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Transcrição:

RECEITAS Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas DESPESAS Receitas Correntes RECEITAS CORRENTES 8.533.554,33 RECEITA TRIBUTÁRIA 99.926,38 RECEITA PATRIMONIAL 999,73 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.339.287,58 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.340,64 Despesas Correntes DESPESAS CORRENTES 7.315.560,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.806.295,93 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 782,54 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.508.481,81 Despesas de Capital SOMA 7.315.560,28 DESPESAS DE CAPITAL 1.228.135,94 INVESTIMENTOS 1.018.267,94 AMORTIZACAO DA DIVIDA 209.868,00 SOMA 8.533.554,33 SOMA 1.228.135,94 RESUMO RECEITAS CORRENTES 8.533.554,33 RECEITAS DE CAPITAL CONTAS REDUTORAS SUBTOTAL 8.533.554,33 DEFICIT 10.141,89 DESPESAS CORRENTES 7.315.560,28 DEPSESAS DE CAPITAL 1.228.135,94 RESERVA DE CONTIGÊNCIA SUBTOTAL 8.543.696,22 SUPERAVIT TOTAL 8.543.696,22 TOTAL 8.543.696,22 EDINALDO MEIRA SILVA Prefeito 4032562 EMANUEL V. B. ALVES Tesoureiro 1777306 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 1 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo II - Resumo Geral da Receita Código Especificação Rubrica Fonte Cat. Econômica 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.533.554,33 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 99.926,38 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 97.923,02 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 75.60 1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU 3.014,93 1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 72.515,07 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO 72.515,07 1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 7 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 22.323,02 1.1.1.3.05.00.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 22.323,02 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 2.003,36 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.003,36 1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2.003,36 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 999,73 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 999,73 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 999,73 1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 999,73 1.3.2.5.01.99.00.00 REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC 999,73 1.3.2.5.01.99.01.00 REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO 999,73 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.339.287,58 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.177.688,31 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.953.342,88 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.726.644,55 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM 4.388.130,62 9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -662.377,15 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR 891,08 1.7.2.1.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 102.333,38 1.7.2.1.09.01.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 6.576,96 9.7.2.1.09.01.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - LEI COMP 87/96-986,52 1.7.2.1.09.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 96.742,94 1.7.2.1.09.99.01.00 FEX-CEX - Compensação Financeira sobre Esforço Exportador 9.068,26 1.7.2.1.09.99.02.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 87.674,68 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 54.372,83 1.7.2.1.22.50.00.00 COTA PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9.478/97 817,76 1.7.2.1.22.70.00.00 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP 53.555,07 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 583.173,10 1.7.2.1.33.01.00.00 PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 161.110,32 1.7.2.1.33.02.00.00 PAB/VARIÁVEL-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 199.881,14 1.7.2.1.33.02.01.00 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 137.00 1.7.2.1.33.02.02.00 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 26.20 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 2 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo II - Resumo Geral da Receita Código Especificação Rubrica Fonte Cat. Econômica 1.7.2.1.33.02.03.00 INCENTIVO AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.439,04 1.7.2.1.33.02.09.00 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 34.242,10 1.7.2.1.33.03.00.00 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO 9,88 1.7.2.1.33.03.19.00 PRÉ-NATAL 7,70 1.7.2.1.33.03.26.00 ASSIS PRÉ-NATAL - A I H 2,18 1.7.2.1.33.05.00.00 OUT PROGRAMAS FINANCIADOS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 222.171,76 1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 129.047,37 1.7.2.1.34.01.00.00 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS 2.553,00 1.7.2.1.34.03.00.00 PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 17.871,00 1.7.2.1.34.07.00.00 PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA 8.08 1.7.2.1.34.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS 100.543,37 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 357.771,65 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 142.038,46 1.7.2.1.35.03.00.00 PNAE 128.554,00 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 87.179,19 1.7.2.1.35.99.04.00 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 87.179,19 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 689.960,18 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 638.183,47 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 691.047,40 9.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEF - ICMS -103.452,89 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 3.710,08 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 12.696,68 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CIDE 34.182,20 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 51.776,71 1.7.2.2.99.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 51.776,71 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 2.534.385,25 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 2.534.385,25 1.7.2.4.01.01.00.00 FUNDEF - PARCELA FPM 1.109.979,55 1.7.2.4.01.02.00.00 FUNDEF - PARCELA LC 87/96 12.784,76 1.7.2.4.01.03.00.00 FUNDEF - PARCELA ICMS 1.374.436,03 1.7.2.4.01.04.00.00 FUNDEF - PARCELA IPI 31.156,35 1.7.2.4.01.05.00.00 FUNDEF - PARCELA LC91/97 6.028,56 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 161.599,27 1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES 45.829,87 1.7.6.1.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS 32.893,50 1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 12.936,37 1.7.6.1.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 12.936,37 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO,DF E ENTIDADES 115.769,40 1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO 115.769,40 1.7.6.2.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO 115.769,40 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 3 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo II - Resumo Geral da Receita Código Especificação Rubrica Fonte Cat. Econômica 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.340,64 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.00 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.00 1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 1.00 1.9.1.9.99.01.00.00 MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM 1.00 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44.924,35 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 44.924,35 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 44.924,35 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 4.521,24 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.521,24 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 4.521,24 1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 42.895,05 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 42.895,05 TOTAL 8.533.554,33 EDINALDO MEIRA SILVA Prefeito 4032562 EMANUEL V. B. ALVES Tesoureiro 1777306 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 4 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo II - Natureza da Despesa Consolidação Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.46.00 3.1.9.0.47.00 3.1.9.0.49.00 3.1.9.0.91.00 3.2.0.0.00.00 3.2.9.0.00.00 3.2.9.0.21.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.47.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.9.0.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 4.6.0.0.00.00 4.6.9.0.00.00 4.6.9.0.71.00 DESPESAS CORRENTES 7.315.560,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.806.295,93 APLICACOES DIRETAS 3.806.295,93 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.492.154,70 OBRIGACOES PATRONAIS 234.672,39 AUXILIO ALIMENTACAO 3.806.295,93 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB. 3.806.295,93 AUXILIO TRANSPORTE 3.806.295,93 SENTENCAS JUDICIAIS 79.468,84 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 782,54 APLICACOES DIRETAS 782,54 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 782,54 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.508.481,81 APLICACOES DIRETAS 3.508.481,81 DIARIAS - CIVIL 56.81 MATERIAL DE CONSUMO 1.116.133,28 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 35.473,30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 746.182,04 SERVICOS DE CONSULTORIA 64.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 57.104,17 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.376.623,07 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 45.723,77 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.432,18 DESPESAS DE CAPITAL 1.228.135,94 INVESTIMENTOS 1.018.267,94 APLICACOES DIRETAS 1.018.267,94 OBRAS E INSTALACOES 910.169,94 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 108.098,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 209.868,00 APLICACOES DIRETAS 209.868,00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 209.868,00 TOTAL 8.543.696,22 EDINALDO MEIRA SILVA Prefeito 4032562 EMANUEL V. B. ALVES Tesoureiro 1777306 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 5 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 6 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 7 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 8 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 9 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 10 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 11 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 12 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 13 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 14 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica 148.241.452,38 K Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 15 de 67

Anexo II - Despesa por Unidade Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 16 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 370.141,73 370.141,73 01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 370.141,73 370.141,73 01.031.053.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 370.141,73 370.141,73 01.031.053.2.034 ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - CÂMARA 285.793,23 285.793,23 01.031.053.2.035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 84.348,50 84.348,50 15.000.000.0.000 URBANISMO 14.847,01 14.847,01 15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 14.847,01 14.847,01 15.451.011.0.000 DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 14.847,01 14.847,01 15.451.011.1.105 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 17.117,01 17.117,01 370.141,73 17.117,01 387.258,74 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 17 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 210.481,15 210.481,15 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 210.481,15 210.481,15 04.122.021.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO 210.481,15 210.481,15 04.122.021.2.037 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 126.00 126.00 04.122.021.2.038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE 84.481,15 84.481,15 210.481,15 210.481,15 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 18 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.03.03 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 03.000.000.0.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 45.36 45.36 03.092.000.0.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 45.36 45.36 03.092.062.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINIST. SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS 45.36 45.36 03.092.062.2.039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 18.00 18.00 03.092.062.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 27.36 27.36 45.36 45.36 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 19 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 248.124,72 260.947,80 509.072,52 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 248.124,72 260.947,80 509.072,52 04.122.023.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. ADMINISTRAÇÃO 248.124,72 26.788,00 274.912,72 04.122.023.1.091 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 26.788,00 26.788,00 04.122.023.2.042 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 74.424,90 74.424,90 04.122.023.2.043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 173.699,82 173.699,82 04.122.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 234.159,80 234.159,80 04.122.052.1.060 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 234.159,80 234.159,80 248.124,72 260.947,80 509.072,52 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 20 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 111.296,08 64.00 175.296,08 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 111.296,08 111.296,08 04.122.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 111.296,08 111.296,08 04.122.024.2.045 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS 48.184,26 48.184,26 04.122.024.2.046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS 63.111,82 63.111,82 04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 64.00 64.00 04.123.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 64.00 64.00 04.123.024.1.061 MODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL 64.00 64.00 111.296,08 64.00 175.296,08 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 21 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.06.06 - SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. /MEIO AMBIENTE 20.000.000.0.000 AGRICULTURA 49.333,00 49.333,00 20.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49.333,00 49.333,00 20.122.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 49.333,00 49.333,00 20.122.025.2.047 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA 27.968,00 27.968,00 20.122.025.2.048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA AGRICULTURA 21.365,00 21.365,00 49.333,00 49.333,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 22 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.07.07 - SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 792.469,28 59.233,34 851.702,62 12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 431.109,70 431.109,70 12.122.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 431.109,70 431.109,70 12.122.066.2.050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 43.380,08 43.380,08 12.122.066.2.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 387.729,62 387.729,62 12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 361.359,58 2.00 363.359,58 12.361.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 361.359,58 2.00 363.359,58 12.361.047.1.071 FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS E SEDE 2.00 2.00 12.361.047.2.063 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 123.300,48 123.300,48 12.361.047.2.092 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 148.060,70 148.060,70 12.361.047.2.093 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE 89.998,40 89.998,40 12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 57.233,34 57.233,34 12.365.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 57.233,34 57.233,34 12.365.047.1.069 REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA ENSINO INFANTIL 57.233,34 57.233,34 792.469,28 59.233,34 851.702,62 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 23 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.07.53 - FUNDO DE DESENV. - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 2.615.060,58 51.379,83 2.666.440,41 12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.615.060,58 51.379,83 2.666.440,41 12.361.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 51.379,83 51.379,83 12.361.047.1.068 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 51.379,83 51.379,83 12.361.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 2.615.060,58 2.615.060,58 12.361.066.2.056 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEF 1.799.083,43 1.799.083,43 12.361.066.2.057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA-FUNDEF 815.977,15 815.977,15 2.615.060,58 51.379,83 2.666.440,41 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 24 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.07.56 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 13.000.000.0.000 CULTURA 91.912,00 91.912,00 13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 91.912,00 91.912,00 13.392.019.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 91.912,00 91.912,00 13.392.019.2.090 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 91.912,00 91.912,00 27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 8.308,20 8.308,20 27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.308,20 8.308,20 27.122.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 8.308,20 8.308,20 27.122.048.2.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA CULT. E ESPORTES 8.308,20 8.308,20 100.220,20 100.220,20 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 25 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.08.08 - SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS. 15.000.000.0.000 URBANISMO 599.344,46 268.566,50 867.910,96 15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593.494,46 593.494,46 15.122.027.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS INFRA-ESTRUTURA 593.494,46 593.494,46 15.122.027.2.065 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 262.699,01 262.699,01 15.122.027.2.066 MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 330.795,45 330.795,45 15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 268.566,50 268.566,50 15.451.011.0.000 DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 268.566,50 268.566,50 15.451.011.1.075 CONSTRUÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 266.296,50 266.296,50 15.451.011.1.105 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 17.117,01 17.117,01 15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 5.85 5.85 15.452.015.0.000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 5.85 5.85 15.452.015.2.097 MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA 5.85 5.85 17.000.000.0.000 SANEAMENTO 75.038,00 75.038,00 17.511.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 71.39 71.39 17.511.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 71.39 71.39 17.511.050.1.077 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - FIES 14.70 14.70 17.511.050.1.079 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 56.69 56.69 17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.648,00 3.648,00 17.512.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 3.648,00 3.648,00 17.512.050.1.076 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 3.648,00 3.648,00 26.000.000.0.000 TRANSPORTE 186.70 186.70 26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 186.70 186.70 26.451.017.0.000 EXPANSÃO MODERNIZAÇÃO MALHA VIÁRIA E RODOVIÁRIA 186.70 186.70 26.451.017.2.096 AÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - CIDE 186.70 186.70 786.044,46 358.451,51 1.144.495,97 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 26 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.09.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000.000.0.000 SAÚDE 1.790.012,60 45.335,46 1.835.348,06 10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 932.574,61 932.574,61 10.122.028.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS F.M.S. 932.574,61 932.574,61 10.122.028.2.068 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FMS 323.092,12 323.092,12 10.122.028.2.070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FMS 609.482,49 609.482,49 10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 275.206,62 275.206,62 10.301.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 275.206,62 275.206,62 10.301.044.2.076 GESTÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 275.206,62 275.206,62 10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 566.849,52 45.335,46 612.184,98 10.302.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 566.849,52 45.335,46 612.184,98 10.302.044.1.087 CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA E REEQ.DE UNIDADE DE SAÚDE 45.335,46 45.335,46 10.302.044.2.078 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 566.849,52 566.849,52 10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.576,85 5.576,85 10.303.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 5.576,85 5.576,85 10.303.043.2.073 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.576,85 5.576,85 10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.805,00 9.805,00 10.305.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 9.805,00 9.805,00 10.305.043.2.075 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.805,00 9.805,00 1.790.012,60 45.335,46 1.835.348,06 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 27 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.10.10 - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 206.38 36.698,00 243.078,00 08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 206.38 206.38 08.122.029.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS SEC. ASSIST. SOCIAL 206.38 206.38 08.122.029.2.067 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA ASST. SOCIAL 87.432,02 87.432,02 08.122.029.2.069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ASSIT. SOCIAL 118.947,98 118.947,98 08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 36.698,00 36.698,00 08.244.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 36.698,00 36.698,00 08.244.045.1.082 CONSTRUÇÃO DO DE MÚLTIPLO USO 36.698,00 36.698,00 206.38 36.698,00 243.078,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 28 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA Balanço 2006 Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 342.726,48 342.726,48 28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 342.726,48 342.726,48 28.846.888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 342.726,48 342.726,48 28.846.888.8.888 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNÍCIPIO 342.726,48 342.726,48 342.726,48 342.726,48 EDINALDO MEIRA SILVA Prefeito 4032562 EMANUEL V. B. ALVES Tesoureiro 1777306 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 29 de 67

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 370.141,73 370.141,73 01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 370.141,73 370.141,73 01.031.053.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 370.141,73 370.141,73 01.031.053.2.034 ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - CÂMARA 285.793,23 285.793,23 01.031.053.2.035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 84.348,50 84.348,50 03.000.000.0.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 45.36 45.36 03.092.000.0.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 45.36 45.36 03.092.062.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINIST. SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS 45.36 45.36 03.092.062.2.039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 18.00 18.00 03.092.062.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 27.36 27.36 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 569.901,95 324.947,80 894.849,75 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 569.901,95 260.947,80 830.849,75 04.122.021.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO 210.481,15 210.481,15 04.122.021.2.037 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 126.00 126.00 04.122.021.2.038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE 84.481,15 84.481,15 04.122.023.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. ADMINISTRAÇÃO 248.124,72 26.788,00 274.912,72 04.122.023.1.091 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 26.788,00 26.788,00 04.122.023.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 04.122.023.2.042 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 74.424,90 74.424,90 04.122.023.2.043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 173.699,82 173.699,82 04.122.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 111.296,08 111.296,08 04.122.024.2.045 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS 48.184,26 48.184,26 04.122.024.2.046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS 63.111,82 63.111,82 04.122.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 234.159,80 234.159,80 04.122.052.1.060 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 234.159,80 234.159,80 04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 64.00 64.00 04.123.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 64.00 64.00 04.123.024.1.061 MODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL 64.00 64.00 04.123.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 04.123.052.1.062 PREMIAÇÃO- INCENTIVO A ARRECADAÇÃO 04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 04.128.052.1.059 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 206.38 36.698,00 243.078,00 08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 206.38 206.38 08.122.029.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS SEC. ASSIST. SOCIAL 206.38 206.38 08.122.029.2.067 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA ASST. SOCIAL 87.432,02 87.432,02 08.122.029.2.069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ASSIT. SOCIAL 118.947,98 118.947,98 08.122.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 08.122.045.2.105 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS 08.241.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 30 de 67

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 08.241.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 08.241.045.2.103 PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 08.242.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 08.242.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 08.242.045.2.080 APOIO AO CIDADÂO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08.243.046.0.000 ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08.243.046.1.088 OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA CRECHE 08.243.046.1.089 APOIO PROFISSIONALIZANTE AO ADOLESCENTE 08.243.046.1.090 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 08.243.046.2.088 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 08.243.046.2.106 APOIO A CRIANÇA DE RUA 08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 36.698,00 36.698,00 08.244.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 36.698,00 36.698,00 08.244.045.1.082 CONSTRUÇÃO DO DE MÚLTIPLO USO 36.698,00 36.698,00 08.244.045.2.079 PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR 08.244.045.2.101 APOIO PROFISSIONALIZANTE A PESSOA CARENTE 08.244.045.2.102 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS 08.244.045.2.104 PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 10.000.000.0.000 SAÚDE 1.790.012,60 45.335,46 1.835.348,06 10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 932.574,61 932.574,61 10.122.028.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS F.M.S. 932.574,61 932.574,61 10.122.028.2.068 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FMS 323.092,12 323.092,12 10.122.028.2.070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FMS 609.482,49 609.482,49 10.122.028.2.100 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.126.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 10.126.044.1.086 INFORMATIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 275.206,62 275.206,62 10.301.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 275.206,62 275.206,62 10.301.044.1.084 EXECUÇÃO DO PACS E PSF 10.301.044.2.074 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 10.301.044.2.076 GESTÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 275.206,62 275.206,62 10.301.044.2.098 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 566.849,52 45.335,46 612.184,98 10.302.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 566.849,52 45.335,46 612.184,98 10.302.044.1.087 CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA E REEQ.DE UNIDADE DE SAÚDE 45.335,46 45.335,46 10.302.044.2.078 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 566.849,52 566.849,52 10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.576,85 5.576,85 10.303.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 5.576,85 5.576,85 10.303.043.2.071 AÇÕES DE VACINAÇÃO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 31 de 67

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 10.303.043.2.073 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.576,85 5.576,85 10.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 10.304.043.2.077 VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - VIGISUS 10.304.043.2.099 IMPLEMENTAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.805,00 9.805,00 10.305.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 9.805,00 9.805,00 10.305.043.2.075 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.805,00 9.805,00 10.306.000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.306.028.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS F.M.S. 10.306.028.1.083 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 3.407.529,86 110.613,17 3.518.143,03 12.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.121.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.121.047.2.058 PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 431.109,70 431.109,70 12.122.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 431.109,70 431.109,70 12.122.066.2.050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 43.380,08 43.380,08 12.122.066.2.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 387.729,62 387.729,62 12.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.128.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.128.047.2.061 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 12.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 12.244.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.244.047.2.094 PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 12.306.000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.306.058.0.000 AMPLIAÇÃO MELHORIA OFERTA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.306.058.2.091 PNAC - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.976.420,16 53.379,83 3.029.799,99 12.361.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 361.359,58 53.379,83 414.739,41 12.361.047.1.068 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 51.379,83 51.379,83 12.361.047.1.071 FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS E SEDE 2.00 2.00 12.361.047.1.102 FORUM DE EDUCAÇÃO 12.361.047.2.059 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.361.047.2.060 EVENTOS ESPORTIVOS NA ESCOLA 12.361.047.2.063 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 123.300,48 123.300,48 12.361.047.2.092 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 148.060,70 148.060,70 12.361.047.2.093 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE 89.998,40 89.998,40 12.361.047.2.095 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.361.047.2.107 GESTÃO DAS AÇÕES DA MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 12.361.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 2.615.060,58 2.615.060,58 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 32 de 67

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 12.361.066.2.056 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEF 1.799.083,43 1.799.083,43 12.361.066.2.057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA-FUNDEF 815.977,15 815.977,15 12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 57.233,34 57.233,34 12.365.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 57.233,34 57.233,34 12.365.047.1.069 REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA ENSINO INFANTIL 57.233,34 57.233,34 12.365.058.0.000 AMPLIAÇÃO MELHORIA OFERTA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.058.1.066 PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL 12.366.000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.366.047.2.062 PROGRAMA RECOMEÇO 13.000.000.0.000 CULTURA 91.912,00 91.912,00 13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 91.912,00 91.912,00 13.392.019.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 91.912,00 91.912,00 13.392.019.2.090 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 91.912,00 91.912,00 15.000.000.0.000 URBANISMO 599.344,46 283.413,51 882.757,97 15.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 15.121.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 15.121.052.2.064 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593.494,46 593.494,46 15.122.027.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS INFRA-ESTRUTURA 593.494,46 593.494,46 15.122.027.2.065 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 262.699,01 262.699,01 15.122.027.2.066 MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 330.795,45 330.795,45 15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 283.413,51 283.413,51 15.451.011.0.000 DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 283.413,51 283.413,51 15.451.011.1.075 CONSTRUÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 266.296,50 266.296,50 15.451.011.1.103 DRENAGEM DE VIAS E ENCOSTAS 15.451.011.1.104 CONSTRUÇÃO COMPLEXO POLICIAL 15.451.011.1.105 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 17.117,01 17.117,01 15.451.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 15.451.016.1.092 PROTEÇÃO DE ENCOSTAS 15.451.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 15.451.054.1.097 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 5.85 5.85 15.452.013.0.000 LIMPEZA PÚBLICA 15.452.013.1.073 PROGRAMA CIDADE LIMPA 15.452.015.0.000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 5.85 5.85 15.452.015.2.097 MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA 5.85 5.85 15.751.000.0.000 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 15.751.015.0.000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 15.751.015.1.074 CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA 16.000.000.0.000 HABITAÇÃO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 33 de 67

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 16.482.012.0.000 HABITAÇÃO POPULAR 16.482.012.1.078 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS 17.000.000.0.000 SANEAMENTO 75.038,00 75.038,00 17.511.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 71.39 71.39 17.511.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 71.39 71.39 17.511.050.1.077 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - FIES 14.70 14.70 17.511.050.1.079 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 56.69 56.69 17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.648,00 3.648,00 17.512.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 3.648,00 3.648,00 17.512.050.1.076 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 3.648,00 3.648,00 18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18.541.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 18.541.016.1.064 RECOMPOSIÇÃO DE MATAS E MANANCIAIS 18.541.016.1.095 CANPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 18.542.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 18.542.016.1.063 GESTÃO AMBIENTAL 18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 18.543.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 18.543.016.1.093 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 18.544.000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 18.544.016.0.000 AÇÕES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 18.544.016.1.094 RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MICRO-BACIAS E NASCENTES 20.000.000.0.000 AGRICULTURA 49.333,00 49.333,00 20.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49.333,00 49.333,00 20.122.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 49.333,00 49.333,00 20.122.025.2.047 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA 27.968,00 27.968,00 20.122.025.2.048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA AGRICULTURA 21.365,00 21.365,00 20.122.025.2.049 PROMOÇÃO DE EVENTOS 20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 20.601.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 20.601.025.1.100 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO FLORICULTURA COMUNITÁRIA 20.601.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 20.601.054.1.098 CONSTRUÇÃO DE DE TREINAMENTO DO PRODUTOR 20.601.054.1.099 CONSTRUÇÃO DE AGRO-VILAS 20.602.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 20.602.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 20.602.025.1.101 DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 20.602.025.1.109 DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-ECONÔMICO Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 34 de 67

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 20.605.054.0.000 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 20.605.054.1.065 IMPLANTAÇÃO DE AGROPOLO 20.605.054.1.096 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PRODUTOR 22.000.000.0.000 INDÚSTRIA 22.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 22.661.011.0.000 DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 22.661.011.1.107 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM 26.000.000.0.000 TRANSPORTE 186.70 186.70 26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 186.70 186.70 26.451.017.0.000 EXPANSÃO MODERNIZAÇÃO MALHA VIÁRIA E RODOVIÁRIA 186.70 186.70 26.451.017.1.106 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 26.451.017.2.096 AÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - CIDE 186.70 186.70 27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 8.308,20 8.308,20 27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.308,20 8.308,20 27.122.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 8.308,20 8.308,20 27.122.048.2.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA CULT. E ESPORTES 8.308,20 8.308,20 27.122.048.2.053 ADMINISTRAÇO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULT. E ESPORTES 27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 27.812.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 27.812.048.1.070 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA 27.812.048.2.055 INCENTIVO AO ESPORTE 28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 342.726,48 342.726,48 28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 342.726,48 342.726,48 28.846.888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 342.726,48 342.726,48 28.846.888.8.888 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNÍCIPIO 342.726,48 342.726,48 99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.667.650,28 876.045,94 8.543.696,22 EDINALDO MEIRA SILVA Prefeito 4032562 EMANUEL V. B. ALVES Tesoureiro 1777306 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 35 de 67

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos Código Especificação Ordinário Vinculado Total 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 370.141,73 370.141,73 01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 370.141,73 370.141,73 01.031.053.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 370.141,73 370.141,73 01.031.053.2.034 ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - CÂMARA 8.669,38 285.793,23 01.031.053.2.035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 72.844,68 84.348,50 03.000.000.0.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 45.36 45.36 03.092.000.0.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 45.36 45.36 03.092.062.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINIST. SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS 45.36 45.36 03.092.062.2.039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA 18.00 18.00 03.092.062.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 26.70 27.36 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 894.849,75 894.849,75 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 830.849,75 830.849,75 04.122.021.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO 210.481,15 210.481,15 04.122.021.2.037 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 126.00 126.00 04.122.021.2.038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS - GABINETE 20.678,68 84.481,15 04.122.023.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. ADMINISTRAÇÃO 274.912,72 274.912,72 04.122.023.1.091 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 26.788,00 26.788,00 04.122.023.2.042 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 74.424,90 74.424,90 04.122.023.2.043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 147.535,78 173.699,82 04.122.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 111.296,08 111.296,08 04.122.024.2.045 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FINANÇAS 48.184,26 48.184,26 04.122.024.2.046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS 48.860,42 63.111,82 04.122.052.0.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 234.159,80 234.159,80 04.122.052.1.060 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 233.874,80 234.159,80 04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 64.00 64.00 04.123.024.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEC. DE FINANÇAS 64.00 64.00 04.123.024.1.061 MODERNIZAÇÃO GESTÃO FISCAL 64.00 64.00 08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243.078,00 243.078,00 08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 206.38 206.38 08.122.029.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS SEC. ASSIST. SOCIAL 206.38 206.38 08.122.029.2.067 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA ASST. SOCIAL 87.432,02 87.432,02 08.122.029.2.069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA ASSIT. SOCIAL 1.28 118.947,98 08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 36.698,00 36.698,00 08.244.045.0.000 ASSITÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 36.698,00 36.698,00 08.244.045.1.082 CONSTRUÇÃO DO DE MÚLTIPLO USO 32.198,00 36.698,00 10.000.000.0.000 SAÚDE 1.835.348,06 1.835.348,06 10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 932.574,61 932.574,61 10.122.028.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS F.M.S. 932.574,61 932.574,61 10.122.028.2.068 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FMS 323.092,12 323.092,12 10.122.028.2.070 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO FMS 370.446,21 609.482,49 10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 275.206,62 275.206,62 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 36 de 67

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos Código Especificação Ordinário Vinculado Total 10.301.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 275.206,62 275.206,62 10.301.044.2.076 GESTÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 1.074,56 275.206,62 10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 612.184,98 612.184,98 10.302.044.0.000 ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE 612.184,98 612.184,98 10.302.044.1.087 CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA E REEQ.DE UNIDADE DE SAÚDE 45.335,46 45.335,46 10.302.044.2.078 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 42.057,50 566.849,52 10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.576,85 5.576,85 10.303.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 5.576,85 5.576,85 10.303.043.2.073 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.576,85 5.576,85 10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.805,00 9.805,00 10.305.043.0.000 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO A SAÚDE 9.805,00 9.805,00 10.305.043.2.075 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 9.805,00 9.805,00 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 3.518.143,03 3.518.143,03 12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 431.109,70 431.109,70 12.122.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 431.109,70 431.109,70 12.122.066.2.050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO 43.380,08 43.380,08 12.122.066.2.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 274.281,09 387.729,62 12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 3.029.799,99 3.029.799,99 12.361.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 414.739,41 414.739,41 12.361.047.1.068 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 51.379,83 51.379,83 12.361.047.1.071 FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS RURAIS E SEDE 2.00 2.00 12.361.047.2.063 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 123.300,48 123.300,48 12.361.047.2.092 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 148.060,70 148.060,70 12.361.047.2.093 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE 89.998,40 89.998,40 12.361.066.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS EDUC. CULT. ESPORTE 2.615.060,58 2.615.060,58 12.361.066.2.056 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEF 226.003,01 1.799.083,43 12.361.066.2.057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA-FUNDEF 72.906,08 815.977,15 12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 57.233,34 57.233,34 12.365.047.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 57.233,34 57.233,34 12.365.047.1.069 REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE FÍSICA ENSINO INFANTIL 57.233,34 57.233,34 13.000.000.0.000 CULTURA 91.912,00 91.912,00 13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 91.912,00 91.912,00 13.392.019.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 91.912,00 91.912,00 13.392.019.2.090 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 87.20 91.912,00 15.000.000.0.000 URBANISMO 882.757,97 882.757,97 15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 593.494,46 593.494,46 15.122.027.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS INFRA-ESTRUTURA 593.494,46 593.494,46 15.122.027.2.065 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 262.699,01 262.699,01 15.122.027.2.066 MANUT. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA SEC.INFRA-ESTRUTURA SERV.PÚBLICOS 151.256,92 330.795,45 15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 283.413,51 283.413,51 15.451.011.0.000 DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO 283.413,51 283.413,51 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 37 de 67

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos Código Especificação Ordinário Vinculado Total 15.451.011.1.075 CONSTRUÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 36.00 266.296,50 15.451.011.1.105 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 14.847,01 17.117,01 15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 5.85 5.85 15.452.015.0.000 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 5.85 5.85 15.452.015.2.097 MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA 5.85 5.85 17.000.000.0.000 SANEAMENTO 75.038,00 75.038,00 17.511.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 71.39 71.39 17.511.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 71.39 71.39 17.511.050.1.077 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - FIES 14.70 14.70 17.511.050.1.079 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 56.69 56.69 17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.648,00 3.648,00 17.512.050.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 3.648,00 3.648,00 17.512.050.1.076 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 3.648,00 3.648,00 20.000.000.0.000 AGRICULTURA 49.333,00 49.333,00 20.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49.333,00 49.333,00 20.122.025.0.000 APOIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AGRI. MEIO AMBIENTE 49.333,00 49.333,00 20.122.025.2.047 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGRICULTURA 27.968,00 27.968,00 20.122.025.2.048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA AGRICULTURA 19.225,00 21.365,00 26.000.000.0.000 TRANSPORTE 186.70 186.70 26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 186.70 186.70 26.451.017.0.000 EXPANSÃO MODERNIZAÇÃO MALHA VIÁRIA E RODOVIÁRIA 186.70 186.70 26.451.017.2.096 AÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - CIDE 186.70 186.70 27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 8.308,20 8.308,20 27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.308,20 8.308,20 27.122.048.0.000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 8.308,20 8.308,20 27.122.048.2.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA CULT. E ESPORTES 8.308,20 8.308,20 28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 342.726,48 342.726,48 28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 342.726,48 342.726,48 28.846.888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 342.726,48 342.726,48 28.846.888.8.888 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNÍCIPIO 45.723,77 342.726,48 2.947.127,13 5.596.569,09 8.543.696,22 EDINALDO MEIRA SILVA Prefeito 4032562 EMANUEL V. B. ALVES Tesoureiro 1777306 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 38 de 67

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções 01 02 03 04 05 06 07 08 Código Órgãos/Funções Essencial à Defesa Segurança Assistência Legislativa Judiciária Administração Não Existe Justiça Nacional Pública Social 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 370.141,73 03.02.02 GABINETE DO PREFEITO 210.481,15 03.03.03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 45.36 03.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 509.072,52 03.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 175.296,08 03.06.06 SECRETARIA AGRICULTURA /EXP.ECONOM. 03.07.07 SECRETARIA EDUCAÇÃO CULTURA E 03.07.53 FUNDO DE DESENV. - ENSINO FUNDAMENTAL 03.07.56 DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 03.08.08 SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS 03.09.50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 03.10.10 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 243.078,00 03.10.51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03.10.52 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE 03.88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 03.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL 370.141,73 45.36 894.849,75 243.078,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 39 de 67