PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE



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Transcrição:

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO VERDE, E A EMPRESA LC COM. DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO: Nº. 132/2013 Por este instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.056.729/0001-05, com sede administrativa sito à Avenida Presidente Vargas, 3.215 - Vila Maria, neste ato representado por seu Exmo. Prefeito Municipal, o Sr. JURACI MARTINS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, agropecuarista, inscrito no CPF sob o nº 018.038.241-15 e no RG sob o nº 85247 SPTC/GO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 4.320 de 17/03/1964 e Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, neste instrumento denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa LC COM. DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 14.707.851/0001-83, com sede nesta cidade na Praça Gonzaga Jaime, n 67, sala 01, Centro, neste ato representada pelo sócio proprietário Sr. REGIO LENZA CARDOSO, brasileiro, solteiro, economista, portador do CPF sob o nº 556.394.701-78 e RG nº. 3161545-1766724 SSP/GO, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Álvares de Azevedo n 03, Jardim Brasília, neste ato denominada CONTRATADA, têm como justo e contratado o que segue, regido pelas cláusulas e disposições seguintes: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, protocolo nº. 2013002955, licitação nº. 032/2013, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, realizada em 22 de Março de 2013, e que deu origem ao seguinte número de protocolo da CONTRATADA n 2013010375. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material de consumo (materiais de limpeza, produção, higienização, copa, cozinha e outros) para suprir as necessidades da Secretaria de Administração do município de Rio Verde, Goiás, nas quantidades e especificações abaixo descritas e no Termo de Referência em anexo ao processo: ITEM QTDE. UNID. DISCRIMINAÇÃO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 1 500 Unid. Detergente líquido glicerinado para limpeza, acondicionado em embalagem plástica de 500 ml. Princípio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básica tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, teor de ativos mínimo de 8,0%, ph = 6,0-9,0, solução 1% p/p, composição aromática: neutro, coco e limão - produto de 1ª linha. 1,2325 616,25 1

3 200 Unid. Sabão em pó azul, biodegradável, acondicionado em caixa de 1 kg. Composição mínima: tensoativos, coadjuvantes, branqueadores ópticos, enzimas, corante, atenuador de espuma, perfume e água e com amaciante. 4 1920 Unid. Limpador instantâneo para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml (multiuso) caixa contendo 12 unidades (12x01). 5 45 Caixa Água sanitária para limpeza, acondicionado em frasco confeccionado em plástico resistente de 1.000 ml (1 litro). Solução aquosa, a base de hipoclorito sódio ou cálcio, frasco plástico, 2% pp a 2,5% pp. A composição do produto deverá estar descrita na embalagem. Caixa contendo 12 unidades (12x01). 4,50 900,00 1,224 2.350,08 17,40 783,00 6 200 Unid. Desodorizado de ar, frasco de 360 ml. 3,5275 705,50 8 500 Unid. Esponja de nylon dupla face para limpeza - em poliuretano e fibra sintética, com bactericida e um lado abrasivo, pacote com 01 unidade; medida aproximada 110 x 175 x 23 mm. 11 100 Pacote Papel higiênico, ultra fino, folha dupla picotada, macio, neutro, em rolo com 30 metros, não reciclado, alta absorção, na cor branca. A embalagem deverá conter a dimensão e lote do produto. Pacotes com 4 rolos x 30 m. Pacote com 4x1. 12 160 Pacote Papel higiênico, em rolao, não reciclado, alta absorção, na cor branca. A embalagem deverá conter a dimensão e lote do produto. Pacotes com 8 rolos. Pacote com 8x1, 300 metros. 13 360 Unid. Álcool etílico hidratado, embalagem de plástico resistente, uso doméstico impm mínimo 92%, contendo 1.000 ml (1 litro), cx com 12 unidades. 16 10 Unid. Cesto para lixo de plástico, fechado, sem tampa, com capacidade para 100 litros. 17 20 Unid. Cesto para lixo de plástico, fechado, sem tampa, com capacidade para 60 litros. 18 50 Unid. Cesto para lixo de plástico, fechado, sem tampa, com capacidade para 30 litros. 19 32 Caixa Cera líquida incolor para piso perfumada, acondicionada em embalagem plástica de 750 ml. Composição básica silicone, parafina, formol, conservante, perfume, carnaúba, resina acrílica. E outras substâncias químicas permitidas, teor não voláteis mínimo 3,5% na categoria pronto uso, cor incolor, produto com registro no ministério da saúde. A composição do produto deverá estar descrita na embalagem. Caixas contendo 12 unidades de 750 ml cada uma - (12x01). 20 80 Galao Cera líquida incolor para piso perfumada, acondicionada em embalagem plástica de 5 litros. Composição básica silicone, parafina, formol, conservante, perfume, carnaúba, resina acrílica. E outras substâncias químicas permitidas, teor não voláteis mínimo 3,5% na categoria pronto uso, cor incolor, produto com registro no ministério da saúde. A composição do produto deverá estar descrita na embalagem. 0,30 150,00 3,00 300,00 15,725 2.516,00 44,00 15.840,00 33,50 335,00 18,00 360,00 10,90 545,00 18,30 585,60 20,20 1.616,00 23 45 Unid. Rodo de plastico, com borracha dupla reforçada, com cabo de 8,90 400,50 2

plastico, medindo aproximadamente 1,50 metros, base media, aproximadamente 40 cm. 26 60 Unid. Balde de plástico resistente para limpeza, com alça, com capacidade para 30 litros. 29 250 Unid. Sabão liquido - Detergente concentrado para limpeza pesada de mármores, granitinas e pedras em geral, Indicado para remover sujeiras acumuladas e realizar limpeza pós-obra, Altamente eficaz na remoção de sujeiras pesadas e ceras comuns e acrílicas, Limpa profundamente sem danificar o material. 30 220 Unid. Desinfetante líquido para limpeza acondicionado em embalagem plástica com 5 litros - produto de 1ª linha 34 100 Unid. Vassoura de pêlo para piso - 30 cm - base madeira com cabo. Cabo 1,20 m, plastificado e com pindurico. 7,05 423,00 15,00 3.750,00 7,20 1.584,00 8,075 807,50 39 20 Unid. Fibra para uso geral 01 face, maquina pequena, 350 mm 9,50 190,00 40 500 Unid. Fibra para uso geral 01 face, para rodapé 0,56 280,00 41 240 Unid. Sabonete líquido, para as mãos, neutro, hidratante, anti-septico, aromatizado erva-doce ou floral, acondicionado em galão contendo 5 litros, com tampa que não permita vazamento. 42 750 Caixa Café torrado e moído de primeira qualidade, 100% puro, embalado à vácuo, pacotes de 250, e caixa de 5 kg, com 20x1. 43 550 Fardo Açúcar cristal, seco e branco de primeira qualidade, pacotes de 5 kg, e farco de 30 kg, sendo 6x5 kg 44 120 Unid Refrigerante 02 Litros refrigerante sabor guaraná embalagem pet 02 litros (similar ou tipo guaraná Antártica) 45 120 Unid Refrigerante 02 Litros refrigerante sabor cola embalagem pet 02 litros (similar ou tipo coca-cola) 46 60 Pacote Bala Bala sortida, macia, mastigável com sabores de frutas variadas pacote 700 gramas. 47 90 Unid Suco Caixa de suco néctar de uva sem adição de 48 90 Unid Suco Caixa de suco néctar de maracujá sem adição de 49 90 Unid Suco Caixa de suco néctar de pêssego sem adição de 50 90 Unid Suco Caixa de suco néctar de caju sem adição de 9,00 2.160,00 50,00 37.500,00 43,50 23.925,00 3,60 432,00 3,95 474,00 3,35 201,00 Total geral 100.953,43 CLÁUSULA SEGUNDA DA DESPESA A despesa decorrente da celebração do presente contrato, estimada para o exercício financeiro de 2013, correrá à conta dos recursos consignados nas dotações, seguintes: 20130333 03 0340 04 122 5010 2765 AU 3.3.90.30 MATERIAIS DE CONSUMO 3

CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR DO CONTRATO O valor global do presente contrato importa em R$ 100.953,43 (cem mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos). CLÁUSULA QUARTA DO PAGAMENTO I O pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias a partir da apresentação da nota fiscal/fatura e a emissão da nota de liquidação correspondente da entrega dos produtos, contados da apresentação dos documentos referidos. II Caso a mercadoria entregue não corresponda ao que foi licitado, o pagamento só será liberado após a sua substituição; III Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação pro rata tempore do INPC; IV Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); V O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela CONTRATADA, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, nº da conta corrente e agência com a qual opera. A CONTRATANTE não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária; VI Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado; VII A cada pagamento a ser efetuado pela Prefeitura, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal. Tal comprovação será objeto de confirmação ON-LINE, via terminal, sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema. CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Além das disposições contidas neste Contrato, constituirão ainda obrigações da CONTRATADA: I Atender imediatamente aos pedidos de entrega; II Comunicar à Prefeitura por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios; III Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do CONTRATANTE encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas; IV A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento e entrega dos materiais de acordo com o requisitado e dentro dos prazos estipulados; V Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência do CONTRATANTE; VI Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas também durante o processo licitatório; 4

VII Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, quando verificar condições inadequadas para execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução; VIII Responsabilizar-se integralmente por prejuízos decorrentes de atrasos na entrega das mercadorias, e ainda, por erros seus ou de terceiros na execução do contrato. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE Constituem obrigações do CONTRATANTE: I Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA; II Designar servidor como gestor da secretaria para acompanhar a execução do contrato; III Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o contrato, notificando a CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua substituição, com ônus total à CONTRATADA; IV Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; V Fiscalizar e inspecionar o fornecimento dos produtos objeto deste instrumento, podendo sustar, recusar ou desfazer qualquer entrega de produto que não esteja de acordo com as exigências estipuladas. CLÁUSULA SÉTIMA ENTREGA DOS PRODUTOS I- A entrega deverá ser feita no almoxarifado na Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 3.215, Bairro Vila Maria, Rio Verde, Goiás, no horário de expediente das 08 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, diariamente ou conforme solicitação da Secretaria de Administração, com aviso prévio de 48 horas. O devido local deverá ser informado na autorização de entrega; II A CONTRATADA deverá entregar produtos de boa qualidade (1ª linha), atendendo as especificações estabelecidas, e em suas embalagens originais, contendo marca, fabricante, procedência, prazo de validade, tudo de acordo com a legislação em vigor, de forma a permitir completa segurança durante o transporte; III O prazo de validade do material informado pelo fabricante na embalagem não poderá ser inferior a 12 meses, contados do recebimento definitivo dos produtos; IV Caso os produtos não correspondam às especificações estabelecidas, os mesmos serão objeto de recusa formal, devendo ser substituídos imediatamente, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades cabíveis; V A CONTRATADA responsabiliza-se por todas as despesas com entrega, embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que direta ou indiretamente incidirem no fornecimento; VI Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no respectivo comprovante: a data, o nome, o cargo, a assinatura do servidor da área competente responsável pelo recebimento; VII A quantidade a ser entregue poderá variar conforme as necessidades do CONTRATANTE, especificada na requisição/autorização de entrega, podendo ser feita total ou parcialmente, sem prejuízo dos valores contratados inicialmente; 5

CLÁUSULA OITAVA DAS PENALIDADES Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura: a) Advertência; b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. PARÁGRAFO ÚNICO As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. CLÁUSULA NONA DA VIGÊNCIA E DA AQUISIÇÃO I O presente contrato terá vigência a contar da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado caso haja previsão legal e interesse entre as partes; II Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, após a emissão da autorização de entrega emitida pelo setor de compras do CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA DA RESCISÃO I- O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com os Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. II- A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente e interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA: a) Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; b) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência da CONTRATANTE; c) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; d) Desatender às determinações do servidor da CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato; e) Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato; f) For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS ALTERAÇÕES I Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo; II A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários na aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades da secretaria, objeto deste Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 6

contrato, em observância ao art. 65, 1º da Lei 8.666/93. As supressões acima deste percentual poderão ocorrer mediante acordo entre as partes; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO O Foro do presente Contrato é o da cidade de Rio Verde GO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessários. Rio Verde, JURACI MARTINS DE OLIVEIRA Prefeito Municipal JOSE CARLOS PIMENTA CABRAL Secretário de Administração LC COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME Contratada TESTEMUNHAS: 1ª CPF: 2ª CPF: 7