Relação despesas ( Material) NOVEMBRO de 2015

Documentos relacionados
Câmara Municipal de Iturama

Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:

CATÁLOGO DE MATERIAIS

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira

CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA ENTRADA DE MATERIAIS DE CONSUMO ALMOXARIFADO CENTRAL

RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018

RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE

INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

RESUMO MENSAL / ANUAL -MATERIAL DE CONSUMO 2016

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016

INVENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CCAE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS MME QUANTIDADE DESCRIÇÃO

Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa

CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE / XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014

MATERIAL UNIDADE VALOR UNITÁRIO ALFINETE PARA MAPA CAIXA COM 50 UNIDADES R$ 2,60 ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO N 3 COR AZUL UNIDADE R$ 1,82 ALMOFADA

Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia

Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Envira Secretaria Municipal de Administração

CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO

ESTADO DE GOIAS Fundacao Integrada Municipal Ensino Superior CNPJ /

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00002/2012 (SRP)

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA PRAÇA PEREGRINO BENELLI, / XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011

ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI

Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação

Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom

Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:

RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE

ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

INVENTÁRIO QUARTO TRIMESTRE

Estado do Maranhão Governo Municipal de Lago dos Rodrigues PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRJGUES

Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019.

Gerência de Compra SEMAP FORNECEDOR

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Departamento Regional no Estado do Pará ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0016

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento

CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR

CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: OUTUBRO/2016

FORNECEDOR UN RCMS APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO 16 RCMS CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA - OFICIO - DIMENSÕES: 250MM X 130MM X 350MM

TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18

Exercício 3. Lançamentos Contábeis Codificados pelo Plano de Contas

ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO

CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO

RETIFICAÇÃO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UAA.

PREGÃO PRESENCIAL N o 036/2016. ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.

Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:

1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa

PLANILHA QUANTITATIVA/ QUALITATIVA DOS MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE A SEREM FORNECIDOS AO PROJETO AMIGOS DA SAÚDE - PARA SIMPLES CONSULTA

ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.

Licitação Nº 006 /2018-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I PRODUTO

PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2013 ANEXO I ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO UNIDADE AGENDA TELEFONICA MESA FICHARIO COM REFIL

Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.

Município de Lago dos Rodrigues IÁRIO OFICIA. Diário Municipal

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)

CATÁLOGO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO MÊS: SETEMBRO/2016

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS CADERNO DE MATERIAIS SIAF 16

Licitação Nº 002 /2015-PREGÃO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LOTE I

LISTAGEM DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS - SUGESTÕES. Quantidade Especificação Detalhamento material

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 4/2013

ANEXO I N ESPECIFICAÇÃO DO ITEM UNID. QUANT. 1 ADESIVO DE CONTATO, USO UNIVERSAL. PESO LÍQUIDO 75g. UNID 3

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento

RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS

GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL

Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.

LOTE 1 1. Almofada para carimbo Especificações: Tinta n 3 Marca referencial: Japan Stamp ou similiar da mesma qualidade ou de qualidade superior.

ANEXO II Caixa ALFINETE, niquelado, ponta fina, caixa 50G Quilo BASTÃO PARA COLA QUENTE, grosso, transparente c/ 30 cm

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA ESTADO DO PARANÁ

Câmara Municipal de Guarapuava

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2018-CMTS

Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016

Lista de Materiais / 1º Ano do Ensino Fundamental

Cotação /02/ :24:48hs

FUNDAÇÃO OSÓRIO LISTA DE MATERIAL ESCOLAR / ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores

Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN RUA JOSE CANELLAS, 258 C.N.P.J / SETOR DE LICITAÇÕES

Educação Infantil - G3 - G4 - G5

Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS

ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I

ANEXO I. PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016

Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)

Nota de Recebimento. Resumo Contábil

CATÁLOGO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO

QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015

6 Pen drive Capacidade para 16 GB UND 2 7 Apontador de boa qualidade, c/ lixeira CX 2 8 Estilete 12 cm de comp., com trava, de boa qualidade UND 5

01/06/2015 *(A) - IMPLANTACAO DE SALDO

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS. Serviço de Compras, Almoxarifado e Patrimônio. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 12/2018

Transcrição:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA Estado de Minas Gerais Relação despesas ( Material) NOVEMBRO de 2015 FORNECEDOR: ANTONIO JARBAS MESQUITA CNPJ: 26.259.481/0001-48 24/nov 3291 PILHA AAA2 PALITO COM 02 UNIDADES 15,0 UNID 2,48 37,20 PILHA AA2 COM 02 UNIDADES 15,0 UNID 2,48 37,20 PAPEL CONTACT 25,0 METRO 3,35 83,75 MARCA TEXTO 15,0 UNID 1,40 21,00 GRAMPO GALVANIZADO TOT 1,0 CX 1,47 1,47 GRAMPO GALVANIZADO 23.13 2,0 CX 16,30 32,60 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 10,0 UNID 2,50 25,00 COLA LIQUIDA 90 GR 12,0 UNID 1,50 18,00 CLIPS 3.0 GALVANIZADO 3,0 CX 8,20 24,60 CLIPS 2.0 GALVANIZADO 3,0 CX 8,20 24,60 CANETA SUPER GRIP 1.0 10,0 UNID 3,90 39,00 CANETA ESFEREOGRAFICA CRISTAL FINA 1,0 CX 22,00 22,00 GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO 26.6 2,0 UNID 15,00 30,00 REGUA MOLEGATA TRANSPARENTE 30CM 10,0 UNID 2,70 27,00 APONTADOR COM DEPOSITO 01 FURO 10,0 UNID 1,50 15,00 CLIPS GALVANIZADO 1/0 500G 1,0 CX 8,20 8,20 CLIPS GALVANIZADO 8/0 500G 2,0 UNID 8,20 16,40 BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS CORES 10,0 UNID 6,45 64,50 PAPEL A4 CRIATIVO COLORIDO 3,0 UNID 6,50 19,50 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL BOLD 2,0 CX 37,00 74,00 ELASTICO LATEX FINO/CLARO NR 18 100G 3,0 PCT 3,50 10,50 PASTA GRAMPO PLASTICO, TAM 230 10,0 UNID 1,58 15,80 CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO 10,0 UNID 3,85 38,50 24/nov 3294 DVD-R 4,7GB 10,0 UNID 0,85 8,50 CD-R 30,0 UNID 0,70 21,00 CARTUCHO N. 22 HP 15,0 UNID 79,40 1191,00 CARTUCHO N. 21 HP 15,0 UNID 40,50 607,50 PEN DRIVE 8 GB 2,0 UNID 21,60 43,20 TONNER N. 05 A CE505A HP 3,0 UNID 290,00 870,00 CARTUCHO 901 PRETO 2,0 UNID 57,00 114,00 CARTUCHO 901 COLORIDO 2,0 UNID 92,50 185,00 CARTUCHO 662XL TRICOLOR 8ML HP 15,0 UNID 68,40 1026,00 R$ 4.752,02 FORNECEDOR: CAMAC- COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ: 19.066.596/0001-50 04/nov 23277 LONA PRETA 35 METROS 8,01 280,35 FIO MONO 3,00 MM VERMELHO 30 METROS 0,55 16,50

COTURNO GRANCHO CAFÉ NR 40 C.A 3521 1 UNID 111,35 111,35 COTURNO GRANCHO CAFÉ C.A 3521 2 UNID 81,85 163,70 R$ 571,90 FORNECEDOR: ELLEN APARECIDA RODRIGUES ME CNPJ: 03.102.482/0001-89 04/nov 4557 PAO FRANCES 15 KG 10,89 163,35 MINI ESFIRRA 25 GR 15 KG 29,70 445,50 QUEIJO MUÇARELA 5 KG 24,75 123,75 TORTA SALGADA COM RECHEIO DIVERSOS 15 KG 27,72 415,80 SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25G 800 UNID 0,495 396,00 BOLOS DIVERSOS 500GR 60 UNID 7,42 445,50 PAO FRANCES 25G COM PATE 150 UNID 0,841 126,23 MORTADELA 5 KG 21,78 108,90 BISCOITO DE SAL PACOTE 100 GR 10 UNID 2,77 27,72 SANDUICHE NATURAL COM PEITO PERU 20 KG 31,68 633,60 SANDUICHE NATURAL COM PRESUNTO 5 KG 29,70 148,50 CACHORRO QUENTE COM BATATA PALHA 80 UNID 2,47 198,00 ROCOMBOLE DE GOIABA 400G 5 UNID 5,94 29,70 ROCOMBOLE DE CHOCOLATE 5 UNID 7,426 37,13 BOLACHINHA DE NATA 5 KG 27,72 138,60 PUDIM DE LEITE CONDENSADO 3 UNID 18,81 53,43 ROSQUINHA RECHEADA COM DOCE DE LEITE 5 KG 18,81 138,60 DOCE RECHEADO COM BRIGADEIRO 5 KG 18,81 138,60 PAO DE LEITE CASEIRO 70 GR 250 UNID 0,79 198,00 R$ 4.108,51 FORNECEDOR: A7 PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ: 06.226.691/0001-22 24/nov 1938 PASTA CLASSIFICADORA PCT 10 UND 5 PCT 36,00 180,00 PAPEL A4 80 UNID 13,50 1080,00 LAPIS DE ESCREVER 20 UNID 0,68 13,60 GRAMPO GALVANIZADO 26,6 5 CX 4,48 22,40 FITA DUREX 3 UNID 2,25 6,75 ETIQUETA 2 PCT 51,50 103,00 CORRETIVO EM FITA 5 UNID 5,00 25,00 CANETA CRISTAL COM 50 UNIDADES 2 CX 38,00 76,00 TESOURA PARA TECIDO 19CM 2 UNID 6,45 12,90 PERFURADOR 101 2 UNID 11,80 23,60 BORRACHA BRANCA 20 10 UNID 0,48 4,80 DIVISORIAS COLORIDAS PARA FICHARIO 5 PCT 4,65 23,25 ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 100 UNID 0,20 20,00 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 5 PCT 18,90 94,50 CANETA ESFEREOGRÁFICA BIC CRISTAL BOLD 5 CX 37,50 187,50 MARCADOR PERMANENTE PARA CD 2.0MM 5 UNID 3,00 15,00 PASTA CATALOGO SEM LOMBRO 2 UNID 16,60 33,20 GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO 2 PCT 16,00 32,00 REFORÇO AUTOADESIVO PLASTICO 2 PCT 4,80 9,60 PASTA PLASTICA COM ABA, 25 UNID 2,30 27,50

24/nov 1939 CD-RW 15 UNID 2,50 37,50 DVD 8GB 10 UNID 2,45 24,50 TONNER TN 650 4 UNID 280,00 1120,00 TONNER BROTHER TN-3392 4 UNID 420,00 1680,00 CARTUCHO 662XL PRETO 6,5ML 11 UNID 55,90 614,90 R$ 5.497,50 FORNECEDOR: QUEIROZ & VITÓRIA LTDA CNPJ: 05.748.032/0001-93 13/nov 171 ENFEITES E DECORAÇÃO DE NATAL 1 mao de obra 500,00 500,00 R$ 500,00 FORNECEDOR: LHD TROVO E CIA LTDA CNPJ: 03.669.698/0001-20 03/nov 2485 GASOLINA COMUM 34,339 LITROS 3,45 118,47 03/nov 2488 GASOLINA COMUM 62,368 LITROS 3,45 215,17 R$ 333,64 FORNECEDOR: CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SRA FATIMA CNPJ: 20.038.451/0001-25 24/nov 1798 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 1 UNID 72,00 72,00 LAMPADA H7 12V 55W 1 UNID 33,00 33,00 MÁQUINA VIDRO PORTA DIANTEIRA 1 UNID 332,00 332,00 PIVOS 1 UNID 155,00 155,00 R$ 592,00 FORNECEDOR: LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELI -MCNPJ: 01.442.427/0001-02 12/nov 1730 PLACA P/ IDENTIFICAÇAO PATRIMONIO 500 UNID 0,96 480,00 R$ 480,00 FORNECEDOR: TECCEL- TELEFONIA CELULAR E INFORMATIC CNPJ: 04.819.023/0001-83 03/nov 271 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1 UNID 90,00 90,00 CAIXA DE SOM 1 UNID 50,00 50,00 MOUSE USB 1 UNID 35,00 35,00 ROTEADOR TPLINK 300 MBPS 1 UNID 220,00 220,00 R$ 395,00 FORNECEDOR: CANCELLA VEÍCULOS S/A CNPJ: 21.310.891/0001-52 06/nov 40306 FILTRO COMBUSTIVEL 1 UNID 48,50 48,50 FILTRO OLEO 1 UNID 53,35 53,35 OLEO LUBRIFICANE DE MOTOR 5 LITROS 41,20 206,00 ESTOPA 1 UNID 4,15 4,15 R$ 312,00

FORNECEDOR: GRAFICA ARAUJO LTDA ME CNPJ: 14.416.803/0001-36 06/nov 11 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO CAPA DURA 10 UNID 40,00 400,00 PASTA DE CONTROLE DE PROCESSO 50 UNID 2,65 132,50 BLOCO DE REQUISIÇAO CORREIOS 2 UNID 14,50 29,00 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO CAPA DURA GDE 11 UNID 60,00 660,00 BLOCO DE CONTROLE DE VEICULOS 3 UNID 11,50 34,50 R$ 1.256,00 FORNECEDOR: LARUCE MINARÉ SOARES-ME CNPJ: 09.192.676/0001-07 18/nov 100 ACHOCOLATADO EM PO 800 GR 10 UNID 10,65 106,50 AÇUCAR CRISTAL (6 X5 KG) 10 FARDO 43,50 435,00 LEITE EM CAIXINHA DESNATADO 10 CAIXA 27,00 270,00 LEITE EM CAIXINHA INTEGRAL 15 CAIXA 27,00 405,00 LEITE EM PO 400 GR 3 LATA 13,00 39,00 MOLHO CAT CHUP SACHE 3 CAIXA 11,55 34,65 MAIONESE SACHE 3 CAIXA 11,55 34,65 REQUEIJAO CREMOSO TRAD. COPO 50 UNID 6,45 322,50 SUCO DE CAJU 500 ML 24 UNID 3,48 83,52 CAFÉ SOLUVEL GRANULADO EX. FORTE 2 UNID 8,20 16,40 REQUEIJÃO CREMOSO LIGTH 220G 20 UNID 7,25 145,00 AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS 60 UNID 22,50 450,00 AGUA MINERAL COPO 40 CAIXA 16,50 660,00 MANTEIGA DE LEITE 500GR 1 UNID 9,75 9,75 CHA MATE TOSTADO 12 UNID 5,40 64,80 AGUA MINERAL COM GAS 500 ML 40 FARDO 21,00 840,00 BOLACHA MAISENA 400GR 12 UNID 3,80 45,60 18/nov 99 ALVEJANTE COM CLORO 1 L 10 UNID 6,25 62,50 AMACIANTE PARA ROUPAS 500 ML 4 UNID 4,35 17,40 CERA LIQUIDA INCOLOR 12 UNID 7,95 95,40 DESINFETANTE USO GERAL 500 ML 80 UNID 4,10 328,00 ESPONJA DE LA DE AÇO 5 UNID 1,25 6,25 LIMPADOR COM BRILHO P/ TODOS 6 UNID 5,75 34,50 PANO DE CHÃO 12 UNID 2,87 34,50 PANO PRA TUDO 10 UNID 5,55 55,50 POLIDOR DE ALUMINIO GLICERINADO 3 UNID 1,94 5,82 SABAO EM BARRA 3 PCT 5,25 15,75 SABAO EM PO 500 GR 6 UNID 4,90 29,40 VASSOURA DE NYLON 5 UNID 7,90 39,50 LIMPADOR DE USO GERAL 12 UNID 4,65 372,00 ALVEJANTE S/ CLORO 1,5 L 4 UNID 14,95 59,80 LIMPADOR DE USO GERAL 80 UNID 4,65 372,00 RODO EM MADEIRA 40 CM 6 UNID 7,80 46,80 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L 12 UNID 4,85 58,20 R$ 5.777,79

TOTAL GER: R$ 24.576,36