Cálculo do Acréscimo no Orçamento do Televendas

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Transcrição:

Cálculo do Acréscimo no Orçamento do Televendas Produto : Microsiga Protheus Call Center versão 11 Chamado : TEQYVZ Data da publicação : 17/05/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base UPDTMK59, conforme Procedimentos para Implementação. Implementada melhoria na rotina Call Center (TMKA271) com a criação do parâmetro MV_TKVDACR, que permite alterar a forma de cálculo do acréscimo no Televendas ao gerar um orçamento no SIGALOJA. Nesta implementação, o acréscimo será calculado sobre o valor total ou sobre o valor total sem o desconto. Exemplo: Incluir um orçamento com um item no valor total de R$ 100,00. Informar uma condição de pagamento que possua um percentual de acréscimo financeiro de 7,5%. Em seguida, na pasta Totais, que se encontra no rodapé, informar um desconto no valor de R$ 10,00. Resultado: a) Com o conteúdo do parâmetro =.T. (Calcula o Acres. sobre o Total menos o Desconto) Vlr da Mercadoria: R$ 100,00 Acréscimo: R$ 6,75 (base para cálculo foi de R$ 90,00). Descontos: R$ 10,00 Total do Pedido : R$ 96,75 Sendo: ( ( Total - Desconto ) + Acréscimo )) b) Com o conteúdo do parâmetro =.F. (Calcula o Acres. sobre o Total) Vlr da Mercadoria: R$ 100,00 Acréscimo: R$ 7,50 ( base para cálculo foi de R$ 100,00) Descontos: R$ 10,00 Total do Pedido: R$ 97,50 Sendo: ( ( Total + Acréscimo ) - Desconto )) 1

Para efetuar o Cálculo do Acréscimo, é necessário que o campo Operação (UA_OPER) seja igual a 2 = Orçamento e o parâmetro MV_TMKLOJ = S (Indica se os orçamentos do Televendas também são gravados no SIGALOJA). Portanto, não há funcionalidade quando o campo Tipo da Operação (UA_OPER) for igual a 1- Faturamento 2- Emissão de Pedidos ou 3- Atendimento. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Antes de executar o compatibilizador U_UPDTMK59 é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA, e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada 2

e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDTMK59 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Alteração no arquivo SX3 Campos: Tabela SUA Cabeçalho do Orçamento do Televendas: Campo Tipo UA_OPER Caracter Tamanho 1 Decimal 0 Formato! Título Descrição Operação Tipo de Operação Nível 1 Usado Sim 3

Obrigatório Browse Opções When Relação Val. Sistema Help Sim Não 1=Faturamento;2=Orçamento;3=Atendimento Tk271TpOper() IIF(!INCLUI,SUA->UA_OPER,"2") Pertence("123").AND. TK273VdJur() Tipo de Operação: 1 - Faturamento - (Emissão de Pedidos) 2 - Orçamento - (Cotação, Orçamentos) 3 - Atendimento - (Esse tipo não exige que todos os campos do atendimento sejam preenchidos) 2. Criação no arquivo SX6 Parâmetros: Nome da Variável Tipo Descrição Valor Padrão MV_TKVDACR L Altera a forma de cálculo do Acréscimo no TLV ao gerar um orçamento no SIGALOJA..T. (Acres. sobre o Total menos o Desconto),.F. (Acres. sobre o Total).F. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO Pré Requisitos 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Cadastros/Parâmetros 2. Configure os seguintes parâmetros: MV_TMKLOJ = S MV_TKVDACR = T 3. Em Call Center (SIGATMK), acesse Atualizações / Atendimento / Call Center (TMKA271). O Sistema apresenta a janela de atendimento. 4. Selecione a opção Chamadas. 5. Clique na pasta Televendas. 6. Preencha o campo Operação (UA_OPER) com a opção 2- Orçamento. 7. Inclua um item no valor de R$ 100,00. 8. Selecione uma condição de pagamento que possua um percentual de acréscimo financeiro (E4_ACRSFIN) igual a 7,5%. 9. Na pasta Totais, informe um desconto no valor de R$ 10,00. 10. Verifique que o valor Total do Pedido foi de R$ 96,75. 11. Confirme o atendimento. 4

12. Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações/ Venda Direta / Venda Direta (FATA701). 13. Posicione sobre o orçamento gerado pelo Televendas e clique em Finaliza Venda. 14. Verifique que o valor Total da Venda, no Venda Direta, é igual ao valor informado no atendimento do Televendas de R$ 96,75. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais SUA Orçamento do Televendas. TMKA271 - Call Center / TMKA273 Televendas. Windows /Linux. 5