Boletim Técnico. Regra de Desconto Varejo Forma de Pagamento. Procedimento para Implementação

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Transcrição:

Regra de Desconto Varejo Produto : Microsiga Protheus - Controle de Lojas/Front Loja - Versão 11 Chamado : THYRB0 / TPTRV5 Data da publicação : 13/06/14 País(es) : Todos Banco(s) de Dados : Todos Para viabilizar esta melhoria é necessário efetuar os ajustes de acordo com as configurações do boletim Regra de Desconto. Esta melhoria do processo depende de execução do update de base UPDDESC, conforme Procedimentos para Implementação. Implementada melhoria com a finalidade de ajustar a Regra de Desconto Varejo nas situações em que houver apenas a forma de pagamento (R$, CH, CD, CC ) selecionada na Regra de Desconto Varejo, ou se for escolhida condições de pagamento amarradas a formas de pagamento selecionadas. Procedimento para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Antes de executar o compatibilizador UPDDESC é imprescindível: a) izar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em ByYou Smart Client, digite U_UPDDESC no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/06/2014. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 2

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Atualizações do compatibilizador 1. Criação de s no arquivo SX3 s: Tabela MB5 Condição de Pgto Regra Desconto: Tamanho 6 Decimal 0 Formato MB5_CODFRM C @! Forma Pgto Forma de pagamento utilizada na condição de pagamento selecionada na tabela MB4 ( Formas de Pgto da Regra desconto Varejo) 2. Alteração de s no arquivo SX3 s: Tabela MB8 Produtos/Categ Regra Desconto: MB8_DESCPR N Tamanho 5 3

Decimal 2 Formato @E 99.99 Percentual Percentual de desconto Val. Sistema POSITIVO() Percentual de desconto MB8_DESCVL N Tamanho 7 Decimal 2 Formato @E 9,999.99 Val.Desc Valor do desconto Val. Sistema POSITIVO() Valor do desconto O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. 3. Criação de Índices no arquivo SIX Índices: Índice MB5 Ordem 2 4

Chave Proprietário MB5_FILIAL+MB5_CODREG+MB5_CODFRM Filial + Código da Regra + Forma de pagamento S Procedimento para Utilização Pré-requisitos: 1. Configure o ambiente para Cenário de Vendas e Regra de Desconto Varejo. 1. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações\Gerencia Loja\Regra desc. Varejo (LOJA3021). 2. Cadastre uma regra de desconto por Range de Valores. 3. Salve a regra e realize uma venda. 4. Altere a quantidade do item de forma que o valor ultrapasse um dos Ranges. 5. Pressione a tecla F7 para alternar entre as telas Forma de pagamento e Grid de Itens. Observe que não existe inconstância nos valores de desconto. 6. Em seguinda, acesse Atualizações\Gerencia Loja\Regra desc. Varejo (LOJA3021). 7. Cadastre uma regra de desconto por. 8. Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701) e realize uma venda. 9. Defina a forma de pagamento igual a cadastrada na forma de pagamento da Regra de Desconto Varejo. Observe que após escolher a forma de pagamento selecionada na Regra de Desconto, o desconto é aplicado. 10. Confira os dados e confirme. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais SIX Índices. SX3 s. LOJA3021 - Regra Desconto Varejo. Loja701 - Venda Assistida. FRTA271 - Frente de Lojas. Windows /Linux 5