e Fiscalização 2106 GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 3,3.9,0,30, Material de Consumo ,00 0,00 3,3,9,0.36,02,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,3,9,0.39,00,03.02 OutrosServicoslerceiros Pessoa , 0, , ,00 Obras e Instalações ' ,00 0,00 4,4,9.0,52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 Total da ação: , Total da Subf unção: 30,000, TRANSPORTE «000VIAR1O 9., , , , , , , , ,00 0,00 100,003,00 0, ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 100,000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 S.,0O 0,02 0,00 ' 0,00 0, ,00 0,00 5,000, ,O0 0;oo 0, ,00 0,00 0,02 0,00 S.000,00 0,02 20.,03 0, ,00 0, ,00 0,00 70.,00 0,00 i0.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 ' "0.00 0, ,00 0,00 60.,O0 0, ,00 0,00 0,00 0:03 0, ,00 0, ,00 0,02 2.,03 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,02 1.,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 15.,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 25.,03 0,00 2.,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 2,,0O 0,00 130,000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0, ,00 0,02 40,030,00 0,00 010o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 00,003,03 0, ,00 0,00 ' 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, O 0,00 0,02 0, 0,02 0,00 0,00 0,00 00,002, COO.tO ,00 0,00 0, ,00 0,00 20,002,02 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,03 24., 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24, ;oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , I0.,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0, l0.,0) 0, , ,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10,,0O ,61) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50, Página 43

66 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR RAS AV.CLERISTONANDRAOE,229 1 CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos). Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos)..' Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até.Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp l Pago Saldol 1095 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONAAZUL Material de Consumo ,00 0,00 0,00 10.,00 o.bo 0,00. 0, ,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 S., 0, soci 0, ,00 0,00 5,000, Outros lemcos Terceiros Pessoa , ,00 65.,00 0,00 0,00 0, , Obras e 1nsta1aç6es ,000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, , Equipamentos e Material Permunenie ,000, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 I0..00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/OU PASSARELAS NOS CRUZAMENTOS DE RODOVIAS E VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO Maserlalde Consumo , , ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0, , , , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, ,00 0,0) 5.000, , Outros SeMcos Terceiros Pessoa , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , obraselnstalaç&es ' ,000,00 0, AO 0,00 0,00 0, ,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,000, ,03 amo 0,00 ' 0,00 0, ,03 0,00 Total da ação: ,00 0,00 0,00 600,000,00 0, ,00 0,00 0, , , CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CAMINHONEIROS 33,9.0.36, Outros Serviços de Terceiros Pessoa , ,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,03 l.,03 e Outros Servlcos Terceiros Pessoa ,,00 0,00 0,10 20.,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,03 20.t,00 4.4, ,00.00 Obras e Instalações , ,,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanenle , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,,00 Total da ação: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA Material de Consumo , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 55,000,00 3,3.9.0,36.00,00.00 Outros semços de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 OCO ' 0,00 0,00 0, ,3.9,0,39, Outros SeMcos Terceiros Pessoa ,000,00 0, ,000, ,00 0,00 0, , ss Obraselrsstala çõeo ,0O , , ,00 0, , , Equipamentos e Material Permarsenir ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,,00 Total da ação: 200,000,00 0,00 0, , ,00 0, , , Total da Subfunção: 1.100,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,000,00 453TRANSPORTES COLETIVOS URSANOS 1025 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÓNIBUS Material de Consumo ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 5,,0O 3, Outron Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 5: ,0.39, outrou semcos Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 50, ' Obras e Instalações ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,CO tqulpamentotomaterlalperrssanonte 0200 I0., ,00 10,,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: 400,000,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Total da Subtunção: ,00 0,00 0,00 400,000,00 0,00 0,00 ' 0, , , ,10 Total da'função: ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 2,038,010,00 06 SECtJRAt4ÇA PÚBUCA Página 44

67 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. ias ' CNPJ: Oata: De 01/04/2012 até 30/04/2018 Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunçâo: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada 'Adição Redução Atualizada Emp. Périodo Ernp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp t Pago Saldol 122 Administração Geral 2105 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ Material decorstumo ,00 50, , OCO ,00 0, Outros semços de Terceiros Pessoa , ,00 0, Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0, , , , , , , , , Obraselnstalaçóes O.,O ,00 30.,O0 0, ,00 0,07 0,00 0 0, ,4,9.0.52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente , , ,00 0,00 0, ,00 20.,00 Total da ação: , , , , , , , , ,00 Total da Subfunção: 130.,00 50,000, , , , , , , ,00 69,000, POLICIAMENTO 1054 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA. 4 3,3.9,0,30.00,00.00 Material de Consumo 0100 l,.00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,3.9,0,36, Outros Sermos de Terceiros Pessoa , ,00 0, , ,00 0, , , ) 3,3.9,0,39, Outros Seraicostercelros Pessoa ,.00 0,00 0, ,00 '0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 4,4S,0,51,00,00.00 Obras e Instalações , , ,07 0,00 0, , ,9,0,52.00,40.00 Equipamentos e Material Permanente ,000,00 0, , ,00 0, , ,00 Total da ação: , ,00 0, ,00 0,03 0, , , IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUNICÍPIO ,00.00 Material de Consumo ,000, ,00 40,000,00 0, ,00 0,00 0, ,07 40,000,00 3,3,9,036.00,00.00 Outros Sermos de Terceiros Pessoa ,, 000 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, ,3.9,0, Out'os 3en4cos Tercelios Pessoa , , ,00 0, ,00 O,CO 0,00 0,00 0, , Obras emulações O,,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 200,000,00 4,4,9,0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,,00 0,00 0,03 500,000,00 0, ,00 0,03 0,00 0,00 0,00 500,003,00 Total da ação: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 800,000, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE POLICIAMENTO 3,3,9,0,30,00,00.00 Material de Consumo ,00 0,00 0,00 1., , , ,O0 3,3,9.0,36,00,00.00 Outros Sermos de sesteiros Pessoa ,,OO , , ,00 0,00 0.0) 0, ,000,00 3.3,9.0,39,00,00.00 Outros ServicosTercelros Pessoa ,000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30, ,4.9,0, Obras e nasalações ,000, , ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,000,00 4,4,9,032,00,00,00 Equipamenlos e Material Pernsanente ,00 0,00 0,00 8,000,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,,00 Total da ação: 290, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 3.I.94,04,00,00.00 Contralaç3o por Tempo Determinado ,000,00 0,03 0,00 5,, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,, ,0,11,00,00.03 VencImentos e vantagensfisas OitO , ,00 63W,,OO ,,000,0) , , ,000, ,0,33.00,00.00 ' ObrigaçõesPasronais , ,00 0,00 0, , ,00 1., ,00 L., 1.307, ,9,0.92,00,00.00 oetpetasdeexerciciotanteriores ,000,00 0,00 0,07 20,.00 0, ,00 0,00 0, ,00 101,00 3.3,9,0, Diárias CMI ,000,00 0, , ,00 0, ,0.19,0O Au.80Çar4amen ,00 0,00 0,00 5, ,00 0, ,00 5,,00 3,3,9,0, ,00 Maseajal de Consumo ,000,00 0, ,00 91,000, ,01) 0,00 0,03 0, ' ,3,9,032,00,010D.Materlaide oistrftulçlograssdsa ,030, ,00.2,400, ,00 '0,00 0,03 0,00 0,

68 ' PREFEITURA MUNICIPAL DE BARL.S CNPJ: Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: <Todos) FonteTC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Enip. Periodo Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Periodo Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol Pasvagens e Despesas cota I.ocoaioç ,00 0, ,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros ServIços de Terceiros Pessoa 0100 S.,C S.,00 0*00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,3.9.0,39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 20, , , , , ,00 300, ,92.00,00.00 Despesas de E.erctdosonterksrps 0100 S.,00 0, oco.co 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , IN0ENIZAÇ0ES E RESrITUIÇOES , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Equipamentos e Material Permanente , 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1.,00 4,,00,4.9.0,61.00,00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS , , ,00 '' 0,00 0, Total da ação: , , , , , , , ,00 Total da Subfunção: , , , , , , , DEFESA CIVIL 2048 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL Contrataçlo por Tempo Determinado OlEO ' , ,00 0,00 " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.A , Vencimentos e Vantagens fixas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0, S fl brlgaç5es Palronali ,0O ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , MaterlaldeConsumo ,00 0, ,00 0,00 0,00 ' , , Outros Serviços de Terceiros Pessoa , ,00 0,00 Õ,OO 0, , Otalros servicostercelros Pessoa 0100 ' ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4.4, Obras e 1nsiaIaç6es , , , EquIpamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 1.,00 ' , , EE0.00 Total da ação: ,00 0, ,00 0, , , ,00 Total da Subfunção: , ,00 0, ,00 0, , ,03 Total da Função: , , , , Total da Unidade : ,, , , , , ,33 5, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 Administração Geral 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO Contrataçio por Tempo DetermInado ,00 0,00 0,00 3.I.9.0.1I Vencimentos e Vantagens Fitas fl,0O ,00 3.l.9.0i Obrigações Patronais ,00 0,00 0, Despesa, de Exercidos Anteriores O.,00 0,00 0, ,00 subvonções Sociais ,00 0,00 0, Dunas Civil ,00 0, MlterialdeConsumo ,00 0,00 0, , Material de Consumo ,.00 0, ,00 Premtações o^ Arsistl. Consintas , Material de Olotdbulçlo gratifica , O33.00 Passa3ens e Despesas com toesnoç8o , O.00 1)utros Serviços de Terceiros Pessoa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, O., ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,470,00 0, ,00 0,00 6,530, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 '0,00 10., ,00 0, ,00 5., ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S0.,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50.,O ,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0, , '0,00 0,00 0, ,

69 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARIAS CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos).. Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) NO Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp.'Periodo Ernp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saidol Passagens e Despesas com locomoç3o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serv,ços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5, Outros Servicos Terceiros Pessoa , ,00 0, , , , , , , , _00 300, Despesas de Eeerc5cios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0_00 0_00 0,00 0, ,00 3,3.9, ,00,00 INOENIZAÇOES E RES1'ITUIÇOES ,00 0,00 3,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 4,4.9, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000, , ÁOUISIÇAO DE 'MOVEIS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Doo oco oco o, ,00 Total da ação: 7,773,400,00 20,000, ,00 1,781,400, , , , , , ,643,53 3,430,056, ,00 Total da Subfu nç5o; ,00 20,000,00 12,000,00 9,171,400, ,00 6,028,700,00 655:411,74 2, ,53 653,311, ,543,53 3,430,056,47 3,142,700, DEFESA CIVIL 2048 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 3,1,9,0,04,00,00,00 Cortaratação por Tempo Determinado , ,00 5,000,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3, , Vencimentos e Vantagens Fitas 0100 ' 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0_00 0,00 t,0o 5,000, ,00.00,00 obrigações Patreanais ,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 33,9.0.30,00,00,00 Material de Consumo ,000,00 0,00 0,00 52,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3,9,0.36,00,00.00 Outros Serviços deterceirus Pessoa ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 ' 10,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,4.9.o, Obras e lsstalaçâes ,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' ,00 4,4.9, ,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total da ação: 100,000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 99,000,00 Total da Subtunço; 100,000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total da Funço: 9, ,00 30,000, ,00 9,401,400,00 61,900,00 6,090,700,00 656,801,74 2,602, ,701,74 2,601,313,53 3,487,886,47 3, ,00 Total da unidade 12,406,400,00 696, ,000,00 13,011,400,00 309,470,00 7,519320,00 955,165,41 3,544,101,79 931,757,24 3,121,013,62 4,398,506,38 5,551,380, SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 Administraçâo Geral 2003' MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 3.1,9.0.04,00,00.00 Consrataçlo por Tempo Determinado ,00 0,00 0,00 3,1,9.0,11,00,00.00 VencinTen Isse Vantagens Fitas ,000,00 0,00 0,00 3,1,9,0.13,00,00,00 Obrigações Patronais ,900,00 0,00 0,00 3,1.9, ,00 Despesas de toercicios Anteriores ,000,00 0,00 0,00. 3,3.5, Subsenções Sociais ,000,00 0,00 0,00 33,9 0,14 TODODO Didrias Civil ,000,00 0,00 0,00 3,3,9,0,30.00,00.00 Material deconsum o ,00 0,00 0,00 3,3, Material de Consumo , ,00 0,00 3,3,9.0, Preensiações Cult, Ár3ísli. Cienlificas, ,00 0,00 0,00 3,19.032, Material de Distribuição grasuila, 0100 S0,,00 0,00 0,00 3,3,9.0, Passagens e Despesas com locomoção ,00 0;00 '0,00 3,3.9,0,35.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,tü 0_00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 1,018,111, , ,43 149,542,06 536,410,43 432,300, ; ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000, t.000,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 10,000,00 0,00 3,470,00 0, , , ,00 0,00 6,530, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 '0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.0,00 0,00 50,000, ,00 '0,00 Ojoo 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 5,000,00 20,000,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

70 '!± PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS, RAS CNPJ: Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos). Função: (Todos) SubFunçâo: (Todos) Fonte:.(Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada. Adição Redução Atualizada Ernp.Período Emp Até Per Liq P'eriodb Líq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol OutrosseMcosTerceiros Pessoa , , ,00 0,00 5, , ,89 94,08 304, , , OutrosservtcosTerteiros Pessoa ,00 OCX) 38., 0,00 30.,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 84X1)CX) 33.9.O.40t semços de Tecnolo4la da Int.. e , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 5, , ,00 Outros Auslilos Financeiros a Pestoat ,00 30.,00 0,00 OCO 0,00 0,00 0,00 0, , , Ausito Transporte ,00 0, , ,00 449,85 130,00 449, ,15 10, , Oespes s. de Exercido, Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, INOENIZAÇOES E RESTITUIÇOES , , ,00 0, ,00 0, , ,60.00,00 Obras e lnstalaçbes ,,00 ' 0,00 0,00 30,,00' 0,00 '0,00 0, ,00 0,00 0,00 10, ,00.00,00 EquipamenTos e Material Permzronte ,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 4.4,9, ,00 AoulsIçAOoElMovzls ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' , , ,00 Total da ação: , , , ,00 ' 0, , , , , ,83 Total da Subfunção: 244Assistência Comunitária ' 2, , , , ,900,00 0 1, , , , , ,17 989, REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO , Equipamentos e Material Permanente ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 Total da ação: , ,00 0, , DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 00 FIES 33, Material de Consumo ,00 0,00 0, , , ,3,9,0,30,00,00,00 Material decoasumo ,000,00 0,00 0,00 8.,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 3,3,9,0.32,00.00,00 Material de Distrtbulçio gratuita ,, ,00 8.,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1, ,0.36, out1o15ervlços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3.,00 3.3,9,0,39, OuTros servlcoo Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0,00 3.,00 0, , ,00 0, ,3,9.0,39.00,00.00 Outros ScMcos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 4,4,9,0,51,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente , , , , ,00 0,00 0, I.,00 Total da ação: , , ,00 0,00 0, , , APOIO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/Ou AssocIAçõEs DIVERSAS NO MuNICíPIo 3,3,9,0,30,00,00,00 Material de Consumo ,00 0,00 0,00 30,000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 10., Outros 5eMcos de Terceiros Pessoa , ,00 0,00 S,, 0, , ,00 0,00 0,00 5,000, , ,00 Outros semcos Terceiro, Pessoa ,000,00 0,00 0, , , ,00 0, , Obras e 1attataç6es ,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 5, ,032.00,0010 tqulpamet'stos e Material Permanente ,000,00 0,00 0,00 5,fl,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5, Total da ação: 50,000, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subfunção: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Total da função: 2, ,00 11TRABALHO 334 Fomento ao Trabalho 2055 QUALIFICAÇÃO DE MÃODEOBRAEM PARCERIA COM OUTROS ÕRGÃOS'E ESFERAS DEGOVERNO , , ,00 0, ,17 149,766, , , ,00 S10316, , ,14.00,00.00 Diárias Civil ,00 0,00 0,00 2.,00 ' 0, , ,30.00rn00 Material de Consumo , ,00 4,000,00 0, '0100 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000,00

71 '. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF.. AS CN12J: '. Orgao: (Todos).. Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos). Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) FonteTC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição RedUção Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldol Passagense Despesascom tocosnoçlo ,000,00 0,00 0, ,00 0, , ' ,0.36, Outro, Senviços de Terceiros Pessoa ,000, l.,00 0,00 0,00 0,00 OCO ,00 0,00 1,003, , Outros 5eMcos Terceiro, Pessoa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , Equipamento, e Material Permanente ,, ,,O ,00 0, ,00 Total da ação: , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da Subfunção: , ,00 0, , PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 1007IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO 3.3,910.30, Maleriai de Consumo A ,00 6, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0, Outros SeMços de Terceiros Pessoa ,, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 3, , Outros semco, Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 10., ,00 0, ,00 0,00 0,00 I0.,00 4.4,9.0.51,00.00,00 Obrau e Instalações ,00 0, , :00 '. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, I ,0O Equipamentos e Matedai Permanente ,,00 0, S.,00 0, , , ,00 Total da ação: 30.,00 0, ,00 0,00 0, , , IMPLANTAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 3.3, Material de Consumo ,.00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Outros Serkos de Tercefros Pessoa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,3, ,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,, ,00 5., ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4,9.031, Obraselnssaiações , ,00 10,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,, Equipamento, e Material Permanente ,00 0,00 0,00 5,1 0,00 ' 0,00 0, ,00 0, Total da ação: 30,000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00 Total da Subfunção: 60,000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60, Total da Função: ,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, HABITAÇÃO 122Administração Geral 2056 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO , Diárias CMI ,00 0,00 0,00 2,, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2., Material de Consume ,,00 0,00 0,00 is,,00 0,00 ' 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1S,,0O Pansageno e Oesç'esao com tocomoçto ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0,00 1,,00 0, ,00 0,00. 0, ,00 3,3,9, Outro, Servicos Terceiros Pessoa ,,00 0,00 0,00 25,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,4.9, Equipamenios e Material Permanente ,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00' 6, Total da ação: 50,000,0 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 Total da Subfunção: 50, ,00 0, ,00 ' 0,0 0,00 0,00 0, , , habitação Urbana 1009 CONSTRUÇÃO, AMPUAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO 3.3, D.00 Material de Cormurno ' 0,00 0, O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3,9.0,36.00, Outros 5e4ços de Tentesros Pessoa ,a00 0 0,00 2,O0 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 3,3,9.039,00,00,00 üutrossemcostetos P ,,00 0 0, , ,00 0, , ,000,00 Página 48

72 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRAS.. L. CNPJ: Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) NQ Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Périodo Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp ÍQ Pago Saldol 4.4,9.O.51.00,0O.00 Obras e Instalações ,00 0, , , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 I.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: 100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subtunção: 100,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Função: ls0..0c , Total da Unidade : Z& , , , , , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 AdmInistração Geral 2063 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E MOVIMENTOS SOCIAIS Diárias CMI ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1., Material de Consumo ,00 0,00 0,00 6.,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6, Máterlal de Consumo ,00 0,00 0,00 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10., Material de Dlitrlbuiç5ó 6731u , ,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,, Pansagons e Despejas com tocomoçflo ,00 0,00 0,00 1,00 0, ,00 0, , ,00 3.3, Cairo, Serviços de Terceiros Pessoa ,,00 0,00 0,00 5,,00 0,00 0, OCO 0,00 0,00 0, , ,00.00 Cultos Servios Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , OulrosseMcosTercelros Pessoa , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 10.,0Ø 4,4, Equipamenlos e Malerlal Permanonle ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.,00 Total da ação: , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS 3.1.9,0, Conleasaçio por Tempo Determinado , ,00 0,00 101,, ' 0, , , , , ,51 I., , Contrala0o por Tempo Determinado ,,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0, , ,0.11,00,00.00 Vencimentos e Vansaens rixas , ,000, ,00 0,00 0,00 0,00 '0, , Vencimentos e Vantagem Citas ,,00 0,00 50.,O ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 3.I , obrlgsçõespatronals ,,00 0,00 0,00 44.,00 0, , ,00 0, ,00 24,,0O Obrigações Palronais ,600, , ,00 20,000,00 64,600, , , , ,50 0, Despesas de (xercldosanleriores ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , oespesasdetterciciosanteriores ,00 0, , Subvenções Sociais ,000,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,,00 33, Diárias Cvii , , , , , , , ,00 0, Diárias CMI , , ,000,00 680, ,00 680, , , ,00 0,00 200,00 3,3,9,0,30,00,00,00 Malertalde Consumo OtX0,(l) notom 0, , , , , ,80 0,00 318, ,00 682,00 3,3.9.0, MaterlaldeConoumo ,00 0, , ,101,44 0, , , , Molorlal de Consumo ,, 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Material de Dtstributç8ograsutta ls., ,00 0, , ,00 139,486, , ,00 3.3,9,0,32,00,00,00 Material de Dtrtrlbuiç8o gratuita ,00 0, , ,00 ' , ,00 0,00 5,000,00 35., ,0,33.00,00.00 Passanas e Despesas com tocomoçio 0500 l0,, 000 0, , ,00 0, , ,0, Passagense Despesascom tocomoçlo , , , ' ' ,, , Oulros'SeMços de ;ercêiros Pesnoa ,,00 0, O I , ,00 0,00.16, ,00 25, Página 49

73 I!rT1tt PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR RAS ' CNPJ: / ': Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa: 1 Fonte Fixada ' Adição Redução Atualizada Emp:Peribdo EmpAté.Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol OO Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa , , , , , , , , , , dutros Servicos Terceiros Pessoa , ,00 0, , , , , , , , , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , Serviços de Tecnologia da tolo, e o1oo 5.000,00 soa aos 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Autilios Financeiros a Pessoas ,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Auxílio Transporte ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 161,41 657,46 161,41 657, , , Despesas de Exercícios Anteriores , ,05 0, ,05 0, ,05 0, ,05 0, , , Despesao de Exercícios Anteriores , , , , , , ,53 0, ; , tnder4tzaç015 E RE1TlTUtÇO ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , u CO INDENIZAÇ055 E RESTI1UIÇOES , ,00 ' 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00, 4, tnder4t2açoes c RESTITUIÇOES ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, :00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000, ,00 Equipameetoo e Material Permanente , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 1:, Equipamentos e Material Permanente , , , , , , , , , , ,00 Total da ação: , , , , , ,501, , , ,04 345,064,53 692,417, ,82 Total da Subfunção: , , , , ,505, , , , , Assistência a Criança e ao Adolecente 2123 GESTÃO DO AEPETI AÇÕES ESTRAT, DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 3,1,9,0, Vencimentos e Vantaçens Finas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0: , Obrigações Patronais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0: , Dia'rias Civil , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 950,00 3.3, Material de Consumo ,00 0,00 0, , ,00 4,000,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Passagens e Despesa, cone Locomoç0o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , c01,0 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros 5ers4cos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total da ação: , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ; ,00 Total da Subfunção: 80,000, ,00 0, ,00 3,000, ,00 0, ,00 0, , , Assistência Comunitária 1011 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da ação: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, AQUISIÇÃO DE VEÍCÜtOS Equipamertos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00. 0,00 0,00 : ru.o_ 0,00 0,00 0,00, Total da aç3o: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRAINFÂNCIA NO SUAS. 3.1:90.04, Contrataç3o.por Tempo Determinado ,00 0,00 D,00 10, 100 0,00 OCO ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Diárias Civil , , ,00 0, ,00 0, , ,00 600,00 290,00 Página 50

74 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS,RAS tj CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos). Função: (Todos) SubFunção: (Todos) fonte: (Todos) N2 Despesa Despesa Fontë Fixada Adição Redúção Atualizada Emp. Përiodo»Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Material de Consumo ' 0,00 0, Passagens e Dos pesas com locomoção ,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00.0, , Obras e nstalações ,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , ,00 0,00 101,000, 'GESTÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE 3.1 9, Corntrataç90 por Tempo DeI ermisa do ,000,00 0,00 0, , Vencimentos e Vantagens Fixas ,00 0,00 0, , Obrigações Patronai ,00 0,00 0, , là Diárias Civil ,00 0,00 0, , Ma reri ai de Consumo ,00 0, , ,00,00.00 Passagens e Despesas com Locomoção ,000,00 0,00 0, , ,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0,00 3,000,00 3, ,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,000,00 ' 0,00 0, ,00 4,4.90,51,00,00.00 Obras e toutalações ,00 0,00 0, ,00 4,4.9.0,52,00,00.00 Equipamenios e Material Permanente ,000,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0,00 52,900, MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ' POP' POPULAÇÃO DE RUA Contratação por Tempo Determirado , ,00 0, , Vencimes rol e Vantegeno Fitas ,00 0,00 0, , Obrigações Pa tronais ,00 0,00 0, , Diárias Civil ,00 0,00 0,00 2,000,00 33, ,00.00 Material de Consumo ,00 0,00 0,00 50,000,00 33,9.0, Material de Consumo ,00 0, ,00 45,000,00 3,3,9,0,32,00.00,00 Material de Distribuição gratuita ,00 0,00 0,00 2,01 3,3.9, Passagense Despesas com locomoção ,000,00 0,00 0,00 2,000, ,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,700,00 0,00 0, , ,00 Outios Servicau Tercei rol Pessoa ,00 0,00 0, , , Gamos Servicos Terceitos Pessoa ,00 0,00 0, ,00 3,39,0.49,00,00.00 Auxílio Transporte ,00 5,000,00 0, ,00 4,4.9,0.51,00,00.00 Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 4,4.9,032,00,00,00 tqlaipamensot e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 125,000, , , GESTÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III EQUIPE VOLANTE , Contratação por Tempo Detetmisado , ,00 0, , ,00 VencimentosrVaniagens Finas ,00 0,00 0, ,00 3,1.90,13,00,00.00 Obrigações Patronai o ,00 0,00 0, ,00 3, ,00.00 Diárias Civil ,00 ' 0,00 0,00 2,0001 3,3:9,0,30.00,00,00 Material de Consumo ,00 0,00 ' 0, , ,0,33, Passagense flespesascom'loromoçao '0129 1,000,00 0,00 '0, , , ,00 '0,00 0,00 0,00 0, :00 37,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,000,00 0,00.0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 2,910,00 2,910, , ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0; ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,. 14:000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 2.000, , ,00 0,00 DOO 0,00 0,00 4:000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0;0O ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 169,53 689,04 169,53 689, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6,000, , , , , , ,58 186,300,00 0, , , , , ,75 ' ,25 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2:000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. 0,00 1,000,00

75 . PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.RAS J' CNPJ: / : Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos). Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp f Pago Saldol Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 OOO 0, ,00 0, Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 «ao ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , t.O Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0D0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0, , , Total da ação: 1/5,000, ,00 0,00 259,000,00 0,00 104, ,632,39 55,787,75 17,632,39 55,787,75 48,212,25 155,000, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ,00,00 Cortrataçao por Tempo Determinado ,00 0,00 0, ,00 o,bo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000, Vencimentos e Vantagens Fitas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 3.1, Obrigações eu tronai ,00 0,00 0,00 2,200,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,200,00 3,19.0,14,00,00.00 Diárias Civil ,00 0,00 0,00 1,000, ,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00,00.00 Material de Cnnsum o ' ,00' 0,00 1,000, , : ,00 4,351, , , ,05 25,727,94 1,000,00 3,3,9,0.32,00,00.00 Msterial de Oistri buiç3o gratuita " ,00 0,00 1,000,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000,00 3,3.9,0.33,00,00,00 P assagense Despesas com Locomoção ,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 3, Outros Serviços de Terceiros Pessoa , ,00 0, , , ;0O 0,00 0,00 0,00 0,00 23,200,00 600,00 3,3.9,0.35,00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 16,01 1,000, ,00 820,00 3,720,00 820,00 3,720, , ,00 3,3.9, ,00 Sr~ de Tecnologia da 108. e ,00 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 4,4.9,0.51,00,00,00 O braselnstalações ,000,00 0,00 0,00 2,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 2,000,00 4,4.9, Equipamentos e Material Permanente ,000, ,00 3,000,00 «00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,000,00 Total da ação: , , , ,00 37,300,00 65,200, ,16 9,117,81 2,055,40 6,002,06 59,197,94 26,800, DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGO/BOLSA FAMÍLIA ,00,00 cottrasação por Tempo Desermin udo ,000,00 0,00 0, ,00 0, ;oo , , , ,14 15,775,86 0, , ,00.00 Vencimentos e Vantagens Fitas ,000,00 0,00 0, QOO 0,00 «co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000, , Obrigações Patronai ,000,00 0,00 0, ,00. 0,00 0;00 doo o,00 0,00.0,00 0;00 22,000,00 3.3,9.0,14,00,00.00 Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, ,3,9.0,30,00,00,00 Material de Consumo , , , , , , , , ,00 35,781,55 23,381, ,00,00,00 Material de Distri bsiçlo gratuita ,00 0, , ,00 0,00 aba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 3,3.9.0,33.00,00.00 Passagens e Despesas com Locornoç3o ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0, , , , , , , , , , , Serviços de Tecnologia da lnfo e , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Outros Aueilios Financei rosa Pessoas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , AussilioTrans porte ,00 5,000,00 0, , , ,80 386, ,292,20 0, ,00 Despesas de Esercitios Anlariores ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000, Equipamentos e Material Permanente ,000, ,00 0, ,00 68,711, , , , , ,00 5,298, ,00 Total da ação: 365,000,00 392,000, , ,00 72,711, ,00 261,525, ,50 261,165, ,60 61,977,40 335,037, GERENCIAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO 3.1,9.0.04,00,00,00 Contrataçao portempo Determinado r.qap. 0,00..., 0,00 S.000,00 0,00 0,00 0, a,co'.. 0,00 0, ;00 3,3,5.0.43,00,00,00 Subvençõos Sociais ,00 14,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diárias Civil ,00 0,00.0, ,00 '0,00 amo 0,00 0,00 0,01 0,00 0, : Material deconsumo úflg ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00.00 Material de oistribuição gratuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 a:ao 0,00 '0,00 0,00 0,00 1,000, ,00.00 Passagens e Despesas conl locomoção ,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 timo 0, ,00

76 . PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR ias CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) subfunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa _ Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Ernp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago o Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , Outros leraicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 5,000,w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 Total da ação: ' 50,000,00 14,000,00 14,000,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 'AÇÕES DO PUE 'PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA' ESTADO/BA 3,1.9, ,00 Contrutaçlo por Tempo Determinado , ,00 0, , ,00 400,000, ,82 260,686,20 73,354, , ,80 0, , ,00,00 Vencinien los e Vurtagens Fitas ,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 '0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 50, Obrigações Pa Eronais ,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Material de Consumo ,00 0,00 0,00 100,000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 3,3,9.0,32.00,00,00 Material de Distri buiçõo gratuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3, ,00.00 Pussagens e Despesas com locomoção ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 3.3,9.0.36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 7,000,00 &oo 2,900,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , , ,00 ' '0,00 0,00 0,00 0,00 6,000,00 44,000,00 4,4, ,00.00 Equipamentos e Material P ern,arepte ,000,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 Total da ação: 250,000, , ,000, , , , , ,20 160,213, , 'APOIO A CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS' ESTADO/BA 3,1,9,0,04,00,00,00 Costràtaçlo por Tempo Determinado ,00 DOO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,9,0,30,00,00.00 Material de Consumo ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000, ,0.39,00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 ' 0,00 ' 0, ,00 0,00 0, ,4.9,0.52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 Total da ação: 20,000, ,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 'GESTÃO DO PACI 'PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ESTADO/BA Contratação por Tempo Determinado ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , subvençõessociuiu , ,00 0, ,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 33,9.0,14, Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2, ,9,0,30,00,00,00 Material de Consumo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00 3.3,9.0.32,00,00.00 Material de Distri boiçlo gratuita ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0, ,00 0,00 11,000,00 3,3.9,0,33,00,00.00 Passugens e Desp esus com Locomoç8o ,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 3, ,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000, T0,51 00,00,00 Obras e tnsuutaçõen ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0: ,00 4,4 T0,52 00,00 00 Equipamentos e Material Permatente ,000,00 0,00 0,00 6,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0, , ' DESENV. DAS AÇÕES DO PAC II'PROT.SOC.ALTA COMPLEX. PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E/Ou MIGRANTES ESTADO/BA. '.'' Neliiii Contrataç3o por Tempo Determitado , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " tu. 0, :000, Subvençõessociais , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , : :00 Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 '0,00 0, , Material de Consumo ,00 0, :00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00.00:00 Material de Distribuição gratuita ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:000, Passagens e Despesas com toconsoç3o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.,O0 Saldol Página 53

77 & PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR aras a j r.iaaau.us CNPJ: / «Orgao: (Todos) Unidade: <Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Funço: <Todos) SubFunço: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp; Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Outros Serviços de Terceiros Pessoa , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Serviras Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: 50,000, , ,00 0,00 13,000,00 0, ,00 0, , , , AÇÕES DO PAEFI PISO FIXO DE MÊDIA COMPLEXIDADE toetrataçlo por Tempo Determinado ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,66 0, Vencimentos e Vantagens Fixas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vendmen tos e Vantagens Ficas ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrigações Patronai s ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obriteções Patrosai ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 DOO 0, , Subven çõsu Sociais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0,00 so.00õ, ,00 24:000, , , , , , Material de Consumo ,00 0, , , , ,00 ' Ó,00 0,00 0,00 0, , , Material de o istri buiç0o grasuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa , ,00 0, , , , , , , ,80 o,oõ Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 '6.000, , D Serviços de Tecnologia da 'rifo, e , ,00 0, ,00 0,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Serviços de Tecnologia da Isto, e , ,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , O breu e los caiações ,00. 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Perniases te ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.0,00 0, ,00 Total da ação: 536,000, , , ,00 18,000,00 323,000, ,55 87,376, ,75 84,687, , , SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULO SCFV Conlratuçuo por Tempo Determinado , ,00 0, , , , , , , , ,94 0, Vencimentos e Vantagens Fitas ,000,00 0,00 55,000,50 85,500,50 0,00 0,00 ' DOO 0,00 0,00 0,00 0, Obrigações Pa tronais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 3e3,55 0,00 163, , , Material de Consumo ,00 0,00 0, , , ,00 ' doo 000 0,00 0, : , Material de O istri buiç0o gratuita ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , o Passagens e Despesas com locomoção DO0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Petsoa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Servicos Terceiros Pousou ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Outros 5 erai cós Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, '0, , Equipamentos e Material Permaren te ,00 0,00 0, ,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: MANUTENÇÃO DO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER CRAM , , , , , , , , , , , , Material de Consumo ,00 0,00 0, ,DO 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , L36 CQW.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 ' 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros 5erv3c0o Terceiros Pessoa ,00 '0,00 0, , , ,00 0: ,00 0,00 0,00 4,000, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 10.,OO

78 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK RAS 41J' ffij'4j, CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Funçâo: (Todos) SubFunçâo: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada 1Adiço Redução Atualizada Emp. Periodo Emp' Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldol Equipamentos e Materi ai Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Contralaçlo por Teisipo Determinado ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , Vencimentos e Vantagens Fixas 0100' ,00 0,00 '0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrigações Patronais , : ,00 0,00 0,00 '. 0,00 0,00 0,00 0, , Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 '.0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 8,000,00 3,3,9, Passagens e Despesas com Locnmoç ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , n315 M 0100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa , n:oo 0,00 :0.00 o,to 0,00 0,00 0, ,00 3,3,9, ,00.00 Outros Servicos Terceiros Peusoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Prinerancino ,00 0,00 '0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2,000,00 Total da ação: ,00 0, ,000,00 io4:000,00 '13.537, , , ,359,47 86,000,00 Total da Subfunção: , , , :00 '402, ,00 433,042,18 976,295, ,62 965,841,22 831,931, ,00 Total da Função: 5.514,800, , , ,00 566,276, ,68 641,814, , , ,75 1,530,348,93 3, ,92 Total da Unidade : 5.514,800,00 1, , , , , ,68 641,814, ,720, , ,965, , , FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 'Adniinistração Geral 2082 GESTAO DAS AÇOES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ,00.00 Diárias Civil ,00 0,00 3, ,00 Material de Consumo ,00 0,00 3,3.9, Passagetss e Despesas com Locomoç3o oiüõ 1,000,00 0,00 3,3.9,0,36,00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 3, ,00.00 Outros Servicss Terceiros Pessoa ,00 0,00 4, ,00.00 Equipumensos e Material Permanente ,00 0,00 Total da ação: 76,000,00 0,00 Total da Subfunção: 76,000,00 0,00 0, ,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 OOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1:000,00 0, ,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00:.si.,o 0, , , Assistênola a Criança e ao Adolecente 1026 PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES 1,1,9,004.00,00.00 Consralaç3s por Tempo Oslermisado ,00 0,00 3,1,9,0.11,00,00,00 Vencinies 555 e Vantagens Pisas ,00 0,00 3,1,9,0,13,00,00,00 Obrigações Patronais ,00 0,00 3,3,9,0,30,00,00.00 Material de Consumo ,00 0,00 3,3,9,0,36,00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 3,3,9,0,39,00,00.00 Outros Servicss Terceiros Pessoa ,00 0,00 4,4,9,0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente ,00 ' 0,00 Totalda ação: ,00 ' 0,00 0,00 5,000,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5:000,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2,200,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 19,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,800,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00, 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 2,000,00 0, ,00 '0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 '0, ,00

79 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARE.. AS irs CNPJ: / :. Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunço: (Todos) Fonte: (Todos) FonteTC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Ri Pago Saldol 2081 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL Coerraraç3o por Tempo oererrtiitsado Vencimentos e Vantagens Fixas , Obrigações Pa tronais , Didrias Civil ,00 0, MxSrial de Consumo ,00 0, Passagers e Despesas coo, Locomoç3o ,00 0, Outras Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, Outros Servicas Terceiras Pessoa ,00 0, Equipamentos e Material Permasenre ,00 Total da aç0: ,60 0, ' MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE Consraraçâo por Tempo Determinado ,00 0, Contrataç3o por Tempo Determinado ,00 0, ,00.00 Vencirnen tos e Vantagens Fixas ,00 0, Vencimentos e Vantagens Fixas ,00 0, Obrigações Patronais , aespesas de Feercici os Anteriores ,00 0, S Subvenções Sociais ,00 0, oiárias Civil ,00 0, Material de Cansuma ,00 0, Ma teri ai de Corsum o ,00 0, Material de Distri buiç3a gratuita ,00 0, Passa gerse Oco pesas cosi, locarnsoçsa , Outros Serviças de Teiceirns Pessoa ,00 0, Outros Senitcos Tsrcri rol Pgssaa ,00 0, Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0, DO Serviços detecnalogix da neo, e ,00 0, Despesas de teercíci os Anteriores ,00 0, INOtNIZAÇOSS E RESTITUIÇOES ,00 0, , Obras e Inuralações ,00 0, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 Total da açd: ,00 0,00 Total da Subfunço: ,00 0,00 Total da Funço: ,00 0,00 Total da Unidade ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,au 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 1,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 o;oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 5,000,00 0,00 a,uo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,40 1:000,00 0, ,00 0,00 0:00 o;oo 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 25,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 10,000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,04 2,000,00 0,00 &0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2,000,00 0, ,00 3,00 0,00 0, ,00 0,00 11e.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ' SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 18 'GESTÃO AMBIENTAL 122 AdministraçâoQeral 1086 AQUISJÇÃO DE VEÍCULOS.

80 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR RAS CNPJ: Orgao:.(Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) função: (Todos) SubFunção: ÇFodos) Fonte: Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo 'Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp & Pago Saldol Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ' MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Contrataçlo por Tempo Determina do ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000,00 3.],.9.O vencimentos e vantageds Finas ,00 0,00 0,00 0, ,00 ' 0, , , , , , , & Obrigações patrornais ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Subvençâes Sociais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 714, , ,00 306, ,00 403, , Material de Consumo ,00 0,00 0, , , ,16 '328, , , , , , Prenriações Cult, Aro [sol. Ciensificas, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,, Passagens e Despesas com Locomoçlo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serssicos Terceiros Pessoa ,04 0,00 0, , , , , , , , , , Serviços de Tecnologia da mb, e ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ausilio Transporte ,00 0,00 0, ,00 0,00 10,300,00 964, ,08 964, , , , Despesas de Exercícios Anteriores ,00 0,00 0,00 S.000,co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, , , ,588,26 215,517, , , , , , 'APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE Diárias Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Consumo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ounron Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Seraicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15:000, ,00.00 Obraselostalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Subtunção: ,00 0,00 0, , , , , , , ,74 541' Preservação e Conservação Ambiental 1044' PREVENÇÃOa COMBATE E MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS Materist de Consumo o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , : Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS SUSTENTÁVEIS Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Serviços deterceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 1,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , OutrosServicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0:00 0,00 0,00 0,04 0,00 0, , :04.00,00 Obrasemnsoalações ,00 0,00 0; ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

81 . PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRRAS Demonstrativo de Despesa AnalítiCa BARREIRASBA ' CNPJ: / Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa ' Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periôdo' Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA SEDE E NOS DISTRITOS Material de Consun, o ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , e Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: 300,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00, 1092AMPLIAR O VIVEIRO MUNICIPAL Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,000,00 3, ,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 3, ,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 ' 50,000,00 0,00 0, ,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 4,4,9,0,51,00,00.00 O braseinoralações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 doo 0,00 0,00 0,00 0,00 25,000,00 4,4,9.0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 15,01 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00 Total da ação: 180,000, , ,00 0, ' ,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRAL DA CACHOEIRA DO ACABA VIDA E REDONDO 3,3,9, (100 Diárias Civ,l ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 10,000,00 3,3,9, ,00,00 Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4A 9G Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0;00 0,clo 0,00 0,00 0, ,00 Total da aç50: 520,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 120,000, APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,000, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,000, Outros Servicno Terceiron Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0] 0,00 0,00 0,00 10.,0t Obras e lnslalaçnes ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0;0O 5,000, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONTROLE E USO 005 RECURSOS NATURAIS Diárias Ciail ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00' 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00' 8,000, Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 não o,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07,000, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000, Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 000 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 ' 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '5000,00 Total da ação: 50,000,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00.0,00 0, Total da Subfunção: 1.170,000,00 0,00 0,00 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Página 58

82 áh PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS. àas C1,1PJ: Orgao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N Despesã Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Ernp. Petiodo Emp Até Per Liq Períodà Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Ernp Pago Saldol 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1085 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA E TRIAGEM Material de Consumo , , , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0, ,00 0, a39.0D 00,03 Outros Serviras Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 Total da ação: ' ,00 0,00 0, ,00 0,00 Total da Subfunçâo: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0;00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , SANEAMENTO BÁSICO RURAL 1090'CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRS PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, Outros Serviços Tercetros Pessoa 0000 ' ,00 0,00 ' 0, ,00 0,00 4,4.9,0.51,00,00,00 Obras e Instalações ,00 ' 0,00 0, ,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 ' 0,00 0, ,00 M,00 Total da ação: 200,000,00 0,00 0,00 200,000, Total da Subfunção: 200,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0;oo 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 'CONTROLE AMBIENTAL 1087 'CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NA ORLA DO RIO GRANDE. 33.9,0,30,00,00,00 Material de Conuumo ,00 0,00 0, ,00 0, Outros Srrviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, Outros Servicos Terceiros Pessot ,00 0,00 0, ,00 0, Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 Total da ação: ,00 0,00 0, ,00 0, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, Outros Serviros Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, Equipamentos e Material Permanente , , ,00 0,00 Total da ação: , , ,00 0, 'GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A POLUIÇÃO SONORA E VISUAL OA CIDADE Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0, Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0, Outros Serviras Terceiros Peosou ,00 9,00 0, ,00 0, O brase lostalaçôeo , , ,00 0, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 S.000,00 0,00 Total da ação; ,00 0,00 0, ,00 0,00 Total da Subfunçâo; ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '50.000,00 doo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 6, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1S.000;00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 '50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Página 59

83 I7.1 AV. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR RAS CLERISTON ANDRADE, 229 rflusuo,p". CNPJ: / orqao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: '(Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: ( Todos) Fonte TC: (Todos) NO Despesa Despesa Fdnte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. PeriodoEmp Áté:Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago saldof 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 2100 AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E NASCENTES Material de Consumo , ,00 0,00 " 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e lnstatuçôes ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Mu teriai Permaneste ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ''0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: , , ,00 0,00.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 0, ,00 Total da Subfunção: ,00 0,00.0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Função: ,00 0,00 0, ,400,00 62,214,00 1,227,538,26 215,517, , , , , ,74 23Comercio e Serviços 695 TURISMO 1093' IMPLANTAR O DE INEORMAÇÕES TURÍSTICAS Material de Consuma ,00 0,00 0, ,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 18,000,00 3.3,9,0.36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0, ,00 3.3,9.0,39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 amo 0, ,00 4.4, ,00.00 Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 4,4,9,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: ,00 0,00 80,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DO MUNICÍPIO , Material de Consumo ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ', 0,00 0,00 0,00 0, ,36.00,0000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3, ,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0, ,60 200,00 200,00 '200,00 200,00 0,00 0,00 200, ,00 4,4,9,0,51,00,00,00 Obras e instalações ,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,4,9, Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da ação: 100,000,00 0,00 0,00 100,000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200, ,00 Total da Subfunção: ,00 ' 0,00 0,00 180,000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200, ,00 Total da Função: 180,000,00 0,00 0,00 180,000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 179,800,00 17'SANEAMENTO 542 'CONTROLE AMBIENTAL 1042 'IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 3,19, ,00 Material de Consumo ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 10,000, Outros Servicos Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000, Obras e Ins talações ,00 0,00 0, O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00 Total da ação: 530,000,00 0,00 0,00 530,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 a Total da Subfunção: 530, ,00 0,00 530,000,00 0,00 0M0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Total da Função : 530,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,000,00 Página 60

84 Ak AV. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS..RAS CLERISTON ANDRADE, 229 CNPJ: / Orgao: Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubEunção: (Todos) Fonte: (Todos) Fonte TC: (Todos) N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Ernp.Periodo Emp Até Per Uq Periodb Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp f Pago Saldol Total da Unidade ,00 0,00 0,00 6,413,400, , , , , , , , FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18' GESTÃO AMBIENTAL 122 Administração Geral 1094 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , Outros SeMco. Terceiros Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,4.9.0,52,00,00.00 (qulpamentose Material Permanente 0100 ls0.,00 0,00 ' 0,00 15O.,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0, , Total da ação: 170,,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 3, ,00 Contrataç3o por Tempo Determinado , ,00 2,000,00 0,00 '0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Vencimentos e Vantagens Ftxas ,00 0,03 14,000,01 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0, l , tabrigaçles Patronais ,00 0,00 0,00 3,000, , ,00 0,00 0,00 0, , Despesas de Exercidos Anledores 0100 ' 1,,00 0,00 0, ,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,3,5, Ssabvenç8es Sociais ,,00 0,00 0,00 2.,00 0,00 0,00 '' 000 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3.3,9.0i Dunas Clvti ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0,00 0, , ' MaterIal de Consumo ,,00 0,00 0,00 20.,00 0,00 0,00 '' 0,00 0,00 0, , ,00,00.00 Material de fllttnibsalçlo sratulta, ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ". 0, ,00 0, ,33.00,00.00 Pa1sa5ense Despesas com ocomoç3o ,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0, , ,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa ,,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00.00 øutrosservicoslerceiros Pessoa ,00 0,00 0, , ,00 24, ,756, , ,70 9,793, ,00 3, SeMços de Tecnologia da Inro, e ,000,00 0,00 0,00 2.,00 0,00 ' 0,00 ' 0, ,00 0,00 0, , Obrigações Tributarias e Contributivas ,,00 0, ,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3, ,00,00 Outros Auslilon Financeiros a Pessoas ,,00 0,00 0,00 1.,ce3 0,00 ' 0,00 ' ,00 0, ,00 1,,OI3 3,3.9,0.92, Despesas de Exercidos Anteriores ,000,00 0,00 0,00 1,,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 INDENI2AÇ0ES E RES!ITUIÇOES , ,00 3,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obras e instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 ' 0, ,00 0, ,03 4,4.9,0.52,00,00.00 Equipamentos e MaterIal Permanente ,01) 0,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 ' ' 0, ,00 0, ,,00 4.4, AOUISIÇAOOEiMOVEIS ,000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 '' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00 Total da ação: ,00 0,00 0,00 240,, ,00 24,550,00 4: , ,70 14, ,793, Total da Subfunção: ,00 0,00 0,00 410,, ,00 24, ,914, , , , Total da Função: 410,000,00 0,00 0,00 410,,00 4.7S0,00 24,550, ,70 4,934, ,70 9,793,30 385, Total da Unidade : ' ' ,00 0,00 0,00 410,, ,550, , ,70 4, , , ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 8888' ENCARGOSGERAIS 00 MUNICÍPIO 3.1; 'seniençasaud,ca ȯ ,, ' ,0) 5W.,00 6,560,00 541, ,130, ,79 6,160, , , ,1,9,0,94, ) IDENIZAÇ0E3RESTtTUIÇ0ES ,523, , ,55 0,00.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0: PágIiia 61

85 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARS. ÂAS CNPJ: Demonstrativo de Despesa Extra Ano: 2018 Mês: Abril Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês DESPESA EXTRA Adiantamento a Fornecedores Bandas Carnaval Honorários Advocatícios de Sucumbência Salário Família a Compensar (f) PREF Salário Família a Compensar (f) FMS Salário Família a Compensar (f) FMAS Salário Família Legislativo (F) Salário Maternidade a Compensar (f) Legislativo Salário Maternidade a Compensar (f) PREF Salário Maternidade a Compensar (f) FMS Salário Maternidade a Compensar (f) FMAS CEF CONSIG EXECUTIVO Pensão Alimentícia Judicial (f) Pensão Alimentícia Judicial (1) FMS PREVCAIXA (f) PREVCAIXA (f) FMS Bahia Odonto (f) Bahia Odonto (f) FMS Unimed/Odonto Unimed/Odonto FMS Unimed Legislativo (f) CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS SINDSEMB Contribuição Sindical (f) SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS Contribuição Sindical Câmara SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMS SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f).fmas SINPROFE Contribuição Sindical (f) AGME Contribuição Sindical If) ,00 0, , , , , , , , , , , ,38 791, , ,33 285, ,72 0, , , , , , , , , , , ,44 0, , , , , , , , , ,08 0, ;08 0,00 245,70 245, , , , , , , , , ,00 512,00 256,00 768, ,72 193,20 2:912,92 275,50 143,50 419, , , , , , , ,56 966, , , , , , , ,73 525,51 50,30 575, , , , , ,51 12:940,71

86 '. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFRAS CNPJ: / Orqao: (Todos) Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos) Função: (Todos) SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos) FonteTC: (Todos) No Despesa Despesa '. Fonte Fixada Adiçâo Redução: Atualizada Ernp.'Periodo Ernp Até Per Liq Períodô Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldol 12.9D JUROS SOBRE A DIVIDA POR , ,00 0,00 nn.600, ,00 llo , , , , ,35 0, Outros Encargos sobre a Divida por ,00 0,00 67., , ,00 0,00 0,00 0, coo , Obrigações Tributdrias e Contributivas ,00 0, , , , , , , , , , Obrigações tributdrias e Contributivas ,00 0, ,00 ' 0, , ,89 394, , , Obrigações Tribuedrias e Contributivas ,00 ' 0,00 0, ,00 0, ,00 ' 922, ,71 922, , , , Sensençasiudici ais que não pessoal e ,00 0, , , , , , ,71 166, , , , Despesas de Exercidos Anteriores , ,00 0, ,00 0, , ,18 0, , ,00 Principal da Divida Contratual ,00 ' 0,00 0, ,00 ' , , , , , , , ,26 Total da ação: ' , , , , , , , , , , Total da Subfuiç5o: , ,00 334,000,00 12,044,323, ,38 5, , , ,674,19 1, ,93 4, , , ,31 Total da Função: 12, , , , ,81 ' , ,674, ,95 4,864,823, , ,31 Total da Unidade : ' , ,00 12, , , , , , ,95 4, , , ' RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 Reserva de Contingência 999 'RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9999 'RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESEBVA DE CONTINGENCIA ,85 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Total da ação: ,85 ' 0, ,604,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Total da Subfunção: , ,00 404,604,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,604,96 Total da Função: ,5 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Total da Unidade : ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,604,85 Total 517, , ,49 42, , ,000,00 21, , , , , ,39 117, ,17 96, ,50 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO CELSO LUIS LESSA DA SILVA Prefeito Secretário da Fazenda Mat Portaria n 123

87 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS ÃAS CNPJ: Demonstrativo de Despesa Extra Ano: 2018 Mês: Abril Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês DESPESA EXTRA Adiantamento a Fornecedores Bandas Carnaval ,00 Honorários Advocaticios de Sucumbéncia ,61 Salário Família a Compensar (f) PREF ,99 Salário Família a Compensar (f) EMS ,03 Salário Família a Compensar (1) FMAS 2.473,38 Salário Família Legislativo (F) 1.174,33 Salário Maternidade a Compensar (o Legislativo 0,00 Salário Maternidade a Compensar (0) PREF ,65 Salário Maternidade a Compensar (1) FMS ,61 Salário Maternidade a Compensar (0) FMAS 7.659,03 CEF CONSIG EXECUTIVO 0,00 Pensão Alimentícia Judicial (f) ,70 Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS ,38 PREVCAIXA (f) ,08 PREVCAIXA (f) FMS 0,00 Bahia Odonto (0) ,90 Bahia Odonto (f) FMS ,00 Unimed/Odonto 4.076,00 Unimed/Odonto FMS 512,00 Unimed Legislativo (0) 2.719,72 CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS 275,50 SINDSEMB Contribuição Sindical (0) ,10 SINDSEMB Contribuição Sindical (0) FMS ,92 Contribuição Sindical Câmara ,56 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (0) ,28 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (0) FMS ,48 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (0) FMAS 525,51 SINPROFE Contribuição Sindical (0) ,57 AGMB Contribuição Sindical if) 8.663,20 0, , , ,99 791,85 285, , , , , , , ,37 0,00 245, , , ,00 256,00 193,20 143, , ,76 966, ,81 8:813,25 50, ; , ,00 570S62, , , , , , , , , , , , ,08 245, , , ,00 768,00 2:912,92 419, , , , , ,73 575, ,48 12:940,71

88 gprefeitura MUNICIPAL DE BARS. AS. CNPJ: / Demonstrativo de Despesa Extra Ano: 2018 Mês: Abril Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês AGMB Contribuição Sindical (1) FMS 385,83 128,78 514,51 SINDACS Oeste (f) EMS 8.266, , ,78 AGESB Contribuição Sindical (1) FMS 4.328, , ,30 SINDSEMBCountryClub(f) 225,00 270,00 495,00 SINDSEMB_CountryClub (f) FMS 540,00 45,00 585,00 SlNDACSOeste/CountryFMS 585,00 540, ,00 Sind Acs/Oeste UniodontoFMS 3.250, , , SINDICATO SERVIDORMUNICIPALFMAS 481,61 405,51 76 " 0._. CaixaEconômicaFederalEmpréstimoConsignado ,23 0, ,23 CaixaEconômicaFederalEmpréstimoConsignado _ , , ,88 Empréstimo Consignado_CEF Legislativo (5) , , ,07 Banco Bradesco Empréstimo_Consignado (f) , , ,79 Banco Bradesco Empréstimo _Consignado (f) FMS ' , , ,31 Banco Bradesco Empréstimo Consignado(f)FMAS 843,51 569, ,58 Empréstimo _Consignado_BB Câmara (5) , , ,36 BMG Empréstimo Consignado (5) 1.618,96 476, ,28 PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) 1.220, , ,28 PREVCAIXA Empréstimo Consignado(QFMS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 4.842, , ,04 110, ,70 J. Vale Transporte (f) , , , ,26 Vale Transporte (f) FMS , , ,38 VALE TRANSPORTE FMAS 1.359,11 435, ,50 Cheques/Ordens Bancárias com Compensações ,48 0, ,48 IRRF Legislativo (f) , , ,53 IRRF Prest. Serviços Legislativo 1.298,22 0, ,22 55 Legislativo 9.845, , ,60 INSS Retenções s/_remuneração de Servidores (5) , , ,92 INSS Retenções s/ Remun. Servidores. (f) FMS , , ,65 INSS _Retenções s/ Remun. Servidores (f) EMAS , , ,27 INSS Servidores Legislativo (1) , , S38;88 2

89 STáJt PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIAS Jri CNPJ: Demonstrativo de Despesa Extra Ano: 2018 Mês: Abril Órgào: (Todos) Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês INSS Retenções si Serviços de Terceiros (f) PREF , , , INSS Prest. de Serviços Legislativo (1) ,83 0, , INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE ,61 0, , INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE ,10 0, ,10 Total , , ,32 RESTOS A PAGAR Fonte 0100 RP Não Processados Prefeitura ,17 0, , Fonte 0100 RP Processados Préfeitura , , , Fonte 0115 RP Não Processados Prefeitura ,88 0, , Fonte 0116 RP Não Processados Prefeitura ,00 0, , Fonte 0195 RP Não Processados Prefeitura ,02 0, , Fonte 6102 RP Não Processados FMS ,17 0, , Fonte 6102 RP Processados FMS ,28 0, , Fonte 0114 RP Não Processados FMS , , , Fonte 0114 RP Processados FMS ,95 0, , Fonte 0100 RP Não Processados FMAS 5.573,42 0, , Fonte 0129 RP Não Processados FMAS 5,69 0,00 5, Fonte 0100 RP Processados Prefeitura , , , Fonte 7101 RP Processados Prefeitura ,99 0, , Fonte 0104 RP Processados Prefeitura ,50 0, , Fonte 9124 RP Processados Prefeitura ,00 0, , Fonte 6102 RP Processados FMS , , , Fonte 0114 RP Processados FMS , , , Fonte 0100 RP Processados FMAS ,80 0, , Fonte 0128 RP Processados FMAS ,65 0, , Fonte 0129 RP Processados FMAS ,00 0, , Fonte 0100 RP Processados FMMA 4.750,00 0, , Fonte 0118 RP Processados (INSS) ,54 0, , Fonte 0119 RP Processados (INSS) ,42 0, ,42 Página 3

90 ',.. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI*,cAS CNPJ: Demonstrativo de Despesa Extra Conta Contábil Reduzido Descriço Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês Total , , ,64 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Ano: 2018 Mês: Abril o: (Todos Repasse Concedido ao Fms Repasse Concedido ao Fmas Transferéncias Concedidas Poder Legislativo TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA , , , , , , , , , , , , , , ,33 Total , , ,12 Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira , , ,08 oâo BARBOSA DE SOLJZA SOBRINHO Prefeito Mat CELSO LUIS LESSA Secretário da Fazenda Portaria n 123 Página 4

91 SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_AAS, CNPJ: Demonstrativo de Despesa Extra Ano: 2018 Mês: Abril Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês DESPESA EXTRA Salário Família a Compensar (o) PREF Adiantamento a Fornecedores Bandas Carnaval ,00 0, ,00 Honorários Advocaticios de Sucumbência , , , , , ,68 Salário Família a Compensar(f) FMS , , ,02 Salário Família a Compensar (0) FMAS 2.473,38 791, , Salário Família Legislativo (F) 1.174,33 285, , Salário Maternidade a Compensar (f) Legislativo 0, , , Salário Maternidade a Compensar (9 PREF , ; , Salário Maternidade a Compensar (9 FMS , , , Salário Maternidade a Compensar (9 FMAS 7.659, , , CEF CONSIG EXECUTIVO 0, , , Pensão Alimentícia Judicial (0) , , , Pensão Alimentícia Judicial (0) FMS , , ,75 PREVCAIXA (0) 2.460,08 0, , PREVCAIXA (0) FMS 0,00 245,70 245, Bahia Odonto (0) , , , Bahia Odonto (0) FMS , , , Unimed/Odonto 4.076, , , Unimed/Odonto FMS 512,00 256;00 768, Unimed Legislativo (0) 2.719,72 193, , CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS 275,50 143,50 419, SINDSEMB Contribuição Sindical (0) , , , SINDSEMB Contribuição Sindical (0) FMS , , , Contribuição Sindical Câmara 2.885,56 966, , SINOSEMB/UNIME Contribuição Sindical(f) , , , SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (0) FMS , , SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (0) FMAS 525, SINPROFE Contribuição Sindical (0) , ,91 31:587,73 50,30 575, , AGMB Contribuição Sindical (0) 8.663, , ,71 Ptgina 1

92 ', PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR_..AS BARREIRAS BÁ CNPJ: Demonstrativo de Despesa Extra.çn. Ano: 2018 Mês: Abril Conta Contábil Reduzido Descrição Pag6 até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês AGMBContribuição Sindical (f) FMS 385,83 128,78 514,61 SINDACS Oeste (o) FMS 8.266, , ,78 AGESB Contribuição Sindical(f)) FMS 4.328, , ,30 SINDSEMB CountryClub (0). 225,00 270,00 495,00 SINDSEMB_CountryClub (0) FMS 540,00 45,00 585,00 SINDACS Oeste/Country_FMS _ 585,00 540, ,00 Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS 3.250, , ,00 SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS. 405,51 76,10 481,61 Caixa Econômica Federal Empréstimo _Consignado ,23 0, ,23 Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado , , ,88 Empréstimo _Consignado _CEF Legislativo (0) , , ,07 Banco Bradesco Empréstimo _Consignado (0) , , ,79 Banco Bradesco Empréstimo Consignado (0) FMS , , ,31 BancoBradesco Empréstimo Consignado (0) FMAS 843,51 569, ,58 Empréstimo _Consignado _BB Câmara (1) , , ,36 BMG Empréstimo Consignado (0) 1.618,96 476, ,28 PREVCAIXAEmpréstimo Consignado (0) 1.220, , ,28 PREVCAIXA Empréstimo Consignado (0) FMS 1.150,04 110, ,70 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 4.842, , ,86 Vale Transporte (0) , , ,98 Vale Transporte (0) FMS ,84 33,038, ,38 VALE TRANSPORTE FMAS 1.359,11 435, ,50 Cheques/Ordens_Bancárias com Compensações IRRF Legislativo (0) ,48 0, , , , ,53 IRRF Prest. Serviços Legislativo 1.298,22 0, , Legislativo 9.845, , , INS5 Retenções s/_remuneração_de Servidores (0) , , , INSS Retenções s/ Remun. Servidores (0) FMS , , , INSS RetençõessiRemun.Servidores (0) FMAS , , , INSS Servidores Legislativo (0) , , ,88

93 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS CNPJ: / Demonstrativo de Despesa Extra qel Ano: 2018 Mês: Abril 1 Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês INSS Retenções si Serviços de Terceiros (f) PREF , , , INSS Prest. de_serviços Legislativo (f) 3.601,83 0, , INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE ,61 0, , INSS PRESrADOR DE SERVIÇO FONTE ,10 0, ,10 Total , , ,32 RESTOS A PAGAR Fonte 0100 RP Não Processados Prefeitura ,17 0, , Fonte 0100 RP Processados Prefeitura , , , Fonte 0115 RP Não Processados Prefeitura ,88 0, , Fonte 0116 RP Não Processados Prefeitura ,00 0, , Fonte 0195 RP Não Processados Prefeitura ,02 0, , Fonte 6102 RP Não Processados FMS ,17 0, , Fonte 6102 RP Processados FMS ,28 0, , Fonte 0114 RP Não Processados FMS , , , Fonte 0114 RP Processados FMS ,95 0, , Fonte 0100 RP Não Processados FMAS 5.573,42 0, , Fonte 0129 RP Não Processados FMAS 5,69 0,00 5, Fonte 0100 RP Processados Prefeitura , , , Fonte 7101 RP Processados Prefeitura ,99 0, , Fonte 0104 RP Processados Prefeitura ,50 0, , Fonte 9124 RP Processados Prefeitura ,00 0, , Fonte 6102 RP Processados FMS , , , Fonte 0114 RP Processados FMS , , , Fonte 0100 RP Processados FMAS ,80 0, , Fonte 0128 RP Processados FMAS ,65 0, , Fonte 0129 RP Processados FMAS ,00 _0, , Fonte 0100 RP Processados ÉMMA 4.750,00 0, , Fonte 0118RP Processados (INSS) ,54 0, , Fonte 0119 RP Processados (INSS) ,42 0, ,42 Págf na 3

RECEITAS CORRENTES , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.0.0.0.00.00.00.0 Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 453.667.970,22 481.795.384,37 511.666.698,20 543.390.033,49 1.0.0.0.00.00.00.0 RECEITAS CORRENTES 314.901.064,83 348.204.039,13 377.527.674,82 348.137.000,00

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